办公室明年工作思路:规范管理 夯实基础 全力助推审计工作高质量发展 2022-12-15
2023年,办公室工作将在局党组坚强领导下围绕中心、服务大局,坚持守正创新,履行好参谋助手、综合协调、督促落实、运行保障等各项工作职能。在基础工作以外,深耕“审计+”业务品牌课题,助力青浦审计各项工作稳步推进、提质增效。
八个联结,助推“审计+”业务品牌课题研究
“审计+”课题研究主要是以推进研究型审计为核心,阐述了开展研究型审计推动审计工作高质量发展的重要性,回顾近年来青浦审计取得的一系列工作成效,通过总结提炼形成8个方面的“审计+”品牌内容。一是“审计+研究”有效服务审计工作实践;二是“审计+创新”优化组织方式和技术方法;三是“审计+协同”推进审计监督与党内监督贯通高效;四是“审计+联动”增强监督合力;五是“审计+服务”保障重大政策贯彻落实;六是“审计+闭环”健全审计整改管理机制;七是“审计+指导”推进全区内审工作提质增效;八是“审计+人才”强化审计干部队伍建设。 五种探索,深化“审计+”业务品牌影响力 就进一步深化“审计+”功能发挥,放大“审计+”叠加效应,推动审计工作高质量发展,以高质量审计监督护航区域经济社会高质量发展,主要从以下5方面加以探索。一是深入推进“审计+研究”。坚持系统观念,搭建“审计+”研究平台,围绕“政策—项目—资金”主线,强化研究型审计,推进在审计项目中做课题、在课题中做审计项目的形式;探索引入合作高校科研力量。结合市局科研课题、我局重点课题调研,引入华政、立信等师资力量,提升理论研究水平。二是深入推进“审计+数字转型”。强化审计数据资源库建设,在现有数据资源的基础上,加大业务数据资源归集力度,在审计项目中广泛运用“数据分析+现场核查”审计模式,提升审计效率;探索推进数字整改平台建设和内审管理信息化,借助信息化技术来整合审计整改、内审管理工作流程,打通各个环节,为持续跟进审计整改和内部审计工作全过程规范化管理提供数据支撑;三是深入推进“审计+协同”。持续强化审计监督与党内监督高效协同,加强审计与纪检监察、巡视巡察的协作配合,加强事前沟通衔接,强化信息共享和专业支持。探索推进青吴嘉示范区审计机关工作协同,建立示范区审计机关协商沟通机制,探索青吴嘉“一起审”审计项目计划,一体推动解决跨区域的体制机制性障碍,促进示范区改革发展措施落地见效;四是深入推进“审计+联动”。提升审计监督与行业监管联动的广度深度。在现有与9个单位建立联动机制的基础上,推进与其他部门建立联动机制,并强化深度合作,对审计中遇到的政策性、专业性、技术性问题,由行业主管部门和专家给予专业性指导和建议。五是深入推进“审计+服务”。聚焦主责主业,为国家治理体系和治理能力现代化提供服务;加强内审机构分片分类指导,为保障国家和市级重大战略更好落实的提供服务;强化重点行业领域内审指导,为筑牢被审计单位内部风险防线提供服务。坚持审计监督与服务发展有效结合,在查出问题的同时,帮助被审计单位整改落实、完善制度机制、堵塞管理漏洞。 供稿:办公室 顾伟