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内审工作动态 2023-09-28

区规划资源局:

充电蓄能提素质 以学促干练内功

近期,区规划资源局举办“内部管理风险点防范”专题培训班,邀请区审计局经济责任审计科科长吕芳芳授课。局分管领导,局机关各科室负责人、局属各单位负责人及财务管理人员等参加培训。

吕芳芳围绕内部管理的概念和预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产管理控制、项目建设控制、合同控制等内部管理中的主要风险点防范,通过生动鲜活的案例,作了深入浅出的讲解,并从构建内部控制框架、完善业务制度流程,建立风险评估机制、提高风险防范意识,加快信息系统建设、促进双向监督管理等方面提出了加强管理风险防控的工作建议。

下阶段,区规划资源局要以此次培训为契机,进一步加强局系统内控制度机制建设,增强风险防范意识、提高内控工作质量水平。

朱家角经济发展服务中心

参加专题培训会

近期,我镇经济发展服务中心内审人员参加了青浦区财政与审计业务能力提升专题培训班,聆听了专题讲座。

此次培训会主要是为了进一步提升内审人员的审计工作能力,帮助大家聚焦重点工作,提高认识,努力补短板,克服本领恐慌。

为期两天的培训课程安排紧凑,课程内容详实,案例直观易懂。区审计局针对预算执行及其他财政财务收支管理、政府投资项目建设管理、党政主要领导干部履职经济责任审计列示了风险提示清单,进一步对工作中存在的普遍性、倾向性问题作了提示,对今后开展相关工作起到一定警示作用。

通过此次培训,不仅提升了镇内审人员审计方面的专业知识储备,为今后开展内审工作指明了方向、提炼了重点;同时,进一步促进相关工作规范化,通过提升审计监督效能,为更好地助力全区加快建设战略赋能区、着力推动高质量发展打下坚实基础。

区民政局

召开内部控制规范培训会   

近期,区民政局召开内部控制规范培训会,机关各科室和事业单位负责人,财务业务人员参加培训。

加强内部控制规范的建设是深入开展党风廉政建设的必然要求,要通过内部控制规范的建设实现由被动监督向主动防控转变、由事后监督向事前预防转变,有效发挥内控规范的监督制约作用。培训要求参会人员做到四个方面内容,一是要提高内部控制的认识;二是要提高财务信息的真实性和可靠性;三是要提升内控制度内容可操作性;四是要持续强化内部控制体系建设,完善长效机制。

通过培训,区民政局进一步规范和明确了各项制度流程和执行、提高本局内部管理水平,规范各项内部经济活动,提升行政事业单位内控管理,有效降低内部风险的发生。

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练塘镇

新常态,新挑战

政府购买服务作为当今社会的一大热点,讨论十分热烈。在这个新常态下,内部审计部门如何在保护职能部门履职积极性的同时,又节约政府行政成本则成为了当下面临的新挑战。

广泛涉猎创新思路。审计人员需要不断学习各类知识,科学确定审计重点,才能进一步提高审计质量。我镇内审人员对上半年政府购买服务同步项目进行了总结探讨,学习政府购买服务的相关法规及资料和本次同步审计项目的审计重点与项目开展情况,结合我镇实际探讨今后如何将此项内容作为审计重点融入到审计项目中去。

学习总结整改提高。通过今年的同步审计项目,审计组摸清了我镇政府购买服务的现状,总结了在政府购买服务推进落实中存在的问题和不足及其原因。今后,我们将进一步深化政府购买服务审计,提出切实可行的整改建议,为强化我镇购买服务政策执行,提高财政资金使用效益服务。

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盈浦街道

突出“三个精准”,深化内部审计工作

盈浦街道财管办于近日召开部门工作例会,就今年开展的审计项目及目前进行的项目情况做了探讨。会议强调在立足做好常态化“经济体检”和“治已病、防未病”的总体要求上,在内审工作中还要做到“三个精准”。

一是精准聚焦审计重点,内部审计立足于部门职责定位,聚焦政策的执行、权利的运行和责任的落实,针对不同审计对象,找准着力点,做到不缺位、不越位、不失位和不错位。

 二是精准督促审计整改,统筹加大整改跟踪督促力度,列明审计问题整改清单,严格实行“见证见据”“拿物说话”等整改办法,不定期组织开展审计整改“回头看”,推动审计查出问题整改落实到位。

三是精准指导内审工作,充分整合内部审计资源,加强内部审计人员的专业知识及审计成果运用,促进第三方审计与内部审计优势互补,着力拓展审计监督深度和广度。