上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算
无
主动公开
无
无
2019.09.28
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心概况
一、主要职能
本单位是白鹤镇人民政府下设的事业单位。主要职能:指导和服务本镇农、林、牧、副、渔的生产等技术工作;负责本镇农副业生产计划的实施。强化农产品质量日常监督检查、林业技术指导、服务和监督、森林资源的调查保护等工作。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心无下设预算单位。
第二部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2831.18 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 6482.52 | 三、国防支出 | |
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 85.63 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.03 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 9172.98 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 15.15 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 9313.70 | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 7081.76 | 年末结转和结余 | 7099.66 |
总计 | 16395.46 | 总计 | 16395.46 |
2018年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9313.70 | 2831.18 | 6482.52 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103.49 | 103.49 | ||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 103.49 | 103.49 | |||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.48 | 31.48 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.45 | 53.45 | ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.56 | 18.56 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.03 | 22.03 | ||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | ||||||
213 | 农林水支出 | 9173.03 | 2690.51 | 6482.52 | |||||||
213 | 01 | 农业 | 838.19 | 838.19 | |||||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 368.63 | 368.63 | ||||||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 217.99 | 217.99 | ||||||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 29.85 | 29.85 | ||||||
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 0.92 | 0.92 | ||||||
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 25.78 | 25.78 | ||||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 195.02 | 195.02 | ||||||
213 | 02 | 林业 | 1751.17 | 1751.17 | |||||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1751.17 | 1751.17 | ||||||
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 10.21 | 10.21 | |||||||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 10.21 | 10.21 | ||||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 6573.46 | 90.94 | 6482.52 | ||||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 6573.46 | 90.94 | 6482.52 | |||||
221 | 住房保障支出 | 15.15 | 15.15 | ||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.15 | 15.15 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | ||||||
2018年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 9295.80 | 491.40 | 8804.40 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.48 | 31.48 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 9172.98 | 368.59 | 8804.40 | ||||||
213 | 01 | 农业 | 838.14 | 368.59 | 469.56 | |||||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 368.59 | 368.59 | 0.00 | ||||
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 217.99 | 0.00 | 217.99 | ||||
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 29.85 | 0.00 | 29.85 | ||||
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | ||||
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 25.78 | 0.00 | 25.78 | ||||
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 195.02 | 0.00 | 195.02 | ||||
213 | 02 | 林业 | 1751.17 | 0.00 | 1751.17 | |||||
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1751.17 | 0.00 | 1751.17 | ||||
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | |||||
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | ||||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 6573.46 | 0.00 | 6573.46 | |||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 6573.46 | 0.00 | 6573.46 | ||||
221 | 住房保障支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2831.18 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 22.03 | 22.03 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | 2690.47 | 2690.47 | |||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 15.15 | 15.15 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2831.18 | 本年支出合计 | 2813.28 | 2813.28 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 17.90 | 17.90 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 2831.18 | 总计 | 2831.18 | 2831.18 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 85.63 | 85.63 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 31.48 | 31.48 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.56 | 18.56 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 22.03 | 22.03 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2690.47 | 368.59 | 2321.88 | ||
213 | 01 | 农业 | 838.14 | 368.59 | 469.56 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 368.59 | 368.59 | 0.00 |
213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 217.99 | 0.00 | 217.99 |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 29.85 | 0.00 | 29.85 |
213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 25.78 | 0.00 | 25.78 |
213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 195.02 | 0.00 | 195.02 |
213 | 02 | 林业 | 1751.17 | 0.00 | 1751.17 | |
213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1751.17 | 0.00 | 1751.17 |
213 | 08 | 普惠金融发展支出 | 10.21 | 0.00 | 10.21 | |
213 | 08 | 03 | 农业保险保费补贴 | 10.21 | 0.00 | 10.21 |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 90.94 | 0.00 | 90.94 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 90.94 | 0.00 | 90.94 |
221 | 住房保障支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
合计 | 2813.28 | 491.40 | 2321.88 |
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 414.46 | 414.46 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 86.09 | 86.09 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 9.84 | 9.84 | |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 9.14 | 9.14 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 173.13 | 173.13 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.53 | 28.53 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.56 | 18.56 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.03 | 22.03 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.01 | 4.01 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 15.15 | 15.15 | |
301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 47.97 | 47.97 | |
302 | 商品和服务支出 | 44.11 | 44.11 | ||
302 | 01 | 办公费 | 5.80 | 5.80 | |
302 | 02 | 印刷费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 04 | 手续费 | 0.08 | 0.08 | |
302 | 05 | 水费 | 0.21 | 0.21 | |
302 | 06 | 电费 | 0.45 | 0.45 | |
302 | 07 | 邮电费 | 3.21 | 3.21 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.41 | 0.41 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 2.47 | 2.47 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.60 | 1.60 | |
302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.99 | 0.99 | |
302 | 16 | 培训费 | 0.92 | 0.92 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.92 | 0.92 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 28 | 工会经费 | 9.10 | 9.10 | |
302 | 29 | 福利费 | 4.51 | 4.51 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 12.16 | 12.16 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.03 | 1.03 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.54 | 31.54 | ||
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 02 | 退休费 | 7.45 | 7.45 | |
303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 04 | 抚恤金 | 24.03 | 24.03 | |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 0.06 | |
310 | 资本性支出 | 1.29 | 1.29 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 1.29 | 1.29 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
合计 | 491.40 | 446.00 | 45.40 |
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
3.47 | 3.40 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
注:上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 15647.66 | 17134.41 |
(一)流动资产 | —— | —— | 9478.29 | 9391.34 |
(二)固定资产 | —— | —— | 5393.40 | 5394.37 |
其中:1.房屋(平方米) | ||||
2.通用设备(台/套/辆) | ||||
(1)车辆 | ||||
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | ||||
3.专用设备(台/套) | ||||
单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | —— | —— | 5393.40 | 5394.37 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
(三)长期投资 | —— | —— | 775.98 | 775.98 |
(四)在建工程 | —— | —— | 0.00 | 1572.72 |
(五)无形资产 | —— | —— | ||
减:累计摊销 | —— | —— | ||
(六)其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 2396.53 | 2291.69 |
三、净资产合计 | —— | —— | 13251.13 | 14842.73 |
第三部分 上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度收入总计为9313.70万元、支出总计为9295.80万元。与2017年度相比,收入增加7078.65万元、支出总计各增加7009.44万元。主要原因:区级项目资金下沉。
二、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计9313.70万元,其中:财政拨款收入2831.18万元,占30.40%;上级补助收入6482.52万元,占69.60%。
三、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计9295.80万元,其中:基本支出491.40万元,占5.29%;项目支出8804.40万元,占94.71%。
四、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度财政拨款收入2831.18万元,支出2813.28万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加1244.07万元、支出总计减少526.92万元,。主要原因:项目支出调整。
五、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2813.28万元,占本年支出合计的30.26%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2813.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出85.63万元,占3.04%;医疗卫生与计划生育支出22.03万元,占0.78%;农林水支出2690.47万元,占95.63%;住房保障支出15.15万元,占0.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2831.18万元,支出决算为2813.28万元,完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因:社保调整,出现结余。其中:
1、社会保障和就业支出。主要用于:工作人员社保。年初预算为103.53万元,支出决算为85.63万元。
2、医疗卫生与计划生育支出。主要用于:工作人员医保。年初预算为22.03万元,支出决算为22.03万元。
3、农林水支出。主要用于:单位日常运营,项目支出。年初预算为2690.47万元,支出决算为2690.47万元。
4、住房保障支出。主要用于:工作人员公积金。年初预算为15.15万元,支出决算为15.15万元。
六、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出491.40万元,包括人员经费446.00万元,公用经费45.40万元。基本支出中:
1、工资福利支出414.46万元,主要用于:日常人员工资津贴。
2、商品和服务支出44.11万元,主要用于:日常办公支出。
3、对个人和家庭的补助支出31.54万元,主要用于:退休人员相关支出。
4、资本性支出支出1.29万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.47万元,支出决算为3.40万元,完成预算的97.98%,其中:因公出国(境)费决算为2.47万元,完成预算的100%;;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行相关规定。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加3.01万元,增长771.79%,其中:因公出国(境)费支出决算增加2.47万元;;公务接待费支出决算增加0.53万元,增长235.90%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是17年无相关费用发生。公务接待费支出增加的主要原因是接待人数增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.47万元,占72.65%;公务接待费支出决算0.92万元,占27.06%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出2.47万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计5人次。开支内容包括:出境费用。
3、公务接待费支出0.92万元。其中:
国内公务接待支出0.92万。主要用于日常公务接待,公务接待50批次、520人次。
八、关于上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位,作下述说明:
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为132.72万元,其中:货物采购金额1.29万元、服务采购金额131.43万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额132.72万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额132.72万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.00万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区白鹤镇农业综合服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。