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上海市青浦食品药品检验所2017年度部门决算

QC6900000-2018-051

主动公开

市场监督管理局

2018.08.20

 

 
 
 
第一部分    上海市青浦食品药品检验所概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦食品药品检验所2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦食品药品检验所2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦食品药品检验所概况
 
一、主要职能
为食品、药品、化妆品质量监督提供检验保障,完成市食品药品监督管理局下达的抽验任务及委托检验和技术咨询。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦食品药品检验所设 2 个内设机构,包括:综合办公室、药品检验室。
 
第二部分    上海市青浦食品药品检验所2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
443.02
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
270.67
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
35.9
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
787.87
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
7.55
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
713.69
本年支出合计
831.32
用事业基金弥补收支差额
117.63
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
 
总计
831.32
总计
831.32


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
713.69  
443.02  
 
270.67  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
35.9  
35.9  
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
35.9  
35.9  
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
2.8  
2.8  
 
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.65
23.65
 
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
9.46
9.46
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
670.24
399.57
 
270.67
 
 
 
 
210
10
 
食品药品监督管理事务
658.41
387.75
 
270.67
 
 
 
 
210
10
12
药品事务
332.85
219.98
 
112.87
 
 
 
 
210
10
50
事业运行
325.56
167.77
 
157.8
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
11.82
11.82
 
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
11.82
11.82
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
7.55  
7.55  
 
 
 
 
 
 
221
02  
 
住房改革支出
7.55  
7.55  
 
 
 
 
 
 
221
02
01  
住房公积金
7.55  
7.55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.8  
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
831.32  
498.47  
332.85  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
35.9  
35.9  
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
35.9  
35.9  
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
2.8  
2.8  
 
 
 
 
 
208
05  
05  
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.65  
23.65  
 
 
 
 
 
208
05  
06  
机关事业单位职业年金缴费支出
9.5  
9.5  
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
787.87
455.02
332.85
 
 
 
 
210
10
 
食品药品监督管理事务
776.05
443.19
332.85
 
 
 
 
210
10
12
药品事务
332.85
 
332.85
 
 
 
 
210
10
50
事业运行
443.19
443.19
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
11.82
11.82
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
11.82
11.82
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
7.55
7.55
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
7.55  
7.55  
 
 
 
 
 
221
02  
01  
住房公积金
7.55  
7.55  
 
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
443.02  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 35.9
 35.9
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 399.57
 399.57
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
7.55  
 7.55
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
443.02  
本年支出合计
 443.02
443.02  
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
 
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
       政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
443.02  
总计
 443.02
 443.02
 
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
208
 
 
社会保障和就业支出
35.9
35.9
 
208
05
 
行政事业单位离退休
35.9
35.9
 
208
05
02
事业单位离退休
2.8
2.8
 
208
05  
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
23.65
23.65
 
208
05  
06  
机关事业单位职业年金缴费支出
9.46
9.46
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
399.57
179.59
219.98
210
10
 
食品和药品监督管理事务
387.75
167.77
219.98
210
10
12
药品事务
219.98
 
219.98
210
10
50
事业运行
167.77
167.77
 
210
11
 
行政事业单位医疗
11.82
11.82
 
210
11
02
事业单位医疗
11.82
11.82
 
221
 
 
住房保障支出
7.55
7.55
 
221
02
 
住房改革支出
7.55
7.55
 
221
02  
01
住房公积金
7.55
7.55
 
合计
443.02
223.04
219.98
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
190.08
190.08
 
301
01
  基本工资
1.97
1.97
 
301
02
  津贴补贴
6.78
6.78
 
301
03
  奖金
0.16
0.16
 
301
04
  其他社会保障缴费
12.56
12.56
 
301
06
  伙食补助费
12.59
12.59
 
301
07
  绩效工资
104.02
104.02
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
23.65
23.65
 
301
09
职业年金缴费
9.46
9.46
 
301
99
  其他工资福利支出
18.9
18.9
 
302
 
商品和服务支出
22.1
 
22.1
302
01
  办公费
9.22
 
9.22
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
2.19
 
2.19
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
1.31
 
1.31
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
 
 
 
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
 
 
 
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
2.16
 
2.16
302
29
  福利费
2.03
 
2.03
302
31
  公务用车运行维护费
4.2
 
4.2
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
10.86
10.86
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
2.8
2.8
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
7.55
7.55
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.51
0.51
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
223.04
200.94
22.10
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
20.70
4.2
0
0
20.70
4.2
16.5
0
4.2
4.2
0
0
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 
注:上海市青浦食品药品检验所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦食品药品检验所2017年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦食品药品检验所2017年度收入总计为713.69万元、支出总计为831.32万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加-236.53万元和97.79万元。主要原因:2017年人员增加2人,检品收入减少243.67万元。
二、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度收入决算情况说明
本年 收入合计713.69万元,其中:财政拨款收入443.02万元,占62.07%;事业收入270.67万元,占37.93%.
三、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度支出决算情况说明
本年 支出合计831.32万元,其中:基本支出498.47万元,占59.95%;项目支出332.85万元,占40.05%.
四、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦食品药品检验所2017年度财政拨款收入443.02万元;支出443.02万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加7.14万元,各增长1.6%。主要原因:2017年人员增加2人。
五、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出443.02万元,占本年支出合计的53.29%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7.14万元,增长1.64%。主要原因:人员增加,导致人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出443.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)35.9万元,占8.10%;医疗卫生与计划生育支出(类)399.57万元,占90.19%;住房保障支出(类)7.55万元,占1.71%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.03万元,支出决算为443.02万元,完成年初预算的103.50%。决算数大于预算数的主要原因:二月份增加人员2名。
1 、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)。主要用于:按照政策规定的标准开展所事业单位离退休人员活动的支出。年初预算数为2.8万元,决算为2.8万元,决算数等于预算数的主要原因是:按实支出。
2 、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于:按照政策规定为本单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。年初预算数为21.57万元,决算为23.65万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
3 、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)       机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:按照政策规定为为本单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算数为8.63万元,决算为9.46万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
4 、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务,主要用于仪器设备购置。年初预算数为220.10万元,决算为219.98万元。决算数小于预算数的主要原因是:按实支出。
5 、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项),主要用于:事业运行。年初预算数为140.11万元,决算为167.77万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
6 、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),主要用于:事业运行。年初预算数为16.50万元,决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是:未支出。
7 、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于:按照政策规定为所属事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算数为10.78万元,决算为11.82万元。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加。
8 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)7.55万元,主要用于:本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算数为7.55万元,决算为7.55万元。决算数等于预算数的主要原因是:按实支出。
六、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出223.04万元,包括人员经费200.94万元,公用经费22.10万元。基本支出中:
1 、工资福利支出190.08万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出22.10万元,主要用于:办公费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
3 、对个人家庭的补助支出10.86万元,主要用于退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦食品药品检验所2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为20.70万元,支出决算为4.2万元,完成预算的20.29%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元,完成预算的20.29%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车改公务用车未更新购置,节约预算经费。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,降低0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0万元,降低0%。主要原因是按预算执行。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2 、公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 4.2 万元。 主要用于车辆日常维护及运行,2017年,上海市 青浦食品药品检验所 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3 、公务接待费支出0万元。其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市青浦食品药品检验所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市 青浦食品药品检验所2017年度无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市 青浦食品药品检验所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017 年度上海市青浦食品药品检验所无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况
2017 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)229.42万元,其中:货物采购金额229.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至20171231日,上海市青浦食品药品检验所共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
 
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦食品药品检验所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了预算绩效管理制度:上海青浦食品药品检验所绩效管理制度,建立了上海青浦食品药品检验所绩效管理制度的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额220.10万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额220.10万元,平均得分82.60分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
 
绩效评价结果信息表
项目名称
2017 年度专用仪器设备购置
预算金额
220.1 万元
评价分值
82.6
评价结论
主要绩效
项目按规定进行预算目标评审,确保预算编制及时、内容完整。2017年项目单位预算申请220.1万元,实际支出219.98万元,预算执行率为99.95%,预算执行率高。
存在问题
设备购置立项程序不够规范;2017年检测任务量下降,影响了设备的使用效率;部分设备购置进度控制不够有效;部分支出未按合同约定进度,提前一次性付款。
整改建议
加强前期购置的论证、审核工作,合理安排设备购置计划;加强设备的进度控制;将签单位合同支出管理制度;加强单位仪器设备后续管理制度。
整改情况
本单位按绩效提出问题逐条整改
 
 


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:药品检验费收入
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。药检所无其他收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。