2014年上海市青浦区民政局部门决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2015.10.28
第一部分 青浦区民政局概况
一、主要职能
青浦区民政局系全额拨款预算单位,是区政府主管社会行政事务的职能部门,主要承担着社会救助、社会福利、基层政权建设、双拥优抚安置、老龄工作管理、社会组织管理、福利企业管理以及行政区划、婚姻收养登记、殡葬管理、城市流浪乞讨人员救助等社会专项事务工作,履行着解决民生、落实民利、维护民权的基本职责。
二、部门决算单位构成
青浦区民政局部门决算包括青浦区民政局本级决算。其所属事业单位青浦区军队离休退休干部休养所、青浦区救助管理站、青浦区福利企业管理所、青浦区婚姻登记管理中心、青浦区殡葬管理所、青浦区慈善事业和志愿服务促进中心、青浦区居民经济状况核对中心、青浦区老龄事业发展中心的
财务和区民政局合并核算
。
纳入青浦区财政局2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
青浦区民政局本级
|
|
三、部门人员构成
编制人数125人,其中:行政编制28人、事业编制97人。年末实有人数115 人,其中:在职115人,离休2人,退休62人。
第二部分 青浦区民政局2014年部门决算表
2014
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||||||||
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
一、财政拨款收入
|
1
|
9,582.80
|
11,435.99
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
|
|
一、基本支出
|
60
|
2,136.86
|
2,514.44
|
其中:政府性基金
|
2
|
800.00
|
1,443.78
|
二、外交支出
|
38
|
|
|
人员经费
|
61
|
1,666.65
|
2,073.38
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
37.75
|
三、国防支出
|
39
|
|
|
日常公用经费
|
62
|
470.21
|
441.06
|
三、事业收入
|
4
|
|
|
四、公共安全支出
|
40
|
|
|
二、项目支出
|
63
|
7,445.94
|
9,753.52
|
四、经营收入
|
5
|
|
|
五、教育支出
|
41
|
|
|
基本建设类项目
|
64
|
103.00
|
102.17
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
|
六、科学技术支出
|
42
|
|
|
行政事业类项目
|
65
|
7,342.94
|
9,651.35
|
六、其他收入
|
7
|
|
2,144.44
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
|
|
三、上缴上级支出
|
66
|
|
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
8,474.97
|
8,703.30
|
四、经营支出
|
67
|
|
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
964.31
|
1,118.03
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
|
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
|
|
|
69
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
103.00
|
102.17
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
|
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
12,267.96
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
|
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
2,221.18
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
|
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
2,959.51
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
6,924.86
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
|
|
赠与
|
76
|
—
|
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
|
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
40.53
|
92.38
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
102.17
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
|
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
60.24
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
|
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
|
2,252.08
|
其他支出
|
81
|
—
|
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
9,582.80
|
13,618.18
|
本年支出合计
|
83
|
9,582.80
|
12,267.96
|
||||
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
|
结余分配
|
84
|
—
|
|
||||
年初结转和结余
|
26
|
7.44
|
2,789.96
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
|
||||
基本支出结转
|
27
|
—
|
228.77
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
|
||||
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
2,561.19
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
|
||||
经营结余
|
29
|
—
|
|
其他
|
88
|
—
|
|
||||
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
7.44
|
4,140.17
|
||||
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
353.37
|
||||
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
3,786.80
|
||||
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
|
||||
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
||||
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
||||
总计
|
36
|
9,590.25
|
16,408.14
|
总计
|
95
|
9,590.25
|
16,408.14
|
2014
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
其他收入
|
||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中:
|
|||||||
本级横向财政拨款
|
非本级财政拨款
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
7
|
8
|
9
|
|
合计
|
13,618.18
|
11,435.99
|
37.75
|
2,144.44
|
|
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
9,425.99
|
8,986.89
|
37.75
|
401.35
|
|
|
|||
20802
|
民政管理事务
|
3,124.61
|
2,776.26
|
15.00
|
333.35
|
|
|
|||
2080201
|
行政运行
|
833.51
|
779.05
|
|
54.46
|
|
|
|||
2080204
|
拥军优属
|
700.47
|
700.47
|
|
|
|
|
|||
2080205
|
老龄事务
|
625.96
|
591.49
|
15.00
|
19.47
|
|
|
|||
2080206
|
民间组织管理
|
20.17
|
20.17
|
|
|
|
|
|||
2080207
|
行政区划和地名管理
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|||
2080208
|
基层政权和社区建设
|
49.80
|
49.80
|
|
|
|
|
|||
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
884.70
|
625.28
|
|
259.42
|
|
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
267.40
|
267.40
|
|
|
|
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
191.79
|
191.79
|
|
|
|
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
75.61
|
75.61
|
|
|
|
|
|||
20807
|
就业补助
|
539.60
|
539.60
|
|
|
|
|
|||
2080705
|
公益性岗位补贴
|
539.60
|
539.60
|
|
|
|
|
|||
20808
|
抚恤
|
2,327.52
|
2,320.82
|
1.00
|
5.70
|
|
|
|||
2080804
|
优抚事业单位支出
|
202.16
|
201.16
|
1.00
|
|
|
|
|||
2080805
|
义务兵优待
|
1,586.57
|
1,586.57
|
|
|
|
|
|||
2080899
|
其他优抚支出
|
538.79
|
533.09
|
|
5.70
|
|
|
|||
20809
|
退役安置
|
1,345.89
|
1,324.14
|
21.75
|
|
|
|
|||
2080901
|
退役士兵安置
|
976.90
|
976.90
|
|
|
|
|
|||
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
219.10
|
219.10
|
|
|
|
|
|||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
139.89
|
118.14
|
21.75
|
|
|
|
|||
2080999
|
其他退役安置支出
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|||
20810
|
社会福利
|
126.96
|
126.96
|
|
|
|
|
|||
2081004
|
殡葬
|
126.96
|
126.96
|
|
|
|
|
|||
20812
|
城市居民最低生活保障
|
205.16
|
205.16
|
|
|
|
|
|||
2081202
|
城市居民最低生活保障对象临时补助
|
205.16
|
205.16
|
|
|
|
|
|||
20813
|
其他城市生活救助
|
858.14
|
795.84
|
|
62.30
|
|
|
|||
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
251.05
|
251.05
|
|
|
|
|
|||
2081399
|
其他城市生活救助支出
|
607.09
|
544.79
|
|
62.30
|
|
|
|||
20817
|
农村最低生活保障
|
59.96
|
59.96
|
|
|
|
|
|||
2081702
|
农村最低生活保障对象临时补助
|
59.96
|
59.96
|
|
|
|
|
|||
20818
|
其他农村生活救助
|
510.80
|
510.80
|
|
|
|
|
|||
2081899
|
其他农村生活救助支出
|
510.80
|
510.80
|
|
|
|
|
|||
20822
|
大中型水库移民后期扶持基金支出
|
51.33
|
51.33
|
|
|
|
|
|||
2082201
|
移民补助
|
51.33
|
51.33
|
|
|
|
|
|||
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
8.63
|
8.63
|
|
|
|
|
|||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
8.63
|
8.63
|
|
|
|
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1,519.71
|
861.27
|
|
658.44
|
|
|
|||
21005
|
医疗保障
|
1,519.71
|
861.27
|
|
658.44
|
|
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
12.30
|
12.30
|
|
|
|
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
50.31
|
50.31
|
|
|
|
|
|||
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
81.44
|
74.00
|
|
7.44
|
|
|
|||
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
47.66
|
47.66
|
|
|
|
|
|||
2100509
|
城乡医疗救助
|
1,328.00
|
677.00
|
|
651.00
|
|
|
|||
212
|
城乡社区支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|||
21203
|
城乡社区公共设施
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|||
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
103.00
|
103.00
|
|
|
|
|
|||
221
|
住房保障支出
|
92.38
|
92.38
|
|
|
|
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
92.38
|
92.38
|
|
|
|
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
47.68
|
47.68
|
|
|
|
|
|||
2210203
|
购房补贴
|
44.70
|
44.70
|
|
|
|
|
|||
229
|
其他支出
|
2,477.10
|
1,392.45
|
|
1,084.65
|
|
|
|||
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
2,477.10
|
1,392.45
|
|
1,084.65
|
|
|
|||
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2,267.88
|
1,183.23
|
|
1,084.65
|
|
|
|||
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
209.22
|
209.22
|
|
|
|
|
2014
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
12,267.96
|
2,514.44
|
9,753.52
|
||||
2080201
|
行政运行
|
788.45
|
788.45
|
|
|||
2080204
|
拥军优属
|
700.47
|
|
700.47
|
|||
2080205
|
老龄事务
|
605.58
|
425.31
|
180.27
|
|||
2080206
|
民间组织管理
|
20.17
|
|
20.17
|
|||
2080207
|
行政区划和地名管理
|
10.00
|
|
10.00
|
|||
2080208
|
基层政权和社区建设
|
49.80
|
|
49.80
|
|||
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
802.15
|
476.66
|
325.49
|
|||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
191.79
|
191.79
|
|
|||
2080502
|
事业单位离退休
|
52.51
|
52.51
|
|
|||
2080705
|
公益性岗位补贴
|
539.60
|
|
539.60
|
|||
2080804
|
优抚事业单位支出
|
185.83
|
105.36
|
80.47
|
|||
2080805
|
义务兵优待
|
1,045.42
|
|
1,045.42
|
|||
2080899
|
其他优抚支出
|
535.27
|
|
535.27
|
|||
2080901
|
退役士兵安置
|
976.79
|
|
976.79
|
|||
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
187.80
|
|
187.80
|
|||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
135.24
|
100.04
|
35.20
|
|||
2081004
|
殡葬
|
102.30
|
68.45
|
33.86
|
|||
2081202
|
城市居民最低生活保障对象临时补助
|
205.16
|
|
205.16
|
|||
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
288.45
|
195.62
|
92.83
|
|||
2081399
|
其他城市生活救助支出
|
649.78
|
|
649.78
|
|||
2081702
|
农村最低生活保障对象临时补助
|
59.96
|
|
59.96
|
|||
2081899
|
其他农村生活救助支出
|
510.80
|
|
510.80
|
|||
2082201
|
移民补助
|
51.33
|
|
51.33
|
|||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
8.63
|
|
8.63
|
|||
2100501
|
行政单位医疗
|
12.30
|
12.30
|
|
|||
2100502
|
事业单位医疗
|
50.26
|
50.26
|
|
|||
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
53.62
|
|
53.62
|
|||
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
47.66
|
|
47.66
|
|||
2100509
|
城乡医疗救助
|
954.19
|
|
954.19
|
|||
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
102.17
|
|
102.17
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
47.68
|
47.68
|
|
|||
2210203
|
购房补贴
|
44.70
|
|
44.70
|
|||
2296002
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
2,042.86
|
|
2,042.86
|
|||
2296099
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
209.22
|
|
209.22
|
2014
年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
|||
|
|
|
合计
|
8,627.50
|
2,497.52
|
6,129.98
|
2080201
|
行政运行
|
779.05
|
779.05
|
|
||
2080204
|
拥军优属
|
700.47
|
|
700.47
|
||
2080205
|
老龄事务
|
578.60
|
417.80
|
160.80
|
||
2080206
|
民间组织管理
|
20.17
|
|
20.17
|
||
2080207
|
行政区划和地名管理
|
10.00
|
|
10.00
|
||
2080208
|
基层政权和社区建设
|
49.80
|
|
49.80
|
||
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
621.35
|
476.66
|
144.68
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
191.79
|
191.79
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
52.51
|
52.51
|
|
||
2080705
|
公益性岗位补贴
|
539.60
|
|
539.60
|
||
2080804
|
优抚事业单位支出
|
185.83
|
105.36
|
80.47
|
||
2080805
|
义务兵优待
|
783.82
|
|
783.82
|
||
2080899
|
其他优抚支出
|
529.57
|
|
529.57
|
||
2080901
|
退役士兵安置
|
976.79
|
|
976.79
|
||
2080902
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
187.80
|
|
187.80
|
||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
135.24
|
100.04
|
35.20
|
||
2081004
|
殡葬
|
102.30
|
68.45
|
33.86
|
||
2081202
|
城市居民最低生活保障对象临时补助
|
205.16
|
|
205.16
|
||
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
288.45
|
195.62
|
92.83
|
||
2081399
|
其他城市生活救助支出
|
587.48
|
|
587.48
|
||
2081702
|
农村最低生活保障对象临时补助
|
59.96
|
|
59.96
|
||
2081899
|
其他农村生活救助支出
|
510.80
|
|
510.80
|
||
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
8.63
|
|
8.63
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
12.30
|
12.30
|
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
50.26
|
50.26
|
|
||
2100504
|
优抚对象医疗补助
|
49.54
|
|
49.54
|
||
2100508
|
城镇居民基本医疗保险
|
47.66
|
|
47.66
|
||
2100509
|
城乡医疗救助
|
168.00
|
|
168.00
|
||
2120399
|
其他城乡社区公共设施支出
|
102.17
|
|
102.17
|
||
2210201
|
住房公积金
|
47.68
|
47.68
|
|
||
2210203
|
购房补贴
|
44.70
|
|
44.70
|
2014
年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:万元
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
物业管理费
|
差旅费
|
维修(护)费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
劳务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
离休费
|
退休费
|
退职(役)费
|
生活补助
|
医疗费
|
住房公积金
|
小计
|
|||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
合计
|
2,497.52
|
1,681.58
|
402.63
|
492.85
|
286.58
|
189.97
|
25.89
|
142.62
|
141.04
|
422.53
|
33.56
|
4.57
|
0.02
|
7.77
|
49.40
|
19.16
|
101.32
|
132.39
|
10.20
|
0.17
|
0.01
|
3.19
|
1.43
|
0.06
|
8.91
|
16.41
|
16.04
|
28.24
|
232.28
|
61.14
|
5.25
|
2.93
|
51.74
|
1.61
|
—
|
|||
2080201
|
行政运行
|
779.05
|
533.62
|
46.51
|
314.05
|
149.30
|
17.89
|
5.89
|
|
|
158.54
|
18.43
|
2.46
|
|
2.53
|
11.54
|
13.14
|
24.08
|
63.15
|
7.87
|
|
|
1.99
|
1.06
|
|
4.24
|
4.98
|
|
2.00
|
11.49
|
61.14
|
5.25
|
|
|
1.61
|
—
|
||
2080205
|
老龄事务
|
417.80
|
270.83
|
69.87
|
50.63
|
35.65
|
27.26
|
4.73
|
49.11
|
33.58
|
138.96
|
2.45
|
|
|
2.55
|
27.50
|
0.83
|
77.11
|
21.54
|
0.49
|
0.17
|
0.01
|
0.09
|
0.02
|
0.06
|
1.19
|
2.20
|
1.81
|
|
1.29
|
|
|
2.69
|
3.65
|
|
—
|
||
2080299
|
其他民政管理事务支出
|
476.66
|
404.40
|
142.91
|
59.28
|
55.12
|
43.68
|
5.31
|
81.43
|
16.67
|
68.73
|
6.45
|
2.06
|
0.02
|
0.95
|
4.62
|
2.93
|
|
30.06
|
0.96
|
|
|
0.20
|
|
|
1.91
|
5.62
|
|
|
0.38
|
|
|
0.24
|
0.24
|
|
—
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
191.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.25
|
167.54
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
52.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.93
|
50.58
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2080804
|
优抚事业单位支出
|
105.36
|
95.02
|
12.29
|
6.03
|
5.71
|
3.24
|
3.53
|
|
64.23
|
9.88
|
1.73
|
|
|
1.51
|
3.04
|
0.23
|
|
2.70
|
0.48
|
|
|
|
|
|
0.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
100.04
|
84.18
|
42.28
|
18.91
|
10.86
|
10.15
|
1.62
|
|
0.36
|
15.60
|
0.79
|
0.04
|
|
0.22
|
1.46
|
0.63
|
|
3.84
|
|
|
|
0.04
|
0.35
|
|
0.42
|
|
7.55
|
0.06
|
|
|
|
|
0.17
|
|
—
|
||
2081004
|
殡葬
|
68.45
|
57.85
|
15.98
|
11.55
|
9.00
|
8.16
|
1.08
|
12.08
|
|
10.56
|
0.79
|
|
|
0.01
|
1.23
|
0.77
|
0.13
|
5.04
|
0.22
|
|
|
0.84
|
|
|
0.27
|
0.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
195.62
|
173.11
|
72.78
|
32.40
|
20.95
|
17.03
|
3.75
|
|
26.20
|
20.27
|
2.92
|
|
|
|
|
0.63
|
|
6.06
|
0.18
|
|
|
0.04
|
|
|
0.69
|
2.80
|
6.68
|
|
1.00
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2100501
|
行政单位医疗
|
12.30
|
12.30
|
|
|
|
12.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2100502
|
事业单位医疗
|
50.26
|
50.26
|
|
|
|
50.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
|
||
2210201
|
住房公积金
|
47.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.68
|
|
—
|
2014
年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
“三公”经费合计
|
因公出国(境)费用
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
3
|
5
|
7
|
9
|
11
|
|
合计
|
26.49
|
|
25.06
|
|
25.06
|
1.43
|
||||
208
|
社会保障和就业支出
|
26.49
|
|
25.06
|
|
25.06
|
1.43
|
|||
20802
|
民政管理事务
|
2.89
|
|
1.81
|
|
1.81
|
1.08
|
|||
2080201
|
行政运行
|
1.06
|
|
|
|
|
1.06
|
|||
2080205
|
老龄事务
|
1.83
|
|
1.81
|
|
1.81
|
0.02
|
|||
20809
|
退役安置
|
8.92
|
|
8.57
|
|
8.57
|
0.35
|
|||
2080903
|
军队移交政府离退休干部管理机构
|
8.92
|
|
8.57
|
|
8.57
|
0.35
|
|||
20813
|
其他城市生活救助
|
14.68
|
|
14.68
|
|
14.68
|
|
|||
2081301
|
流浪乞讨人员救助
|
14.68
|
|
14.68
|
|
14.68
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 青浦区民政局2014年部门决算情况说明
一、关于青浦区民政局2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区民政局2014年部门决算收入总计13618.18万元。其中,财政拨款收入11435.99万元;其他收入2182.19万元。
二、关于青浦区民政局2014年部门决算支出情况说明
青浦区民政局2014年部门决算支出总计12267.96万元。其中,基本支出2514.44万元;项目支出9753.52万元。
三、关于青浦区民政局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区民政局2014年部门决算财政拨款支出总计8627.50万元,其中:基本支出2497.52万元,项目支出6129.98万元。
具体情况如下:
1
.“一般公共服务支出”2014年度决算12267.96万元,其中:基本支出2514.44万元,项目支出9753.52万元,主要包括:
“民政管理事务”2014年度决算802.15万元。其中,行政运行支出788.45万元,基本支出788.45万元,主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出,项目支出0万元。
2
.“社会保障和就业支出”2014年度决算8.63万元,其中:
“归口管理的行政单位离退休”2014年度决算191.79万元,“事业单位离退休”年度决算52.51万元,主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
3
.“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算62.56万元,其中:
“行政单位医疗”2014年度决算12.3万元,“事业单位医疗”年度决算50.26万元,主要用于缴纳职工医疗保险费。
4
.“住房保障支出”2014年度决算73.99万元,其中:
“住房公积金”2014年度决算47.68万元,主要用于缴纳职工公积金;“购房补贴”2014年度决算44.7万元,主要用于单位个人房贴。
四、关于青浦区民政局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区民政局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计8627.5万元,具体情况如下:
1.
工资福利支出1681.58万元,主要用于发放机关职工工资、津贴、各种奖金及社会保障缴费等
2.
商品服务支出422.53万元,主要用于购置一般日常办公用品、印刷、水电费、职工培训费及保障本单位正常运行而支付的一切公用支出。
3
.对个人家庭的补助支出391.81万元,主要用于发放本单位离退休人员补贴等。
4
.资本性支出1.61万元,主要添置本单位办公设备。
五、关于青浦区民政局2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年“三公经费”决算总数26.49万元,其中:因公出国境经费决算0元,减少原因是由于2014年未安排机关人员参加境外研修、交流、考察等公务活动。公务用车购置及运行经费决算25.06万元,其中2014年公务用车购置数为零、公务用车运行费25.06万元,主要用于流浪乞讨人员巡查、军休干部用车。2014年来公务用车保有量共4辆,比上年决算节约4.4万元。公务接待经费决算1.43万元,主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流伙食费支出,比预算节约15.57万元,比上年决算节约24.82万元,2014年接待批次18批,98人。2014年“三公经费”决算总数26.49万元,其中:因公出国境经费决算0元,减少原因是由于2014年未安排机关人员参加境外研修、交流、考察等公务活动。公务用车购置及运行经费决算25.06万元,其中2014年公务用车购置数为零、公务用车运行费25.06万元,主要用于流浪乞讨人员巡查、军休干部用车。2014年来公务用车保有量共4辆,比上年决算节约4.4万元。公务接待经费决算1.43万元,主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流伙食费支出,比预算节约15.57万元,比上年决算节约24.82万元,2014年接待批次18批,98人。
六、关于青浦区民政局2014年度行政经费统计数
青浦区民政局2014年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计441.06万元。