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上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算

主动公开

青浦区民政局

2016.10.28

 第一部分    上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心概况

 

一、主要职责

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心是青浦区民政局所属正科级事业单位,其主要工作职责:一是坚持“安老、扶幼、助学、济困”的宗旨和“依靠社会办慈善,办好慈善为社会”的工作方针,在全区范围内进行慈善募捐,开展各类慈善助学、助医、助困项目和公益活动;二是按照“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,组织全区范围内福利彩票的销售管理工作,筹集福利资金,资助社会福利事业。

二、机构设置

根据上述职责,上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心设1个内设机构,包括:办公室、财务室。


第二部分    上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、财政拨款收入

180.7 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

135.40 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

    人员经费

114.1 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

20.3 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

39.7

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

39.7 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

163.4 

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.6 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

174.2 

 

 

十三、交通运输支出

 

    工资福利支出

109.5 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

 60

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

 4.6

 

 

十六、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.2 

    其他资本性支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1807 

本年支出合计

174.2 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

135 

      交纳所得税

 

      基本支出结转

9 

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

4.4 

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

20 

 

 

      基本支出结转

15.3 

 

 

      项目支出结转和结余

4.7 

 

 

      经营结余

 

总计

 

总计

191.2 


2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

208 

02 

99 

  其他民政管理事务支出

123.40

 

123.40

 

 

208 

05 

02 

  事业单位离退休

 

0.30

 

0.30

 

 

210 

05 

02

   

  事业单位医疗

 

6.60

 

6.60

 

 

221 

02 

01 

  住房公积金

4.2

4.2

 

208 

02 

99 

其他民政管理事务支出

39.70

 

39.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174.2

134.5

39.7

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

109.52

109.52

 

301

01

  基本工资

25.87

25.87

 

301

02

  津贴补贴

4.18

4.18

 

301

03

  奖金

6.86

6.86

 

301

04

  社会保障缴费

6.58

6.58

 

301

06

  伙食补助费

2.34

2.34

 

301

07

  绩效工资

47.17

47.17

 

301

99

  其他工资福利支出

16.52

16.52

 

302

 

商品和服务支出

20.28

 

20.28

302

01

  办公费

3.27

 

3.27

302

02

  印刷费

0.13

 

0.13

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.004

 

0.004

302

05

  水费

1.76

 

1.76

302

06

  电费

0.09

 

0.09

302

07

  邮电费

 

 

 

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

7.28

 

7.28

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

 

 

 

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

0.21

 

0.21

302

17

  公务接待费

0.24

 

0.24

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 

 

 

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

1.2

 

1.2

302

29

  福利费

5.8

 

5.8

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

 

 

 

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.3

 

0.3

303

 

对个人和家庭的补助

4.62

4.62

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

0.33

0.33

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.07

0.07

 

303

11

  住房公积金

4.18

4.18

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.04

0.12

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

134.5

114.22

20.28

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

 

0.3

0.24

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

0.24


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

(无政府性基金预算拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明)

注:上海市XX单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


 

第三部分  上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015度决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算收入情况说明

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算收入总计180.7万元,其中:财政拨款收入180.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

二、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算支出情况说明

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算支出总计174.2万元,其中:基本支出134.5万元,占77.2%;项目支出39.7万元,占22.8%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%

三、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计174.2万元,具体情况如下:

1、“社会保障和就业支出(类)民政事务管理(款)”163.1万元,其中:

“其他民政管理事务支出(项)”163.1万元,主要用于:民政事业开展。

2、 “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”0.3万元,其中:

“事业单位离退休(项)”0.3万元,主要用于:离退休人员经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”6.6万元,其中:

“事业单位医疗(项)”6.6万元,主要用于:职工社会保障。

4、“住房保障支出(类)住房保障支出(款)”4.2万元,其中:

“住房公积金(项)”4.2万元,主要用于:职工公积金。

 

 

 

四、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计174.2万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”109.52万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 60.06万元,主要用于:办公费、印刷费、培训费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭补助支出”4.62万元,主要用于:退休费、住房公积金及其他对个人和家庭补助。

五、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度“三公”经费决算数0.24万元,比预算节约0.06万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:XXXXXXXX。其中:

因公出国(境)费决算0万元,比预算节约0万元,主要用于,说明中列明因公出国(境)团组数、人次数

公务用车购置及运行维护费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于,说明中列明公务用车购置数和年末公务用车保有量。

公务接待费决算0.24万元,比预算节约0.06万元,主要用于单位接待,说明中列明公务接待批次、人次。(注意:若单位无人数、车辆数或者批次数,也应填写。如:2015年因公出国(境)团组数为0、人次数为0

六、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度机关运行经费决算数

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额0万元,其中:政府采购货物预算执行0万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0元。

九、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度预算绩效情况

2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0,涉及预算金额0元。2015年度开展的绩效评价项目0,涉及预算金额0元,平均得分0。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

十、关于上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心2015年度国有资产占有使用情况

截至 20151231上海市青浦区慈善事业和志愿服务促进中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。