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上海市青浦区城市交通运输管理所2019年单位预算

主动公开

青浦区建设和管理委员会

2019.02.02

目 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4.2019年单位财政拨款收支预算总表
    5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区城市交通运输管理所主要职能
   
  
   
主要职能包括:负责道路运输法规、规章和规范性文件的组织实施;负责提出本区道路运输行业发展计划、建议;负责对本区道路运输、机动车维修价格经营资质评定、质量信誉考核工作的具体实施,加强质量监督和管理;受理、审核道路货运、运输业务的开业、歇业、变更申请和核发相应的证照;负责客运管理;负责货运运输管理(包括危险品)、负责道路停车场(库)管理,负责公共交通基础设施建设。
 
   
      

 

上海市青浦区城市交通运输管理所机构设置
    青浦区城市交通运输管理所设8个内设机构, 包括:办公室、货运科、客运科、汽修科、受理科、停车场科、基建科、财务科

 

名词解释
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  

 

2019年单位预算编制说明
 2019年,青浦区城市交通运输管理所预算支出总额为5984.0768万元,其中:财政拨款支出预算3044.0768万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算1826.0768万元,比上年执行数减少23.50万元,基本持平;政府性基金拨款支出预算1218万元,比上年执行数减少868.50万元,主要原因是政府性基金项目减少。其他收入拨款支出预算2940万元。财政拨款支出主要内容如下:
   1. “208”社会保障和就业支出科目150.2894万元,主要用于离退休费用、养老金、职业年金
   2. “210”医疗卫生与计划生育支出科目40.6360万元,主要用于职工医疗经费
    3. “212”其他城乡社区管理事务支出科目664.5083万元,主要用于职工工资、福利、公用经费等
    4. “221”住房保障支出科目29.9423万元,主要用于职工公积金
    5. “214”交通运输支出科目1390.7008万元,主要用于单位部门预算项目,设施建设维护
    6. “212”城市建设支出科目3708万元,主要用于公交停车场建设及轨交17号线配套停车场建设等

2019年单位财务收支预算总表
             
    单位:元
             
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 30,440,768 八、社会保障和就业支出 1,502,894 1,502,894    
1、一般公共预算资金 18,260,768 九、医疗卫生与计划生育支出 406,360 406,360    
2、政府性基金 12,180,000 十一、城乡社区支出 43,725,083 5,009,883 1,635,200 37,080,000
二、事业收入   十三、交通运输支出 13,907,008     13,907,008
三、事业单位经营收入   十九、住房保障支出 299,423 299,423    
四、其他收入 29,400,000          
             
             
             
             
             
收入 59,840,768 支出 59,840,768 7,218,560 1,635,200 50,987,008

2019年单位收入预算总表
单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 1,502,894 1,502,894      
208 05   行政事业单位离退休 1,502,894 1,502,894      
208 05 02  事业单位离退休 305,200 305,200      
  05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 855,496 855,496      
  05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 342,198 342,198      
210     医疗卫生与计划生育支出 406,360 406,360      
210 11   医疗保障 406,360 406,360      
210 11 02  事业单位医疗 406,360 406,360      
212     城乡社区支出 43,725,083 6,645,083      
212 01   城乡社区管理事务 6,645,083 6,645,083      
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,645,083 6,645,083      
212 03   城乡社区公共设施 24,900,000       24,900,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 24,900,000       24,900,000
212 08   城市建设支出 12,180,000 12,180,000      
212 08 03 城市建设支出 12,180,000 12,180,000      
214     交通运输支出 13,907,008 9,407,008      
214 01   公路水路运输 13,907,008 9,407,008      
214 01 04 公路建设 8,783,728 4,283,728     4,500,000
214 01 12  公路运输管理 5,123,280 5,123,280      
221     住房保障支出 299,423 299,423      
221 02   住房改革支出 299,423 299,423      
221 02 01  住房公积金 299,423 299,423      
合计 59,840,768 30,440,768     29,400,000

2019年单位支出预算总表
单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 1,502,894 1,502,894  
208 05   行政事业单位离退休 1,502,894 1,502,894  
208 05 02  事业单位离退休 305,200 305,200  
  05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 855,496 855,496  
  05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 342,198 342,198  
210     医疗卫生与计划生育支出 406,360 406,360  
210 11   医疗保障 406,360 406,360  
210 11 02  事业单位医疗 406,360 406,360  
212     城乡社区支出 43,725,083 6,645,083 37,080,000
212 01   城乡社区管理事务 6,645,083 6,645,083  
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,645,083 6,645,083  
212 03   城乡社区公共设施 24,900,000   24,900,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 24,900,000   24,900,000
212 08   城市建设支出 12,180,000   12,180,000
212 08 03 城市建设支出 12,180,000   12,180,000
214     交通运输支出 13,907,008   13,907,008
214 01   公路水路运输 13,907,008   13,907,008
214 01 04 公路建设 8,783,728   8,783,728
214 01 12  公路运输管理 5,123,280   5,123,280
221     住房保障支出 299,423 299,423  
221 02   住房改革支出 299,423 299,423  
221 02 01  住房公积金 299,423 299,423  
合计 59,840,768 8,853,760 50,987,008

2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,260,768 一、社会保障和就业支出 1,502,894 1,502,894  
二、政府性基金 12,180,000 二、医疗卫生与计划生育支出 406,360 406,360  
    三、城乡社区支出 18,825,083 6,645,083 12,180,000
    四、交通运输支出 9,407,008 9,407,008  
    五、住房保障支出 299,423 299,423  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 30,440,768 支出 30,440,768 18,260,768 12,180,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
208     社会保障和就业支出 1,502,894 1,502,894  
208 05   行政事业单位离退休 1,502,894 1,502,894  
208 05 02  事业单位离退休 305,200 305,200  
  05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 855,496 855,496  
  05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 342,198 342,198  
210     医疗卫生与计划生育支出 406,360 406,360  
210 11   医疗保障 406,360 406,360  
210 11 02  事业单位医疗 406,360 406,360  
212     城乡社区支出 6,645,083 6,645,083  
212 01   城乡社区管理事务 6,645,083 6,645,083  
212 01 99  其他城乡社区管理事务支出 6,645,083 6,645,083  
214     交通运输支出 9,407,008   9,407,008
214 01   公路水路运输 9,407,008   9,407,008
214 01 04 公路建设 4,283,728   4,283,728
214 01 12  公路运输管理 5,123,280   5,123,280
221   住房保障支出 299,423 299,423  
221 02 住房改革支出 299,423 299,423  
221 02 01  住房公积金 299,423 299,423  
合计 18,260,768 8,853,760 9,407,008

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城市建设支出 12,180,000   12,180,000
212 08   城市建设支出 12,180,000   12,180,000
212 08 03 城市建设支出 12,180,000   12,180,000
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 12,180,000   12,180,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 6,910,942 6,910,942  
301 01 基本工资 1,061,292 1,061,292  
301 02 津贴补贴 158,448 158,448  
301 06 伙食补助费 165,648 165,648  
301 07 绩效工资 3,049,819 3,049,819  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 855,496 855,496  
301 09 职业年金缴费 342,198 342,198  
301 12 其他社会保障缴费 548,558 548,558  
301 13 住房公积金 299,423 299,423  
301 99 其他工资福利支出 430,060 430,060  
302   商品和服务支出 1,607,600   1,607,600
302 01 办公费 45,000   45,000
302 02 印刷费 120,000   120,000
302 03 咨询费 40,000   40,000
303 04 手续费 10,000   10,000
302 07 邮电费 40,000   40,000
302 11 差旅费 20,000   20,000
302 13 维修(护)费 20,000   20,000
302 15 会议费 5,000   5,000
302 16 培训费 75,000   75,000
302 17 公务接待费 20,000   20,000
302 26 劳务费 15,000   15,000
302 27 委托业务费 55,000   55,000
302 28 工会经费 85,550   85,550
302 29 福利费 125,280   125,280
302 31 公务用车运行维护费 105,000   105,000
302 39 其他交通费用 220,200   220,200
302 99 其他商品和服务支出 606,570   606,570
303   对个人和家庭的补助 307,618 307,618  
303 01 离休费 215,520 215,520  
303 02 退休费 89,680 89,680  
303 99 其他对个人和家庭补助 2,418 2,418  
310   其他资本性支出 27,600   27,600
310 02 办公设备购置 27,600   27,600
310 05 其他资本性支出      
合计 8,853,760 7,218,560 1,635,200

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
12.5   2 10.5   10.5  

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为12.50万元,比2018年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算持平。
(二)公务用车购置及运行费10.50万元,比2018年预算持平。
(三)公务接待费2.00万元。比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算5103.1408万元,其中:政府采购货物预算4.44万元、政府采购工程预算4158.00万元、政府采购服务预算940.7008万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度,本单位编报绩效目标的项目共7个,涉及项目预算资金5098.7008万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
 
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称:上海市青浦区城市交通运输管理所
项目名称 公交信息化监控系统维护
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费■   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类■ 
开始时间 2019/1/1 结束时间 2019/12/31
项目概况 公交监控系统、公交线路测绘系统和GPS监控终端维护服务等。
立项依据 青科委38号
项目设立的必要性 确保青浦公交线路测绘系统GPS监控系统及监控硬件系统安全有效高效的运行。
保证项目实施的制度、措施 1、签订维护合同协议
2、进行年度监控系统维护考核
项目总预算(元) 85 项目当年预算(元) 85
同名项目上年预算额(元) 85 同名项目上年预算执行数(元) 84.8
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 公交信息化维护 850000
   
   
项目实施计划 一年两次执行
项目总目标 确保青浦公交线路测绘系统GPS监控系统及监控硬件系统安全有效高效的运行。
年度绩效目标 加强对区内交通运输行业的监督管理,提高我区公共交通服务水平,保障行业安全、稳定、规范。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
资金到位率 =100%
专款专用率 =100%
预算执行率 =100%
资金到位及时性 及时
项目管理制度执行的有效性 有效
项目管理制度的健全性 健全
产出目标 确保公交监控系统正常运行 =100%
   
   
效果目标 使本区公交行业安全、规范、有序发展 =100%
   
   
影响力目标 项目立项的规范性 规范
人员到位率 =100%
长效管理制度建设 完善
备注