上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区建设和管理委员会
2017.10.16
上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度部门决算
第一部分 上海市青浦区交通委员会执法大队单位概况
一、
主要职能
上海市青浦区交通委员会执法大队为区交通委员会所属的行政执法机构,负责本区城市交通业的综合执法工作,列入参照《中华人民共和国公务员法》管理范围,机构规格相当于正科级。
主要职责:一是贯彻执行国家和本市有关交通运输执法的方针、政策和法律、法规、规章。二是负责本区道路运输监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。三是负责本区公共汽车和电车客运监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。四是负责本区出租汽车客运监督检查工作,并依法对有关违法案件实施查处。五是承办上级机关交办的其他事项。
二、机构设置
上海市青浦区交通委员会执法大队,配备事业编制40名,其中,设党政领导职数1正3副。现有在编人员36人。
第二部分 上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1220.31
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.96
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.86
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1162.40
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.51
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
1220.31
|
本年支出合计
|
1231.73
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
78.18
|
年末结转和结余
|
66.76
|
总计
|
1298.49
|
总计
|
1298.49
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1220.31
|
1220.31
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.63
|
1.63
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1150.98
|
1150.98
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1150.98
|
1150.98
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1150.98
|
1150.98
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1231.73
|
1021.86
|
209.87
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.63
|
1.63
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1162.4
|
952.53
|
209.87
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1162.4
|
952.53
|
209.87
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1162.4
|
952.53
|
209.87
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1220.31
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.96
|
1.96
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
30.86
|
30.86
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1162.40
|
1162.40
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
36.51
|
36.51
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1220.31
|
本年支出合计
|
1231.73
|
1231.73
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
77.73
|
年末财政拨款结转和结余
|
66.31
|
66.31
|
|
一般公共预算财政拨款
|
77.73
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
1298.04
|
总计
|
1298.04
|
1298.04
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.96
|
1.96
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.96
|
1.96
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.63
|
1.63
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.33
|
0.33
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
30.86
|
30.86
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
30.86
|
30.86
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
30.86
|
30.86
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1162.40
|
952.53
|
209.87
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
1162.40
|
952.53
|
209.87
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
1162.40
|
952.53
|
209.87
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
36.51
|
36.51
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
36.51
|
36.51
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
36.51
|
36.51
|
|
合计
|
1231.73
|
1021.86
|
209.87
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
862.7
|
862.7
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
99.67
|
99.67
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
415.05
|
415.05
|
|
301
|
03
|
奖金
|
216.53
|
216.53
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
103.75
|
103.75
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
27.70
|
27.70
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
112.27
|
|
112.27
|
302
|
01
|
办公费
|
9.45
|
|
9.45
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.39
|
|
0.39
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.79
|
|
1.79
|
302
|
06
|
电费
|
18.65
|
|
18.65
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.43
|
|
1.43
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
6.82
|
|
6.82
|
302
|
14
|
租赁费
|
2.4
|
|
2.4
|
302
|
15
|
会议费
|
0.09
|
|
0.09
|
302
|
16
|
培训费
|
0.2
|
|
0.2
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.2
|
|
1.2
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.15
|
|
6.15
|
302
|
29
|
福利费
|
10.24
|
|
10.24
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
22.29
|
|
22.29
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
30.42
|
|
30.42
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.75
|
|
0.75
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
39.35
|
39.35
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.96
|
1.96
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
36.51
|
36.51
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.88
|
0.88
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
7.54
|
|
7.54
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
7.54
|
|
7.54
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1021.86
|
902.05
|
119.81
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
119.81
|
44.42
|
35.59
|
0
|
0
|
41.42
|
35.06
|
15.98
|
9.73
|
25.44
|
25.33
|
3
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0.53
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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合计
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注:上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度收入总计为1220.31万元、支出总计为1231.73万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加243.77万元、263.88万元。主要原因:总体水平提高,人员经费支出增加263.89万。
二、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度收入决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度收入合计1220.31万元,其中:财政拨款收入1220.31万元,占100%.
三、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度支出决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度支出合计1231.73万元,其中:基本支出1021.86万元,占82.96%;项目支出209.87万元,占17.04%.
四、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度财政拨款收入决算1220.31万元,与2015年度相比,财政拨款收入增加243.77万元,增长24.96%;2016年度财政拨款支出决算1231.73万元。与2015年度相比,财政拨款支出263.88万元,增长27.26%。主要原因:总体水平提高,人员经费实际支出比2015年增加266.18万。
五、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1231.73万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加263.88万元,增长27.26%。主要原因:总体水平提高,人员经费实际支出比2015年增加266.18万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度一般公共预算财政拨款支出1231.73万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1.96万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)30.86万元,占2.51%;城乡社区支出(类)城乡社区管理(款)1162.40万元,占94.37%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)36.51万元,占2.96%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1016.97万元,支出决算为1220.31万元,完成年初预算的119.99%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加263.89万元,公用经费减少3.79万;项目经费减少45.34万元。其中:
1
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.63万元。主要用于:本单位行政退休人员福利补贴支出。年初预算为1.31万元,支出决算为1.63万元,完成年初预算的124.43%。决算数大于预算数的主要原因:2016年新增1名行政退休人员。
2
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)0.33万元。主要用于:事业身份退休的职工福利补贴支出。年初预算为0.33万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3
、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗支出(项)30.86万元,主要用于单位在职职工社保中医疗保障费用的支出。年初预算为39.95万元,支出决算为30.86万元,完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因:社保中医疗费率调低导致及年内新增1名行政退休人员减少医疗保障费用。
4
、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1162.40万元。主要用于本单位在职职工的人员工资、津贴等人员经费及开展工作所必需的公用经费及项目经费。年初预算962.96万元,支出决算为1162.40万元,完成预算的120.84%。决算数大于预算数的主要原因是总体水平提高,职工的工资福利等提高。
5
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.51万元,主要用于本单位在职职工的公积金。年初预算21.51万元,支出决算数为36.51万元,完成预算的169.74%。决算数大于预算数的主要原因:预算中只要基本公积金,年中由于政策变化,增加了补充公积金,导致住房公积金费用支出增加幅度很大。
六、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队单位
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.86万元,包括人员经费902.05万元,公用经费119.81万元。基本支出中:
1
、工资福利支出862.70万元,主要用于:基本工资99.67万元、津贴补贴415.05万元、奖金216.53万元、其他社会保障缴费103.75万元、伙食补助费27.70万元。
2
、商品和服务支出112.27万元,主要用于:办公费9.45万元、印刷费0.39万元、水费1.79万元、电费18.65万元、邮电费1.43万元、维修(护)费6.82万元、租赁费2.4万元、会议费0.09万元、培训费0.2万元、劳务费1.2万元、工会经费6.15万元、福利费10.24万元、公务用车运行维护费22.29万元、其他交通费用30.42万元、其他商品和服务支出0.75万元。
3
、对个人和家庭的补助39.35万元,主要用于:退休费1.96万元、住房公积金36.51万元、其他对个人和家庭的补助支出0.88万元。
4
、其他资本性支出7.54万元,主要用于:办公设备购置7.54万元。
七、关于上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为44.42万元,支出决算为35.59万元,完成预算的80.12%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为35.06万元,完成预算的84.65%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算的17.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置费比预算节约6.25万元,公务用车运行费比预算节约0.11万元,公务接待费比预算节约2.47万元。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少54.34万元,降低34.5%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少17.05万元,降低31.7%;公务接待费支出决算减少1.7万元,降低76.23%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行维护费减少9.68万元(响应中央号召厉行节约),车辆购置费减少7.37万元(购置车辆的车型不同)。公务接待费支出减少的主要原因是常驻交警等协管人员的餐费不在我单位列支。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35.06万元,占98.51%;公务接待费支出决算0.53万元,占1.49%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出35.06万元。其中:
公务用车购置支出为9.73万元。主要用于购置一辆执法车辆。
公务用车运行维护支出
25.33
万元。主要用于单位公务车辆的保险、燃油、维修、过路过桥费等。
2016
年,上海市青浦区交通委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为
9
辆
。
3
、公务接待费支出0.53万元。其中:
国内公务接待支出0.53万(其中外宾接待支出0万元)。主要用于本单位职工在特殊勤务安排时,提供的正常误餐费用,公务接待59批次、336人次,其中:接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区交通委员会执法大队
2016
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016
年度上海市青浦区交通委员会执法大队机关运行经费支出119.81万,比2015年度减少6.17万元,降低4.9%。主要原因是积极响应党中央号召,厉行节约,尽量减少不必要的开支。
(二)政府采购支出情况。
2016
年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)103.81万元,其中:货物采购金额21.56万元、工程采购金额0万元、服务采购金额82.25万元。
2016
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额78.87万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额78.87万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额78.8万元,其中全部是面向小微企业中标成交的,采购金额78.8万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016
年
12
月
31
日
,
上海市青浦区交通委员会执法大队实际共有车辆
9
辆,其中,一般公务用车
9
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区交通委员会执法大队2016年度预算
绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:
制度建设情况良好;
形成了《青浦区交通委员会执法大队制度汇编》,内容涵盖了党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理、会议、差旅、招待费、固定资产及车辆管理等内部控制管理制度和办法。工作机制建设情况:工作制度建设情况良好。绩效评价开展情况:
2016
年度开展的绩效评价项目
0
个,涉及预算金额
0
万元,平均得分
0
分。绩效评级为“优”的项目
0
个;绩效评级为“良”的项目
0
个;绩效评级为“合格”的项目
0
个;绩效评级为“不合格”的项目
0
个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
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预算金额
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0
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
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存在问题
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整改建议
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整改情况
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|
第四部分 名词解释
无