返回上一级

字号

打印

上海市青浦区环境监测站2016年度单位决算

主动公开

青浦区环境保护局

2017.10.19

 

上海市青浦区环境监测站单位2016年度部门决算    

第一部分    上海市青浦区环境监测站单位概况

 

一、主要职能    

1.  承担青浦区行政管辖范围的环境质量监测和污染源监测工作;

2.  敏感地区的环境监测工作;

3.  为本区的环境管理和决策提供技术监督、技术支持和技术服务。

二、机构设置    

根据上述职责,上海市青浦区环境监测站设9  个内设机构,包括:站部、办公室、质量管理室、综合信息室、自动监测室、化学分析室、大型仪器分析室、项目监测室、污染源监测室。


第二部分     上海市青浦区环境监测站单位2016年度部门决算表

2016  年度收入支出决算总表

单位:万元    

收入              

支出              

项目              

决算数              

项目              

决算数              

一、财政拨款收入              

3740.42      

一、一般公共服务支出            

     

  其中:政府性基金预算财政拨款              

     

二、外交支出            

     

二、上级补助收入              

45.00      

三、国防支出            

     

三、事业收入              

     

四、公共安全支出            

     

四、经营收入              

     

五、教育支出            

     

五、附属单位上缴收入              

     

六、科学技术支出            

     

六、其他收入               

106.47      

七、文化体育与传媒支出            

     

               

     

八、社会保障和就业支出            

1.25      

               

     

九、医疗卫生与计划生育支出            

67.70      

               

     

十、节能环保支出            

3581.48      

               

     

十一、城乡社区支出            

184.86      

               

     

十二、农林水支出            

     

               

     

十三、交通运输支出            

     

               

     

十四、资源勘探信息等支出            

     

               

     

十五、商业服务业等支出            

     

               

     

十六、金融支出            

     

               

     

十七、援助其他地区支出            

     

               

     

十八、国土海洋气象等支出            

     

               

     

十九、住房保障支出            

47.86      

               

     

二十、粮油物资储备支出            

     

               

     

二十一、其他支出            

     

本年收入合计              

3891.89      

本年支出合计              

3883.15      

用事业基金弥补收支差额            

     

结余分配            

     

年初结转和结余            

553.74      

年末结转和结余            

562.48      

总计              

4445.63      

总计              

4445.63      


2016  年度收入决算表

单位:万元

项目    

本年收入合计    

财政拨款收入    

上级补助收入    

事业收入    

经营收入    

附属单位上缴收入    

其他收入    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

3891.89           

3740.42           

45.00           

     

     

     

106.48           

 

208    

     

     

社会保障和就业支出    

1.25           

1.25           

     

     

     

     

     

 

208    

05    

         

行政事业单位离退休    

1.25           

1.25           

     

     

     

     

     

 

208    

05    

02    

       事业单位离退休    

1.25           

1.25           

     

     

     

     

     

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

67.70           

67.70           

     

     

     

     

     

 

210    

05    

         

医疗保障    

67.70           

67.70           

     

     

     

     

     

 

210    

05    

02    

       事业单位医疗    

67.70           

67.70           

     

     

     

     

     

 

211    

         

         

节能环保支出    

3695.27    

3543.79    

45.00    

         

         

         

106.48    

 

211    

01    

         

环境保护管理事务    

1757.92    

1757.92    

         

         

         

         

         

 

211    

01    

01    

       行政运行    

1757.92    

1757.92    

         

         

         

         

         

 

211    

11    

         

污染减排    

1937.35    

1785.88    

45.00    

         

         

         

106.48    

 

211    

11    

01    

       环境监测与信息    

1937.35    

1785.88    

45.00    

         

         

         

106.48    

 

212    

         

         

城乡社区支出    

79.80    

79.80    

         

         

         

         

         

 

212    

05    

         

城乡社区环境卫生    

79.80    

79.80    

         

         

         

         

         

 

212    

05    

01    

       城乡社区环境卫生    

79.80    

79.80    

         

         

         

         

         

 

221    

         

         

住房保障支出    

47.86    

47.86    

         

         

         

         

         

 

221    

02    

         

住房改革支出    

47.86    

47.86    

         

         

         

         

         

 

221    

02    

01    

       住房公积金    

47.86           

47.86           

     

     

     

     

     

 

 


2016  年度支出决算表

单位:万元

项目    

本年支出合计    

基本支出    

项目支出    

上缴上级支出    

经营支出    

对附属单位补助支出    

 

功能分类
科目编码
   

科目名称    

 
 

   

   

   

合计    

3883.15           

1871.89           

2011.26           

     

     

     

 

208    

     

     

社会保障和就业支出    

1.25    

1.25    

         

         

         

         

 

208    

05    

         

行政事业单位离退休    

1.25    

1.25    

         

         

         

         

 

208    

05    

02    

       事业单位离退休    

1.25    

1.25    

         

         

         

         

 

210    

         

         

医疗卫生与计划生育支出    

67.70    

67.70    

         

         

         

         

 

210    

05    

         

医疗保障    

67.70    

67.70    

         

         

         

         

 

210    

05    

02    

       事业单位医疗    

67.70    

67.70    

         

         

         

         

 

211    

         

         

节能环保支出    

3581.47    

1755.07    

1826.40    

         

         

         

 

211    

01    

         

环境保护管理事务    

1755.07    

1755.07    

         

         

         

         

 

211    

01    

01    

       行政运行    

1755.07    

1755.07    

         

         

         

         

 

211    

11    

         

污染减排    

1826.40    

         

1826.40    

         

         

         

 

211    

11    

01    

       环境监测与信息    

1826.40    

         

1826.40    

         

         

         

 

212    

         

         

城乡社区支出    

184.86    

         

184.86    

         

         

         

 

212    

05    

         

城乡社区环境卫生    

184.86    

         

184.86    

         

         

         

 

212    

05    

01    

       城乡社区环境卫生    

184.86    

         

184.86    

         

         

         

 

221    

         

         

住房保障支出    

47.86    

47.86    

         

         

         

         

 

221    

02    

         

住房改革支出    

47.86    

47.86    

         

         

         

         

 

221    

02    

01    

       住房公积金    

47.86    

47.86    

         

         

         

         

 

 


2016  年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数    

支出决算数    

项目    

决算数    

项目    

合计    

一般公共预算财政拨款    

政府性基金预算财政拨款    

一、一般公共预算财政拨款    

3740.41           

一、一般公共服务支出    

     

     

     

二、政府性基金预算财政拨款    

     

二、外交支出    

     

     

     

     

     

三、国防支出    

     

     

     

     

     

四、公共安全支出    

     

     

     

     

     

五、教育支出    

     

     

     

     

     

六、科学技术支出    

     

     

     

     

     

七、文化体育与传媒支出    

     

     

     

     

     

八、社会保障和就业支出    

1.25           

1.25           

     

     

     

九、医疗卫生与计划生育支出    

67.70           

67.70           

     

     

     

十、节能环保支出    

3518.34           

3518.34           

     

     

     

十一、城乡社区支出    

184.86           

184.86           

     

     

     

十二、农林水支出    

     

     

     

     

     

十三、交通运输支出    

     

     

     

     

     

十四、资源勘探信息等支出    

     

     

     

     

     

十五、商业服务业等支出    

     

     

     

     

     

十六、金融支出    

     

     

     

     

     

十七、援助其他地区支出    

     

     

     

     

     

十八、国土海洋气象等支出    

     

     

     

     

     

十九、住房保障支出    

47.86           

47.86           

     

     

     

二十、粮油物资储备支出    

     

     

     

     

     

二十一、其他支出    

     

     

     

本年收入合计    

3740.41           

本年支出合计    

3820.01           

3820.01           

     

年初财政拨款结转和结余    

462.89           

年末财政拨款结转和结余    

383.29           

382.54           

0.75           

           一般公共预算财政拨款    

462.14           

     

     

     

     

           政府性基金预算财政拨款    

0.75           

     

     

     

     

总计    

4203.30           

总计    

4203.30           

4202.55           

0.75           

 


2016  年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目              

一般公共预算财政拨款支出决算数              

功能分类              

科目编码              

科目名称              

合计              

基本支出              

项目支出              

类              

款              

项              

208      

               

               

社会保障和就业支出              

1.25      

1.25      

     

208      

05      

     

行政事业单位离退休              

1.25      

1.25      

     

208      

05      

02      

        事业单位离退休              

1.25      

1.25      

     

210      

     

     

医疗卫生与计划生育支出              

67.70      

67.70      

     

210      

05      

     

医疗保障              

67.70      

67.70      

     

210      

05      

02      

        事业单位医疗              

67.70      

67.70      

     

211      

     

     

节能环保支出              

3518.34      

1755.08      

1763.26      

211      

01      

     

环境保护管理事务              

1755.08      

1755.08      

     

211      

01      

01      

        行政运行              

1755.08      

1755.08      

     

211      

11      

     

污染减排              

1763.26      

     

1763.26      

211      

11      

01      

        环境监测与信息              

1763.26      

     

1763.26      

212      

     

     

城乡社区支出              

184.86      

     

184.86      

212      

05      

     

城乡社区环境卫生              

184.86      

     

184.86      

212      

05      

01      

        城乡社区环境卫生              

184.86      

     

184.86      

221      

     

     

住房保障支出              

47.86      

47.86      

     

221      

02      

     

住房改革支出              

47.86      

47.86      

     

221      

02      

01      

        住房公积金              

47.86      

47.86      

     

合计              

3820.01      

1871.89      

1948.12      

 


 

2016  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   单位:万元

项目              

一般公共预算财政拨款              

基本支出决算数            

经济分类              

科目编码              

科目名称              

合计            

人员经费              

公用经费              

类              

款              

301      

     

工资福利支出            

1413.31      

1413.31      

     

301      

01      

        基本工资            

203.31      

203.31      

     

301      

02      

        津贴补贴            

101.44      

101.44      

     

301      

03      

        奖金            

0.72      

0.72      

     

301      

04      

        其他社会保障缴费            

93.80      

93.80      

     

301      

06      

        伙食补助费            

37.56      

37.56      

     

301      

07      

        绩效工资            

639.97      

639.97      

     

301      

08      

机关事业单位基本养老保险缴费              

122.68      

122.68      

     

301      

09      

职业年金缴费              

105.03      

105.03      

     

301      

99      

        其他工资福利支出            

108.80      

108.80      

     

302      

     

商品和服务支出            

389.20      

     

389.20      

302      

01      

        办公费            

9.77      

     

9.77      

302      

02      

        印刷费            

4.00      

     

4.00      

302      

03      

        咨询费            

     

     

     

302      

04      

        手续费            

0.09      

     

0.09      

302      

05      

        水费            

2.09      

     

2.09      

302      

06      

        电费            

72.29      

     

72.29      

302      

07      

        邮电费            

6.92      

     

6.92      

302      

08      

        取暖费            

       

     

       

302      

09      

        物业管理费            

135.67      

     

135.67      

302      

11      

        差旅费            

0.87      

     

0.87      

302      

12      

        因公出国(境)费用            

     

     

     

302      

13      

        维修(护)费            

24.99      

     

24.99      

302      

14      

        租赁费            

     

     

     

302      

15      

        会议费            

     

     

     

302      

16      

        培训费            

3.98      

     

3.98      

302      

17      

        公务接待费            

1.95      

     

1.95      

302      

18      

        专用材料费            

     

     

     

302      

24      

        被装购置费            

     

     

     

302      

25      

        专用燃料费            

     

     

     

302      

26      

        劳务费            

     

     

     

302      

27      

        委托业务费            

8.41      

     

8.41      

302      

28      

        工会经费            

13.68      

     

13.68      

302      

29      

        福利费            

21.31      

     

21.31      

302      

31      

        公务用车运行维护费            

13.70      

     

13.70      

302      

39      

        其他交通费用            

53.76      

     

53.76      

302      

40      

        税金及附加费用            

     

     

     

302      

99      

        其他商品和服务支出            

15.72      

     

15.72      

303      

     

对个人和家庭的补助            

60.48      

60.48      

     

303      

01      

        离休费            

     

     

     

303      

02      

        退休费            

1.25      

1.25      

     

303      

03      

        退职(役)费            

     

     

     

303      

04      

        抚恤金            

10.34      

10.34      

     

303      

05      

        生活补助            

     

     

     

303      

07      

        医疗费            

     

     

     

303      

08      

        助学金            

     

     

     

303      

09      

        奖励金            

0.84      

0.84      

     

303      

11      

        住房公积金            

47.87      

47.87      

     

303      

12      

        提租补贴            

     

     

     

303      

13      

        购房补贴            

     

     

     

303      

99      

        其他对个人和家庭的补助支出            

0.18      

0.18      

     

310      

     

其他资本性支出            

8.90      

     

8.90      

310      

02      

        办公设备购置            

8.90      

     

8.90      

310      

03      

        专用设备购置            

     

     

     

310      

07      

        信息网络及软件购置更新            

     

     

     

310      

13      

        公务用车购置            

     

     

     

310      

19      

        其他交通工具购置              

     

     

     

310      

99      

        其他资本性支出            

     

     

     

合计            

1871.89      

1473.79      

398.10      

 


2016  年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款       “三公”经费              

机关运行              

经费决算数              

合计              

因公出国              

(境)费              

公务用车购置及运行费              

公务接待费              

小计              

公务用车              

购置费              

公务用车              

运行费              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

预算数              

决算数              

0      

33.40      

15.65      

0      

0      

28.90      

13.70      

0      

0      

28.90      

13.70      

4.50      

1.95      

 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表  

单位:万元  

项目    

政府性基金预算财政拨款支出决算数    

功能分类    

科目编码    

科目名称    

合计    

基本支出    

项目支出    

   

   

   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

合计    

         

         

         

注:上海市青浦区环境监测站单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  


第三部分  上海市青浦区环境监测站  

单位2016年度部门决算情况说明  

 

一、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度收入总计为3891.89万元、支出总计为3883.15万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加423.78万元、96.81万元。主要原因:一次性项目增加幅度较大。  

二、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度收入合计3891.89万元,其中:财政拨款收入3740.42万元,占96.11%;上级补助收入45.00万元,占1.15%;其他收入106.48万元,占2.74%。  

三、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度支出合计3883.15万元,其中:基本支出1871.89万元,占48.21%;项目支出2011.26万元,占51.79%。  

四、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度财政拨款收入总决算3740.42万元,支出总决算3820.01万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加389.06万元、75.57万元,增长11.61%和2.02%。主要原因:一次性项目增加幅度较大。  

五、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3820.01万元,占本年支出合计的98.37%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加364.82万元,增长10.56%。主要原因:一次性项目增加幅度较大。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出3820.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)1.25万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出(类)67.70万元,占1.77%;节能环保支出(类)3518.33万元,占92.10%;城乡社区环境卫生(类)184.86万元,占4.84%;住房保障支出(类)47.86万元,占1.25%。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3665.51万元,支出决算为3820.01万元,完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因:人保局核定我事业单位的绩效工资水平上涨,故追加人员经费。其中:  

1 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.25万元。主要用于:本单位退休员工活动。年初预算为5.10万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的24.51%。决算数小于预算数的主要原因:开展退休员工活动较少。  

2 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)67.70万元。主要用于:本单位在职职工的医疗保险。年初预算为75.21万元,支出决算为67.70万元,完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因:年度内社保下调了医疗保险的缴纳比例。  

3 、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)1755.07万元。主要用于:本站在职职工的工资福利等支出。年初预算为1544.44万元,支出决算为1755.07万元,完成年初预算的113.34%。决算数大于预算数的主要原因:人保局核定我事业单位的绩效工资水平上涨,故追加人员经费。  

4 、节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项)1763.26万元。主要用于:本站能力建设项目,以及维护本站现场监测、实验室分析等专用仪器设备的正常运转等支出。年初预算为1913.10万元,支出决算为1763.26万元,完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因:一些大型能力建设项目中的进口专用设备,由于需要较长时间的政府采购流程、安装调试期、验收工作,使得在年内无法支付项目全款,故结转到下年使用。  

5 、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)184.86万元。主要用于:本站专用仪器设备的采购。年初预算为79.80万元,支出决算为184.86万元,完成年初预算的231.65%。决算数大于预算数的主要原因:该项目为上年度结转项目,上年度未支付完毕的款项在2016年度一并支付。  

6 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.86万元。主要用于:本站在职职工的住房公积金支出。年初预算为47.86万元,支出决算为47.86万元,完成年初预算的100%。  

六、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.89万元,包括人员经费1473.79万元,公用经费398.10万元。基本支出中:  

1 、工资福利支出1413.31万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。  

2 、商品和服务支出389.20万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

3 、对个人和家庭的补助60.48万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。  

4 、其他资本性支出8.90万元,主要用于:办公设备购置。  

七、关于上海市 青浦区环境监测站 单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33.40万元,支出决算为15.65万元,完成预算的46.86%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.70万元,完成预算的47.40%;公务接待费支出决算为1.95万元,完成预算的43.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支。  

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少76.15万元,降低82.95%,其中:因公出国(境)费支出决算均为0;公务用车购置及运行维护费支出决算减少76.10万元,降低84.74%;公务接待费支出决算减少0.05万元,降低2.5%。因公出国(境)费支出无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年购置公务用车,2016年未购置。公务接待费支出减少的主要原因是节约开支。  

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.70万元,占87.54%;公务接待费支出决算1.95万元,占12.46%。具体情况如下:  

1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次 。  

2 、公务用车购置及运行维护费支出13.70万元。其中:  

公务用车购置支出为0万元。  

公务用车运行维护支出 13.70 万元。主要用于公务用车保险费、燃料费等。 2016 年,上海市 青浦区环境监测站 单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。  

3 、公务接待费支出1.95万元。其中:  

国内公务接待支出1.95万(含外宾接待支出0万元)。主要用于招待前来本站指导、培训的领导、专家等,公务接待66批次、580人次,其中:接待外宾0批次、0人次。  

八、关于 上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市青浦区环境监测站单位 2016 年度无机关运行经费支出。  

(二)政府采购支出情况。  

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1602.75万元,其中:货物采购金额1399.05万元、工程采购金额0万元、服务采购金额203.70万元。  

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额571.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额343.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额424.59万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。  

(三)国有资产占用情况。  

截至,上海市青浦区环境监测站单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备11台(套)。  

(四)预算绩效管理情况。  

上海市 青浦区环境监测站 单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下: 完善预算绩效管理制度体系建设,研究出台包括预算管理、财务收支等管理办法及相关工作规程;完善全过程预算绩效管理机制,加强绩效目标管理,在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制,强化绩效运行跟踪,确保项目能够如期完成绩效目标,规范开展绩效评价,特别是规范绩效自评工作和第三方评价工作,提高绩效评价的质量和影响力,落实评价结果应用,推动各科室单位对绩效评价反映出来问题的整改落实,并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。 绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。  

绩效评价结果信息表  


项目名称    

         

预算金额    

         

评价分值    

         

评价结论    

         

主要绩效    

     

存在问题    

     

整改建议    

     

整改情况