上海市青浦区财政局2016年度部门决算
QB1202000-2017-059
主动公开
无
青浦区财政局
2017.10.13
第一部分 上海市青浦区财政局概况
一、主要职能
上海市青浦区财政局系全额拨款预算单位,主要职责包括:实施积极财政政策,优化财政支出结构和融资担保服务,深化财政体制和预算制度改革,推进绩效评价管理、国库制度改革、国资预算管理和财政信息公开,加强政府投资管理、政府采购管理、会计事务管理和财政队伍建设。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区财政局部门决算包括:上海市青浦区财政局本级决算。机关内设10个科室、2个中心和一个财政所,下设科室有:组织人事科、办公室、会计科、国库科、农业科、预算科、财政监督科、社会事业科、行政政法科、经济建设科、财政所、国库收付中心及财务会计金融服务中心。其所属事业单位青浦区财政局财政所(参公)、青浦区国库收付中心(参公)、青浦区财务会计金融服务中心的财务和区财政局合并核算。
纳入上海市青浦区财政局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
上海市青浦区财政局(本级) |
|
2 |
青浦区财政局财政所(参公)
|
|
3 | 青浦区国库收付中心(参公) | |
4 | 青浦区财务会计金融服务中心 |
第二部分 上海市青浦区财政局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
4232.82
|
一、一般公共服务支出
|
3976.72
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
30.35
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
29.95
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
106.46
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
141.76
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
16.33
|
本年收入合计
|
4263.17
|
本年支出合计
|
4271.22
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
337.30
|
年末结转和结余
|
329.25
|
总计
|
4600.47
|
总计
|
4600.47
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
4263.17
|
4232.82
|
|
|
|
|
30.35
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3985.00
|
3954.65
|
|
|
|
|
30.35
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3985.00
|
3954.65
|
|
|
|
|
30.35
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
3408.88
|
3408.88
|
|
|
|
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
576.12
|
545.77
|
|
|
|
|
30.35
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
29.95
|
29.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
29.95
|
29.95
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.47
|
27.47
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.48
|
2.48
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
106.46
|
106.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
106.46
|
106.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
85.53
|
85.53
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
20.93
|
20.93
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
4271.22
|
3671.42
|
599.80
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3976.72
|
3393.25
|
583.47
|
|
|
|
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3976.72
|
3393.25
|
583.47
|
|
|
|
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
3400.05
|
3378.22
|
21.83
|
|
|
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
576.67
|
15.03
|
561.64
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
29.95
|
29.95
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
29.95
|
29.95
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.47
|
27.47
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.48
|
2.48
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
106.46
|
106.46
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
106.46
|
106.46
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
85.53
|
85.53
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
20.93
|
20.93
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
|
|
|
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
|
|
|
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4232.82
|
一、一般公共服务支出
|
3939.87
|
3939.87
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
29.95
|
29.95
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
106.46
|
106.46
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
141.76
|
141.76
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
16.33
|
16.33
|
|
本年收入合计
|
4232.82
|
本年支出合计
|
4234.37
|
4324.37
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
250.63
|
年末财政拨款结转和结余
|
249.08
|
249.08
|
|
一般公共预算财政拨款
|
250.63
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
4483.45
|
总计
|
4483.45
|
4483.45
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3939.87
|
3378.23
|
561.64
|
201
|
06
|
|
财政事务
|
3939.87
|
3378.23
|
561.64
|
201
|
06
|
01
|
行政运行
|
3378.23
|
3378.23
|
|
201
|
06
|
02
|
一般行政管理事务
|
561.64
|
|
561.64
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
29.95
|
29.95
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
29.95
|
29.95
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
27.47
|
27.47
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
2.48
|
2.48
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
106.46
|
106.46
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
106.46
|
106.46
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
85.53
|
85.53
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
20.93
|
20.93
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
141.76
|
141.76
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
141.76
|
141.76
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
141.76
|
141.76
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
229
|
99
|
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
229
|
99
|
01
|
其他支出
|
16.33
|
|
16.33
|
合计
|
4234.37
|
3656.40
|
577.97
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
2596.52
|
2596.52
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
325.63
|
325.63
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
938.92
|
938.92
|
|
301
|
03
|
奖金
|
719.44
|
719.44
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
147.08
|
147.08
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
70.82
|
70.82
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
202.03
|
202.03
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
34.44
|
34.44
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
158.16
|
158.16
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
447.02
|
|
447.02
|
302
|
01
|
办公费
|
19.34
|
|
19.34
|
302
|
02
|
印刷费
|
5.13
|
|
5.13
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.96
|
|
0.96
|
302
|
06
|
电费
|
35.21
|
|
35.21
|
302
|
07
|
邮电费
|
14.64
|
|
14.64
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
139.90
|
|
139.90
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.73
|
|
1.73
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
5.40
|
|
5.40
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
51.25
|
|
51.25
|
302
|
14
|
租赁费
|
0.15
|
|
0.15
|
302
|
15
|
会议费
|
0.26
|
|
0.26
|
302
|
16
|
培训费
|
1.95
|
|
1.95
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.49
|
|
2.49
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.36
|
|
0.36
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
22.05
|
|
22.05
|
302
|
29
|
福利费
|
34.42
|
|
34.42
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
100.69
|
|
100.69
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
11.09
|
|
11.09
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
543.15
|
543.15
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.81
|
9.81
|
|
303
|
02
|
退休费
|
20.14
|
20.14
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
38.38
|
38.38
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.62
|
0.62
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
141.76
|
141.76
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
332.23
|
332.23
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.21
|
0.21
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
69.71
|
|
69.71
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
69.19
|
|
69.19
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
0.52
|
|
0.52
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
3656.40
|
3139.67
|
516.73
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
516.73
|
17
|
7.89
|
10
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
7
|
2.49
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
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|
合计
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注:上海市青浦区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区财政局2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区局2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区财政局2016年度收入总计为4600.47万元、支出总计为4600.47万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加828.80万元。主要原因:2016年度增加职工房贴收入及本单位空调改造项目款。
二、关于上海市青浦区财政局2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区局2016年度收入合计4263.17万元,其中:财政拨款收入4232.82万元,占99.29%;其他收入30.35万元,占0.71%。
三、关于上海市青浦区财政局2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区财政局2016年度支出合计4271.22万元,其中:基本支出3671.42万元,占85.95%;项目支出599.80万元,占14.05%。
四、关于上海市青浦区财政局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区财政局2016年度财政拨款收支总决算8966.90万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加856.09万元,增长19.09%。主要原因:2016年度职工工资收入增加及机关运行经费增加。
五、关于上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4234.37万元,占本年支出合计的99.14%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加857.64万元,增长25.40%。主要原因:也是2016年度职工工资收入有一定的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4234.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3939.87万元,占93.05%;社会保障和就业支出29.95万元,占0.69%;医疗卫生与计划生育支出106.46万元,占2.52%;住房保障支出141.76万元,占3.35%;其他支出16.33万元,占0.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3351.15万元,支出决算为4234.37万元,完成年初预算的126.35%。决算数大于预算数的主要原因:有一部分的预算调整数未列其中。其中:
1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)3378.22万元。主要用于:发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。年初预算为2267.43万元,支出决算为3378.22万元,完成年初预算的148.99%。决算数大于预算数的主要原因:发放行政及参公人员住房补贴、增发15年度绩效考核及16年度重大事项奖。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)561.64万元。主要用于:支付绩效评价、企业信用和年报等委托业务费,集中收付、资产管理等信息化建设维护,政府性投资项目财务监理费、小微企业会计培训、行政事业单位及财政系统人员培训、全区预决算编制及十三五规划编制费等。年初预算为683.72万元,支出决算为561.64万元,完成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因:年初安排的高新转化贷款贴息等项目在本年度停止执行。
3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休27.47万元。主要用于:发放本单位行政离退休人员补贴等。年初预算28.51万元,支出决算为27.47万元,完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因:本年度退休人员的减少。
4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休2.48万元。主要用于:发放本单位事业离退休人员补贴等。年初预算2.55万元,支出决算为2.48万元,与年初预算基本持平。
5、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗85.53万元。主要用于缴纳行政人员医疗保险费。年初预算118.58万元,支出决算为85.53万元,完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算安排有单位2%医疗经费的因素。
6、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗20.93万元。主要用于缴纳事业人员医疗保险费。年初预算20.93万元,支出决算为20.93万元,完成年初预算的100%。
7、住房保障支出住房改革支出住房公积金141.76万元。主要用于:缴纳职工公积金。年初预算84.46万元,支出决算为141.87万元,完成年初预算的167.97%。决算数大于预算数的主要原因:本年度增加行政及参公人员补充公积金的缴纳。
8、其他支出16.33万元。主要用于本单位添置办公设备及单位职工业务培训支出。年初无预算,主要动用上年度结余的自身建设项目经费。
六、关于上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3656.40万元,包括人员经费3139.67万元,公用经费516.73万元。基本支出中:
1、工资福利支出2596.52万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出447.02万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助543.15万元,主要用于:离退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出69.19万元,主要用于:办公设备购置费和信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区财政局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17万元,支出决算为7.89万元,完成预算的46.41%,其中:因公出国(境)费决算为5.40万元,完成预算的31.77%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.49万元,完成预算的14.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:切实严格遵照中央八项规定精神,倡导厉行节约,因公出国(境)费、公务接待费都比往年有所减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少)6.40万元,降低44.48%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.16万元,降低48.86%;公务用车购置及运行维护费无决算支出;公务接待费支出决算减少1.24万元,降低33.24%。因公出国(境)费支出、公务接待费支出减少的主要原因是安排出国培训及业务招待规模有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.40万元,占68.44%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.49万元,占31.56%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出5.40万元。主要安排机关人员参加经批准的境外培训研修、国际合作交流、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。全年安排因公出国(境)团组2个、累计2人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。2016年,上海市青浦区财政局开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出2.49万元。其中:
国内公务接待支出2.49万元。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出。2016年公务接待批次151个、750人次。
八、关于上海市青浦区局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区财政局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区财政局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区财政局机关运行经费支出516.73万,比2015年度增加32.97万元,增长6.81%。主要原因是有部分空调改造款在公用经费中列支。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)589.01万元,其中:货物采购金额168.13万元、工程采购金额0万元、服务采购金额420.88万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额439.10万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额174.06万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额420.88万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
上海市青浦区财政局已实行公车改革,截至
2016年12月31日
,青浦区财政局无公务车辆。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区财政局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:在相关的内控制度中逐步增加完善绩效管理工作的制度;2016年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额341.22万元。
第四部分 名词解释
青浦区财政局无名词解释。