关于青浦区2014年一般公共预算收支决算情况的说明
QB1201000-2015-041
主动公开
无
青浦区财政局
2015.10.15
一、一般公共预算收入决算情况
2014年,全区一般公共预算收入1041406万元,为预算的106.7%,增长17.4%;加上级补助收入555981万元,调入资金21844万元,扣除上解上级支出43374万元,实际全区可安排使用的财政收入总计1575857万元。其中:区本级可安排使用的收入为1112024万元,为预算的108.3%,增长11.7%。
二、一般公共预算支出决算情况
全区一般公共预算支出1527903万元,完成预算的104.3%,增长10.8%。其中:区本级一般公共预算支出1072831万元,完成预算的105.6%,增长8.3%。
从区本级支出决算的具体情况看,主要支出项目情况:教育支出239583万元,完成预算的108.9%。科学技术支出71324 万元,完成预算的117.3%。社会保障和就业支出79551万元,完成预算的94.7%,未完成预算主要是根据有关要求原列区本级支出的新型农村养老保险街镇负担部分调整为街镇级支出。医疗卫生和计划生育支出81578万元,完成预算的147.8%,超预算主要原因是根据相关要求街镇社区卫生经费纳入区级统筹。住房保障支出34063万元,完成预算的100.7%。农林水事务支出48532万元,完成预算的105.8%。文化体育与传媒支出12314万元,完成预算的103.7%。资源勘探电力信息等事务支出127182万元,完成预算的109.0%。商业服务业等事务支出4748万元,完成预算的325.2%,超预算主要是加快发展现代服务业和招商引资等产业扶持
及市拨专项增加等因素。节能环保支出8845万元,完成预算的149.9%,超预算主要是产业结构及危化调整产业扶持及市拨专项增加等因素。粮油物资管理事务支出1527万元,完成预算的100.0%。城乡社区支出196795万元,完成预算的106.3%。交通运输支出28649万元,完成预算的118.0%。公共安全支出76422万元,完成预算的118.8%。
需要说明的是,上述部分科目支出决算数与预算数相比存在差异,除已说明的情况外,主要原因:一是年初安排的预备费在执行中按照实际用途归入相关科目;二是当年度上级转移支付等补助收入增加安排支出;三是超收收入按规定安排支出。
2014年预算中按照《预算法》规定安排的区本级预备费30000万元,按有关规定新增政策性人员经费增加17749万元和项目经费12251万元;2014年度上级补助收入等增加56664万元,主要用于教育费附加专项资金等上级专款支出14433万元,法定支出增长12837万元(教育经费10928万元、农业及科学经费1909万元),政策性人员经费增加29394万元;当年度区本级超收收入19634万元,全部用于安排预算稳定调节基金。
2014年,区级行政事业单位财政拨款因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费(“三公”经费)支出合计5062万元,比预算数减少507万元,下降21.6%,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,减少了相关支出。其中:因公出国(境)经费454万元,公务用车购置及运行费3806万元,公务接待费802万元。
三、一般公共预算收支平衡情况
按照现行市与区财政体制结算,2014年全区可安排使用公共财政收入1554013万元,加调入资金21844万元,全区可安排使用的公共财政收入总计1575857万元。本区一般公共预算支出完成1527903万元,加调出资金2410万元,当年安排预算稳定调节基金36783万元,全区一般公共预算支出1567097万元,结转下年支出8760万元。
按照现行本区财政管理体制结算,区本级可安排使用的收入1112024万元(其中:区属公司305475万元)。区本级一般公共预算支出1072831万元,加调出资金、安排预算稳定调节基金,区本级一般公共预算支出总计1112024万元。区本级一般公共预算收支执行平衡。
四、区对镇、街道转移支付情况
2014年区财政对镇、街道转移支付85112万元,完成预算的100.1%,增长12.3%,重点投向“三农”、医疗卫生、社会保障、文化体育、城市维护、生态补偿和社区管理等领域,以加强街镇间基本公共服务的均衡保障及本区重点工作推进。