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青浦区财政局关于印发《2021年度内审工作计划》的通知

QB14030002021004

主动公开

青财督〔2021〕25号

上海市青浦区财政局

2021.03.17

区局各科室、中心、财政所:

根据区府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局2021年度内审工作要求,为进一步加强本单位预算管理,规范财务收支核算,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益, 现制定本局2021年度内审工作计划如下:

一、开展2020年度预算执行和其他财政管理等情况内部审计

根据《关于进一步严肃财经纪律和规范本区行政事业单位财务管理的意见》(青府办发〔2015〕66号)要求,通过对本局2020年度预决算管理、财政性资金结转结余管理、财务核算管理和其他财政管理等方面的内部审计,客观反映存在的问题或不足,提出改进意见或建议,积极促进预决算管理的完整性,进一步加强预算编制和执行,预算执行的严肃性,严格加强财务管理,有效提高财政资金使用效益。

二、开展2020年度固定资产配置、使用和管理等情况内部审计

根据《青浦区区级行政单位国有资产管理暂行办法》(青财行〔2014〕125号)和《青浦区财政局内控制度》要求,通过对本单位资产配置、使用和管理等情况内部审计,客观反映在固定资产管理过程中存在的问题或不足,提出改进意见或建议,进一步健全和完善相关内控制度和固定资产管理制度,并指导和督促制度的规范和有效执行,有效提升单位资产使用效益,防止流失和浪费。

三、其他方面的工作

1.认真完成局领导、区审计局及相关部门布置的各项工作任务,积极参加区审计局内审工作会议和业务培训,按照区审计局要求及时上报工作计划、工作总结、信息、统计报表和课题等资料。

2.积极组织局内审人员开展一月一次的政治和业务理论学习,不断提升各内审人员的业务能力。


上海市青浦区财政局

2021年3月3日