青浦区财政局关于印发《2022年度内审工作计划》的通知
QB11030002022001
主动公开
青财督〔2022〕10号
上海市青浦区财政局
2022.03.02
区局各科室、中心、财政所:
根据区府《关于进一步加强本区内部审计工作的意见》和区审计局关于2022年度内审工作要求,为进一步加强本部门预算管理,规范财务收支核算,严肃财经纪律,提高财政资金使用效益,现制定本局2022年度内审工作计划如下:
一、开展2021年度预算执行和其他财务收支情况内部审计
根据《关于进一步严肃财经纪律和规范本区行政事业单位财务管理的意见》(青府办发[2015]66号)要求,通过对本局2021年度预决算管理、财政性资金结转结余管理、财务收支管理和其他财政管理等方面的内部审计,客观反映存在的问题和不足,提出改进意见和建议,积极促进预决算管理实施到位,进一步加强预算编制的科学性、预算执行的严肃性,财务管理的合规性,有效提高财政资金使用效益。
二、开展本系统“六项经费”使用情况审计
根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我区关于公务接待费、会议费、培训费等经费管理办法,通过对我区本系统“六项经费”使用和管理情况的审计,规范审批流程、强化财务管理,从严控制公务活动经费,确保全区公务支出执行严格到位,营造风清气正的良好政治生态。
三、其他方面的工作
1.认真完成局领导、区审计局及相关部门布置的各项工作任务,积极参加区审计局内审工作会议和业务培训,按照区审计局要求及时上报工作计划、工作总结、信息、统计报表和课题等资料。
2.积极组织局内审人员开展一月一次的政治和业务理论学习,不断提升内审人员的业务能力。
上海市青浦区财政局
2022年2月18日