上海市青浦区华新镇农业综合服务中心 2018年度部门决算

主动公开

2019-11-06

目  录

 

第一部分 上海市青浦区华新镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区华新镇农业综合服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心成立于2001年,坐落于青浦区华新镇华强街205号,现有工作人员23名,主要负责本镇农、林、牧、渔、副的生产等技术指导和服务工作,负责本镇农业产业规划布局和农产品质量安全监管、三品认证等一系列工作。

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心无下设内部机构。


第二部分    上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3948.30

一、一般公共服务支出


  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

16.81



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

3932.96



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

3948.30

本年支出合计

3949.77

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

3.91

年末结转和结余

2.44

总计

3952.21

总计

3952.21


 

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

3948.30 

3948.30 







213



农林水支出

3931.49 

3931.49 







213

01


农业

3931.49 

3931.49 







213

01

06

科技转化与推广服务

746.45 

746.45 







213

01

99

其他农业支出

3185.04 

3185.04 







210



医疗卫生与计划生育支出

16.81 

16.81 







210

11


行政事业单位医疗

16.81 

16.81 







210

11 

02 

事业单位医疗

16.81 

16.81 







 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

3949.77 

816.28 

3133.49 





213



农林水支出

3932.96 

799.47 

3133.49 





213

01


农业

3932.96 

799.47 

3133.49 





213

01

06

科技转化与服务

746.45 

198.43 

548.02 





213

01

99

其他农业支出

3186.51 

601.04 

2585.47 





210



医疗卫生及计划生育支出

16.81 

16.81 






210

11


行政事业单位医疗

16.81 

16.81 






210

11

02

事业单位医疗

16.81 

16.81 






 


 

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3948.30 

一、一般公共服务支出




二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

16.81

16.81




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出

3932.96

3932.96




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

3948.30 

本年支出合计

3949.77

3949.77


年初财政拨款结转和结余

3.91 

年末财政拨款结转和结余

2.44

2.44


      一般公共预算财政拨款






      政府性基金预算财政拨款






总计

3952.21 

总计

3952.21

3952.21


 


 

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

213



农林水支出

3932.96

799.47

3133.49

213

01


农业

3932.96

799.47

3133.49

213

01

06

科技转化与服务

746.45

198.43

548.02

213

01 

99 

其他农业支出

3186.51

601.04

2585.47

210



医疗卫生与计划生育支出

16.81

16.81


210

11


行政事业单位医疗

16.81

16.81


210

11 

02 

事业单位医疗

16.81

16.81


合计

3949.77

816.28

3133.49

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出


221.57


301

01

  基本工资


65.15


301

02

  津贴补贴


7.63


301

03

  奖金




301

06

  伙食补助费


6.33


301

07

  绩效工资


57.56


301

08

机关事业单位基本养老保险费


35.03


301

09

职业年金缴费


14.78


301

10

职工基本医疗保险缴费


16.81


301

11

公务员医疗补助缴费




301

12

其他社会保障缴费


5.52


301

13

住房公积金


12.76


301

14

医疗费




301

99

  其他工资福利支出




302


商品和服务支出



592.93

302

01

  办公费



5.58

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费



0.07

302

06

  电费



2.73

302

07

  邮电费



2.11

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费




302

11

  差旅费



1.08

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费



4.21

302

14

  租赁费




302

15

  会议费




302

16

  培训费



0.04

302

17

  公务接待费




302

18

  专用材料费



28.24

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费



411.24

302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费



3.81

302

29

  福利费



1.10

302

31

  公务用车运行维护费




302

39

  其他交通费用



7.28

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出



125.44

303


对个人和家庭的补助




303

01

  离休费




303

02

  退休费




303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金




303

05

  生活补助




303

07

  医疗费补助




303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

10

个人农业生产补贴




303

99

  其他个人和家庭的补助支出




310


资本性支出



1.78

310

02

  办公设备购置



1.78

310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

22

  无形资产购置




310

99

  其他资本性支出




合计

816.28

221.57

594.71

 


 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数














 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称





























合计




 

注:上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

2018年度资产负债情况表



金额单位:万元


数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

3539.60

3496.60

     (一)流动资产

——

——

800.56

772.94

     (二)固定资产

——

——

2739.04

2723.82

            其中:1.房屋(平方米)





                2.通用设备(台/套/辆)





                   (1)车辆





                          一般公务用车





                          执法执勤用车





                          特种专业技术用车





                          其他用车





                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)





               3.专用设备(台/套)





                    单价100万元以上专用设备





               4.其他固定资产

——

——

2739.04

2723.82

          减:累计折旧及减值准备

——

——



     (三)长期投资

——

——



     (四)在建工程

——

——



     (五)无形资产

——

——



          减:累计摊销

——

——



     (六)其他资产

——

——



二、负债合计

——

——

654.25

628.10

三、净资产合计

——

——

288.53

286.87

 

 

 

第三部分  上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度收入总计为3948.30万元、支出总计为3949.77万元。与2017年度相比,收入增加2179.22万元、支出增加2184.60万元。主要原因:人员、公用经费支出增加66.45万元、项目支出增加2118.15万元。

二、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3948.30万元,其中:财政拨款收入3948.30万元,占100%。

三、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3949.77万元,其中:基本支出816.28万元,占20.67%;项目支出3133.49万元,占79.33%。

四、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区华新镇农业综合服务支出2018年度财政拨款收支总决算3948.30万元。与2017年度相比,财政拨款收入增加2179.22万元、支出增加2184.60万元,123.76%。主要原因:人员公用经费支出增加66.45万元、项目支出增加2118.15万元。

五、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3949.77万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出1765.17万元,增长123.76%。主要原因:人员公用经费支出增加66.45万元,项目支出增加2118.15万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3949.77万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出16.81万元、农林水支出3932.96万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3948.30万元,支出决算为3949.77万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。

六、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出816.28万元,包括人员经费221.57万元,公用经费594.71万元。基本支出中:

1、工资福利支出221.57万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出594.71万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、维修费、劳务费、专用材料费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为1.78万元,其中:货物采购金额1.78万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.53万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.32万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0.32万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四)预算绩效管理情况

上海市青浦区华新镇农业综合服务中心2018年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。