上海市青浦区林业站2017年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区绿化和市容管理局
2018.08.22
目 录
第一部分 上海市青浦区林业站概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区林业站2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区林业站2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区林业站概况
一、主要职能
本单位主要职责为:林业技术指导;林业行政执法;野生动物保护管理;森林植物检疫;办理林地征用、占用手续。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区林业站设5个内设机构,包括:办公室、森林植物检疫窗口、野生动植物保护管理科、森林资源管理科、综合计划科。
第二部分 上海市青浦区林业站2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2211.33
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
638.49
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
415.51
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
62.79
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
797.86
|
|
|
十二、农林水支出
|
1800.15
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.28
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
2626.84
|
本年支出合计
|
2689.60
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
267.50
|
年末结转和结余
|
204.74
|
总计
|
2894.34
|
总计
|
2894.34
|
2017
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2626.84
|
2211.33
|
415.51
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
11.96
|
11.96
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.35
|
36.35
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
797.86
|
797.86
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
159.37
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
159.37
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
638.49
|
638.49
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
638.49
|
638.49
|
|
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1737.39
|
1321.88
|
415.51
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
1737.39
|
1321.88
|
415.51
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
704.53
|
289.02
|
415.51
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
274.75
|
274.75
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
623.79
|
623.79
|
|
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
134.32
|
134.32
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2689.60
|
376.00
|
2313.60
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
11.96
|
11.96
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.35
|
36.35
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
797.86
|
|
797.86
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
|
159.37
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
|
159.37
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
638.49
|
|
638.49
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
638.49
|
|
638.49
|
|
|
|
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1800.15
|
284.41
|
1515.74
|
|
|
|
|
213
|
02
|
|
林业
|
1800.15
|
284.41
|
1515.74
|
|
|
|
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
727.28
|
284.41
|
442.87
|
|
|
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
274.76
|
|
274.76
|
|
|
|
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
623.79
|
|
623.79
|
|
|
|
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
134.32
|
|
134.32
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1572.84
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
638.49
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
62.79
|
62.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
797.86
|
159.37
|
638.49
|
|
|
十二、农林水支出
|
1357.28
|
1357.28
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
11.28
|
11.28
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2211.33
|
本年支出合计
|
2246.73
|
1608.24
|
638.49
|
年初财政拨款结转和结余
|
40.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
4.60
|
4.60
|
|
一般公共预算财政拨款
|
40.00
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2251.33
|
总计
|
2251.33
|
1612.84
|
638.49
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
62.79
|
62.79
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
62.79
|
62.79
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
11.96
|
11.96
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
36.35
|
36.35
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14.48
|
14.48
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17.52
|
17.52
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17.52
|
17.52
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
159.37
|
|
159.37
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
|
159.37
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境卫生
|
159.37
|
|
159.37
|
213
|
|
|
农林水支出
|
1357.28
|
284.41
|
1072.87
|
213
|
02
|
|
林业
|
1357.28
|
284.41
|
1072.87
|
213
|
02
|
04
|
林业事业机构
|
284.41
|
284.41
|
|
213
|
02
|
05
|
森林培育
|
274.76
|
|
274.76
|
213
|
02
|
06
|
林业技术推广
|
623.79
|
|
623.79
|
213
|
02
|
08
|
森林资源监测
|
40.00
|
|
40.00
|
213
|
02
|
34
|
林业防灾减灾
|
134.32
|
|
134.32
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
11.28
|
11.28
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
11.28
|
11.28
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
11.28
|
11.28
|
|
合计
|
1608.24
|
376.00
|
1232.24
|
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
293.30
|
293.30
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
49.08
|
49.08
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
38.48
|
38.48
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
7.05
|
7.05
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
8.00
|
8.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
139.70
|
139.70
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
36.35
|
36.35
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
14.48
|
14.48
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
40.37
|
|
40.37
|
302
|
01
|
办公费
|
6.41
|
|
6.41
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.09
|
|
0.09
|
302
|
05
|
水费
|
1.22
|
|
1.22
|
302
|
06
|
电费
|
1.13
|
|
1.13
|
302
|
07
|
邮电费
|
1.90
|
|
1.90
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.30
|
|
3.30
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.32
|
|
1.32
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.36
|
|
0.36
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.11
|
|
0.11
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
1.00
|
|
1.00
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.35
|
|
3.35
|
302
|
29
|
福利费
|
3.31
|
|
3.31
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.73
|
|
2.73
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
10.92
|
|
10.92
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3.22
|
|
3.22
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
40.98
|
40.98
|
|
303
|
01
|
离休费
|
11.16
|
11.16
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.79
|
0.79
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
17.52
|
17.52
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
11.28
|
11.28
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.23
|
0.23
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1233.59
|
|
1233.59
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.35
|
|
1.35
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
1232.24
|
|
1232.24
|
合计
|
1608.24
|
334.28
|
1273.96
|
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
7.40
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
5.60
|
2.73
|
1.80
|
0.11
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
638.49
|
|
638.49
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
638.49
|
|
638.49
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
638.49
|
|
638.49
|
合计
|
638.49
|
|
638.49
|
第三部分 上海市青浦区林业站2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区林业站
2017
年度收入总计为2626.84万元、支出总计为2689.60万元。与2016年度相比,收入总计减少1391.94万元、支出总计减少1249.92万元。主要原因:项目调整。
二、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计2626.84万元,其中:财政拨款收入2211.33万元,占84.18%;上级补助收入415.51万元,占15.82%。
三、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计2689.60万元,其中:基本支出376.00万元,占13.98%;项目支出2313.60万元,占86.02%。
四、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区林业站
2017
年度财政拨款收入总决算2211.33,财政拨款支出总决算2246.73。与2016年度相比,财政拨款收入增加693.46万元,增长45.69%,财政拨款支出768.87万元。增长52.03%。主要原因:人员经费增加,项目调整,政府性项目增加。
五、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1608.24万元,占本年支出合计的59.79%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加130.38万元,增长8.88%。主要原因:人员经费增加,政府性项目增加。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1608.24万元,主要用于以下方面:
1
、“社会保障和就业支出(类)”62.79万元,占3.90%。
2
、“医疗卫生与计划生育支出(类)”17.52万元,占1.09%。
3
、“城乡社区支出(类)”159.37万元,占9.91%
4
、“农林水支出(类)”1357.28万元,占84.40%。
5
、“住房保障支出(类)”11.28万元,占0.70%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为420.28万元,支出决算为1608.24万元,完成年初预算的282.66%。决算数大于预算数的主要原因:财政性项目增加。其中:
1
、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业单位离退休人员工资支出,事业单位在职人员养老保险及职业年金缴费支出。年初预算为60.49万元,支出决算为62.79万元。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费基数增加。
2
、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业单位在职人员的医疗保障支出。年初预算为16.77万元,支出决算为17.52万元。决算数大于预算数的主要原因:社会保障缴费基数增加。
3
、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于:年初预算为0万元,支出决算为159.37万元。决算数大于预算数的主要原因:
4
、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项)、森林培育(项)、林业技术推广(项)、森林资源监测(项)、林业防灾减灾(项)。主要用于:林业站在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、日常运行公用支出预算项目支出。年初预算为343.01万元,支出决算为1357.28万元。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加。
5
、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业单位在职人员的住房保障支出。年初预算为0万元,支出决算为11.28万元。决算数大于预算数的主要原因:
六、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区林业站
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.24万元,包括人员经费334.28万元,公用经费1273.96万元。基本支出中:
1、
工资福利支出293.30万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴纳。
2、
商品和服务支出40.37万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、公务用车维护运行费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
3、
对个人和家庭的补助支出40.98万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、
其他资本性支出1233.59万元,主要用于:办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区林业站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区林业站
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.40万元,支出决算为2.84万元,完成预算的38.38%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.73万元,完成预算的17.86%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的6.1%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行“三公经费”。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.23万元,降低43.98%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.08万元,降低43.24%;公务接待费支出决算减少0.15万元,降低57.69%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是修理费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人员减少。
(二)
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.73万元,占96.13%;公务接待费支出决算0.11万元,占3.87%。具体情况如下:
1
、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出2.73万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
2.73
万元。
主要用于公务车辆的保险费、修理费、燃油费、过路过桥费、停车费。
2017
年,上海市青浦区林业站所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
4
辆。
3
、公务接待费支出0.11万元。其中:
国内公务接待支出0.11万。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待,2017年度公务接待批次为5批次、人次为22人。
八、关于
上海市青浦区林业站
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区林业站
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出总计638.49万元,具体情况如下:
1
、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要用于:生态公益林建设。年初预算为0万元,支出决算为638.49万元。决算数大于预算数的主要原因:项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区林业站
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区林业站
2017
年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市青浦区林业站
2017
年度政府采购金额(以合同签订为准)为44.69万元,其中:货物采购金额4.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额40万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日,上海市青浦区林业站共有车辆
4
辆,其中,一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
2
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
2
辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆)。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台(套),单位价值
100
万元以上专用设备
0
台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区林业站2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。