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上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所2015年度决算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2016.10.27

 

 
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所2015年度决算
 
第一部分    上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所概况
 
一、主要职责
参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作,组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作,做好农民建房相关管理工作,建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作,协助做好土地权属等相关管理工作。
二、机构设置
由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。
根据上述职责,上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所单位设 十个内设机构,包括:办公室、 财务室 所长室 副所长室 权籍管理室 、用地管理室、规划和土地执法室、农民建房管理室、巡查室、书记室


 

第二部分    上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所2015年度决算表
2015 年度财务收支决算总表
单位:万元
 
收入
支出
项目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
决算数
一、财政拨款收入
314.74  
一、一般公共服务支出
 
一、基本支出
213.35  
  其中:政府性基金预算财政拨款
87.69  
二、外交支出
 
     人员经费
170.83  
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
    日常公用经费
42.52  
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
二、项目支出
22.5  
四、经营收入
 
五、教育支出
 
    基本建设类项目
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
    行政事业类项目
22.5  
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
三、上缴上级支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 
四、经营支出
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 
五、对附属单位补助支出
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
支出经济分类
 
 
 
十二、农林水支出
 
基本支出和项目支出合计
 235.85
 
 
十三、交通运输支出
 
    工资福利支出
 159.87
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
    商品和服务支出
 64.96
 
 
十五、商业服务业等支出
 
    对个人和家庭的补助
 10.96
 
 
十六、金融支出
 
    对企事业单位的补贴
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
     债务利息支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
    基本建设支出
 
 
 
十九、住房保障支出
 
    其他资本性支出
 0.06
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
    其他支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
 
 
本年收入合计
314.74  
本年支出合计
235.85  
    用事业基金弥补收支差额
 
    结余分配
 
    年初结转和结余
 11
      交纳所得税
 
      基本支出结转
 9.35
      提取职工福利基金
 
      项目支出结转和结余
 1.65
      转入事业基金
 
      经营结余
 
      其他
 
 
 
    年末结转和结余
89.89  
 
 
      基本支出结转
 17.03
 
 
      项目支出结转和结余
 72.87
 
 
      经营结余
 
总计
325.74  
总计
325.74  


 

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
 
基本支出
项目支出
208  
 
 
社会保障和就业支出
0.4
0.4
 
208  
05  
 
行政事业单位离退休
0.4
0.4
 
208  
05  
02  
事业单位离退休
0.4
0.4
 
210  
 
 
医疗卫生与计划生育支出
8
8
 
210
05  
 
医疗保障
8
8
 
210  
05  
02  
事业单位医疗
8
8
 
220  
 
 
国土海洋气象等支出
205.45
199.43
6.02
220  
01  
 
国土资源事务
205.45
199.43
6.02
220
01  
50  
事业运行
199.43
199.43
 
220
01
99
其他国土资源事务支出
6.02
 
6.02
221  
 
 
住房保障支出
5.52
5.52
 
221  
02  
 
住房改革支出
5.52
5.52
 
221  
02  
01  
住房公积金
5.52
5.52
 
 
219.37
213.35
6.02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
 
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
 
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
159.87
159.87
 
301
01
  基本工资
24.85
24.85
 
301
02
  津贴补贴
8.33
8.33
 
301
03
  奖金
8.08
8.08
 
301
04
  社会保障缴费
26.21
26.21
 
301
06
  伙食补助费
6.29
6.29
 
301
07
  绩效工资
64.9
64.9
 
301
99
  其他工资福利支出
21.21
21.21
 
302
 
商品和服务支出
42.46
 
42.46
302
01
  办公费
3.57
 
3.57
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.15
 
0.15
302
06
  电费
2.15
 
2.15
302
07
  邮电费
0.92
 
0.92
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
18
 
18
302
11
  差旅费
9.72
 
9.72
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
1.94
 
1.94
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.04
 
0.04
302
17
  公务接待费
0.22
 
0.22
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.21
 
0.21
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
1.25
 
1.25
302
29
  福利费
2.77
 
2.77
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.52
 
1.52
303
 
对个人和家庭的补助
10.96
10.96
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.4
0.4
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
4.89
4.89
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.14
0.14
 
303
11
  住房公积金
5.53
5.53
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
0.06
 
0.06
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
 
213.35
170.83
42.52
 


 

 
2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
3.14
3.14
 
 
 
 
 
 
 
 
3.14
0.22


 

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
 
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
 
基本支出
项目支出
212  
 
 
城乡社区支出
16.48
 
16.48
212  
08  
 
国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出
16.48
 
16.48
212  
08  
99  
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
3.12
 
3.12
212  
12  
 
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
13.36
 
13.36
212  
12  
02  
基本农田建设和保护支出
13.36
 
13.36
   
16.48
 
16.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所2015年度决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算收入情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算收入总计314.74万元,其中:财政拨款收入314.74万元。
二、关于 上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算支出总计235.85万元,其中:基本支出213.35万元,占90%;项目支出22.5万元,占10%
三、关于 上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计219.37万元,具体情况如下:
1 、“208(类)05(款)”0.4万元,其中:
02(项)”0.4万元,主要用于:事业单位退休人员费用。
2 、“210(类)05(款)”8万元,其中:
02(项)”8万元,主要用于:事业单位医疗保障。
3 、“220(类)01(款)”205.45万元,其中:
50(项)”205.45万元,主要用于:事业单位工资、公用经费和项目支出。
4 、“221(类)02(款)”5.52万元,其中:
01(项)”5.52万元,主要用于:事业单位住房公积金。
四、关于 上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计213.35万元,具体情况如下:
1 、“工资福利支出”159.87万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2 、“商品和服务支出”42.46万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3 、“对个人和家庭的补助”10.96万元,主要用于:退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。
4 、“其他资本性支出”0.06万元,主要用于:办公设备购置。
五、关于上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度“三公”经费决算数0.22万元,比预算节约2.92万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约。其中:
公务接待费决算0.22万元,比预算节约2.92万元,主要用于,说明中列明公务接待批次100次、人次数300次。
六、关于上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度机关运行经费决算数
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度无机关运行经费。
七、关于 上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计16.48万元,具体情况如下:
1 、“212(类)08(款)”3.12万元,其中:
99(项)”3.12万元,主要用于:其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
2 、“212(类)12(款)”13.36万元,其中:
02(项)”13.36万元,主要用于:基本农田建设和保护支出。
八、关于 上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度 政府采购情况
2015 年度本单位政府采购预算执行总额7.73万元,其中:政府采购货物预算执行7.73万元。
2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于 上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度 预算绩效情况
2015 年度,本单位没有实行绩效目标管理的项目。
十、关于 上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 2015 年度 国有资产占有使用情况
截至20151231日, 上海市 青浦区规划和土地管理局白鹤所 没有车辆。