上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入总计为644.72万元、支出总计为282.08万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加433.67万元、144.89万元。主要原因:项目和人员调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入合计644.72万元,其中:财政拨款收入644.72万元,占100%。
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度支出合计282.08万元,其中:基本支出123.16万元,占43.66%;项目支出158.92万元,占56.34%。
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度财政拨款收、支总决算分别为644.72万元、282.08万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加433.67万元、144.89万元,分别增长205.49%、105.61%。主要原因:项目和人员调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元,占本年支出合计的45.59%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.7万元,增长3.79%。主要原因:项目和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.35万元,占0.27%;医疗卫生与计划生育支出4.09万元,占3.18%;国土海洋气象等支出121.15万元,占94.2%;住房保障支出3.02万元,占2.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.46万元,支出决算为128.61万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。其中:
1、208(类)05(款)02(项)0.35万元。主要用于:事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为0.98万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的35.71%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2、210(类)05(款)02(项)4.09万元。主要用于:事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为4.46万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3、220(类)01(款)50(项)121.15万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费;项目经费的支出。年初预算为114.18万元,支出决算为121.15万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因:项目和人员调整。
4、221(类)02(款)01(项)3.02万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为2.84万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.16万元,包括人员经费89.22万元,公用经费33.94万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”85.81万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”33.94万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”3.41万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所“三公”经费财政拨款支出0万元。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划土地管理局重固所2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计153.47万元,具体情况如下:
1、“城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”153.47万元,其中:
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”143.17万元,主要用于:项目支出143.17万元。
2、“城乡社区支出---新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”10.3万元,其中:
“基本农田建设和保护支出”10.3万元,主要用于:项目支出10.3万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理局重固所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)458.16万元,其中:货物采购金额6.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额451.42万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额458.16万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区规划和土地管理局重固所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
|
|
预算金额
|
0万元
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局重固所概况
一、主要职能
本单位成立于1989年,单位性质全额拨款事业单位,主要业务范围:参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作、做好农民建房相关管理工作、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、协助做好土地权属等相关管理工作。
二、机构设置
无。
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
644.72
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
513.39
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.35
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.09
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
153.47
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
121.15
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.02
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
644.72
|
本年支出合计
|
282.08
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
70.16
|
年末结转和结余
|
432.8
|
总计
|
714.88
|
总计
|
714.88
|
2016年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|
|||||||||
科目编码
|
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
644.72
|
644.72
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.98
|
0.98
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.46
|
4.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.46
|
4.46
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.46
|
4.46
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
513.4
|
513.4
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
503.1
|
503.1
|
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
503.1
|
503.1
|
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
10.3
|
10.3
|
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
10.3
|
10.3
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
122.86
|
122.86
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
122.86
|
122.86
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
117.4
|
117.4
|
|
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
5.46
|
5.46
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
282.08
|
123.16
|
158.92
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.09
|
4.09
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.09
|
4.09
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.09
|
4.09
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
153.47
|
|
153.47
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
143.17
|
|
143.17
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
143.17
|
|
143.17
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
10.3
|
|
10.3
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
10.3
|
|
10.3
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
121.15
|
115.7
|
5.45
|
|
|
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
121.15
|
115.7
|
5.45
|
|
|
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
115.7
|
115.7
|
|
|
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
5.45
|
|
5.45
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
131.32
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
513.4
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.09
|
4.09
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
153.47
|
|
153.47
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
121.15
|
121.15
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
3.02
|
3.02
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
644.72
|
本年支出合计
|
282.08
|
128.61
|
153.47
|
年初财政拨款结转和结余
|
70.16
|
年末财政拨款结转和结余
|
432.8
|
2.71
|
430.09
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
70.16
|
|
|
|
|
总计
|
714.88
|
总计
|
714.88
|
131.32
|
583.56
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
||||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.35
|
0.35
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.09
|
4.09
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.09
|
4.09
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.09
|
4.09
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
121.15
|
115.7
|
5.45
|
220
|
01
|
|
国土资源事务
|
121.15
|
115.7
|
5.45
|
220
|
01
|
50
|
事业运行
|
115.7
|
115.7
|
|
220
|
01
|
99
|
其他国土资源事务支出
|
5.45
|
|
5.45
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
3.02
|
3.02
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
3.02
|
3.02
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
3.02
|
3.02
|
|
合计
|
128.61
|
123.16
|
5.45
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
85.81
|
85.81
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
10.94
|
10.94
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4.05
|
4.05
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.28
|
2.28
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
34.33
|
34.33
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
13.04
|
13.04
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
7.32
|
7.32
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
13.69
|
13.69
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
33.94
|
|
33.94
|
302
|
01
|
办公费
|
4.08
|
|
4.08
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
302
|
06
|
电费
|
0.77
|
|
0.77
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.96
|
|
0.96
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
19.2
|
|
19.2
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.6
|
|
3.6
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
2.81
|
|
2.81
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.12
|
|
0.12
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.81
|
|
0.81
|
302
|
29
|
福利费
|
1.3
|
|
1.3
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.22
|
|
0.22
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
3.41
|
3.41
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.35
|
0.35
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.04
|
0.04
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
3.02
|
3.02
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
123.16
|
89.22
|
33.94
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
212
|
|
|
城乡社区支出
|
153.47
|
|
153.47
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
143.17
|
|
143.17
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
143.17
|
|
143.17
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
|
10.3
|
|
10.3
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
10.3
|
|
10.3
|
合计
|
153.47
|
|
153.47
|
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: