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上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2017.10.20

第三部分  上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入总计为644.72万元、支出总计为282.08万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加433.67万元、144.89万元。主要原因:项目和人员调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度收入合计644.72万元,其中:财政拨款收入644.72万元,占100%
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度支出合计282.08万元,其中:基本支出123.16万元,占43.66%;项目支出158.92万元,占56.34%
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度财政拨款收、支总决算分别为644.72万元、282.08万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加433.67万元、144.89万元,分别增长205.49%105.61%。主要原因:项目和人员调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元,占本年支出合计的45.59%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.7万元,增长3.79%。主要原因:项目和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.35万元,占0.27%;医疗卫生与计划生育支出4.09万元,占3.18%;国土海洋气象等支出121.15万元,占94.2%;住房保障支出3.02万元,占2.35%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.46万元,支出决算为128.61万元,完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。其中:
1208(类)05(款)02(项)0.35万元。主要用于:事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为0.98万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的35.71%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2210(类)05(款)02(项)4.09万元。主要用于:事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为4.46万元,支出决算为4.09万元,完成年初预算的91.7%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3220(类)01(款)50(项)121.15万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费;项目经费的支出。年初预算为114.18万元,支出决算为121.15万元,完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因:项目和人员调整。
4221(类)02(款)01(项)3.02万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为2.84万元,支出决算为3.02万元,完成年初预算的106.34%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出123.16万元,包括人员经费89.22万元,公用经费33.94万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”85.81万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”33.94万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”3.41万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所“三公”经费财政拨款支出0万元。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划土地管理局重固所2016年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计153.47万元,具体情况如下:
1、“城乡社区支出---国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”153.47万元,其中:
“其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”143.17万元,主要用于:项目支出143.17万元。
2、“城乡社区支出---新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出”10.3万元,其中:
“基本农田建设和保护支出”10.3万元,主要用于:项目支出10.3万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理局重固所无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)458.16万元,其中:货物采购金额6.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额451.42万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额458.16万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至20161231日,上海市青浦区规划和土地管理局重固所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

 

 

第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。

 

 

第一部分    上海市青浦区规划和土地管理局重固所概况
 

一、主要职能

本单位成立于1989年,单位性质全额拨款事业单位,主要业务范围:参与和负责区域内城市规划和土地利用规划编制前期数据的采集及相关管理工作、组织或参与镇域内村庄建设规划及其规划的编制和实施管理工作、做好农民建房相关管理工作、建设项目规划实施和土地利用现状巡查工作、协助做好土地权属等相关管理工作。
二、机构设置
无。


第二部分    上海市青浦区规划和土地管理局重固所2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元

 

收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
644.72
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
513.39
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.35
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
4.09
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
153.47
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
121.15  
 
 
十九、住房保障支出
3.02
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
644.72
本年支出合计
282.08
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
70.16
年末结转和结余
432.8
总计
714.88
总计
714.88

  

2016年度收入决算表
单位:万元

 

项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目名称
 
科目编码
 
合计
644.72
644.72
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
0.98
0.98
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.98
0.98
 
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.98
0.98
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4.46
4.46
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
4.46
4.46
 
 
 
 
 
 
210
05
02
  事业单位医疗
4.46
4.46
 
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
513.4
513.4
 
 
 
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
503.1
503.1
 
 
 
 
 
 
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
503.1
503.1
 
 
 
 
 
 
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
10.3
10.3
 
 
 
 
 
 
212
12
02
  基本农田建设和保护支出
10.3
10.3
 
 
 
 
 
 
220
 
 
国土海洋气象等支出
122.86
122.86
 
 
 
 
 
 
220
01
 
国土资源事务
122.86
122.86
 
 
 
 
 
 
220
01
50
  事业运行
117.4
117.4
 
 
 
 
 
 
220
01
99
  其他国土资源事务支出
5.46
5.46
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
3.02
3.02
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
3.02
3.02
 
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
3.02
3.02
 
 
 
 
 
 

  

2016年度支出决算表
单位:万元

 

项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目名称
科目编码
合计
282.08
123.16
158.92
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
0.35
0.35
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.35
0.35
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.35
0.35
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4.09
4.09
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
4.09
4.09
 
 
 
 
210
05
02
  事业单位医疗
4.09
4.09
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
153.47
 
153.47
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
143.17
 
143.17
 
 
 
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
143.17
 
143.17
 
 
 
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
10.3
 
10.3
 
 
 
212
12
02
  基本农田建设和保护支出
10.3
 
10.3
 
 
 
220
 
 
国土海洋气象等支出
121.15
115.7
5.45
 
 
 
220
01
 
国土资源事务
121.15
115.7
5.45
 
 
 
220
01
50
  事业运行
115.7
115.7
 
 
 
 
220
01
99
  其他国土资源事务支出
5.45
 
5.45
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
3.02
3.02
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
3.02
3.02
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
3.02
3.02
 
 
 
 

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元

 

收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
131.32
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
513.4
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.35
0.35
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
4.09
4.09
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
153.47
 
153.47
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
121.15  
121.15  
 
 
 
十九、住房保障支出
3.02
3.02
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
644.72
本年支出合计
282.08
128.61
153.47
年初财政拨款结转和结余
70.16
年末财政拨款结转和结余
432.8
2.71
430.09
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
70.16
 
 
 
 
总计
714.88
总计
       714.88
131.32
583.56

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目名称
合计
基本支出
项目支出
科目编码
208
 
 
社会保障和就业支出
0.35
0.35
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.35 
0.35 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.35
0.35
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
4.09
4.09
 
210
05
 
医疗保障
4.09
4.09
 
210
05
02
  事业单位医疗
4.09
4.09
 
220
 
 
国土海洋气象等支出
121.15
115.7
5.45
220
01
 
国土资源事务
121.15
115.7
5.45
220
01
50
  事业运行
115.7
115.7
 
220
01
99
  其他国土资源事务支出
5.45
 
5.45
221
 
 
住房保障支出
3.02
3.02
 
221
02
 
住房改革支出
3.02
3.02
 
221
02
01
  住房公积金
3.02
3.02
 
合计
128.61
123.16
5.45

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
85.81
85.81
 
301
01
  基本工资
10.94
10.94
 
301
02
  津贴补贴
4.05
4.05
 
301
03
  奖金
0.16
0.16
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
2.28
2.28
 
301
07
  绩效工资
34.33
34.33
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
13.04
13.04
 
301
09
职业年金缴费
7.32
7.32
 
301
99
  其他工资福利支出
13.69
13.69
 
302
 
商品和服务支出
33.94
 
33.94
302
01
  办公费
4.08
 
4.08
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.05
 
0.05
302
06
  电费
0.77
 
0.77
302
07
  邮电费
0.96
 
0.96
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
19.2
 
19.2
302
11
  差旅费
3.6
 
3.6
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
2.81
 
2.81
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.02
 
0.02
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.12
 
0.12
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
0.81
 
0.81
302
29
  福利费
1.3
 
1.3
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.22
 
0.22
303
 
对个人和家庭的补助
3.41
3.41
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.35
0.35
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.04
0.04
 
303
11
  住房公积金
3.02
3.02
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
 
 
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
123.16
89.22
33.94

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
212
 
 
城乡社区支出
153.47
 
153.47
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
143.17
 
143.17
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
143.17
 
143.17
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项收入安排的支出
10.3
 
10.3
212
12
02
基本农田建设和保护支出
10.3
 
10.3
合计
153.47
 
153.47

 无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: