上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区规划和土地管理局(本级)概况
一、主要职能
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。
二、机构设置
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)内设八个科室:办公室、组织人事科、法规监督科、规划管理科、建筑规划管理科、土地管理科、土地权籍和矿产资源管理科、征地补偿管理科。
第二部分 上海市青浦区规划和土地管理局(本级)
2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
282059.39
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
280664.69
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.26
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
27.01
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
281981.48
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
34.14
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
282059.39
|
本年支出合计
|
282042.88
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
564.2
|
年末结转和结余
|
580.71
|
总计
|
282623.59
|
总计
|
282623.59
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
科目编码
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
282059.39
|
282059.39
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.66
|
0.66
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
31.49
|
31.49
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
31.49
|
31.49
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
31.49
|
31.49
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
281993.11
|
281993.11
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1328.41
|
1328.41
|
|
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1328.41
|
1328.41
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
280519.16
|
280519.16
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
244096.25
|
244096.25
|
|
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
36422.91
|
36422.91
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
145.53
|
145.53
|
|
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
145.53
|
145.53
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营
支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
|
科目名称
|
||||||||
科目编码
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
282042.88
|
1116.70
|
280926.19
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.01
|
27.01
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
27.01
|
27.01
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
27.01
|
27.01
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
281981.48
|
1055.29
|
280926.19
|
|
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1399.80
|
1055.29
|
344.51
|
|
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1399.80
|
1055.29
|
344.51
|
|
|
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
280463.64
|
|
280463.64
|
|
|
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
244096.25
|
|
244096.25
|
|
|
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
36367.38
|
|
36367.38
|
|
|
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
118.03
|
|
118.03
|
|
|
|
212
|
12
|
02
|
基本农田建设和保护支出
|
118.03
|
|
118.03
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1394.70
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
280664.69
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
27.01
|
27.01
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
281981.48
|
1399.80
|
280581.67
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
34.14
|
34.14
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
282059.39
|
本年支出合计
|
282042.88
|
1461.21
|
280581.67
|
年初财政拨款结转和结余
|
289.44
|
年末财政拨款结转和结余
|
305.95
|
68.48
|
237.46
|
一般公共预算财政拨款
|
135.00
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
154.44
|
|
|
|
|
总计
|
282348.83
|
总计
|
282348.83
|
1529.70
|
280819.13
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
科目编码
|
||||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.26
|
0.26
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.26
|
0.26
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
27.01
|
27.01
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
27.01
|
27.01
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
27.01
|
27.01
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1399.80
|
1055.29
|
344.51
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
1399.80
|
1055.29
|
344.51
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
1399.80
|
1055.29
|
344.51
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.14
|
34.14
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.14
|
34.14
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.14
|
34.14
|
|
合 计
|
1461.21
|
1116.70
|
344.51
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
765.47
|
765.47
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
95.49
|
95.49
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
359.41
|
359.41
|
|
301
|
03
|
奖金
|
200.26
|
200.26
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
20.57
|
20.57
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
89.74
|
89.74
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
310.8
|
|
310.8
|
302
|
01
|
办公费
|
5.56
|
|
5.56
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.25
|
|
0.25
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
10.49
|
|
10.49
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
97.06
|
|
97.06
|
302
|
11
|
差旅费
|
36.18
|
|
36.18
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
3.69
|
|
3.69
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
0.71
|
|
0.71
|
302
|
14
|
租赁费
|
117.54
|
|
117.54
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.84
|
|
0.84
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.83
|
|
5.83
|
302
|
29
|
福利费
|
9.63
|
|
9.63
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
23.02
|
|
23.02
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
35.99
|
35.99
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.26
|
0.26
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
35.32
|
35.32
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.41
|
0.41
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.44
|
|
4.44
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.44
|
|
4.44
|
310
|
03
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专用设备购置
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|
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
|
公务用车购置
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310
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19
|
其他交通工具购置
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|
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|
310
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99
|
其他资本性支出
|
|
|
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合计
|
1116.7
|
801.46
|
315.24
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
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合计
|
因公出国
(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
315.24
|
4.6
|
17.55
|
4.6
|
17.55
|
|
|
|
|
|
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
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科目名称
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合 计
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基本支出
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项目支出
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科目编码
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类
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款
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项
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212
|
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城乡社区支出
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280581.67
|
|
280581.67
|
212
|
08
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
280463.64
|
|
280463.64
|
212
|
08
|
03
|
城市建设支出
|
244096.25
|
|
244096.25
|
212
|
08
|
99
|
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
36367.38
|
|
36367.38
|
212
|
12
|
|
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
|
118.03
|
|
118.03
|
212
|
12
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02
|
基本农田建设和保护支出
|
118.03
|
|
118.03
|
合 计
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280581.67
|
|
280581.67
|
第三部分 上海市青浦区规划和土地管理局(本级)
2016
年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入总计为282059.39万元、支出总计为282042.88万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加85224.3万元、84095.86万元。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入合计282059.39万元,其中:财政拨款收入282059.39万元,占100%。
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度支出合计282042.88万元,其中:基本支出1116.7万元,占0.4%;项目支出280926.19万元,占99.6%。
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度财政拨款收、支总决算分别为282059.39万元、282042.88万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加85238.85万元、84095.86万元,分别增长43.31%、42.48%。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出1461.21万元,占本年支出合计的0.52%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加176.58万元,增长13.75%。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出1461.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.26万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出27.01万元,占1.85%;城乡社区支出1399.8万元,占95.8%;住房保障支出34.14万元,占2.34%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.62万元,支出决算为1461.21万元,完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.26万元。主要用于:行政单位退休人员费用。年初预算为0.66万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的39.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)27.01万元。主要用于:行政单位医疗保障。年初预算为37.87万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的71.32%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1399.8万元。主要用于:事业单位工资、公用经费和项目支出。年初预算为1150.7万元,支出决算为1399.8万元,完成年初预算的121.65%。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.14万元。主要用于:行政单位住房公积金。年初预算为20.39万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的167.44%。
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.7万元,包括人员经费801.46万元,公用经费315.24万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”765.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出”310.8万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”35.99万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”4.44万元,主要用于购买办公设备。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.55万元,占100%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出17.55万元。全年安排因公出国(境)团组4个、累计4人次。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计669124.49万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)244096.25万元。主要用于:城市建设支出。年初预算为117049.8万元,支出决算为244096.25万元,完成年初预算的208.54%。决算数大于小于预算数的主要原因:项目调整。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)36367.38万元。主要用于:其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为4955.52万元,支出决算为36367.38万元,完成年初预算的733.88%。决算数大于小于预算数的主要原因:项目调整。
3、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)118.03万元。主要用于:基本农田建设和保护支出。年初预算为140.5万元,支出决算为118.03万元,完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理局(本级)机关运行经费支出315.24万元,比2015年度减少了19.07万元,主要原因厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2491.65万元,其中:货物采购金额94.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2397.06万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3382.15万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额3382.15万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区规划和土地管理局(本级)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:根据财政绩效管理的要求来执行;工作机制建设情况:根据财政绩效管理的要求来执行;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额3.1万元,平均得分87.72分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
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预算金额
|
3.1
万元
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评价分值
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评价结论
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主要绩效
|
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存在问题
|
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整改建议
|
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整改情况
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第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。