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上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度决算

主动公开

青浦区规划和土地管理局

2017.10.20

 

第一部分    上海市青浦区规划和土地管理局(本级)概况
 
一、主要职能
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)是主管全区土地及规划工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和市政府有关城乡规划、土地的法律、法规等,研究制定本区有关城镇规划编制并组织实施和监督管理,统一管理城乡土地资源,依法负责土地收回、土地储备和各类建设用地的审批和管理。
二、机构设置
   上海市青浦区规划和土地管理局(本级)内设八个科室:办公室、组织人事科、法规监督科、规划管理科、建筑规划管理科、土地管理科、土地权籍和矿产资源管理科、征地补偿管理科。

第二部分    上海市青浦区规划和土地管理局(本级)
2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
282059.39
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
280664.69
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.26
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
27.01
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
281981.48
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
34.14
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
282059.39
本年支出合计
282042.88
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
564.2
年末结转和结余
580.71
总计
282623.59
总计
282623.59


 

2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目名称
科目编码
合计
282059.39
282059.39
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
0.66
0.66
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.66
0.66
 
 
 
 
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
0.66
0.66
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
31.49
31.49
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
31.49
31.49
 
 
 
 
 
210
05
01
  行政单位医疗
31.49
31.49
 
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
281993.11
281993.11
 
 
 
 
 
212
02
 
城乡社区规划与管理
1328.41
1328.41
 
 
 
 
 
212
02
01
  城乡社区规划与管理
1328.41
1328.41
 
 
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
280519.16
280519.16
 
 
 
 
 
212
08
03
  城市建设支出
244096.25
244096.25
 
 
 
 
 
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
36422.91
36422.91
 
 
 
 
 
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
145.53
145.53
 
 
 
 
 
212
12
02
  基本农田建设和保护支出
145.53
145.53
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
34.14
34.14
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
34.14
34.14
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
34.14
34.14
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
                                                                                 单位:万元
 
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目名称
科目编码
合计
282042.88
1116.70
280926.19
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
0.26
0.26
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.26
0.26
 
 
 
 
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
0.26
0.26
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
27.01
27.01
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
27.01
27.01
 
 
 
 
210
05
01
  行政单位医疗
27.01
27.01
 
 
 
 
212
 
 
城乡社区支出
281981.48
1055.29
280926.19
 
 
 
212
02
 
城乡社区规划与管理
1399.80
1055.29
344.51
 
 
 
212
02
01
  城乡社区规划与管理
1399.80
1055.29
344.51
 
 
 
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
280463.64
 
280463.64
 
 
 
212
08
03
  城市建设支出
244096.25
 
244096.25
 
 
 
212
08
99
  其他国有土地使用权出让收入安排的支出
36367.38
 
36367.38
 
 
 
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
118.03
 
118.03
 
 
 
212
12
02
  基本农田建设和保护支出
118.03
 
118.03
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
34.14
34.14
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
34.14
34.14
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
34.14
34.14
 
 
 
 


 

2016 年度财政拨款收入支出决算总表
                                                                            单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算         财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1394.70
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
280664.69
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
0.26
0.26
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
27.01
27.01
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
281981.48
1399.80
280581.67
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
34.14
34.14
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
282059.39
本年支出合计
282042.88
1461.21
280581.67
年初财政拨款结转和结余
289.44
年末财政拨款结转和结余
305.95
68.48
237.46
      一般公共预算财政拨款
135.00
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
154.44
 
 
 
 
总计
282348.83
总计
282348.83
1529.70
280819.13
 


 

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
单位:万元
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目名称
 
基本支出
项目支出
科目编码
208
 
 
社会保障和就业支出
0.26
0.26
 
208
05
 
行政事业单位离退休
0.26
0.26
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
0.26
0.26
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
27.01
27.01
 
210
05
 
医疗保障
27.01
27.01
 
210
05
01
行政单位医疗
27.01
27.01
 
212
 
 
城乡社区支出
1399.80
1055.29
344.51
212
02
 
城乡社区规划与管理
1399.80
1055.29
344.51
212
02
01
城乡社区规划与管理
1399.80
1055.29
344.51
221
 
 
住房保障支出
34.14
34.14
 
221
02
 
住房改革支出
34.14
34.14
 
221
02
01
住房公积金
34.14
34.14
 
 
1461.21
1116.70
344.51

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
765.47
765.47
 
301
01
  基本工资
95.49
95.49
 
301
02
  津贴补贴
359.41
359.41
 
301
03
  奖金
200.26
200.26
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
20.57
20.57
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
89.74
89.74
 
301
09
职业年金缴费
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
310.8
 
310.8
302
01
  办公费
5.56
 
5.56
302
02
  印刷费
0.25
 
0.25
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
10.49
 
10.49
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
97.06
 
97.06
302
11
  差旅费
36.18
 
36.18
302
12
  因公出国(境)费用
3.69
 
3.69
302
13
  维修(护)费
0.71
 
0.71
302
14
  租赁费
117.54
 
117.54
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.84
 
0.84
302
17
  公务接待费
 
 
 
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
5.83
 
5.83
302
29
  福利费
9.63
 
9.63
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
23.02
 
23.02
303
 
对个人和家庭的补助
35.99
35.99
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.26
0.26
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
35.32
35.32
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.41
0.41
 
310
 
其他资本性支出
4.44
 
4.44
310
02
  办公设备购置
4.44
 
4.44
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1116.7
801.46
315.24
 


 

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
315.24
4.6
17.55
4.6
17.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

 
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目名称
 
基本支出
项目支出
科目编码
212
 
 
城乡社区支出
280581.67
 
280581.67
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
280463.64
 
280463.64
212
08
03
城市建设支出
244096.25
 
244096.25
212
08
99
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
36367.38
 
36367.38
212
12
 
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出
118.03
 
118.03
212
12
02
基本农田建设和保护支出
118.03
 
118.03
   
280581.67
 
280581.67

第三部分  上海市青浦区规划和土地管理局(本级)
2016 年度决算情况说明
 
一、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入总计为282059.39万元、支出总计为282042.88万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加85224.3万元、84095.86万元。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
二、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度收入合计282059.39万元,其中:财政拨款收入282059.39万元,占100%
三、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度支出合计282042.88万元,其中:基本支出1116.7万元,占0.4%;项目支出280926.19万元,占99.6%
四、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度财政拨款收、支总决算分别为282059.39万元、282042.88万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加85238.85万元、84095.86万元,分别增长43.31%42.48%。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。
五、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出1461.21万元,占本年支出合计的0.52%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加176.58万元,增长13.75%。主要原因:以前年度的项目经费在今年支付和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出1461.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.26万元,占0.02%;医疗卫生与计划生育支出27.01万元,占1.85%;城乡社区支出1399.8万元,占95.8%;住房保障支出34.14万元,占2.34%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1209.62万元,支出决算为1461.21万元,完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因:以前年度的项目经费在今年支付及人员工资的调整。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)0.26万元。主要用于:行政单位退休人员费用。年初预算为0.66万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的39.4%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)27.01万元。主要用于:行政单位医疗保障。年初预算为37.87万元,支出决算为27.01万元,完成年初预算的71.32%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1399.8万元。主要用于:事业单位工资、公用经费和项目支出。年初预算为1150.7万元,支出决算为1399.8万元,完成年初预算的121.65%
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)34.14万元。主要用于:行政单位住房公积金。年初预算为20.39万元,支出决算为34.14万元,完成年初预算的167.44%
六、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.7万元,包括人员经费801.46万元,公用经费315.24万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”765.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出”310.8万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”35.99万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”4.44万元,主要用于购买办公设备。
七、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.55万元,占100%
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出17.55万元。全年安排因公出国(境)团组4个、累计4人次。
八、关于上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计669124.49万元,具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)244096.25万元。主要用于:城市建设支出。年初预算为117049.8万元,支出决算为244096.25万元,完成年初预算的208.54%。决算数大于小于预算数的主要原因:项目调整。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)36367.38万元。主要用于:其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为4955.52万元,支出决算为36367.38万元,完成年初预算的733.88%。决算数大于小于预算数的主要原因:项目调整。
3、城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)118.03万元。主要用于:基本农田建设和保护支出。年初预算为140.5万元,支出决算为118.03万元,完成年初预算的84.01%。决算数小于预算数的主要原因:项目调整。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区规划和土地管理局(本级)机关运行经费支出315.24万元,比2015年度减少了19.07万元,主要原因厉行节约。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2491.65万元,其中:货物采购金额94.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2397.06万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3382.15万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额3382.15万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至20161231日,上海市青浦区规划和土地管理局(本级)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区规划和土地管理局(本级)2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况:根据财政绩效管理的要求来执行;工作机制建设情况:根据财政绩效管理的要求来执行;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额3.1万元,平均得分87.72分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目1个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
3.1 万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

 
 
第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释。