上海市青浦区征地事中心2016年度决算
无
主动公开
无
青浦区规划和土地管理局
2017.10.20
第一部分 上海市青浦区征地事务中心概况
一、主要职能
全面负责本区建设用地征收集体土地事务管理工作,具体实施本区征收集体土地房屋补偿相关事务工作,负责本区土地整理(垦复整理、土地整治、增减挂钩相关工作)等工作。
二、机构设置
无。
第二部分 上海市青浦区征地事务中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 470.4. | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 2.54 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.46 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 435.93 | ||
十九、住房保障支出 | 13.47 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 470.4 | 本年支出合计 | 470.4 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 470.4 | 总计 | 470.4 |
2016年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 470.4 | 470.4 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | |||||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | ||||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.46 | 18.46 | |||||||
210 | 5 | 医疗保障 | 18.46 | 18.46 | ||||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | |||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 435.93 | 435.93 | |||||||
220 | 1 | 国土资源事务 | 435.93 | 435.93 | ||||||
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 410.63 | 410.63 | |||||
220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 25.3 | 25.3 | |||||
221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | |||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | ||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |
2016年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 470.4 | 445.1 | 25.3 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | ||||||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |||||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.46 | 18.46 | ||||||
210 | 5 | 医疗保障 | 18.46 | 18.46 | |||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | ||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 435.93 | 410.63 | 25.3 | |||||
220 | 1 | 国土资源事务 | 435.93 | 410.63 | 25.3 | ||||
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 410.63 | 410.63 | ||||
220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 25.3 | 25.3 | ||||
221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | ||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 470.4 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.46 | 18.46 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | 435.93 | 435.93 | |||
十九、住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 470.4 | 本年支出合计 | 470.4 | 470.4 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 470.4 | 总计 | 470.4 | 470.4 |
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.54 | 2.54 | |||
208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | ||
208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 2.54 | 2.54 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.46 | 18.46 | |||
210 | 5 | 医疗保障 | 18.46 | 18.46 | ||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 18.46 | 18.46 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 435.93 | 410.63 | 25.3 | ||
220 | 1 | 国土资源事务 | 435.93 | 410.63 | 25.3 | |
220 | 1 | 50 | 事业运行 | 410.63 | 410.63 | |
220 | 1 | 99 | 其他国土资源事务支出 | 25.3 | 25.3 | |
221 | 住房保障支出 | 13.47 | 13.47 | |||
221 | 2 | 住房改革支出 | 13.47 | 13.47 | ||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | |
合计 | 470.4 | 445.1 | 25.3 |
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 342.63 | 342.63 | ||
301 | 1 | 基本工资 | 145.62 | 145.62 | |
301 | 2 | 津贴补贴 | 18.3 | 18.3 | |
301 | 3 | 奖金 | 16.29 | 16.29 | |
301 | 4 | 其他社会保障缴费 | |||
301 | 6 | 伙食补助费 | 10.85 | 10.85 | |
301 | 7 | 绩效工资 | 60.06 | 60.06 | |
301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.13 | 62.13 | |
301 | 9 | 职业年金缴费 | 29.38 | 29.38 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 商品和服务支出 | 84.85 | 84.85 | ||
302 | 1 | 办公费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 2 | 印刷费 | |||
302 | 3 | 咨询费 | |||
302 | 4 | 手续费 | |||
302 | 5 | 水费 | 0.14 | 0.14 | |
302 | 6 | 电费 | |||
302 | 7 | 邮电费 | 0.09 | 0.09 | |
302 | 8 | 取暖费 | |||
302 | 9 | 物业管理费 | 33.26 | 33.26 | |
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 0.95 | 0.95 | |
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 0.29 | 0.29 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.01 | 0.01 | |
302 | 18 | 专用材料费 | |||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | |||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 4.37 | 4.37 | |
302 | 29 | 福利费 | 6.16 | 6.16 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | 16.04 | 16.04 | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 23.45 | 23.45 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 16.37 | 16.37 | ||
303 | 1 | 离休费 | |||
303 | 2 | 退休费 | 2.11 | 2.11 | |
303 | 3 | 退职(役)费 | |||
303 | 4 | 抚恤金 | |||
303 | 5 | 生活补助 | |||
303 | 7 | 医疗费 | |||
303 | 8 | 助学金 | |||
303 | 9 | 奖励金 | |||
303 | 11 | 住房公积金 | 13.47 | 13.47 | |
303 | 12 | 提租补贴 | |||
303 | 13 | 购房补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.79 | 0.79 | |
310 | 其他资本性支出 | 1.25 | 1.25 | ||
310 | 2 | 办公设备购置 | 1.25 | 1.25 | |
310 | 3 | 专用设备购置 | |||
310 | 7 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 445.1 | 359 | 86.1 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 经费决算数 | ||||||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
2 | 0 | 2 | 0.01 |
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:上海市青浦区征地事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区征地事务中心2016年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度收入总计为470.4万元、支出总计为470.4万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加33.1万元、33.1万元。主要原因:项目和人员调整。
二、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度收入合计470.4万元,其中:财政拨款收入470.4万元,占100%。
三、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度支出合计470.4万元,其中:基本支出445.1万元,占94.62%;项目支出25.3万元,占5.38%。
四、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度财政拨款收、支总决算分别为470.4万元、470.4万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加33.1万元、33.1万元,分别增长7.04%、7.04%。主要原因:项目和人员调整。
五、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出470.4万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加33.1万元,增长7.04%。主要原因:项目和人员调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出470.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.54万元,占0.54%;医疗卫生与计划生育支出18.46万元,占3.93%;国土海洋气象等支出435.93万元,占92.67%;住房保障支出13.47万元,占2.86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为468.34万元,支出决算为470.4万元,完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2.54万元。主要用于:事业退休人员的退休补贴及其他费用。年初预算为2.18万元,支出决算为2.54万元,完成年初预算的116.51%。决算数大于预算数的主要原因:人员调整。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)18.46万元。主要用于:事业在职人员社会保障费中的医疗保障缴交。年初预算为24.02万元,支出决算为18.46万元,完成年初预算的76.85%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
3、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)410.63万元、其他国土资源事务支出(项)25.3万元。主要用于:在职人员日常的人员经费、日常公用经费;项目经费的支出。年初预算为400.86万元和26万元,支出决算为410.63万元及25.3万元,完成年初预算的102.44%及97.31%。决算数大于及小于预算数的主要原因:项目和人员调整。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.47万元。主要用于:在职人员日常的公积金缴交。年初预算为15.28万元,支出决算为13.47万元,完成年初预算的88.15%。决算数小于预算数的主要原因:人员调整。
六、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出445.1万元,包括人员经费359万元,公用经费86.1万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”342.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。
2、“商品和服务支出”84.85万元,主要用于:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助”16.37万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出”1.25万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市青浦区征地事务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区征地事务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元,支出决算为0.01万元,完成预算的0.5%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的0.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.59万元,降低98.33%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算减少0.59万元,降低98.33%。公务接待费支出减少的主要原因是单位厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.01万元,占0.5%。具体情况如下:
公务接待费支出0.01万元。其中:国内公务接待支出0.01万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务接待费,列明公务接待批1次、人次2人,其中:接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区征地名事务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区征地事务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区征地事务中心无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)35.01万元,其中:货物采购金额1.75万元、工程采购金额0万元、服务采购金额33.26万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额35.01万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额35.01万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,上海市青浦区征地事务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区征地事务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况无;工作机制建设情况无;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称 | |
预算金额 | 万元 |
评价分值 | |
评价结论 | |
主要绩效 | |
存在问题 | |
整改建议 | |
整改情况 |
第四部分 名词解释
本单位无专业性较强的名词解释
。