上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所 2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2018.02.05
上海市青浦区2018年区级单位预算
预算单位:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2018年单位财务收支预算总表
2. 2018年单位收入预算总表
3. 2018年单位支出预算总表
4.2018年单位财政拨款收支预算总表
5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所主要职能
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所。
主要职能包括:
贯彻上级部门老干部工作的文件精神,落实老干部政治、生活二项待遇;积极开展“6个老有”活动;积极开展冬送温暖、夏送清凉活动;帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所机构设置
本单位设岗位8个,7人为管理岗位,占岗位总数的87.5%。其中:领导管理岗位2个,分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位;普通管理岗位5个,分别为8级普通管理岗位1个,9级普通管理岗位4个。专业技术岗位1个,占岗位总数的12.5%,为信息管理专业技术9级。
根据上述职责,上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所预算支出总额为195.15万元,其中:财政拨款支出预算195.15万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算195.15万元,比上年执行数增加20.08万元,主要原因是公用经费综合定额标准提高;2018年本单位无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目178.77万元,主要用于工资福利支出,单位工作业务公用支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9.43万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
6. “住房保障支出”科目6.95万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表
单位:元
|
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||
一、财政拨款收入
|
1,951,547
|
一、社会保障和就业支出
|
1,787,672
|
1,426,392
|
361,280
|
|
1
、一般公共预算资金
|
1,951,547
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
94,352
|
94,352
|
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
69,523
|
69,523
|
|
|
二、事业收入
|
|
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三、事业单位经营收入
|
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四、其他收入
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|
|
收入总计
|
1,951,547
|
支出总计
|
1,951,547
|
1,590,267
|
361,280
|
|
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,787,672 | 1,787,672 | |||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,500,141 | 1,500,141 | ||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,500,141 | 1,500,141 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 287,531 | 287,531 | ||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440 | 9,440 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198,636 | 198,636 | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79,455 | 79,455 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 94,352 | 94,352 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 94,352 | 94,352 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 94,352 | 94,352 | |||
221 | 住房保障支出 | 69,523 | 69,523 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 69,523 | 69,523 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 69,523 | 69,523 | |||
合计 | 1,951,547 | 1,951,547 |
2018年单位支出预算总表
单位:元
|
||||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,787,672
|
1,787,672
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1,500,141
|
1,500,141
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
1,500,141
|
1,500,141
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
287,531
|
287,531
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198,636
|
198,636
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79,455
|
79,455
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,352
|
94,352
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
94,352
|
94,352
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,352
|
94,352
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
69,523
|
69,523
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
69,523
|
69,523
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
69,523
|
69,523
|
|
合计
|
1,951,547
|
1,951,547
|
|
单位:元
|
|||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
1,951,547
|
一、社会保障和就业支出
|
1,787,672
|
1,787,672
|
|
二、政府性基金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
94,352
|
94,352
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
69,523
|
69,523
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,951,547
|
支出总计
|
1,951,547
|
1,951,547
|
|
单位:元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,787,672
|
1,787,672
|
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
1,500,141
|
1,500,141
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
1,500,141
|
1,500,141
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
287,531
|
287,531
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
9,440
|
9,440
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
198,636
|
198,636
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79,455
|
79,455
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,352
|
94,352
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
94,352
|
94,352
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,352
|
94,352
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
69,523
|
69,523
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
69,523
|
69,523
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
69,523
|
69,523
|
|
合计
|
1,951,547
|
1,951,547
|
|
单位:元
|
||||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
|
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
1,580,827
|
1,580,827
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
224,712
|
224,712
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
38,184
|
38,184
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
39,984
|
39,984
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
731,007
|
731,007
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
198,636
|
198,636
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
79,455
|
79,455
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
130,116
|
130,116
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
69,523
|
69,523
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
69,210
|
69,210
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
352,280
|
|
352,280
|
302
|
01
|
办公费
|
2,300
|
|
2,300
|
302
|
02
|
印刷费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
07
|
邮电费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
16
|
培训费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2,000
|
|
2,000
|
302
|
26
|
劳务费
|
10,000
|
|
10,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
19,864
|
|
19,864
|
302
|
29
|
福利费
|
30,240
|
|
30,240
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
59,280
|
|
59,280
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
178,596
|
|
178,596
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9440
|
9440
|
|
303
|
02
|
退休费
|
9440
|
9440
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
9,000
|
|
9,000
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
9,000
|
|
9,000
|
合计
|
1,951,547
|
1,590,267
|
361,280
|
|
|
|
单位:万元
|
|||
2018
年“三公”经费预算数
|
2018
年机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
0.2
|
|
0.2
|
|
|
|
|
2018年“三公”经费预算数为0.2万元,比2017年预算增加0.2万元。其中:公务接待费0.2万元。比2017年预算增加0.2万元,主要原因是会议招待用客饭费增加。2018年本单位未安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。
二、机关运行经费预算
2018年本单位无机关运行经费。
2018年度本单位政府采购预算1.13万元,其中:政府采购货物预算1.13万元。本单位2018年未安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务2018年度无实行绩效目标管理的项目。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||
(2018
年 )
|
|||||
申报单位名称:
|
|||||
项目名称
|
|
||||
项目类型
|
区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||
开始时间
|
|
结束时间
|
|
||
项目概况
|
|
||||
立项依据
|
|
||||
项目设立的必要性
|
|
||||
保证项目实施的制度、措施
|
|
||||
项目总预算(元)
|
|
项目当年预算(元)
|
|
||
同名项目上年预算额(元)
|
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
|
||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||
项目当年投入资金构成
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
项目实施计划
|
|
||||
项目总目标
|
|
||||
年度绩效目标
|
|
||||
分解目标
|
|||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||
投入和管理目标
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
产出目标
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
效果目标
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
影响力目标
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
备注
|
|
||||
|
|||||
注:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2018年度无实行绩效目标管理的项目,故本表无数据。
|