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上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所 2018年区级单位预算

主动公开

青浦区人力资源和社会保障局

2018.02.05

上海市青浦区2018年区级单位预算            
预算单位:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所            
目  录

一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4.2018年单位财政拨款收支预算总表
    5.2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所主要职能

上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所。
    主要职能包括:
    贯彻上级部门老干部工作的文件精神,落实老干部政治、生活二项待遇;积极开展“6个老有”活动;积极开展冬送温暖、夏送清凉活动;帮助引导退休干部开展有益身心健康的各类活动。
上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所机构设置

本单位设岗位8个,7人为管理岗位,占岗位总数的87.5%。其中:领导管理岗位2个,分别为6级领导管理岗位和7级领导管理岗位;普通管理岗位5个,分别为8级普通管理岗位1个,9级普通管理岗位4个。专业技术岗位1个,占岗位总数的12.5%,为信息管理专业技术9级。
    根据上述职责,上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所设零个内设机构。

名词解释

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年,上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所预算支出总额为195.15万元,其中:财政拨款支出预算195.15万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算195.15万元,比上年执行数增加20.08万元,主要原因是公用经费综合定额标准提高;2018年本单位无政府性基金拨款支出预算。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “社会保障和就业支出”科目178.77万元,主要用于工资福利支出,单位工作业务公用支出等。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目9.43万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
    6. “住房保障支出”科目6.95万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
2018年单位财务收支预算总表

 

   
单位:元
             
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
1,951,547
一、社会保障和就业支出
1,787,672
1,426,392
361,280
 
1 、一般公共预算资金
1,951,547
二、医疗卫生与计划生育支出
94,352
94,352
 
 
2 、政府性基金
 
三、住房保障支出
69,523
69,523
 
 
二、事业收入
 
 
 
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,951,547
支出总计
1,951,547
1,590,267
361,280
 

        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
208     社会保障和就业支出 1,787,672 1,787,672      
208 01   人力资源和社会保障管理事务 1,500,141 1,500,141      
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,500,141 1,500,141      
208 05   行政事业单位离退休 287,531 287,531      
208 05 02 事业单位离退休 9,440 9,440      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 198,636 198,636      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 79,455 79,455      
210     医疗卫生与计划生育支出 94,352 94,352      
210 11   行政事业单位医疗 94,352 94,352      
210 11 02 事业单位医疗 94,352 94,352      
221     住房保障支出 69,523 69,523      
221 02   住房改革支出 69,523 69,523      
221 02 01 住房公积金 69,523 69,523      
合计 1,951,547 1,951,547      

2018年单位支出预算总表 

 

   
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
1,787,672
1,787,672
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
1,500,141
1,500,141
 
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,500,141
1,500,141
 
208
05
 
行政事业单位离退休
287,531
287,531
 
208
05
02
事业单位离退休
9,440
9,440
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
198,636
198,636
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
79,455
79,455
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
94,352
94,352
 
210
11
 
行政事业单位医疗
94,352
94,352
 
210
11
02
事业单位医疗
94,352
94,352
 
221
 
 
住房保障支出
69,523
69,523
 
221
02
 
住房改革支出
69,523
69,523
 
221
02
01
住房公积金
69,523
69,523
 
合计
1,951,547
1,951,547
 

 2018年单位财政拨款收支预算总表 

 

     
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
1,951,547
一、社会保障和就业支出
1,787,672
1,787,672
 
二、政府性基金
 
二、医疗卫生与计划生育支出
94,352
94,352
 
 
 
三、住房保障支出
69,523
69,523
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,951,547
支出总计
1,951,547
1,951,547
 

 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

 

   
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
1,787,672
1,787,672
 
208
01
 
人力资源和社会保障管理事务
1,500,141
1,500,141
 
208
01
99
其他人力资源和社会保障管理事务支出
1,500,141
1,500,141
 
208
05
 
行政事业单位离退休
287,531
287,531
 
208
05
02
事业单位离退休
9,440
9,440
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
198,636
198,636
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
79,455
79,455
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
94,352
94,352
 
210
11
 
行政事业单位医疗
94,352
94,352
 
210
11
02
事业单位医疗
94,352
94,352
 
221
 
 
住房保障支出
69,523
69,523
 
221
02
 
住房改革支出
69,523
69,523
 
221
02
01
住房公积金
69,523
69,523
 
合计
1,951,547
1,951,547
 

 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

   
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
             
注:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

     
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,580,827
1,580,827
 
301
01
基本工资
224,712
224,712
 
301
02
津贴补贴
38,184
38,184
 
301
06
伙食补助费
39,984
39,984
 
301
07
绩效工资
731,007
731,007
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
198,636
198,636
 
301
09
职业年金缴费
79,455
79,455
 
301
12
其他社会保障缴费
130,116
130,116
 
301
13
住房公积金
69,523
69,523
 
301
99
其他工资福利支出
69,210
69,210
 
302
 
商品和服务支出
352,280
 
352,280
302
01
办公费
2,300
 
2,300
302
02
印刷费
5,000
 
5,000
302
04
手续费
5,000
 
5,000
302
07
邮电费
10,000
 
10,000
302
11
差旅费
10,000
 
10,000
302
13
维修(护)费
10,000
 
10,000
302
15
会议费
5,000
 
5,000
302
16
培训费
5,000
 
5,000
302
17
公务接待费
2,000
 
2,000
302
26
劳务费
10,000
 
10,000
302
28
工会经费
19,864
 
19,864
302
29
福利费
30,240
 
30,240
302
39
其他交通费用
59,280
 
59,280
302
99
其他商品和服务支出
178,596
 
178,596
303
 
对个人和家庭的补助
9440
9440
 
303
02
退休费
9440
9440
 
310
 
其他资本性支出
9,000
 
9,000
310
02
办公设备购置
9,000
 
9,000
合计
1,951,547
1,590,267
361,280

 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

 

 
 
 
 
单位:万元
2018 年“三公”经费预算数
2018 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.2
 
0.2
 
 
 
 

 其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
     2018年“三公”经费预算数为0.2万元,比2017年预算增加0.2万元。其中:公务接待费0.2万元。比2017年预算增加0.2万元,主要原因是会议招待用客饭费增加。2018年本单位未安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费。
二、机关运行经费预算
     2018年本单位无机关运行经费。                                                                                                                                                                                                              
三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算1.13万元,其中:政府采购货物预算1.13万元。本单位2018年未安排政府采购工程预算和政府采购服务预算。                                                                                                                                                           
四、绩效目标设置情况
    上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务2018年度无实行绩效目标管理的项目。

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
 
(2018 )
 
申报单位名称:
 
项目名称
 
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
开始时间
 
结束时间
 
 
项目概况
 
 
立项依据
 
 
项目设立的必要性
 
 
 
保证项目实施的制度、措施
 
 
 
项目总预算(元)
 
项目当年预算(元)
 
 
同名项目上年预算额(元)
 
同名项目上年预算执行数(元)
 
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
 
 
项目总目标
 
 
年度绩效目标
 
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产出目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
效果目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注
 
 
 
 
注:上海市青浦区机关事业单位退休干部管理服务所2018年度无实行绩效目标管理的项目,故本表无数据。
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
     
      
      
    
     
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     
      
      
     
      
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      
 
 
 
 
 
 
 
      
     
      
      
    
     
        
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
      
    
      
      
    
     
        
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
      
      
      
      
     
     
        
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
      
       
      
     
      
      
    
     
       
 

 

 

 2018年单位收入预算总表