上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人力资源和社会保障局
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区人力资源和社会保障局主要职能
(一)贯彻执行有关人力资源和社会保障工作的法律、法规;结合本区实际,拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划,研究起草人力资源和社会保障工作的实施意见,并组织实施和监督检查。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一、规范、有序的人力资源市场,实现人力资源合理流动和有效配置;负责本区人才引进的管理工作。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度;优化就业环境,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度;贯彻落实高校毕业生就业政策,做好高校毕业生的就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;做好对社会职业中介、社会力量办学机构的指导服务监管工作。
(四)拟订本区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,落实本区公务员职位分类、管理办法的实施细则,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作。
(五)完善本区公务员考试录用制度,负责组织本区公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;完善本区公务员考核制度,配合相关部门拟订政府绩效考核管理办法。承担区绩效考核领导小组办公室日常工作,指导各级机关做好公务员的绩效考核;完善本区公务员申诉控告制度、公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。完善本区公务员交流制度,拟订公务员国(境)内外培训和实习的规划、计划和标准,组织本区公务员培训工作。
(六)贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配政策、福利和离退休政策;落实企业职工工资收入的宏观调控政策和最低工资制度,完善工资支付保障机制。
(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,加强事业单位人员管理;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育实施意见,推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八)负责军队转业干部安置工作,组织军队转业干部的教育培训工作,负责部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
(九)围绕保民生、保增长、保稳定,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。完善农村社会养老保险制度,切实提高农保退休人员的保障水平。对征地农民继续落实镇保,鼓励企业为缴纳农保的职工逐步过渡到镇保。
(十)贯彻执行有关职工基本医疗保险工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,负责组织实施有关法规、规章和政策;负责落实基本医疗保险、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理方法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责相关医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门研究拟订医疗保险制度改革相关政策。
(十一)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
(十二)完善本区劳动、人事争议调解仲裁机制,规范劳动、人事用工,组织实施人力资源和社会保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
(十三)认真执行农民工工作综合性政策,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。承担区农民工工作联席会议日常工作。
(十四)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
(十五)承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区人力资源和社会保障局机构设置
上海市青浦区人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市青浦区人力资源和社会保障局本部以及下属8家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,参公事业单位3家,全额事业单位5家,具体包括(列示至基层预算单位):
1 青浦区人力资源和社会保障局本部
2 青浦区劳动人事争议仲裁院 (参公事业)
3 青浦区劳动保障监察大队( 参公事业)
4 青浦区社会保障服务中心 (全额事业)
5 青浦区医疗保险事务中心 (参公事业)
6 青浦区人才服务中心 (全额事业)
7 青浦区机关事业单位退休干部管理服务所 (全额事业)
8 青浦区工伤认定事务中心( 全额事业)
9.青浦区就业促进中心(全额事业)
上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年部门预算编制说明
2017年,上海市青浦区人力资源和社会保障局预算支出总额为41474.87万元,其中:财政拨款支出预算24132.87万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算22986.87万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目12290万元,主要用于三支一扶及人事派遣人员经费支出和人才发展资金专项。
2. “教育支出”科目2920万元,主要用于区职工职业教育培训项目。
3. “社会保障和就业支出”科目6315.11万元,主要用于行政事业单位人员、公用及项目经费支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目2372.14万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗保险支出及生管理事务支出,公务员医疗补助。
5. “住房保障支出”科目235.62万元,主要用于行政事业单位住房公积金、住房补贴等项目。
2017
年部门财务收支预算总表
|
|||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
241,328,788
|
一、一般公共服务支出
|
122,900,000
|
1.
一般公共预算资金
|
241,328,788
|
二、教育支出
|
29,200,000
|
2.
政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
236,571,138
|
二、事业收入
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
23,721,429
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
2,356,221
|
四、其他收入
|
|
|
|
五、财政专项资金
|
173,420,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
414,748,788
|
支出总计
|
414,748,788
|
2017
年部门收入预算总表
|
||||||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
122,900,000
|
|
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
29,200,000
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
236,571,138
|
63,151,138
|
|
|
173,420,000
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
53,235,368
|
53,235,368
|
|
|
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
2,090,400
|
|
|
|
208
|
01
|
05
|
劳动保障监察
|
6,344,277
|
6,344,277
|
|
|
|
208
|
01
|
06
|
就业管理事务
|
14,436,082
|
14,436,082
|
|
|
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
3,084,714
|
|
|
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
5,183,540
|
5,183,540
|
|
|
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
11,668,191
|
11,668,191
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,660,770
|
6,660,770
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
237,140
|
237,140
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
144,000
|
144,000
|
|
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
28,000
|
28,000
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5,096,095
|
5,096,095
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,155,535
|
1,155,535
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
176,670,000
|
3,250,000
|
|
|
173,420,000
|
208
|
07
|
02
|
职业培训补贴
|
2,780,000
|
|
|
|
2,780,000
|
208
|
07
|
04
|
社会保险补贴
|
550,000
|
|
|
|
550,000
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
123,950,000
|
2,200,000
|
|
|
121,750,000
|
208
|
07
|
10
|
特定就业政策支出
|
31,790,000
|
|
|
|
31,790,000
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
17,600,000
|
1,050,000
|
|
|
16,550,000
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
5,000
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23,721,429
|
23,721,429
|
|
|
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
14,148,573
|
14,148,573
|
|
|
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
14,148,573
|
14,148,573
|
|
|
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
4,800,000
|
4,800,000
|
|
|
|
210
|
03
|
99
|
其他医疗卫生机构支出
|
4,800,000
|
4,800,000
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
4,772,856
|
4,772,856
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
1,348,813
|
1,348,813
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,424,043
|
1,424,043
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
2,000,000
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
|
|
合计
|
414,748,788
|
241,328,788
|
0
|
0
|
173,420,000
|
2017
年部门支出预算总表
|
||||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
236,571,138
|
48,158,529
|
188,412,609
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
53,235,368
|
41,525,759
|
11,709,609
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
|
2,090,400
|
208
|
01
|
05
|
劳动保障监察
|
6,344,277
|
6,005,677
|
338,600
|
208
|
01
|
06
|
就业管理事务
|
14,436,082
|
11,523,867
|
2,912,215
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
5,183,540
|
4,448,600
|
734,940
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
11,668,191
|
6,532,272
|
5,135,919
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,660,770
|
6,632,770
|
28,000
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
237,140
|
237,140
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
144,000
|
144,000
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
28,000
|
|
28,000
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5,096,095
|
5,096,095
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,155,535
|
1,155,535
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
176,670,000
|
0
|
176,670,000
|
208
|
07
|
02
|
职业培训补贴
|
2,780,000
|
|
2,780,000
|
208
|
07
|
04
|
社会保险补贴
|
550,000
|
|
550,000
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
123,950,000
|
|
123,950,000
|
208
|
07
|
10
|
特定就业政策支出
|
31,790,000
|
|
31,790,000
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
17,600,000
|
|
17,600,000
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23,721,429
|
9,525,309
|
14,196,120
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
14,148,573
|
6,752,453
|
7,396,120
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
14,148,573
|
6,752,453
|
7,396,120
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
4,800,000
|
|
4,800,000
|
210
|
03
|
99
|
其他医疗卫生机构支出
|
4,800,000
|
|
4,800,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
4,772,856
|
2,772,856
|
2,000,000
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
1,348,813
|
1,348,813
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,424,043
|
1,424,043
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
合计
|
414,748,788
|
60,040,059
|
354,708,729
|
2017
年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
241,328,788
|
一、一般公共服务支出
|
122,900,000
|
122,900,000.00
|
|
二、政府性基金
|
|
二、教育支出
|
29,200,000
|
29,200,000.00
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
63,151,138
|
63,151,138.00
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
23,721,429
|
23,721,429.00
|
|
|
|
五、住房保障支出
|
2,356,221
|
2,356,221.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
241,328,788
|
支出总计
|
241,328,788.00
|
241,328,788.00
|
|
2017
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
201
|
10
|
|
人力资源事务
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
201
|
10
|
99
|
其他人力资源事务支出
|
122,900,000
|
|
122,900,000
|
205
|
|
|
教育支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
205
|
08
|
|
进修及培训
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
205
|
08
|
03
|
培训支出
|
29,200,000
|
|
29,200,000
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
63,151,138
|
48,158,529
|
14,992,609
|
208
|
01
|
|
人力资源和社会保障管理事务
|
53,235,368
|
41,525,759
|
11,709,609
|
208
|
01
|
01
|
行政运行
|
10,428,164
|
10,428,164
|
|
208
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
2,090,400
|
|
2,090,400
|
208
|
01
|
05
|
劳动保障监察
|
6,344,277
|
6,005,677
|
338,600
|
208
|
01
|
06
|
就业管理事务
|
14,436,082
|
11,523,867
|
2,912,215
|
208
|
01
|
09
|
社会保险经办机构
|
3,084,714
|
2,587,179
|
497,535
|
208
|
01
|
12
|
劳动人事争议调解仲裁
|
5,183,540
|
4,448,600
|
734,940
|
208
|
01
|
99
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出
|
11,668,191
|
6,532,272
|
5,135,919
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
6,660,770
|
6,632,770
|
28,000
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
237,140
|
237,140
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
144,000
|
144,000
|
|
208
|
05
|
03
|
离退休人员管理机构
|
28,000
|
|
28,000
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
5,096,095
|
5,096,095
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
1,155,535
|
1,155,535
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3,250,000
|
0
|
3,250,000
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
2,200,000
|
|
2,200,000
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
1,050,000
|
|
1,050,000
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
5,000
|
|
5,000
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23,721,429
|
9,525,309
|
14,196,120
|
210
|
01
|
|
医疗卫生与计划生育管理事务
|
12,058,573
|
6,752,453
|
5,306,120
|
210
|
01
|
99
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
|
12,058,573
|
6,752,453
|
5,306,120
|
210
|
03
|
|
基层医疗卫生机构
|
6,890,000
|
|
6,890,000
|
210
|
03
|
99
|
其他医疗卫生机构支出
|
6,890,000
|
|
6,890,000
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
4,772,856
|
2,772,856
|
2,000,000
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
1,348,813
|
1,348,813
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,424,043
|
1,424,043
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
2,000,000
|
|
2,000,000
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2,356,221
|
2,356,221
|
|
合计
|
241,328,788
|
60,040,059
|
181,288,729
|
2017
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
|||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注:上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
|
2017
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
编制部门:上海市青浦区人力资源和社会保障局
|
单位:元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
46,844,975
|
46,844,975.00
|
0
|
301
|
01
|
基本工资
|
5,813,412
|
5,813,412.00
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
12,277,608
|
12,277,608.00
|
|
301
|
03
|
奖金
|
4,209,277
|
4,209,277.00
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
3,693,413
|
3,693,413.00
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
1,668,288
|
1,668,288.00
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
11,813,930
|
11,813,930.00
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
5,096,095
|
5,096,095.00
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
1,155,535
|
1,155,535.00
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
1,117,417
|
1,117,417.00
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
10,059,315
|
0
|
10,059,315
|
302
|
01
|
办公费
|
398,107
|
|
398,107
|
302
|
02
|
印刷费
|
44,000
|
|
44,000
|
302
|
03
|
咨询费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
04
|
手续费
|
5,000
|
|
5,000
|
302
|
05
|
水费
|
102,700
|
|
102,700
|
302
|
06
|
电费
|
1,123,000
|
|
1,123,000
|
302
|
07
|
邮电费
|
247,000
|
|
247,000
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2,898,834
|
|
2,898,834
|
302
|
11
|
差旅费
|
155,000
|
|
155,000
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
70,000
|
|
70,000
|
302
|
13
|
维修费
|
64,900
|
|
64,900
|
302
|
15
|
会议费
|
84,360
|
|
84,360
|
302
|
16
|
培训费
|
381,638
|
|
381,638
|
302
|
17
|
公务接待费
|
42,652
|
|
42,652
|
302
|
18
|
专用材料费
|
20,000
|
|
20,000
|
302
|
26
|
劳务费
|
32,000
|
|
32,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
509,612
|
|
509,612
|
302
|
29
|
福利费
|
806,400
|
|
806,400
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
112,000
|
|
112,000
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
1,793,040
|
|
1,793,040
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1,164,072
|
|
1,164,072
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2,800,481
|
2,800,481.00
|
0
|
303
|
01
|
离休费
|
97,140
|
97,140.00
|
|
303
|
02
|
退休费
|
284,000
|
284,000.00
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2,356,221
|
2,356,221.00
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
63,120
|
63,120.00
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
335,288
|
|
335,288
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
335,288
|
|
335,288
|
合计
|
60,040,059
|
49,645,456.00
|
10,394,603.00
|
2017
年上海市青浦区人力资源和社会保障局部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
单位:万元
|
||||||
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
52.27
|
7
|
4.27
|
41
|
16.5
|
24.5
|
607.05
|
一、“三公”经费预算
上海市青浦区人力资源和社会保障局部门2017年“三公”经费财政拨款预算为52.27万元,包括青浦区人力资源和社会保障局部门以及下属8家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2016年预算增加减少9.07万元。 其中:
因公出国(境)费预算7万元,主要是参加上级部门组织的境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。
公务接待费预算4.27万元,主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加1.14万元,主要原因是2017年增加了1家下属事业单位(青浦区就业促进中心)。
公务用车购置及运行费预算41万元(其中,公务用车购置费16.5万元,公务用车运行费24.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于劳动保障监察执法所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少10.21万元,主要原因是减少了新增公务车购置。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区人力资源和社会保障局2017年度机关运行经费财政拨款预算607.05万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算252.07万元,其中:政府采购货物预算70.87万元、政府采购服务预算181.2万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额252.07万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额151.24万元。
四、预算绩效情况
2017年度,本单位实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额3831.47万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
||||||
(2017
年 )
|
||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人力资源和社会保障局(本部)
|
||||||
项目名称
|
地方教育附加专项经费
|
|||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
|||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类
☑
政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
|||||
项目负责人
|
邹斯诞
|
联系人
|
严琳叶
|
联系电话
|
33868373
|
|
开始时间
|
2017
年1月1日
|
结束时间
|
2017
年12月31日
|
|||
项目概况
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
立项依据
|
青人社(2014)69号文,青府办发(2013)105号,青府办发(2016)91号文件
|
|||||
项目设立的必要性
|
使用区统筹资金实施区域职业培训重点项目和为企业提供集中的培训服务
|
|||||
保证项目实施的制度、措施
|
青人社(2014)69号文,青府办发(2013)105号,青府办发(2016)91号文件
|
|||||
项目总预算(元)
|
29200000
|
项目当年预算(元)
|
29200000
|
|||
同名项目上年预算额(元)
|
16280000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
16280000
|
|||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
||||
项目当年投入资金构成
|
中小微企业平台职业培训专项
|
2600000
|
||||
区重点区域培训专项
|
25070000
|
|||||
推进区职业培训工作专项
|
1530000
|
|||||
项目实施计划
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
项目总目标
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
年度绩效目标
|
运用地方教育附加开展职工职业培训
|
|||||
分解目标
|
||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
||||
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
||||
资金到位及时性
|
及时
|
|||||
专款专用率
|
|
=100.00%
|
||||
预算执行率
|
=100.00%
|
|||||
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
||||
效果目标
|
收入预算完成率
|
100
|
||||
影响力目标
|
绩效目标的合理性
|
合理
|
||||
人员到位率
|
=100.00%
|
|||||
长效管理制度建设
|
完善
|
|||||
备注
|
|
|||||
填报单位负责人(签名):邹斯诞 填报人:严琳叶 填报日期:
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区就业促进中心
|
|||||||
项目名称
|
促进就业工作经费
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||||
项目负责人
|
李振红
|
联系人
|
顾建辉
|
联系电话
|
69717147
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
项目概况
|
1
、为企业和求职人员提供招聘活动平台平台服务 2、根据就促中心专项工作要求开展有针对性的专项就业服务 3、根据就促中心专项工作要求在全区开展政策、活动宣传等专项就业服务 4、用于支付朱家角镇和华新镇关于淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心日常相关办公经费 5、各区县档案转递 6、对促进就业专项资金委托第三方进行绩效评价和跟踪等 |
||||||
立项依据
|
1
、根据上海市就业促进中心工作要求开展招聘活动 2、根据市就促中心专项工作要求开展各类专项就业服务 3、根据青浦区就业促进中心与朱家角镇、华新镇签订的相关协议 4、根据沪就促(2016)37号文 5、根据青浦区财政局对财政资金的管理要求 |
||||||
项目设立的必要性
|
1
、落实市人社局职业介绍功能设置要求 2、落实人社部及市人社局有关专项工作的要求 3、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的有效运行 4、保证促进就业专项资金安全及有效落实 |
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
1
、制定月度招聘计划、采集企业岗位信息、提前公告并布置落实 2、根据专项活动工作要求切实落实工作 3、经常性对全区保障栏检查、监督、维护 4、根据沪就促(2016)37号文实施档案转递工作 5、根据青浦区财政局相关要求委托具有资质的第三方进行专项评估工作 |
||||||
项目总预算(元)
|
2617000
|
项目当年预算(元)
|
2617000
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
促进就业印刷、宣传费
|
380000
|
|||||
劳动保障栏维护费
|
190000
|
||||||
职介分所补贴
|
200000
|
||||||
招聘会工作经费
|
48000
|
||||||
档案管理费
|
50000
|
||||||
促进就业专项经费
|
1560000
|
||||||
工作服
|
145000
|
||||||
绩效评价费
|
44000
|
||||||
项目实施计划
|
1
、按月开展招聘活动 2、按照专项活动要求相应开展促进就业印刷、宣传工作 3、确保全区保障栏完好、完整、正常 4、档案转递费按月流转 5、根据青浦区财政局相关工作要求,推进绩效评价工作 |
||||||
项目总目标
|
1
、确保招聘会顺利进行 2、确保专项就业服务活动顺利进行 3、确保保障栏正常运行得以保证各专项就业服务活动顺利进行 4、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的有效运行 5、档案转递费流转档案5000份 6、确保促进就业专项资金预算科学、执行到位,绩效中存在问题及时纠正 |
||||||
年度绩效目标
|
1
、确保全年招聘会顺利进行 2、确保全年专项就业服务活动顺利进行 3、保证淀山湖地区分中心、西虹桥地区分中心的工作顺利开展 4、确保促进就业专项资金的安全及有效落实 5、确保档案流转工作有效落实 |
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
资金使用合规性
|
合规
|
||||||
资金到位率
|
100%
|
||||||
专款专用率
|
100%
|
||||||
预算执行率
|
100%
|
||||||
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
项目管理制度执行有效性
|
有效
|
||||||
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
产出目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
效果目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
资金审批合规性
|
合规
|
||||||
影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
|||||
人员到位率
|
100%
|
||||||
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
备注
|
|
||||||
填报单位负责人(签名):李振红 填报人:蒋慧 填报日期:2017-3-13
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区就业促进中心
|
|||||||
项目名称
|
档案库建设费
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
|
||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
|
||||||
项目负责人
|
李振红
|
联系人
|
顾建辉
|
联系电话
|
6971147
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
项目概况
|
根据《中华人民共和国档案法》和上海市人力资源社会保障局、上海市档案局的有关精神,建设中心来沪(境外)就业管理科档案库
|
||||||
立项依据
|
根据沪人社办[2009]34号文
|
||||||
项目设立的必要性
|
保证来沪人员相关档案资料的安全和使用
|
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
建立独立的标准化档案库,利于更好的服务外来就业人员和档案资料的保管使用
|
||||||
项目总预算(元)
|
295215
|
项目当年预算(元)
|
295215
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
档案库建设
|
295215
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
项目实施计划
|
办公区域作适当调整,将墙面进行粉刷,地板、空调,窗帘等设施设备进行更换,采购档案密集架、恒温除湿、消防监控及其他标准化档案库房所需要的相关设施设备
|
||||||
项目总目标
|
确保更好的为来沪人员就业提供服务
|
||||||
年度绩效目标
|
落实来沪人员的档案资料管理
|
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
|||||
资金使用合规性
|
合规
|
||||||
资金到位率
|
100%
|
||||||
专款专用率
|
100%
|
||||||
预算执行率
|
100%
|
||||||
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
项目管理制度执行有效性
|
有效
|
||||||
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
产出目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
效果目标
|
预算执行率
|
》=99%
|
|||||
影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
|||||
人员到位率
|
100%
|
||||||
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
备注
|
|
||||||
填报单位负责人(签名):李振红 填报人:蒋慧 填报日期:2017-3-13
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区工伤认定事务中心
|
|||||||
项目名称
|
工伤鉴定专家业务费
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
郭旦华
|
联系人
|
李勤
|
联系电话
|
33861495
|
||
开始时间
|
2017
年1月1日
|
结束时间
|
2017
年12月31日
|
||||
项目概况
|
专家现场面检、上门面检的劳务费,工伤鉴定业务费等
|
||||||
立项依据
|
青人社(2016)29号文
|
||||||
项目设立的必要性
|
业务工作开展的需要
|
||||||
业务工作开展的需要
|
|||||||
保证项目实施的制度、措施
|
按照相关文件规定实施
|
||||||
项目总预算(元)
|
320000
|
项目当年预算(元)
|
320000
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
318000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
318000
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
专家面检费、工伤鉴定劳务费
|
282000
|
|||||
专家业务活动费
|
5000
|
||||||
上门面检就餐补贴等
|
33000
|
||||||
项目实施计划
|
按照相关文件规定实施
|
||||||
项目总目标
|
业务工作的正常运转
|
||||||
年度绩效目标
|
业务工作的正常运转
|
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
资金到位及时性
|
及时
|
|||||
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
项目管理制度的健全性
|
健全
|
||||||
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
|||||
效果目标
|
专款专用率
|
=100.00
|
|||||
影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
|||||
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
备注
|
|
||||||
填报单位负责人(签名):郭旦华 填报人:李勤 填报日期:
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区医疗保险事务中心
|
|||||||
项目名称
|
市民互助帮困统筹资金
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
宋琦
|
联系人
|
朱首英
|
联系电话
|
021-33863320
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
项目概况
|
市民互助帮困统筹资金
|
||||||
立项依据
|
沪人社医发(2013)52号
|
||||||
项目设立的必要性
|
市政府立项
|
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
专款专用基金,每年市医保中心委托中介机构实施审计
|
||||||
项目总预算(元)
|
4800000
|
项目当年预算(元)
|
4800000
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
6391060
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
6391060
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
市民互助帮困统筹资金经费_1
|
4800000
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
项目实施计划
|
1
月1日至12月31日帮困人员的医疗费报销
|
||||||
项目总目标
|
参保人满意
|
||||||
年度绩效目标
|
参保人满意
|
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
财务制度健全性
|
制度完备齐全
|
||||||
资金到位率
|
=100.00%
|
||||||
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
|||||
效果目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
群众满意度
|
>90.00%
|
||||||
资金审批合规性
|
合规
|
||||||
影响力目标
|
绩效目标的合理性
|
合理
|
|||||
人员到位率
|
=100.00%
|
||||||
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
备注
|
|
||||||
填报单位负责人(签名):宋琦 填报人:朱首英 填报日期:2017年1月12日
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区劳动保障监察大队
|
|||||||
项目名称
|
公务用车运行费及外出办案经费
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
王昉
|
联系人
|
金啸华
|
联系电话
|
69712838
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-30
|
||||
项目概况
|
监察大队公务用车运行费及外出办案经费。
|
||||||
立项依据
|
按照《劳动保障监察条例》。
|
||||||
项目设立的必要性
|
保证监察工作执行公务时车辆的使用,有效地进行劳动监察工作。
|
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
按照《劳动保障监察条例》。
|
||||||
项目总预算(元)
|
120000
|
项目当年预算(元)
|
120000
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
120000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
120000
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
公务用车运行费
|
100000
|
|||||
外出办案经费
|
20000
|
||||||
|
|
||||||
项目实施计划
|
公务用车运行维护费根据车辆的运行情况分段实施:车辆的维修费用、车辆保险费用、车辆加油、外出车辆通行费用等,金额100000元。 办案经费(车辆租赁费用16000元、群体性突发性事件处置误餐费4000元)合计金额:20000元。 |
||||||
项目总目标
|
确保2017年监察工作的正常进行。
|
||||||
年度绩效目标
|
充分发挥监察员公务用车运行费及外出办案经费效益。
|
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
专款专用率
|
100.00%
|
||||||
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
产出目标
|
财政投入乘数
|
=2.00
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
效果目标
|
绩效目标的合理性
|
≥0.00
|
|||||
|
|
||||||
|
|
||||||
影响力目标
|
绩效目标的合理性
|
合理
|
|||||
人员到位率
|
=100.00%
|
||||||
长效管理制度建设
|
完善
|
||||||
备注
|
|
||||||
填报单位负责人(签名): 王昉 填报人:金啸华 填报日期:
|
|||||||
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
(2017
年 )
|
|||||||
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区劳动人事争议仲裁院
|
|||||||
项目名称
|
仲裁办案经费
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
杨惠芳
|
联系人
|
彭燕萍
|
联系电话
|
39295280
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
项目概况
|
2017
年度仲裁案件办理费、专兼职仲裁员办案经费、案件调查经费、日常办案设备维保费及办案人员服装费。
|
||||||
立项依据
|
沪人社仲(2009)2号、沪人社仲(2012)543号、人社部发(2012)13号、中发(2015)10号、沪委发(2015)17号、《青浦区劳动人事争议兼职仲裁员办案补贴办法》。
|
||||||
项目设立的必要性
|
仲裁办案的专项资金使用。
|
||||||
保证项目实施的制度、措施
|
沪人社仲(2009)2号、沪人社仲(2012)543号、人社部发(2012)13号、中发(2015)10号、沪委发(2015)17号、《青浦区劳动人事争议兼职仲裁员办案补贴办法》。
|
||||||
项目总预算(元)
|
484940
|
项目当年预算(元)
|
484940
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
372800
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
307920
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
仲裁案件办理费、兼职仲裁员办案补贴,案件调查调解经费
|
443900
|
|||||
职工专用服装费
|
41040
|
||||||
|
|
||||||
项目实施计划
|
1
、服装费:在编1080元/人*19人+兼职500元/人*18人=50040元;2、兼职仲裁员办案费:8人再加明年招12人,共计20人*平均办案60件*300元/件=360000元;3、设备维修费(包括庭审录音录像系统、庭审信息备份系统、服务大厅电子屏幕及大厅叫号系统等)。
|
||||||
项目总目标
|
做好2017年度仲裁办案各项工作。
|
||||||
年度绩效目标
|
充分发挥办案经费专项资金的效益。
|
||||||
分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
|||||
专款专用率
|
=100.00%
|
||||||
资金到位及时性
|
及时
|
||||||
项目管理制度执行的有效性
|
有效
|
||||||
产出目标
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财政投入乘数
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=2.00
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效果目标
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绩效目标的合理性
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≥0.00
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影响力目标
|
绩效目标的合理性
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合理
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人员到位率
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=100.00%
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长效管理制度建设
|
完善
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备注
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填报单位负责人(签名):杨惠芳 填报人:彭燕萍 填报日期:
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称:(盖章)上海市青浦区社会保障服务中心
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|||||||
项目名称
|
社会保险稽核服务费、重复待遇核查费项目
|
||||||
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
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||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
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||||||
项目负责人
|
潘顺立
|
联系人
|
潘顺立
|
联系电话
|
59728667
|
||
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
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项目概况
|
1
、社会保险稽核服务费;2、重复待遇核查费
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||||||
立项依据
|
青财库(2015)71号、人社厅发(2014)34号
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||||||
项目设立的必要性
|
社会保险专项服务资金使用
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||||||
保证项目实施的制度、措施
|
青财库(2015)71号、人社厅发(2014)34号
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||||||
项目总预算(元)
|
327635
|
项目当年预算(元)
|
327635
|
||||
同名项目上年预算额(元)
|
331230
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
331230
|
||||
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
1
、社会保险稽核服务费
|
297635
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|||||
2
、重复待遇核查费
|
30000
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项目实施计划
|
1
、社会保险稽核服务费:2015年参保人数为17429人,养老人数为42098人,共59527人,5元/人稽核标准,共计297635元;2、重复待遇核查费:根据在业务经办过程中实际遇到情况,报局领导同意后实施跨省市上门参保人员情况核实,每人每天差旅费标准按《青浦区财政局关于印发区级机关差旅费管理办法的通知》,共计30000元。
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||||||
项目总目标
|
做好社会保险各类专项稽核、核查工作
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||||||
年度绩效目标
|
充分发挥社会保障资金专项的效益
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分解目标
|
|||||||
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
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投入和管理目标
|
资金到位率
|
=100%
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|||||
专款专用率
|
=100%
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预算执行率
|
=100%
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产出目标
|
项目立项的规范性
|
≥0.00
|
|||||
|
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||||||
|
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||||||
效果目标
|
项目立项的规范性
|
≥0.00
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|
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||||||
|
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||||||
影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
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人员到位率
|
=100%
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长效管理制度建设
|
完善
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备注
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填报单位负责人(签名): 填报人: 张虹 填报日期:
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称:(盖章)上海市青浦区人才服务中心
|
|||||||
项目名称
|
大型人才交流招聘会
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项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
经常性专项业务费
☑
其他经常性项目□
|
|||||||
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类
☑
|
||||||
项目负责人
|
董坚
|
联系人
|
陆佳雯
|
联系电话
|
33862382
|
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开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
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||||
项目概况
|
春、秋季、应届毕业生专场,大型招聘会每年各举办一次,小型招聘会每月举办一次。
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立项依据
|
《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》
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项目设立的必要性
|
完成青浦区人才引进就业及交流目标,举办招聘会需专项资金支持。
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保证项目实施的制度、措施
|
《上海春季人才交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》、《上海秋季人才交流交流洽谈会暨长三角地区高校毕业生就业招聘会邀请函》
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项目总预算(元)
|
150000
|
项目当年预算(元)
|
150000
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同名项目上年预算额(元)
|
180000
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
180000
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|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
项目当年投入资金构成
|
交流会安保费
|
18000
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交流会场租费
|
36000
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交流会资料印刷费
|
30000
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交流会广告费
|
96000
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项目实施计划
|
按照人才交流招聘会专项资金各项目实施
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项目总目标
|
做好青浦区人才交流招聘各项专项工作
|
||||||
年度绩效目标
|
充分发挥人才交流招聘专项资金的效益
|
||||||
分解目标
|
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分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
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投入和管理目标
|
资金到位率
|
=100%
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|||||
专款专用率
|
=100%
|
||||||
预算执行率
|
=100%
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产出目标
|
项目立项的规范性
|
≥0.00
|
|||||
|
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||||||
|
|
||||||
效果目标
|
项目立项的规范性
|
≥0.00
|
|||||
|
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||||||
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影响力目标
|
项目立项的规范性
|
规范
|
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人员到位率
|
=100%
|
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长效管理制度建设
|
完善
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备注
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填报单位负责人(签名): 填报人: 陆佳雯 填报日期:
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