返回上一级

字号

打印

2015年安监局预算公开

主动公开

青浦区安全生产监督管理局

2015.02.20

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
编制部门: 上海市青浦区安全生产监督管理局      
项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
 
208     社会保障和就业支出 271,184.00 271,184.00 0.00
208 05   行政事业单位离退休 271,184.00 271,184.00 0.00
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 271,184.00 271,184.00 0.00
210     医疗卫生与计划生育支出 185,296.00 185,296.00 0.00
210 05   医疗保障 185,296.00 185,296.00 0.00
210 05 01 行政单位医疗 47,143.00 47,143.00 0.00
210 05 02 事业单位医疗 138,153.00 138,153.00 0.00
215     资源勘探信息等支出 7,436,515.00 4,678,415.00 2,758,100.00
215 06   安全生产监管 7,436,515.00 4,678,415.00 2,758,100.00
215 06 01 行政运行 2,316,833.00 2,316,833.00 0.00
215 06 99 其他安全生产监管支出 5,119,682.00 2,361,582.00 2,758,100.00
221     住房保障支出 169,185.00 169,185.00 0.00
221 02   住房改革支出 169,185.00 169,185.00 0.00
221 02 01 住房公积金 169,185.00 169,185.00 0.00
      合计 8,062,180.00 5,304,080.00 2,758,100.00
注:本表不含上级专款、政府性投资项目、产业化项目资金

 

 

 

2015年青浦区安监局财务收支预算总表
编制部门:青浦区安监局                                                 单位:元

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
 8062180
一、一般公共服务
 
1. 公共预算资金
 8062180
二、社会保障和就业
271184
2、政府性基金
 
三、医疗卫生
 185296
二、事业收入
 
四、住房保障支出
 169185
三、事业单位经营收入
 
五、资源勘探电力信息等事务
 7436515
四、其他收入
 
六、粮油物资储备事务
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
8062180
支出总计
 8062180

 

 

2015年部门预算编制说明
上海市青浦区安全生产监督管理局部门预算是包括上海市青浦区安全生产监督管理局机关本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。2015年,上海市青浦区安全生产监督管理局部门预算支出总额806.22万元,其中:财政拨款支出预算806.22万元。财政拨款支出预算中,基本支出530.41万元、项目支出275.81万元。财政拨款支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业”科目27.12万元,主要用于单位离退休人员支出。 
2、“医疗卫生”科目18.53万元,主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
3、“资源勘探电力信息等事务”科目743.65万元,主要用于本 部门人员经费、公用以及安全生产监管事务方面的项目支出。
4、“住房保障支出”科目16.92万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

 

 

 

 

   
2015年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
           
编制部门:青浦区安监局     单位:元
           
项目 一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 4707469 4707469  
  01 基本工资 345492 345492  
  02 津贴补贴 1124136 1124136  
  03 奖金 483042 483042  
  04 社会保障缴费 606851 606851  
  06 伙食补助费 142800 142800  
  07 绩效工资 1025070 1025070  
  99 其他工资福利支出 77500 77500  
303   对个人和家庭的补助 451289 451289  
  01 离休费      
  02 退休费 271184 271184  
  11 住房公积金 169185 169185  
  99 其他对个人和家庭的补助 10920 10920  
302   商品和服务支出 968,899   968,899
  01 办公费 12,000   12,000
  02 印刷费 26,000   26,000
  03 咨询费 5,000   5,000
  07 邮电费 34,000   34,000
  11 差旅费 30,000   30,000
  12 因公出国(境)费用      
  13 维修护费      
  15 会议费 30,000   30,000
  16 培训费 30,000   30,000
  17 会务接待费 29,000   29,000
  31 公务用车运行维护费 84,000   84,000
  40 改革后公务交通补贴 385,200   385,200
  28 工会经费 46,420   46,420
  29 职工福利费 72,000   72,000
  30 职工教育经费 24,279   24,279
  99 其他商品和服务支出 88,000   88,000
310   其他资本性支出      
  02 办公设备购置费 73,000   73,000
合计 5676368 4707469 968,899