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上海市青浦区科技创新服务中心2018年单位预算

主动公开

青浦区科学技术委员会

2018.02.11

 

目录
一、单位主要职能
  二、单位机构设置

三、名词解释
  四、单位预算编制说明
  五、单位预算表
  
    1. 2018 年单位财务收支预算总表
        2. 2018 年单位收入预算总表
        3. 2018 年单位支出预算总表
        4 2018年单位财政拨款收支预算总表
        5 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

青浦区科技创新服务中心主要职能
青浦区科技创新服务中心是全额拨款事业单位。
主要职能包括:主要负责区科技综合服务平台体系管理工作。促进平台在服务企业创新中发挥应有的作用。开展国内外科技合作与交流。为对口区产业发展协调推进办公室开展相关工作、科技创新体系建设(含科技政策整合与宣传、科技金融、搭建产学研平台)、创新驿站、市研发公共服务平台、市技术交易所。
青浦区科技创新服务中心机构设置
根据上述职责,上海市青浦区科技创新服务中心 不设内设机构 ,配备事业编制 5 名,现有在编人员 4 人。
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018 年单位预算编制说明
2018 年,青浦区科技创新服务中心预算支出总额为142.20万元,其中:财政拨款支出预算142.20万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算142.20万元,比上年执行数增加14.20万元,主要原因是公用经费增加;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平,主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1. “科学技术支出”科目108.12万元,主要用于单位基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目21.79万元,主要用于事业单位退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.07万元,主要用于事业单位医疗卫生等支出。
4. “住房保障支出”科目5.21万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

 
2018 年单位财务收支预算总表
 
       
 
 
                                                   单位:元
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
人员经费
公用经费
 
一、财政拨款收入
1,422,000
一、科学技术支出
1,081,225
862,225
219,000
 
 
1. 一般公共预算资金
1,422,000
二、社会保障和就业支出
217,921
217,921
 
 
 
2. 政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
70,734
70,734
 
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
52,120
52,120
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
   
 
 
 
 
四、其他收入
 
   
 
 
 
 
收入总计
1,422,000
支出总计
1,422,000
1,203,000
219,000
 
 
                     

2018 年单位收入预算总表
                               单位:元

项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业 收入
事业单位
经营收入
其他收入
206
 
 
科学技术支出
1,081,225
1,081,225
 
 
 
206
01  
 
科技技术管理事务
1,081,225
1,081,225
 
 
 
206
01
01
行政运行
1,081,225
1,081,225
 
 
 
208
   
社会保障和就业支出
217,921
217,921
     
208
05
 
行政事业单位离退休
217,921
217,921
     
208
05
02
事业单位离退休
9,440
9,440
     
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148,915
148,915
     
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
59,566
59,566
     
210
   
医疗卫生与计划生育支出
70,734
70,734
     
210
11
 
行政事业单位医疗
70,734
70,734
     
210
11
02
事业行政单位医疗
70,734
70,734
     
221
   
住房保障支出
52,120
52,120
     
221
02
 
住房改革支出
52,120
52,120
     
221
02
01
住房公积金
52,120
52,120
     
合计
1,422,00
1,422,00
   
 

2018 年单位支出预算总表
                                                                         单位:元

项目
支出预算
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
1,081,225
1,081,225
 
 
206
01  
 
科技技术管理事务
1,081,225
1,081,225
 
 
206
01
01
行政运行
1,081,225
1,081,225
 
 
208
   
社会保障和就业支出
217,921
217,921
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
217,921
217,921
 
 
208
05
02
事业单位离退休
9,440
9,440
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148,915
148,915
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
59,566
59,566
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
70,734
70,734
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
70,734
70,734
 
 
210
11
02
事业行政单位医疗
70,734
70,734
 
 
221
   
住房保障支出
52,120
52,120
 
 
221
02
 
住房改革支出
52,120
52,120
 
 
221
02
01
住房公积金
52,120
52,120
 
 
合计
1,422,00
1,120,266
 
 
1,422,00

2018 年单位财政拨款收支预算总表
                                                                         单位:元

财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
1,422,00
一、科学技术支出
1,081,225
1,081,225
 
二、政府性基金
 
二、社会保障和就业支出
217,921
217,921
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
70,734
70,734
 
 
 
四、住房保障支出
52,120
52,120
 
收入总计
1,422,00
支出总计
1,422,00
1,422,00
 

2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                                                                         单位:元

项目
一般公共预算支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
1,081,225
1,081,225
 
 
206
01  
 
科技技术管理事务
1,081,225
1,081,225
 
 
206
01
01
行政运行
1,081,225
1,081,225
 
 
208
   
社会保障和就业支出
217,921
217,921
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
217,921
217,921
 
 
208
05
02
事业单位离退休
9,440
9,440
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148,915
148,915
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
59,566
59,566
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
70,734
70,734
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
70,734
70,734
 
 
210
11
02
事业行政单位医疗
70,734
70,734
 
 
221
   
住房保障支出
52,120
52,120
 
 
221
02
 
住房改革支出
52,120
52,120
 
 
221
02
01
住房公积金
52,120
52,120
 
 
合计
1,422,00
1,120,266
 
 
1,422,00
 

2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                                                                        单位:元

项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

注:青浦区科技创新服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
2018 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
                                                                         单位:元

项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,141,440
1,141,440
 
301
01
基本工资
180,780
180,780
 
301
02
津贴补贴
27,120
27,120
 
301
04
社会保障缴费
93,066
93,066
 
301
06
伙食补助费
28,560
28,560
 
301
07  
绩效工资 
537,033
537,033
 
301
08  
机关事业单位基本养老保险缴费 
148,915
148,915
 
301
09  
职业年金缴费 
59,566
59,566
 
301
99
其他工资福利支出
66,400
66,400
 
302
 
商品和服务支出
219,000
 
219,000
302
01
办公费
62,609
 
62,609
302
02
印刷费
20,000
 
20,000
302
03
咨询费
5,000
 
5,000
302
04
手续费
1 000
 
1 000
302
07
邮电费
3, 000
 
3, 000
302
11
差旅费
18, 000
 
18, 000
302
13
维修(护)费
15,000
 
15,000
302
15
会议费
5,000
 
5,000
302
16
培训费
10,000
 
10,000
302
17
公务接待费
5 00
 
5 00
302
26
劳务费
2,000
 
2,000
302
28
工会经费
14,891
 
14,891
302
29
福利费
18,000
 
18,000
302
39
其他交通费用
39,000
 
39,000
302
99
其他商品和服务支出
5,000
 
5,000
303
 
对个人和家庭的补助
61,560
61,560
 
303
02
退休费
9,440
9,440
 
303
11
住房公积金
52,120
52,120
 
合计
1,422,000
1,203,000
219,000

 
        2018 年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
                                                单位:万元

“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0.05
 
0.05
 
 
 
 

相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018 年“三公”经费预算数为0.05万元,与2017年预算持平。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,   2017年预算持平,主要原因是该经费列入区外事办预算。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元,与2017年预算持平。
(三)公务接待费预算0.05万元,与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
本单位2018年度未安排政府采购预算
四、预算绩效情况
本单位2018年度无实行绩效目标管理的项目。