上海市青浦区科技馆2019年区级单位预算

主动公开

青浦区科学技术委员会

2019-02-01

 

目录

一、单位主要职能
        二、单位机构设置
        三、名词解释
        四、单位预算编制说明
        五、单位预算表
        1. 2019年单位财务收支预算总表
        2. 2019年单位收入预算总表
        3. 2019年单位支出预算总表
        4.2019年单位财政拨款收支预算总表
        5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
        6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
        7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
       六、其他相关情况说明
       七、绩效目标申报表

上海市青浦区科技馆主要职能

上海市青浦区科技馆是上海市青浦区科学技术协会下属全额拨款事业单位。
主要职能包括:负责组织各类科技培训和科普宣传。
               

上海市青浦区科技馆机构设置

上海市青浦区科技馆事业编制为5名,实际配置4名。其中,设党支部书记1名,馆长1名。


 名词解释
  

(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
        (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
        (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
        (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                2019年单位预算编制说明
        2019年,上海市青浦区科技馆预算支出总额为122.86万元,其中:财政拨款支出预算122.86万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算122.86万元,比上年执行数增加3.36万元,主要原因是人员经费增长;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “科学技术支出”科目93.06万元,主要用于科技馆日常经费、人员工资等支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目19.45万元,主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费以及事业单位退休人员经费,如退休人员活动费等支出。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目5.96万元,主要用于事业单位医疗支出。
    4、“住房保障支出”科目4.39万元,主要用于事业单位住房公积金支出。

 2019年单位财务收支预算总表

                                                                                                            单位:元 

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
合计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
一、财政拨款收入
1228600
一、科学技术支出
930590
755390
175200
 
1 、一般公共预算资金
1228600
二、社会保障和就业支出
194512
194512
 
 
2 、政府性基金
 
三、医疗卫生与计划生育支出
59590
59590
 
 
二、事业收入
 
四、住房保障支出
43908
43908
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1228600
支出总计
1228600
1053400
175200
 

 

2019年单位收入预算总表

                                                                                                            单位:元 

项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
206
 
 
科学技术支出
930590
930590
 
 
 
206
07
 
科学技术普及
930590
930590
 
 
 
206
07
05
科技馆站
930590
930590
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
194512
194512
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
194512
194512
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125451
125451
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50181
50181
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
59590
59590
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
59590
59590
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
59590
59590
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
43908
43908
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
43908
43908
 
 
 
221
02
01
住房公积金
43908
43908
 
 
 
 
1228600
1228600
 
 
 

2019年单位支出预算总表 

                                                                                                                                                             单位:元 

项目
支出预算
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
930590
930590
 
 
206
07
 
科学技术普及
930590
930590
 
 
206
07
05
科技馆站
930590
930590
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
194512
194512
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
194512
194512
 
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125451
125451
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50181
50181
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
59590
59590
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
59590
59590
 
 
210
11
02
事业单位医疗
59590
59590
 
 
221
 
 
住房保障支出
43908
43908
 
 
221
02
 
住房改革支出
43908
43908
 
 
221
02
01
住房公积金
43908
43908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1228600
1228600
 
 
 

 

2019年单位财政拨款收支预算总表

                                                                                                                                               单位:元

财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
1228600
一、科学技术支出
930590
930590
 
二、政府性基金
 
二、社会保障和就业支出
194512
194512
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
59590
59590
 
 
 
四、住房保障支出
43908
43908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1228600
支出总计
1228600
1228600
 

 

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

                                                                      单位:元 

项目
一般公共预算支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
206
 
 
科学技术支出
930590
930590
 
 
206
07
 
科学技术普及
930590
930590
 
 
206
07
05
科技馆站
930590
930590
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
194512
194512
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
194512
194512
 
 
208
05
02
事业单位离退休
18880
18880
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
125451
125451
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
50181
50181
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
59590
59590
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
59590
59590
 
 
210
11
02
事业单位医疗
59590
59590
 
 
221
 
 
住房保障支出
43908
43908
 
 
221
02
 
住房改革支出
43908
43908
 
 
221
02
01
住房公积金
43908
43908
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
128600
128600
 
 
 

 

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

                                                                                                                                                                                              单位:元

 

项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区科技馆2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
                         

                                                                                                                                           单位:元 

项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
部门经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1034520
1034520
 
301
01
基本工资
163428
163428
 
301
02
津贴补贴
21768
21768
 
301
06
伙食补助费
22848
22848
 
301
07
绩效工资
442418
442418
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
125451
125451
 
301
09
职业年金缴费
50181
50181
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
59590
59590
 
301
12
其他社会保障缴费
21954
21954
 
301
13
住房公积金
43908
43908
 
301
99
其他工资福利支出
82974
82974
 
302
 
商品和服务支出
175200
 
175200
302
01
办公费
80000
 
80000
302
02
印刷费
5000
 
5000
302
04
手续费
1500
 
1500
302
05
水费
1000
 
1000
302
07
邮电费
1000
 
1000
302
11
差旅费
5000
 
5000
302
13
维修(护)费
10000
 
10000
302
15
会议费
5000
 
5000
302
16
培训费
5000
 
5000
302
28
工会费
12545
 
12545
302
29
福利费
17280
 
17280
302
39
其他交通费用
31200
 
31200
302
99
其他商品和服务支出
675
 
675
303
 
对个人和家庭的补助
18880
18880
 
303
02
退休费
18880
18880
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
1228600
1053400
175200

 

 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
                                                                 单位:万元    
2019 年“三公”经费预算数
2019 年机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
0
0
0
0
0
0
0
 
其他相关情况说明
   一、2019年“三公”经费预算情况说明
                2019年“三公”经费预算数为0万元,与2018年预算持平。其中:
             (一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加0万元,主要原因是上海市青浦区科技馆无因公出国(境)费预算。
             (二)公务用车购置及运行费0万元,比2018年预算增加0万元,主要原因是上海市青浦区科技馆无公务用车购置及运行费。
             (三)公务接待费0万元。比2018年预算增加0万元,主要原因是上海市青浦区科技馆无公务接待费。
                二、机关运行经费预算
                2019年本单位无机关运行经费。
                三、政府采购情况
               本单位2019年度未安排政府采购预算。     
                四、绩效目标设置情况
               上海市青浦区科技馆2019年度无实行绩效目标管理的项目。