2016年上海市青浦区科学技术协会部门预算、三公经费公开
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主动公开
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青浦区科学技术委员会
2016-02-05
青浦区科学技术协会主要职能
(一)宣传贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策;参与议政,发挥桥梁纽带作用;反映科技工作者的意见要求,维护他们的合法权益,努力建设好科技人员之家。
(二)负责对所属区级学(协)会,厂所科协管理工作,对镇科协进行业务指导。组织开展区科协系统科学普及工作,指导社区、企业、农村和学校等的科学普及活动。
(三)组织开展科协系统学术交流活动;负责组织开展各类学术论文、科普作品、科普活动的组织评比工作。
(四)开展评选表彰本区优秀科技工作者、优秀科普工作者和先进科技团体的工作,做好市级相关各类先进的申报工作。组织开展科技咨询工作,开展决策咨询、课题研究,调动和发挥科技人员的作用,促进本区经济发展、社会进步。
(五)负责各类科技培训计划的制订、组织实施工作,提高公众的科学素质;负责做好科技人员的继续教育。
(六)负责管理所属事业单位。
(七)负责各类科普工作的统计汇总工作。
(八)承办区委、区政府交办的其他事项。
2016年青浦区科学技术协会预算编制说明
青浦区科学技术协会部门预算是包括青浦区科学技术协会机关本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中,行政单位1家,事业单位1家。具体包括:
1.上海市青浦区科学技术协会
2.上海市青浦区科技馆
1.上海市青浦区科学技术协会
2.上海市青浦区科技馆
2016年,青浦区科学技术协会部门预算支出总额为1163万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1163万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出272万元;项目支出891万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1、“科学技术支出”科目1,136万元,主要用于科普活动的科普项目、科普活动周(节)、科普宣传、科普培训等以及青少年活动工作经费、科技咨询服务工作等支出。
2、“社会保障和就业支出”科目4万元,主要用于行政事业单位离退休人员费用,如离退休人员活动费、离退休人员补贴等支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目15万元,主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
4、“住房保障支出”科目8万元,主要用于行政事业单位住房公积金等支出。
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市青浦区科学技术协会 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 11,628,798 | 一、科学技术支出 | 11,356,348 |
1. 一般公共预算资金 | 11,628,798 | 二、社会保障和就业支出 | 43,680 |
2. 政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 144,915 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 83,855 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 11,628,798 | 支出总计 | 11,628,798 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市青浦区科学技术协会 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 11,628,798 | 一、科学技术支出 | 11,356,348 | 11,356,348 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 43,680 | 43,680 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 144,915 | 144,915 | |||
四、住房保障支出 | 83,855 | 83,855 | |||
收入总计 | 11,628,798 | 支出总计 | 11,628,798 | 11,628,798 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市青浦区科学技术协会 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
206 | 科学技术支出 | 11,356,348 | 2,446,348 | 8,910,000 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 11,356,348 | 2,446,348 | 8,910,000 | |
07 | 01 | 机构运行 | 1,452,811 | 1,452,811 | ||
02 | 科普活动 | 60,000 | 60,000 | |||
03 | 青少年科技活动 | 400,000 | 400,000 | |||
04 | 学术交流活动 | 1,826,000 | 1,826,000 | |||
05 | 科技馆站 | 993,537 | 993,537 | |||
99 | 其他科学技术普及 | 684,000 | 684,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 43,680 | 43,680 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 43,680 | 43,680 | ||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 32,760 | 32,760 | |||
02 | 事业单位离退休 | 10,920 | 10,920 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 144,915 | 144,915 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 144,915 | 144,915 | ||
01 | 行政单位医疗 | 85,429 | 85,429 | |||
02 | 事业单位医疗 | 59,486 | 59,486 | |||
221 | 住房保障支出 | 83,855 | 83,855 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 83,855 | 83,855 | ||
01 | 住房公积金 | 83,855 | 83,855 | |||
合计 | 11,628,798 | 2,718,798 | 8,910,000 |
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门: | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市青浦区科学技术协会 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 2206915 | 2206915 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 351576 | 351576 | |
02 | 津贴补贴 | 604992 | 604992 | ||
03 | 奖金 | 246767 | 246767 | ||
04 | 社会保障费 | 522603 | 522603 | ||
06 | 伙食补助费 | 62832 | 62832 | ||
07 | 绩效工资 | 381645 | 381645 | ||
99 | 其他工资福利支出 | 36500 | 36500 | ||
302 | 商品和服务支出 | 382908 | 382908 | ||
01 | 办公费 | 50600 | 50600 | ||
02 | 印刷费 | 2000 | 2000 | ||
04 | 手续费 | 2000 | 2000 | ||
05 | 水费 | 34000 | 34000 | ||
07 | 邮电费 | 44500 | 44500 | ||
11 | 差旅费 | 9000 | 9000 | ||
13 | 维修(护)费 | 13000 | 13000 | ||
15 | 会议费 | 10000 | 10000 | ||
16 | 培训费 | 28970 | 28970 | ||
17 | 公务接待费 | 2400 | 2400 | ||
26 | 办公设备购置费 | 9500 | 9500 | ||
28 | 工会费 | 25698 | 25698 | ||
29 | 福利费 | 35640 | 35640 | ||
40 | 交通费 | 105600 | 105600 | ||
99 | 其他商品和服务 | 10000 | 10000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 128975 | 128975 | ||
02 | 退休费 | 43680 | 43680 | ||
11 | 住房公积金 | 83855 | 83855 | ||
99 | 其他对个人和家庭的支出 | 1440 | 1440 | ||
合计 | 2718798 | 2335890 | 382908 |
2016年青浦区科学技术协会部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
0.24 | 0.24 | ||||
2016年青浦区科学技术协会“三公”经费预算0.24万元,比2015年减少0.56万元,主要是进一步缩减招待费用。 |