中共上海市青浦区委老干部局2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.12
第一部分中共上海市青浦区委老干部局概况
一、主要职能
根据区政府下发的《关于印发〈中共上海市青浦区委老干部局单位职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》中规定的各单位主要职责进行说明。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,区委老干部局部门决算包括:区委老干部局部门本级决算、下属参公事业单位决算等。
纳入区委老干部局部门2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
|
1
|
中共上海市青浦区委老干部局单位本级
|
|
2
|
上海市青浦区老干部活动室
|
|
三、部门人员构成
编制人数17人,其中:行政编制6人、事业编制11人。年末实有人数30人,其中:在职16人,离休1人,退休14人。
第二部分中共上海市青浦区委老干部局2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
866.37
|
一、一般公共服务支出
|
768.35
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
3.53
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.19
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.26
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.39
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
869.90
|
本年支出合计
|
867.19
|
用事业基金弥补收支差额
|
80.65
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
83.36
|
总计
|
950.55
|
总计
|
950.55
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入
合计
|
财政拨款
收入
|
上级补助
收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位
上缴收入
|
其他
收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
869.90
|
866.37
|
|
|
|
|
3.53
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
779.14
|
775.61
|
|
|
|
|
3.53
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
779.14
|
775.61
|
|
|
|
|
3.53
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
779.14
|
775.61
|
|
|
|
|
3.53
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
53.11
|
53.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
53.11
|
53.11
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.65
|
12.65
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.40
|
16.40
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
38.82
|
38.82
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
住房保障支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
867.19
|
615.91
|
251.28
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
|
|
|
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
|
|
|
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
61.19
|
14.29
|
46.90
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
61.19
|
14.29
|
46.90
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.65
|
12.65
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.4
|
16.4
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
46.90
|
|
46.90
|
|
|
|
|
221
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
住房保障支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
866.37
|
一、一般公共服务支出
|
768.01
|
768.01
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
61.19
|
61.19
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
19.26
|
19.26
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
18.39
|
18.39
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
866.36
|
本年支出合计
|
866.85
|
866.85
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
51.81
|
年末财政拨款结转和结余
|
51.32
|
51.32
|
|
一般公共预算财政拨款
|
51.81
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
918.17
|
总计
|
918.17
|
918.17
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
201
|
99
|
|
其他一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
201
|
99
|
99
|
其他一般公共服务支出
|
768.35
|
563.97
|
204.38
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
61.19
|
14.29
|
46.90
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
61.19
|
14.29
|
46.90
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
12.65
|
12.65
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
16.40
|
16.40
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
46.90
|
|
46.90
|
221
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
19.26
|
19.26
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
19.26
|
19.26
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
19.26
|
19.26
|
|
210
|
|
|
住房保障支出
|
18.39
|
18.39
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
18.39
|
18.39
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
18.39
|
18.39
|
|
合计
|
867.19
|
867.19
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
438.27
|
438.28
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
50.56
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
208.24
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
99.89
|
|
301
|
04
|
伙食补助费
|
|
14.14
|
|
301
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
57.63
|
|
301
|
06
|
职业年金缴费
|
|
1
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
6.81
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
|
|
140.80
|
302
|
01
|
办公费
|
|
|
0.54
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
0.4
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
0.31
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
2.7
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
10.12
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
1
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
79.46
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
0.55
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
5
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
0.66
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
0.04
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
1.83
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
1.83
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
2.85
|
302
|
29
|
福利费
|
|
|
4.86
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
2.99
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
16.70
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
10.79
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
35.89
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
10.39
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
4.08
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
0.18
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
|
21.17
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
0.08
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.93
|
|
0.93
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
615.91
|
474.18
|
141.73
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
141.40
|
15.3
|
7.99
|
5.5
|
5
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:中共上海市青浦区委老干部局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分中共上海市青浦区委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度收入总计为869.90万元、支出总计为867.19万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加145.78万元、146.84万元。增加的主要原因是2016年度工资项目中新增设了房贴及公务员补充公积金,以及当年度新进工作人员1名,人员经费大幅增加。
二、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度收入决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度收入合计869.90万元,其中:财政拨款收入866.35万元,占99.59%;其他收入3.53万元,占0.41%;
三、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度支出决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度支出合计867.19万元,其中:基本支出615.91万元,占71.02%;项目支出251.28万元,占28.98%;
四、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度财政拨款收支总决算866.37万元、866.85万元。与2015年度相比,财政拨款收入增加148.73万元、支出增加147.99万元,分别增长20.75%、20.57%。主要原因:人员经费根据实际大幅增加。
五、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出866.85万元,占本年支出合计的99.96%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.17万元,增长17.09%。主要原因:人员经费中增加了补充公积金及公务员房贴等支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出866.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)768.01万元,占88.60%;社会保障和就业支出(类)61.19万元,占7.06%;医疗卫生与计划生育支出19.26万元,占2.22%;住房保障支出18.39万元,占2.12%;住房保障支出18.39万元,占2.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为690.82万元,支出决算为866.85万元,完成年初预算的125.48%。决算数大于预算数的主要原因:当年度两次追加了预算。其中:主要增加了人员经费中的住房补贴经费、补充公积金及增人增资等各类经费。
1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)768.35万元。主要用于:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出;商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出;对个人和家庭的补助中的奖励金、住房公积金支出;其他资本性支出中的办公设备购置费支出。年初预算为621.60万元,支出决算为768.35万元,完成年初预算的123.61%。决算数大于预算数的主要原因:工资福利支出中的津贴补贴与对个人与家庭补助中的住房公积金大幅增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)其他行政单位离退休支出(项)61.19万元。主要用于:本单位的行政及事业单位离退休人员各类补贴以及其他商品与服务支出中的离退休干部居家养老经费及社区经费的支出。年初预算为40.72万元,支出决算为61.19万元,完成年初预算的150.27%。决算数大于预算数的主要原因:离退休干部调整了离休金及退休金的支出以及居家养老及社区经费年中有所调整及用结余数支出当年拨款经费的不足。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)19.26万元。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费中的工作人员医疗保险经费的支出。年初预算为18.53万元,支出决算为19.26万元,完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因:医疗保险经费调整及增人增资。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.39万元。主要用于:工作人员住房公积金以及补充公积金缴存。年初预算为9.98万元,支出决算为18.39万元,完成年初预算的184.45%。决算数大于预算数的主要原因:缴存基数提高以及2016年新增加补充养老金的缴存。
六、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出615.57万元,包括人员经费474.17万元,公用经费141.40万元。基本支出中:
1、工资福利支出438.28万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出345.79万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理遇、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
3、对个人和家庭补助的补助35.89万元,主要用于离休费、退休费、奖励费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出46.89万元,主要用于办公设备购置。
七、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委老干部局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.3万元,支出决算为7.99万元,完成预算的52.22%,其中:因公出国(境)费决算为5万元,完成预算的90.91%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.8万元,完成预算的30.51%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2016年年初因工作需要调整因公出国(境)费用5.5万元,实际支出5万元,公务车辆预算时有3辆,15年年底报废1辆,另1辆由机管局征收,2016年只有1辆公务用车在运行,造成了“三公经费”决算数比预算数减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.55万元,降低24.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加5万元。;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.49万元,降低)71%%;公务接待费支出决算减少0.06万元,降低100%。因公出国(境)费增加的主要原因是2015年本局没有因公出国经费支出,2016年市委老干部局根据工作需要安排因公出国项目5.5万元,实际支出5万元。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务车辆比2015年减少2辆。公务接待费支出减少的主要原因是2016年没有发生公务接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5元,占62.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元,占37.42%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出5万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:因公出国(境)费。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中:主要用于公务用车燃油、维修、驾驶人员节油奖等费用支出
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出2.99万元。主要用于主要用于公务用车燃油、维修、驾驶人员节油奖等费用支出。2016年,中共上海市青浦区委老干部局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
八、关于中共上海市青浦区委老干部局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中共上海市青浦区委老干部局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度中共上海市青浦区委老干部局机关运行经费支出141.40万,比2015年度减少18.07万元,降低11.33%。主要原因是2016年度老干部局活动大楼检测为危房,故关闭改造,水费、电费、浴室所用的专用燃料费等相应减少。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)89.88万元,其中:货物采购金额10.41万元、工程采购金额0万元、服务采购金额79.46万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额89.88万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额89.88万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
,中共上海市青浦区委老干部局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
中共上海市青浦区委老干部局2016年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2016年度开展的绩效评价项目1个,项目内容社区居家养老,涉及预算金额38.8万元,完成绩效评价报告1份。2016年开展的绩效跟踪1个,项目内容离退休干部费用,涉及预算金额170万元。因老干部局项目资金较少,并且项目为非重点项目,根据财政要求没有进行绩效评价及评级。
第四部分 名词解释
无。