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2018年青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算公开表(含政府性投资项目)

主动公开

2018.01.25

上海市青浦区2018年区级部门预算

预算主管部门:上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

 
 
 
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4.2018年部门财政拨款收支预算总表
    5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、社会救助项目项目经费情况说明 
八、绩效目标申报表

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)主要职能
 
街道办事处主要职责:
(一)街道党工委主要职责
    1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,宣传、执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。
    2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
    3.领导开展街道思想政治工作,推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。
    4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。
    5.落实管党治党责任,加强基层服务型党组织建设,抓好党员日常教育管理和发展党员工作,充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部(总支)战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;加强党风廉政建设,严明党的纪律,教育党员干部自觉遵守党纪国法。
    6.坚持党管干部和党管人才原则,按照干部管理权限,做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作;落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
    7.加强党建引领,动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作,健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制,支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
    8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办,组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。
    9.完成区委交办的其他任务。
(二)街道办事处主要职责
    1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。 
    2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
    3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。
    4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 
    5.指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村 民)和单位参与社区(农村)建设和管理。
    6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
    7.承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。
    8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
    9.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。
    10.做好企业管理服务工作。
    11.承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)机构设置
 
     上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算是包括行政单位1家,事业单位5家。
     具体包括:
     1、上海市青浦区夏阳街道办事处(本级)
     2、上海市青浦区社区事务受理服务中心
     3、上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
     4、上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
     5、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
     6、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所

名词解释
 
   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
   (五)、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
   (六)、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
   (七)、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
   (八)、国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
   (九)、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
   (十)、教育支出:反映政府教育事务支出。
   (十一)、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
   (十二)、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
   (十三)、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   (十四)、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   (十五)、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
   (十六)、农林水支出:反映政府农林水事务支出。
   (十七)、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
   (十八)、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  


 

2018年部门预算编制说明
 
    2018年,上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算支出总额为45947万元,其中:财政拨款支出预算44881万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算43881万元,比上年执行数减少6667万元,主要原因是本着厉行节约的原则,根据实际工作需要,减少相关预算;政府性基金拨款支出预算1000万元,比上年执行数增加1000万元,主要原因是区财政局统一安排。财政拨款支出主要内容如下:
    1. “一般公共服务支出”科目7428万元,主要用于街道本级、下属事业单位党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
    2. “国防支出”科目17万元,主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。
    3. “公共安全支出”科目41万元,主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。
    4. “教育支出”科目20万元,主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。
    5. “科学技术支出”科目28万元,主要用于科技科普工作经费。
    6. “文化体育与传媒支出”科目1008万元,主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
    7. “社会保障和就业支出”科目7822万元,主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、社区助老服务等项目经费。
    8. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,024万元,主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、独生子女奖励经费。
    9. “城乡社区支出”科目19966万元,主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、生态街道创建以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
    10. “农林水支出”科目4808万元,主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
    11. “交通运输支出”科目30万元,主要用于非法客运整治及交通宣传经费。
    12. “住房保障支出”科目1689万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

       
2018年部门财务收支预算总表
       
  单位:元
       
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 448,815,521 一、一般公共服务支出 74,280,096
1. 一般公共预算资金 438,815,521 二、国防支出 170,000
2. 政府性基金 10,000,000 三、公共安全支出 412,000
二、事业收入   四、教育支出 200,000
三、事业单位经营收入   五、科学技术支出 330,000
四、其他收入 10,663,310 六、文化体育与传媒支出 10,159,610
    七、社会保障和就业支出 87,482,259
    八、医疗卫生与计划生育支出 10,238,122
    九、城乡社区支出 209,703,842
    十、农林水支出 49,312,960
    十一、交通运输支出 299,340
    十二、住房保障支出 16,890,602
       
收入 459,478,831 支出 459,478,831

                 
2018年部门收入预算总表
                 
        单位:元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
201     一般公共服务支出 74,280,096 74,280,096.      
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 74,056,396 74,056,396.      
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460.      
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760.      
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,029,176 8,029,176.      
201 05   统计信息事务 223,700 223,700.      
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700 223,700.      
203     国防支出 170,000 170,000.      
203 06   国防动员 84,000 84,000.      
203 06 01 兵役征集 84,000 84,000.      
203 99   其他国防支出 86,000 86,000.      
203 99 01 其他国防支出 86,000 86,000.      
204     公共安全支出 412,000 412,000.      
204 06   司法 412,000 412,000.      
204 06 04 基层司法业务 291,000 291,000.      
204 06 05 普法宣传 114,000 114,000.      
204 06 10 社区矫正 7,000 7,000.      
205     教育支出 200,000 200,000.      
205 08   进修及培训 200,000 200,000.      
205 08 03 培训支出 200,000 200,000.      
206     科学技术支出 330,000 280,000.     50,000.
206 07   科学技术普及 330,000 280,000.     50,000.
206 07 02 科普活动 330,000 280,000.     50,000.
207     文化体育与传媒支出 10,159,610 10,076,600.     83,010.
207 01   文化 1,108,610 1,025,600.     83,010.
207 01 04 图书馆 130,000 130,000.      
207 01 08 文化活动 978,610 895,600.     83,010.
207 02   文物 180,000 180,000.      
207 02 06 历史名城与古迹 180,000 180,000.      
207 03   体育 8,871,000 8,871,000.      
207 03 08 群众体育 8,871,000 8,871,000.      
208     社会保障和就业支出 87,482,259 78,224,459.     9,257,800.
208 02   民政管理事务 6,472,700 6,472,700.      
208 02 04 拥军优属 2,362,600 2,362,600.      
208 02 05 老龄事务 4,110,100 4,110,100.      
208 05   行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069.      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640.      
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440.      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861.      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128.      
208 07   就业补助 56,342,290 47,084,490.     9,257,800.
208 07 02 职业培训补贴 608,000 608,000.      
208 07 99 其他就业补助支出 55,734,290 46,476,490.     9,257,800.
208 10   社会福利 2,400,000 2,400,000      
208 10 02 老年福利 2,400,000 2,400,000      
208 11   残疾人事业 1,001,200 1,001,200.      
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200 1,001,200.      
208 16   红十字事业 159,000 159,000.      
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000 159,000.      
208 19   最低生活保障 4,177,700 4,177,700.      
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300 3,238,300.      
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400 939,400.      
208 21   特困人员救助供养 67,000 67,000.      
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000 67,000.      
208 25   其他生活救助 1,102,700 1,102,700.      
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700 1,102,700.      
208 99   其他社会保障和就业支出 9,539,600 9,539,600.      
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600 9,539,600.      
210     医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 10,238,122.      
210 07   计划生育事务 4,300,000 4,300,000.      
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000 4,300,000.      
210 10   食品和药品监督管理事务 716,200 716,200.      
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200 716,200.      
210 11   行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922.      
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700.      
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222.      
210 13   医疗救助 3,000,000 3,000,000.      
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000 3,000,000.      
212     城乡社区支出 209,703,842 209,663,842.     40,000.
212 01   城乡社区管理事务 44,153,772 44,153,772.      
212 01 04 城管执法 7,426,920 7,426,920.      
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 36,726,852.      
212 03   城乡社区公共设施 26,909,800 26,909,800      
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800 26,909,800      
212 05   城乡社区环境卫生 94,847,200 94,847,200.      
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200 94,847,200.      
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000 10,000,000      
212 08 03 城市建设支出 10,000,000 10,000,000      
212 99   其他城乡社区支出 33,793,070 33,753,070.     40,000.
212 99 99 其他城乡社区支出 33,793,070 33,753,070.     40,000.
213     农林水支出 49,312,960 48,080,460.     1,232,500.
213 01   农业 22,053,260 20,820,760.     1,232,500.
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780.      
213 01 22 农业生产支持补贴 270,000 219,000.     51,000.
213 01 99 其他农业支出 17,147,480 15,965,980.     1,181,500.
213 03   水利 3,624,500 3,624,500.      
213 03 14 防汛 748,800 748,800.      
213 03 99 其他水利支出 2,875,700 2,875,700.      
213 07   农村综合改革 23,135,200 23,135,200.      
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000 2,350,000.      
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200 20,785,200.      
213 99   其他农林水支出 500,000 500,000.      
213 99 99 其他农林水支出 500,000 500,000.      
214     交通运输支出 299,340 299,340.      
214 99   其他交通运输支出 299,340 299,340.      
214 99 99 其他交通运输支出 299,340 299,340.      
221     住房保障支出 16,890,602 16,890,602      
221 02   住房改革支出 1,890,602 1,890,602      
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602      
221 03   城乡社区住宅 15,000,000 15,000,000      
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 15,000,000      
合计 459,478,831 448,815,521     10,663,310

 

             
2018年部门支出预算总表
             
    单位:元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 74,280,096 71,899,036 2,381,060
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 74,056,396 71,899,036 2,157,360
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460  
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760  
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,029,176 5,871,816 2,157,360
201 05   统计信息事务 223,700   223,700
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700   223,700
203     国防支出 170,000   170,000
203 06   国防动员 84,000   84,000
203 06 01 兵役征集 84,000   84,000
203 99   其他国防支出 86,000   86,000
203 99 01 其他国防支出 86,000   86,000
204     公共安全支出 412,000   412,000
204 06   司法 412,000   412,000
204 06 04 基层司法业务 291,000   291,000
204 06 05 普法宣传 114,000   114,000
204 06 10 社区矫正 7,000   7,000
205     教育支出 200,000   200,000
205 08   进修及培训 200,000   200,000
205 08 03 培训支出 200,000   200,000
206     科学技术支出 330,000   330,000
206 07   科学技术普及 330,000   330,000
206 07 02 科普活动 330,000   330,000
207     文化体育与传媒支出 10,159,610   10,159,610
207 01   文化 1,108,610   1,108,610
207 01 04 图书馆 130,000   130,000
207 01 08 文化活动 978,610   978,610
207 02   文物 180,000   180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000   180,000
207 03   体育 8,871,000   8,871,000
207 03 08 群众体育 8,871,000   8,871,000
208     社会保障和就业支出 87,482,259 6,220,069 81,262,190
208 02   民政管理事务 6,472,700   6,472,700
208 02 04 拥军优属 2,362,600   2,362,600
208 02 05 老龄事务 4,110,100   4,110,100
208 05   行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640  
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128  
208 07   就业补助 56,342,290   56,342,290
208 07 02 职业培训补贴 608,000   608,000
208 07 99 其他就业补助支出 55,734,290   55,734,290
208 10   社会福利 2,400,000   2,400,000
208 10 02 老年福利 2,400,000   2,400,000
208 11   残疾人事业 1,001,200   1,001,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200   1,001,200
208 16   红十字事业 159,000   159,000
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000   159,000
208 19   最低生活保障 4,177,700   4,177,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300   3,238,300
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400   939,400
208 21   特困人员救助供养 67,000   67,000
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000   67,000
208 25   其他生活救助 1,102,700   1,102,700
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700   1,102,700
208 99   其他社会保障和就业支出 9,539,600   9,539,600
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600   9,539,600
210     医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 2,221,922 8,016,200
210 07   计划生育事务 4,300,000   4,300,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000   4,300,000
210 10   食品和药品监督管理事务 716,200   716,200
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200   716,200
210 11   行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922  
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700  
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222  
210 13   医疗救助 3,000,000   3,000,000
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000   3,000,000
212     城乡社区支出 209,703,842 18,896,990 190,806,852
212 01   城乡社区管理事务 44,153,772 18,896,990 25,256,782
212 01 04 城管执法 7,426,920 6,443,500 983,420
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 12,453,490 24,273,362
212 03   城乡社区公共设施 26,909,800   26,909,800
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800   26,909,800
212 05   城乡社区环境卫生 94,847,200   94,847,200
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200   94,847,200
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000   10,000,000
212 08 03 城市建设支出 10,000,000   10,000,000
212 99   其他城乡社区支出 33,793,070   33,793,070
212 99 99 其他城乡社区支出 33,793,070   33,793,070
213     农林水支出 49,312,960 4,635,780 44,677,180
213 01   农业 22,053,260 4,635,780 17,417,480
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780  
213 01 22 农业生产支持补贴 270,000   270,000
213 01 99 其他农业支出 17,147,480   17,147,480
213 03   水利 3,624,500   3,624,500
213 03 14 防汛 748,800   748,800
213 03 99 其他水利支出 2,875,700   2,875,700
213 07   农村综合改革 23,135,200   23,135,200
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000   2,350,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200   20,785,200
213 99   其他农林水支出 500,000   500,000
213 99 99 其他农林水支出 500,000   500,000
214     交通运输支出 299,340   299,340
214 99   其他交通运输支出 299,340   299,340
214 99 99 其他交通运输支出 299,340   299,340
221     住房保障支出 16,890,602 1,890,602 15,000,000
221 02   住房改革支出 1,890,602 1,890,602  
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602  
221 03   城乡社区住宅 15,000,000   15,000,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000   15,000,000
 合计 459,478,831 105,764,399 353,714,432
             

 

 

           
2018年部门财政拨款收支预算总表
           
      单位:元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 438,815,521 一、一般公共服务支出 74,280,096 74,280,096  
二、政府性基金 10,000,000 二、国防支出 170,000 170,000  
    三、公共安全支出 412,000 412,000  
    四、教育支出 200,000 200,000  
    五、科学技术支出 280,000 280,000  
    六、文化体育与传媒支出 10,076,600 10,076,600  
    七、社会保障和就业支出 78,224,459 78,224,459  
    八、医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 10,238,122  
    九、城乡社区支出 209,663,842 199,663,842 10,000,000
    十、农林水支出 48,080,460 48,080,460  
    十一、交通运输支出 299,340 299,340  
    十二、住房保障支出 16,890,602 16,890,602  
           
收入 448,815,521 支出 448,815,521 438,815,521 10,000,000
           

             
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 74,280,096 71,899,036 2,381,060
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 74,056,396 71,899,036 2,157,360
201 03 01 行政运行 64,371,460 64,371,460  
201 03 50 事业运行 1,655,760 1,655,760  
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8,029,176 5,871,816 2,157,360
201 05   统计信息事务 223,700 0 223,700
201 05 99 其他统计信息事务支出 223,700   223,700
203     国防支出 170,000 0 170,000
203 06   国防动员 84,000 0 84,000
203 06 01 兵役征集 84,000   84,000
203 99   其他国防支出 86,000 0 86,000
203 99 01 其他国防支出 86,000   86,000
204     公共安全支出 412,000 0 412,000
204 06   司法 412,000 0 412,000
204 06 04 基层司法业务 291,000   291,000
204 06 05 普法宣传 114,000   114,000
204 06 10 社区矫正 7,000   7,000
205     教育支出 200,000 0 200,000
205 08   进修及培训 200,000 0 200,000
205 08 03 培训支出 200,000   200,000
206     科学技术支出 280,000 0 280,000
206 07   科学技术普及 280,000 0 280,000
206 07 02 科普活动 280,000   280,000
207     文化体育与传媒支出 10,076,600 0 10,076,600
207 01   文化 1,025,600 0 1,025,600
207 01 04 图书馆 130,000   130,000
207 01 08 文化活动 895,600   895,600
207 02   文物 180,000 0 180,000
207 02 06 历史名城与古迹 180,000   180,000
207 03   体育 8,871,000 0 8,871,000
207 03 08 群众体育 8,871,000   8,871,000
208     社会保障和就业支出 78,224,459 6,220,069 72,004,390
208 02   民政管理事务 6,472,700 0 6,472,700
208 02 04 拥军优属 2,362,600   2,362,600
208 02 05 老龄事务 4,110,100   4,110,100
208 05   行政事业单位离退休 6,220,069 6,220,069 0
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 263,640 263,640  
208 05 02 事业单位离退休 363,440 363,440  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,374,861 4,374,861  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,218,128 1,218,128  
208 07   就业补助 47,084,490 0 47,084,490
208 07 02 职业培训补贴 608,000   608,000
208 07 99 其他就业补助支出 46,476,490   46,476,490
208 10   社会福利 2,400,000 0 2,400,000
208 10 02 老年福利 2,400,000 0 2,400,000
208 11   残疾人事业 1,001,200 0 1,001,200
208 11 99 其他残疾人事业支出 1,001,200   1,001,200
208 16   红十字事业 159,000 0 159,000
208 16 99 其他红十字事业支出 159,000   159,000
208 19   最低生活保障 4,177,700 0 4,177,700
208 19 01 城市最低生活保障金支出 3,238,300   3,238,300
208 19 02 农村最低生活保障金支出 939,400   939,400
208 21   特困人员救助供养 67,000 0 67,000
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 67,000   67,000
208 25   其他生活救助 1,102,700 0 1,102,700
208 25 01 其他城市生活救助 1,102,700   1,102,700
208 99   其他社会保障和就业支出 9,539,600 0 9,539,600
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,539,600   9,539,600
210     医疗卫生与计划生育支出 10,238,122 2,221,922 8,016,200
210 07   计划生育事务 4,300,000 0 4,300,000
210 07 99 其他计划生育事务支出 4,300,000   4,300,000
210 10   食品和药品监督管理事务 716,200 0 716,200
210 10 99 其他食品和药品监督管理事务支出 716,200   716,200
210 11   行政事业单位医疗 2,221,922 2,221,922 0
210 11 01 行政单位医疗 826,700 826,700  
210 11 02 事业单位医疗 1,395,222 1,395,222  
210 13   医疗救助 3,000,000 0 3,000,000
210 13 99 其他医疗救助支出 3,000,000   3,000,000
212     城乡社区支出 199,663,842 18,896,990 180,766,852
212 01   城乡社区管理事务 44,153,772 18,896,990 25,256,782
212 01 04 城管执法 7,426,920 6,443,500 983,420
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 36,726,852 12,453,490 24,273,362
212 03   城乡社区公共设施 26,909,800 0 26,909,800
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 26,909,800 0 26,909,800
212 05   城乡社区环境卫生 94,847,200 0 94,847,200
212 05 01 城乡社区环境卫生 94,847,200   94,847,200
212 99   其他城乡社区支出 33,753,070 0 33,753,070
212 99 99 其他城乡社区支出 33,753,070   33,753,070
213     农林水支出 48,080,460 4,635,780 43,444,680
213 01   农业 20,820,760 4,635,780 16,184,980
213 01 04 事业运行 4,635,780 4,635,780  
213 01 22 农业生产支持补贴 219,000   219,000
213 01 99 其他农业支出 15,965,980   15,965,980
213 03   水利 3,624,500 0 3,624,500
213 03 14 防汛 748,800   748,800
213 03 99 其他水利支出 2,875,700   2,875,700
213 07   农村综合改革 23,135,200 0 23,135,200
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 2,350,000   2,350,000
213 07 99 其他农村综合改革支出 20,785,200   20,785,200
213 99   其他农林水支出 500,000 0 500,000
213 99 99 其他农林水支出 500,000   500,000
214     交通运输支出 299,340 0 299,340
214 99   其他交通运输支出 299,340 0 299,340
214 99 99 其他交通运输支出 299,340   299,340
221     住房保障支出 16,890,602 1,890,602 15,000,000
221 02   住房改革支出 1,890,602 1,890,602 0
221 02 01 住房公积金 1,890,602 1,890,602  
221 03   城乡社区住宅 15,000,000 0 15,000,000
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000   15,000,000
 合计 438,815,521 105,764,399 333,051,122
             
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
212     城乡社区支出 10,000,000   10,000,000
212 08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10,000,000   10,000,000
212 08 03 城市建设支出 10,000,000   10,000,000
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 10,000,000   10,000,000
           
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 82,870,917 82,870,917  
301 01 基本工资 6,334,652 6,334,652  
301 02 津贴补贴 10,035,236 10,035,236  
301 03 奖金 3,679,467 3,679,467  
301 04 社会保障缴费 3,009,911 3,009,911  
301 06 伙食补助费 1,295,376 1,295,376  
301 07 绩效工资 9,974,444 9,974,444  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,374,861 4,374,861  
301 09 职业年金缴费 1,218,128 1,218,128  
301 99 其他工资福利支出 42,948,842 42,948,842  
302   商品和服务支出 18,492,100   18,492,100
302 01 办公费 869,890   869,890
302 02 印刷费 60,000   60,000
302 03 咨询费 40,000   40,000
302 05 水费 170,000   170,000
302 06 电费 493,600   493,600
302 07 邮电费 710,840   710,840
302 09 物业管理费 4,995,500   4,995,500
302 11 差旅费 124,000   124,000
302 13 维修(护)费 879,100   879,100
302 14 租赁费 183,400   183,400
302 15 会议费 175,400   175,400
302 16 培训费 604,120   604,120
302 17 公务接待费 333,000   333,000
302 26 劳务费 377,500   377,500
302 27 委托业务费 569,200   569,200
302 28 工会经费 1,029,661   1,029,661
302 29 福利费 1,745,340   1,745,340
302 31 公务用车运行维护费 350,000   350,000
302 39 其他交通费用 1,443,000   1,443,000
302 99 其他商品和服务支出 3,338,549   3,338,549
303   对个人和家庭的补助 2,903,782 2,903,782  
303 01 离休费 117,320 117,320  
303 02 退休费 509,760 509,760  
303 05 生活补助 373,500 373,500  
303 11 住房公积金 1,890,602 1,890,602  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 12,600 12,600  
310   其他资本性支出 1,497,600   1,497,600
310 02 办公设备购置费 1,497,600   1,497,600
           
           
           
           
           
           
 合计 105,764,399 85,774,699 19,989,700
 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
88.3   33.3 55 16.5 38.5 1480.81

其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为88.30万元,比2017年预算减少38万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算持平,主要原因是因公出国(境)费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。 。
(二)公务用车购置及运行费55万元,比2017年预算减少37.80万元,主要原因是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
(三)公务接待费33.30万元。比2017年预算减少0.20万元,主要是严格执行八项规定,厉行节约,压缩公务接待费。
  二、机关运行经费预算
 2018年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1480.81万元。
  三、政府采购情况
   2018年本部门政府采购预算6674.35万元,其中:政府采购货物预算569.89万元、政府采购工程预算141.62万元、政府采购服务预算5962.84万元。
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3555.25万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3555.25万元。     
  四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目81个,涉及项目预算资金27558.46万元。
            


 

社会救助项目经费项目经费情况说明
 
 一、项目概述
     近几年青浦区经济迅速发展,综合实力明显提高,在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平,本区为进一步完善社会救助体系,妥善安排好困难群众的基本生活,维护社会稳定,促进社会和谐,制定了综合救助政策,让困难对象切实分享改革发展成果。
 二、立项依据
     在区委区府的领导下,根据沪府(2011)209号,按文件规定要求做好综合救助工作。
 三、实施主体
     该项目的实施主要缓解了目前城乡低保、低收入、支出型、“三无人员”(孤老、孤儿、孤残人员)、非本市户籍的外来务工人员和其他特殊贫困人员因患病获得基本医疗保险待遇和互助帮困后,但个人自负和自费医疗费仍影响实际基本生活水平。坚持以本市基本医疗保险为主体,开展社会互助、医疗救助为补充的救助模式,确保因发生医疗困难的这类弱势群体得到综合救助,切实缓解本街道患病困难群体的医疗负担。
     通过沪民(2003)11号文、沪民(2006)42号文、沪民(2009)41号文,财务上制定了,沪民(2012)21号文、沪民(2012)76号文。加强本局财政专项经费的管理,提高经费的使用效益。
     区民政局在实施医疗救助项目的同时,加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套,确保各项医疗保障制度形成合力,充分发挥各项制度的整体效能。
     区民政局每年对综合救助工作进行检查考核,随时接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。
 四、实施方案
     实现民政救助信息和医疗保险信息共享,改进结算方式,实现困难人员医疗救助提前介入机制,由事后救助变为即时救助,做好城镇救助与农村救助一体化,在综合救助工作中坚持属地管理,保证综合救助工作能够顺利开展。
 五、实施周期
     计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行,按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。
 六、年度预算安排
     对综合救助对象在本年度进行全覆盖,达到100%的救助。
 七、绩效目标
     对综合救助对象在本年度进行全覆盖,达到100%的救助。


上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
申报单位名称:上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处
项目名称 大病基金和春节帮困、慰问经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 大病基金和春节帮困、慰问经费
立项依据 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见(修订稿)(青夏街【2017】7号)
项目设立的必要性 夏阳街道居民中因身患大病、重病,导致整个家庭陷入贫困境地的情况时有发生。为有效帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关,精准救助大病重病家庭,提供困难家庭基本生活保障,防止因病致贫、因病返贫的现象发生。
保证项目实施的制度、措施 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见(修订稿)(青夏街【2017】7号)
项目总预算(元) 3000000 项目当年预算(元) 3000000
同名项目上年预算额(元) 4800000 同名项目上年预算执行数(元) 2098521.11
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 大病基金及蓝天下至爱经费 3000000
   
   
项目实施计划 向符合《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见》规定标准的家庭发放补助,具体帮扶对象、补助标准如下:
1、帮扶对象:具有夏阳街道常住户籍,并居住在夏阳街道的家庭成员中患有大病、重病的家庭;医疗总费用自负部分扣除农村合作医疗保险报销、镇保报销、医疗大病重病救助等各类补助,必须符合国家规定的基本药品目录及诊疗项目范围内方可申请大病帮扶。
2.大病重病帮扶标准,(一)一般帮扶对象,5000元(含)——10000元,补助20%; 10000元(含)——30000元,补助30%; 30000元(含)——50000元,补助40%; 50000元(含)——100000,补助50%;(二)特殊帮扶对象: 100000元及以上(白血病、肝肾等器官移植、尿毒症等重大病症对象),补助60%,帮扶补助最高封顶80000元。
项目总目标 帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关,精准救助大病重病家庭,提供困难家庭基本生活保障,防止因病致贫、因病返贫的现象发生。
年度绩效目标 经审核符合大病重病帮扶标准的本街道居民家庭,发放大病重病帮扶补助,应补尽补率100%,补助足额发放率100%,补助发放及时率100%;加大宣传力度,居民知晓度和满意度在80%以上。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 100%
拨付补助资金 及时
发放资金形式 银行转账
产出目标 符合条件家庭大病补助率 100%
补助足额发放率 100%
补助发放及时率 100%
效果目标 就医负担减轻情况 减轻
政策知晓度 80%
受补贴家庭满意度 90%
管理人员满意度 90%
影响力目标 宣传覆盖率 大于等于80%
信息共享情况 健全
定期上报情况 规范
备注