2018年青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算公开表(含政府性投资项目)
无
主动公开
无
无
2018.01.25
上海市青浦区2018年区级部门预算 |
预算主管部门:上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 |
目 录 |
一、部门主要职能 |
二、部门机构设置 |
三、名词解释 |
四、部门预算编制说明 |
五、部门预算表 |
1. 2018年部门财务收支预算总表 |
2. 2018年部门收入预算总表 |
3. 2018年部门支出预算总表 |
4.2018年部门财政拨款收支预算总表 |
5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、社会救助项目项目经费情况说明 |
八、绩效目标申报表 |
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)主要职能 |
街道办事处主要职责: |
(一)街道党工委主要职责 |
1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,宣传、执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。 |
2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。 |
3.领导开展街道思想政治工作,推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。 |
4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。 |
5.落实管党治党责任,加强基层服务型党组织建设,抓好党员日常教育管理和发展党员工作,充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部(总支)战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;加强党风廉政建设,严明党的纪律,教育党员干部自觉遵守党纪国法。 |
6.坚持党管干部和党管人才原则,按照干部管理权限,做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作;落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。 |
7.加强党建引领,动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作,健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制,支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。 |
8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办,组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。 |
9.完成区委交办的其他任务。 |
(二)街道办事处主要职责 |
1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。 |
2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。 |
3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。 |
4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。 |
5.指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村 民)和单位参与社区(农村)建设和管理。 |
6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。 |
7.承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。 |
8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。 |
9.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。 |
10.做好企业管理服务工作。 |
11.承办区政府交办的其他事项。 |
上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)机构设置 |
上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算是包括行政单位1家,事业单位5家。 具体包括: 1、上海市青浦区夏阳街道办事处(本级) 2、上海市青浦区社区事务受理服务中心 3、上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 4、上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心 5、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心 6、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所 |
名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五)、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 (六)、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 (七)、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 (八)、国防支出:反映政府用于国防方面的支出。 (九)、公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。 (十)、教育支出:反映政府教育事务支出。 (十一)、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。 (十二)、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。 (十三)、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。 (十四)、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 (十五)、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。 (十六)、农林水支出:反映政府农林水事务支出。 (十七)、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。 (十八)、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 |
2018年部门预算编制说明 |
2018年,上海市青浦区夏阳街道办事处部门预算支出总额为45947万元,其中:财政拨款支出预算44881万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算43881万元,比上年执行数减少6667万元,主要原因是本着厉行节约的原则,根据实际工作需要,减少相关预算;政府性基金拨款支出预算1000万元,比上年执行数增加1000万元,主要原因是区财政局统一安排。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “一般公共服务支出”科目7428万元,主要用于街道本级、下属事业单位党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。 |
2. “国防支出”科目17万元,主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。 |
3. “公共安全支出”科目41万元,主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教工作经费。 |
4. “教育支出”科目20万元,主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。 |
5. “科学技术支出”科目28万元,主要用于科技科普工作经费。 |
6. “文化体育与传媒支出”科目1008万元,主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。 |
7. “社会保障和就业支出”科目7822万元,主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、社区助老服务等项目经费。 |
8. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,024万元,主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、独生子女奖励经费。 |
9. “城乡社区支出”科目19966万元,主要用于街道下属事业单位网格化中心和社区事务受理中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、生态街道创建以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。 |
10. “农林水支出”科目4808万元,主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。 |
11. “交通运输支出”科目30万元,主要用于非法客运整治及交通宣传经费。 |
12. “住房保障支出”科目1689万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。 |
2018年部门财务收支预算总表 | |||
单位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 448,815,521 | 一、一般公共服务支出 | 74,280,096 |
1. 一般公共预算资金 | 438,815,521 | 二、国防支出 | 170,000 |
2. 政府性基金 | 10,000,000 | 三、公共安全支出 | 412,000 |
二、事业收入 | 四、教育支出 | 200,000 | |
三、事业单位经营收入 | 五、科学技术支出 | 330,000 | |
四、其他收入 | 10,663,310 | 六、文化体育与传媒支出 | 10,159,610 |
七、社会保障和就业支出 | 87,482,259 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 10,238,122 | ||
九、城乡社区支出 | 209,703,842 | ||
十、农林水支出 | 49,312,960 | ||
十一、交通运输支出 | 299,340 | ||
十二、住房保障支出 | 16,890,602 | ||
收入总计 | 459,478,831 | 支出总计 | 459,478,831 |
2018年部门收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 74,280,096 | 74,280,096. | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 74,056,396 | 74,056,396. | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 64,371,460 | 64,371,460. | |||
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,655,760 | 1,655,760. | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8,029,176 | 8,029,176. | |||
201 | 05 | 统计信息事务 | 223,700 | 223,700. | ||||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 223,700 | 223,700. | |||
203 | 国防支出 | 170,000 | 170,000. | |||||
203 | 06 | 国防动员 | 84,000 | 84,000. | ||||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 84,000 | 84,000. | |||
203 | 99 | 其他国防支出 | 86,000 | 86,000. | ||||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 86,000 | 86,000. | |||
204 | 公共安全支出 | 412,000 | 412,000. | |||||
204 | 06 | 司法 | 412,000 | 412,000. | ||||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 291,000 | 291,000. | |||
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 114,000 | 114,000. | |||
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 7,000 | 7,000. | |||
205 | 教育支出 | 200,000 | 200,000. | |||||
205 | 08 | 进修及培训 | 200,000 | 200,000. | ||||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 200,000 | 200,000. | |||
206 | 科学技术支出 | 330,000 | 280,000. | 50,000. | ||||
206 | 07 | 科学技术普及 | 330,000 | 280,000. | 50,000. | |||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 330,000 | 280,000. | 50,000. | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,159,610 | 10,076,600. | 83,010. | ||||
207 | 01 | 文化 | 1,108,610 | 1,025,600. | 83,010. | |||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 130,000 | 130,000. | |||
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 978,610 | 895,600. | 83,010. | ||
207 | 02 | 文物 | 180,000 | 180,000. | ||||
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 180,000 | 180,000. | |||
207 | 03 | 体育 | 8,871,000 | 8,871,000. | ||||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8,871,000 | 8,871,000. | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 87,482,259 | 78,224,459. | 9,257,800. | ||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 6,472,700 | 6,472,700. | ||||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 2,362,600 | 2,362,600. | |||
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 4,110,100 | 4,110,100. | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6,220,069 | 6,220,069. | ||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,640 | 263,640. | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 363,440 | 363,440. | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,374,861 | 4,374,861. | |||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,218,128 | 1,218,128. | |||
208 | 07 | 就业补助 | 56,342,290 | 47,084,490. | 9,257,800. | |||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 608,000 | 608,000. | |||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 55,734,290 | 46,476,490. | 9,257,800. | ||
208 | 10 | 社会福利 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2,400,000 | 2,400,000 | |||
208 | 11 | 残疾人事业 | 1,001,200 | 1,001,200. | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1,001,200 | 1,001,200. | |||
208 | 16 | 红十字事业 | 159,000 | 159,000. | ||||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 159,000 | 159,000. | |||
208 | 19 | 最低生活保障 | 4,177,700 | 4,177,700. | ||||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 3,238,300 | 3,238,300. | |||
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 939,400 | 939,400. | |||
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 67,000 | 67,000. | ||||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 67,000 | 67,000. | |||
208 | 25 | 其他生活救助 | 1,102,700 | 1,102,700. | ||||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,102,700 | 1,102,700. | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 9,539,600. | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 9,539,600. | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,238,122 | 10,238,122. | |||||
210 | 07 | 计划生育事务 | 4,300,000 | 4,300,000. | ||||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,300,000 | 4,300,000. | |||
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 716,200 | 716,200. | ||||
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 716,200 | 716,200. | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,221,922 | 2,221,922. | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 826,700 | 826,700. | |||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,395,222 | 1,395,222. | |||
210 | 13 | 医疗救助 | 3,000,000 | 3,000,000. | ||||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 3,000,000 | 3,000,000. | |||
212 | 城乡社区支出 | 209,703,842 | 209,663,842. | 40,000. | ||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 44,153,772 | 44,153,772. | ||||
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,426,920 | 7,426,920. | |||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36,726,852 | 36,726,852. | |||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 26,909,800 | 26,909,800 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,909,800 | 26,909,800 | |||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 94,847,200. | ||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 94,847,200. | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,793,070 | 33,753,070. | 40,000. | |||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,793,070 | 33,753,070. | 40,000. | ||
213 | 农林水支出 | 49,312,960 | 48,080,460. | 1,232,500. | ||||
213 | 01 | 农业 | 22,053,260 | 20,820,760. | 1,232,500. | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,635,780 | 4,635,780. | |||
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 270,000 | 219,000. | 51,000. | ||
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 17,147,480 | 15,965,980. | 1,181,500. | ||
213 | 03 | 水利 | 3,624,500 | 3,624,500. | ||||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 748,800 | 748,800. | |||
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,875,700 | 2,875,700. | |||
213 | 07 | 农村综合改革 | 23,135,200 | 23,135,200. | ||||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,000 | 2,350,000. | |||
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 20,785,200 | 20,785,200. | |||
213 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 500,000. | ||||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 500,000. | |||
214 | 交通运输支出 | 299,340 | 299,340. | |||||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 299,340. | ||||
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 299,340. | |||
221 | 住房保障支出 | 16,890,602 | 16,890,602 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,890,602 | 1,890,602 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,890,602 | 1,890,602 | |||
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
合计 | 459,478,831 | 448,815,521 | 10,663,310 |
2018年部门支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 74,280,096 | 71,899,036 | 2,381,060 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 74,056,396 | 71,899,036 | 2,157,360 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 64,371,460 | 64,371,460 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,655,760 | 1,655,760 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8,029,176 | 5,871,816 | 2,157,360 |
201 | 05 | 统计信息事务 | 223,700 | 223,700 | ||
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 223,700 | 223,700 | |
203 | 国防支出 | 170,000 | 170,000 | |||
203 | 06 | 国防动员 | 84,000 | 84,000 | ||
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 84,000 | 84,000 | |
203 | 99 | 其他国防支出 | 86,000 | 86,000 | ||
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 86,000 | 86,000 | |
204 | 公共安全支出 | 412,000 | 412,000 | |||
204 | 06 | 司法 | 412,000 | 412,000 | ||
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 291,000 | 291,000 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 114,000 | 114,000 | |
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 7,000 | 7,000 | |
205 | 教育支出 | 200,000 | 200,000 | |||
205 | 08 | 进修及培训 | 200,000 | 200,000 | ||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 200,000 | 200,000 | |
206 | 科学技术支出 | 330,000 | 330,000 | |||
206 | 07 | 科学技术普及 | 330,000 | 330,000 | ||
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 330,000 | 330,000 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,159,610 | 10,159,610 | |||
207 | 01 | 文化 | 1,108,610 | 1,108,610 | ||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 130,000 | 130,000 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 978,610 | 978,610 | |
207 | 02 | 文物 | 180,000 | 180,000 | ||
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 180,000 | 180,000 | |
207 | 03 | 体育 | 8,871,000 | 8,871,000 | ||
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8,871,000 | 8,871,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 87,482,259 | 6,220,069 | 81,262,190 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 6,472,700 | 6,472,700 | ||
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 2,362,600 | 2,362,600 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 4,110,100 | 4,110,100 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6,220,069 | 6,220,069 | ||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,640 | 263,640 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 363,440 | 363,440 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,374,861 | 4,374,861 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,218,128 | 1,218,128 | |
208 | 07 | 就业补助 | 56,342,290 | 56,342,290 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 608,000 | 608,000 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 55,734,290 | 55,734,290 | |
208 | 10 | 社会福利 | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2,400,000 | 2,400,000 | |
208 | 11 | 残疾人事业 | 1,001,200 | 1,001,200 | ||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1,001,200 | 1,001,200 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 159,000 | 159,000 | ||
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 159,000 | 159,000 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 4,177,700 | 4,177,700 | ||
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 3,238,300 | 3,238,300 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 939,400 | 939,400 | |
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 67,000 | 67,000 | ||
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 67,000 | 67,000 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 1,102,700 | 1,102,700 | ||
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,102,700 | 1,102,700 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 9,539,600 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 9,539,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,238,122 | 2,221,922 | 8,016,200 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 4,300,000 | 4,300,000 | ||
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 716,200 | 716,200 | ||
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 716,200 | 716,200 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,221,922 | 2,221,922 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 826,700 | 826,700 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,395,222 | 1,395,222 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
212 | 城乡社区支出 | 209,703,842 | 18,896,990 | 190,806,852 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 44,153,772 | 18,896,990 | 25,256,782 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,426,920 | 6,443,500 | 983,420 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36,726,852 | 12,453,490 | 24,273,362 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 26,909,800 | 26,909,800 | ||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,909,800 | 26,909,800 | |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 94,847,200 | ||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 94,847,200 | |
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,793,070 | 33,793,070 | ||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,793,070 | 33,793,070 | |
213 | 农林水支出 | 49,312,960 | 4,635,780 | 44,677,180 | ||
213 | 01 | 农业 | 22,053,260 | 4,635,780 | 17,417,480 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,635,780 | 4,635,780 | |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 270,000 | 270,000 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 17,147,480 | 17,147,480 | |
213 | 03 | 水利 | 3,624,500 | 3,624,500 | ||
213 | 03 | 14 | 防汛 | 748,800 | 748,800 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,875,700 | 2,875,700 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 23,135,200 | 23,135,200 | ||
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,000 | 2,350,000 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 20,785,200 | 20,785,200 | |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 500,000 | ||
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 500,000 | |
214 | 交通运输支出 | 299,340 | 299,340 | |||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 299,340 | ||
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 299,340 | |
221 | 住房保障支出 | 16,890,602 | 1,890,602 | 15,000,000 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,890,602 | 1,890,602 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,890,602 | 1,890,602 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
合计 | 459,478,831 | 105,764,399 | 353,714,432 | |||
2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 438,815,521 | 一、一般公共服务支出 | 74,280,096 | 74,280,096 | |
二、政府性基金 | 10,000,000 | 二、国防支出 | 170,000 | 170,000 | |
三、公共安全支出 | 412,000 | 412,000 | |||
四、教育支出 | 200,000 | 200,000 | |||
五、科学技术支出 | 280,000 | 280,000 | |||
六、文化体育与传媒支出 | 10,076,600 | 10,076,600 | |||
七、社会保障和就业支出 | 78,224,459 | 78,224,459 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 10,238,122 | 10,238,122 | |||
九、城乡社区支出 | 209,663,842 | 199,663,842 | 10,000,000 | ||
十、农林水支出 | 48,080,460 | 48,080,460 | |||
十一、交通运输支出 | 299,340 | 299,340 | |||
十二、住房保障支出 | 16,890,602 | 16,890,602 | |||
收入总计 | 448,815,521 | 支出总计 | 448,815,521 | 438,815,521 | 10,000,000 |
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 74,280,096 | 71,899,036 | 2,381,060 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 74,056,396 | 71,899,036 | 2,157,360 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 64,371,460 | 64,371,460 | |
201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,655,760 | 1,655,760 | |
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8,029,176 | 5,871,816 | 2,157,360 |
201 | 05 | 统计信息事务 | 223,700 | 0 | 223,700 | |
201 | 05 | 99 | 其他统计信息事务支出 | 223,700 | 223,700 | |
203 | 国防支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | ||
203 | 06 | 国防动员 | 84,000 | 0 | 84,000 | |
203 | 06 | 01 | 兵役征集 | 84,000 | 84,000 | |
203 | 99 | 其他国防支出 | 86,000 | 0 | 86,000 | |
203 | 99 | 01 | 其他国防支出 | 86,000 | 86,000 | |
204 | 公共安全支出 | 412,000 | 0 | 412,000 | ||
204 | 06 | 司法 | 412,000 | 0 | 412,000 | |
204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 291,000 | 291,000 | |
204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 114,000 | 114,000 | |
204 | 06 | 10 | 社区矫正 | 7,000 | 7,000 | |
205 | 教育支出 | 200,000 | 0 | 200,000 | ||
205 | 08 | 进修及培训 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 200,000 | 200,000 | |
206 | 科学技术支出 | 280,000 | 0 | 280,000 | ||
206 | 07 | 科学技术普及 | 280,000 | 0 | 280,000 | |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 280,000 | 280,000 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 10,076,600 | 0 | 10,076,600 | ||
207 | 01 | 文化 | 1,025,600 | 0 | 1,025,600 | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 130,000 | 130,000 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 895,600 | 895,600 | |
207 | 02 | 文物 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
207 | 02 | 06 | 历史名城与古迹 | 180,000 | 180,000 | |
207 | 03 | 体育 | 8,871,000 | 0 | 8,871,000 | |
207 | 03 | 08 | 群众体育 | 8,871,000 | 8,871,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 78,224,459 | 6,220,069 | 72,004,390 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 6,472,700 | 0 | 6,472,700 | |
208 | 02 | 04 | 拥军优属 | 2,362,600 | 2,362,600 | |
208 | 02 | 05 | 老龄事务 | 4,110,100 | 4,110,100 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 6,220,069 | 6,220,069 | 0 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 263,640 | 263,640 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 363,440 | 363,440 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,374,861 | 4,374,861 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,218,128 | 1,218,128 | |
208 | 07 | 就业补助 | 47,084,490 | 0 | 47,084,490 | |
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 608,000 | 608,000 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 46,476,490 | 46,476,490 | |
208 | 10 | 社会福利 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
208 | 10 | 02 | 老年福利 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
208 | 11 | 残疾人事业 | 1,001,200 | 0 | 1,001,200 | |
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 1,001,200 | 1,001,200 | |
208 | 16 | 红十字事业 | 159,000 | 0 | 159,000 | |
208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 159,000 | 159,000 | |
208 | 19 | 最低生活保障 | 4,177,700 | 0 | 4,177,700 | |
208 | 19 | 01 | 城市最低生活保障金支出 | 3,238,300 | 3,238,300 | |
208 | 19 | 02 | 农村最低生活保障金支出 | 939,400 | 939,400 | |
208 | 21 | 特困人员救助供养 | 67,000 | 0 | 67,000 | |
208 | 21 | 02 | 农村特困人员救助供养支出 | 67,000 | 67,000 | |
208 | 25 | 其他生活救助 | 1,102,700 | 0 | 1,102,700 | |
208 | 25 | 01 | 其他城市生活救助 | 1,102,700 | 1,102,700 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 0 | 9,539,600 | |
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 9,539,600 | 9,539,600 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10,238,122 | 2,221,922 | 8,016,200 | ||
210 | 07 | 计划生育事务 | 4,300,000 | 0 | 4,300,000 | |
210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 4,300,000 | 4,300,000 | |
210 | 10 | 食品和药品监督管理事务 | 716,200 | 0 | 716,200 | |
210 | 10 | 99 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 716,200 | 716,200 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2,221,922 | 2,221,922 | 0 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 826,700 | 826,700 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,395,222 | 1,395,222 | |
210 | 13 | 医疗救助 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | |
210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
212 | 城乡社区支出 | 199,663,842 | 18,896,990 | 180,766,852 | ||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 44,153,772 | 18,896,990 | 25,256,782 | |
212 | 01 | 04 | 城管执法 | 7,426,920 | 6,443,500 | 983,420 |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36,726,852 | 12,453,490 | 24,273,362 |
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 26,909,800 | 0 | 26,909,800 | |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26,909,800 | 0 | 26,909,800 |
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 0 | 94,847,200 | |
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 94,847,200 | 94,847,200 | |
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,753,070 | 0 | 33,753,070 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 33,753,070 | 33,753,070 | |
213 | 农林水支出 | 48,080,460 | 4,635,780 | 43,444,680 | ||
213 | 01 | 农业 | 20,820,760 | 4,635,780 | 16,184,980 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 4,635,780 | 4,635,780 | |
213 | 01 | 22 | 农业生产支持补贴 | 219,000 | 219,000 | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 15,965,980 | 15,965,980 | |
213 | 03 | 水利 | 3,624,500 | 0 | 3,624,500 | |
213 | 03 | 14 | 防汛 | 748,800 | 748,800 | |
213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 2,875,700 | 2,875,700 | |
213 | 07 | 农村综合改革 | 23,135,200 | 0 | 23,135,200 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,350,000 | 2,350,000 | |
213 | 07 | 99 | 其他农村综合改革支出 | 20,785,200 | 20,785,200 | |
213 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
213 | 99 | 99 | 其他农林水支出 | 500,000 | 500,000 | |
214 | 交通运输支出 | 299,340 | 0 | 299,340 | ||
214 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 0 | 299,340 | |
214 | 99 | 99 | 其他交通运输支出 | 299,340 | 299,340 | |
221 | 住房保障支出 | 16,890,602 | 1,890,602 | 15,000,000 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 1,890,602 | 1,890,602 | 0 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,890,602 | 1,890,602 | |
221 | 03 | 城乡社区住宅 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | |
221 | 03 | 99 | 其他城乡社区住宅支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
合计 | 438,815,521 | 105,764,399 | 333,051,122 | |||
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
合计 | 10,000,000 | 10,000,000 |
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 82,870,917 | 82,870,917 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 6,334,652 | 6,334,652 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 10,035,236 | 10,035,236 | |
301 | 03 | 奖金 | 3,679,467 | 3,679,467 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 3,009,911 | 3,009,911 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 1,295,376 | 1,295,376 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 9,974,444 | 9,974,444 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,374,861 | 4,374,861 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,218,128 | 1,218,128 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 42,948,842 | 42,948,842 | |
302 | 商品和服务支出 | 18,492,100 | 18,492,100 | ||
302 | 01 | 办公费 | 869,890 | 869,890 | |
302 | 02 | 印刷费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 05 | 水费 | 170,000 | 170,000 | |
302 | 06 | 电费 | 493,600 | 493,600 | |
302 | 07 | 邮电费 | 710,840 | 710,840 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 4,995,500 | 4,995,500 | |
302 | 11 | 差旅费 | 124,000 | 124,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 879,100 | 879,100 | |
302 | 14 | 租赁费 | 183,400 | 183,400 | |
302 | 15 | 会议费 | 175,400 | 175,400 | |
302 | 16 | 培训费 | 604,120 | 604,120 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 333,000 | 333,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 377,500 | 377,500 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 569,200 | 569,200 | |
302 | 28 | 工会经费 | 1,029,661 | 1,029,661 | |
302 | 29 | 福利费 | 1,745,340 | 1,745,340 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 350,000 | 350,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,443,000 | 1,443,000 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,338,549 | 3,338,549 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,903,782 | 2,903,782 | ||
303 | 01 | 离休费 | 117,320 | 117,320 | |
303 | 02 | 退休费 | 509,760 | 509,760 | |
303 | 05 | 生活补助 | 373,500 | 373,500 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 1,890,602 | 1,890,602 | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,600 | 12,600 | |
310 | 其他资本性支出 | 1,497,600 | 1,497,600 | ||
310 | 02 | 办公设备购置费 | 1,497,600 | 1,497,600 | |
合计 | 105,764,399 | 85,774,699 | 19,989,700 |
部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
88.3 | 33.3 | 55 | 16.5 | 38.5 | 1480.81 |
其他相关情况说明 |
一、2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数为88.30万元,比2017年预算减少38万元。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2017年预算持平,主要原因是因公出国(境)费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。 。 (二)公务用车购置及运行费55万元,比2017年预算减少37.80万元,主要原因是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。 (三)公务接待费33.30万元。比2017年预算减少0.20万元,主要是严格执行八项规定,厉行节约,压缩公务接待费。 二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(部门)下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1480.81万元。 三、政府采购情况 2018年本部门政府采购预算6674.35万元,其中:政府采购货物预算569.89万元、政府采购工程预算141.62万元、政府采购服务预算5962.84万元。 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3555.25万元,其中,预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3555.25万元。 四、绩效目标设置情况 按照本区预算绩效管理工作的总体要求,本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目81个,涉及项目预算资金27558.46万元。 |
社会救助项目经费项目经费情况说明 |
一、项目概述 近几年青浦区经济迅速发展,综合实力明显提高,在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平,本区为进一步完善社会救助体系,妥善安排好困难群众的基本生活,维护社会稳定,促进社会和谐,制定了综合救助政策,让困难对象切实分享改革发展成果。 二、立项依据 在区委区府的领导下,根据沪府(2011)209号,按文件规定要求做好综合救助工作。 三、实施主体 该项目的实施主要缓解了目前城乡低保、低收入、支出型、“三无人员”(孤老、孤儿、孤残人员)、非本市户籍的外来务工人员和其他特殊贫困人员因患病获得基本医疗保险待遇和互助帮困后,但个人自负和自费医疗费仍影响实际基本生活水平。坚持以本市基本医疗保险为主体,开展社会互助、医疗救助为补充的救助模式,确保因发生医疗困难的这类弱势群体得到综合救助,切实缓解本街道患病困难群体的医疗负担。 通过沪民(2003)11号文、沪民(2006)42号文、沪民(2009)41号文,财务上制定了,沪民(2012)21号文、沪民(2012)76号文。加强本局财政专项经费的管理,提高经费的使用效益。 区民政局在实施医疗救助项目的同时,加强与医疗保险等相关社会保障制度的衔接和政策配套,确保各项医疗保障制度形成合力,充分发挥各项制度的整体效能。 区民政局每年对综合救助工作进行检查考核,随时接受上级业务部门、监察部门、审计部门的检查。 四、实施方案 实现民政救助信息和医疗保险信息共享,改进结算方式,实现困难人员医疗救助提前介入机制,由事后救助变为即时救助,做好城镇救助与农村救助一体化,在综合救助工作中坚持属地管理,保证综合救助工作能够顺利开展。 五、实施周期 计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网络统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行,按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。 六、年度预算安排 对综合救助对象在本年度进行全覆盖,达到100%的救助。 七、绩效目标 对综合救助对象在本年度进行全覆盖,达到100%的救助。 |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | |||||||
(2018年 ) | |||||||
申报单位名称:上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 | |||||||
项目名称 | 大病基金和春节帮困、慰问经费 | ||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 | ||||
项目概况 | 大病基金和春节帮困、慰问经费 | ||||||
立项依据 | 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见(修订稿)(青夏街【2017】7号) | ||||||
项目设立的必要性 | 夏阳街道居民中因身患大病、重病,导致整个家庭陷入贫困境地的情况时有发生。为有效帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关,精准救助大病重病家庭,提供困难家庭基本生活保障,防止因病致贫、因病返贫的现象发生。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见(修订稿)(青夏街【2017】7号) | ||||||
项目总预算(元) | 3000000 | 项目当年预算(元) | 3000000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 4800000 | 同名项目上年预算执行数(元) | 2098521.11 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 大病基金及蓝天下至爱经费 | 3000000 | |||||
项目实施计划 | 向符合《夏阳街道大病重病家庭帮扶实施意见》规定标准的家庭发放补助,具体帮扶对象、补助标准如下: 1、帮扶对象:具有夏阳街道常住户籍,并居住在夏阳街道的家庭成员中患有大病、重病的家庭;医疗总费用自负部分扣除农村合作医疗保险报销、镇保报销、医疗大病重病救助等各类补助,必须符合国家规定的基本药品目录及诊疗项目范围内方可申请大病帮扶。 2.大病重病帮扶标准,(一)一般帮扶对象,5000元(含)——10000元,补助20%; 10000元(含)——30000元,补助30%; 30000元(含)——50000元,补助40%; 50000元(含)——100000,补助50%;(二)特殊帮扶对象: 100000元及以上(白血病、肝肾等器官移植、尿毒症等重大病症对象),补助60%,帮扶补助最高封顶80000元。 |
||||||
项目总目标 | 帮助本辖区内大重病患者及其家庭渡过难关,精准救助大病重病家庭,提供困难家庭基本生活保障,防止因病致贫、因病返贫的现象发生。 | ||||||
年度绩效目标 | 经审核符合大病重病帮扶标准的本街道居民家庭,发放大病重病帮扶补助,应补尽补率100%,补助足额发放率100%,补助发放及时率100%;加大宣传力度,居民知晓度和满意度在80%以上。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 预算执行率 | 100% | |||||
拨付补助资金 | 及时 | ||||||
发放资金形式 | 银行转账 | ||||||
产出目标 | 符合条件家庭大病补助率 | 100% | |||||
补助足额发放率 | 100% | ||||||
补助发放及时率 | 100% | ||||||
效果目标 | 就医负担减轻情况 | 减轻 | |||||
政策知晓度 | 80% | ||||||
受补贴家庭满意度 | 90% | ||||||
管理人员满意度 | 90% | ||||||
影响力目标 | 宣传覆盖率 | 大于等于80% | |||||
信息共享情况 | 健全 | ||||||
定期上报情况 | 规范 | ||||||
备注 |