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上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 2018年度部门决算

主动公开

2019.08.26

上海市青浦区

人民政府夏阳街道办事处

2018年度部门决算





 

 

第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况

 

一、主要职能

(一)街道党工委主要职责

1.宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规,宣传、执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员、干部和群众,努力完成各项任务。

2.讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3.领导开展街道思想政治工作,推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设,弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。

4.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。

5.落实管党治党责任,加强基层服务型党组织建设,抓好党员日常教育管理和发展党员工作,充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部(总支)战斗堡垒作用和党员先锋模范作用;加强党风廉政建设,严明党的纪律,教育党员干部自觉遵守党纪国法。

6.坚持党管干部和党管人才原则,按照干部管理权限,做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作;落实党的人才政策,抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。

7.加强党建引领,动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作,健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制,支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

8.对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办,组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。

9.完成区委交办的其他任务。

(二)街道办事处主要职责

1.统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,推动辖区健康、有序、可持续发展。

2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3.对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护,配合做好救灾防灾工作。

4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。

5.指导居(村)委会建设,健全自治平台,组织社区居民(村 民)和单位参与社区(农村)建设和管理。

6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。

7.承担社会治安综合治理有关工作,处理人民来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

8.维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9.开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作。

10.做好企业管理服务工作。

11.承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)

从预算单位构成看,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门决算包括:上海市青浦区夏阳街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括:

序号

单位名称

备注

1

上海市青浦区夏阳街道办事处(本级)


2

上海市青浦区社区事务受理服务中心


3

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心


4

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心


5

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心


6

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所



第二部分    上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

56,418.70

一、一般公共服务支出

7,337.34

  其中:政府性基金预算财政拨款

78.68

二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出

20.10

三、事业收入


四、公共安全支出

124.30

四、经营收入


五、教育支出

3.11

五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出

22.95

六、其他收入

1,853.01

七、文化体育与传媒支出

1,056.21



八、社会保障和就业支出

8,321.52



九、医疗卫生与计划生育支出

756.28



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

24,657.83



十二、农林水支出

5,382.03



十三、交通运输支出

15.97



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

11,577.67



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

15.38

本年收入合计

58,271.71

本年支出合计

59,290.68

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

10,541.50

年末结转和结余

9,522.53

总计

68,813.21

总计

68,813.21


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

58271.71

56418.70





1853.01

201

一般公共服务支出

7336.76

7334.06





2.70

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7314.34

7311.64





2.70

2010301

  行政运行

6273.04

6273.04






2010350

  事业运行

188.59

188.59






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

852.71

850.01





2.70

20105

统计信息事务

22.42

22.42






2010599

  其他统计信息事务支出

22.42

22.42






203

国防支出

20.10

20.10






20306

国防动员

5.87

5.87






2030601

  兵役征集

5.87

5.87






20399

其他国防支出

14.24

14.24






2039901

  其他国防支出

14.24

14.24






204

公共安全支出

131.27

131.27






20402

公安

72.37

72.37






2040204

  治安管理

72.37

72.37






20406

司法

58.90

58.90






2040604

  基层司法业务

46.84

46.84






2040605

  普法宣传

11.36

11.36






2040610

  社区矫正

0.70

0.70






205

教育支出

3.11

3.11






20508

进修及培训

3.11

3.11






2050803

  培训支出

3.11

3.11






206

科学技术支出

22.95

22.95






20607

科学技术普及

22.95

22.95






2060702

  科普活动

22.95

22.95






207

文化体育与传媒支出

975.26

975.26






20701

文化

102.23

102.23






2070104

  图书馆

13.00

13.00






2070108

  文化活动

89.23

89.23






20702

文物

18.00

18.00






2070206

  历史名城与古迹

18.00

18.00






20703

体育

855.03

855.03






2070308

  群众体育

855.03

855.03






208

社会保障和就业支出

8352.19

7774.80





577.40

20802

民政管理事务

573.57

573.57






2080204

  拥军优属

241.55

241.55






2080205

  老龄事务

332.02

332.02






20805

行政事业单位离退休

679.33

679.33






2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.29

26.29






2080502

  事业单位离退休

18.34

18.34






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

377.19

377.19






2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

257.51

257.51






20807

就业补助

5105.40

4528.00





577.40

2080702

  职业培训补贴

28.13

28.13






2080799

  其他就业补助支出

5077.27

4499.87





577.40

20810

社会福利

195.07

195.07






2081002

  老年福利

195.07

195.07






20811

残疾人事业

80.50

80.50






2081199

  其他残疾人事业支出

80.50

80.50






20816

红十字事业

15.53

15.53






2081699

  其他红十字事业支出

15.53

15.53






20819

最低生活保障

452.57

452.57






2081901

  城市最低生活保障金支出

347.63

347.63






2081902

  农村最低生活保障金支出

104.94

104.94






20820

临时救助

230.29

230.29






2082001

  临时救助支出

230.29

230.29






20821

特困人员救助供养

1.70

1.70






2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.70

1.70






20825

其他生活救助

125.14

125.14






2082501

  其他城市生活救助

125.14

125.14






20899

其他社会保障和就业支出

893.09

893.09






2089901

  其他社会保障和就业支出

893.09

893.09






210

医疗卫生与计划生育支出

756.28

756.28






21007

计划生育事务

383.01

383.01






2100799

  其他计划生育事务支出

383.01

383.01






21010

食品和药品监督管理事务

54.22

54.22






2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

54.22

54.22






21011

行政事业单位医疗

179.04

179.04






2101101

  行政单位医疗

57.97

57.97






2101102

  事业单位医疗

121.07

121.07






21013

医疗救助

140.00

140.00






2101399

  其他医疗救助支出

140.00

140.00






212

城乡社区支出

23517.51

22531.23





986.28

21201

城乡社区管理事务

6405.82

6122.05





283.77

2120104

  城管执法

738.22

738.22






2120199

  其他城乡社区管理事务支出

5667.60

5383.83





283.77

21203

城乡社区公共设施

3323.85

3323.85






2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3323.85

3323.85






21205

城乡社区环境卫生

11020.59

11020.59






2120501

  城乡社区环境卫生

11020.59

11020.59






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

78.68

78.68






2120803

  城市建设支出

78.68

78.68






21299

其他城乡社区支出

2688.57

1986.07





702.51

2129999

  其他城乡社区支出

2688.57

1986.07





702.51

213

农林水支出

5547.26

5260.63





286.63

21301

农业

2166.42

1879.79





286.63

2130104

  事业运行

743.50

456.87





286.63

2130122

  农业生产支持补贴

2.37

2.37






2130199

  其他农业支出

1420.55

1420.55






21302

林业

215.50

215.50






2130205

  森林培育

25.44

25.44






2130299

  其他林业支出

190.06

190.06






21303

水利

270.01

270.01






2130314

  防汛

47.59

47.59






2130399

  其他水利支出

222.42

222.42






21307

农村综合改革

2320.12

2320.12






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

263.00

263.00






2130799

  其他农村综合改革支出

2057.12

2057.12






21399

其他农林水支出

575.22

575.22






2139999

  其他农林水支出

575.22

575.22






214

交通运输支出

15.97

15.97






21499

其他交通运输支出

15.97

15.97






2149999

  其他交通运输支出

15.97

15.97






221

住房保障支出

11577.67

11577.67






22102

住房改革支出

191.08

191.08






2210201

  住房公积金

191.08

191.08






2210201

城乡社区住宅

11386.58

11386.58






22103

  其他城乡社区住宅支出

11386.58

11386.58






2210399

其他支出

15.38

15.38






229

其他支出

15.38

15.38






22999

  其他支出

15.38

15.38






2299901

一般公共服务支出

7336.76

7334.06





2.70

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

59290.68

10444.31

48846.38




201

一般公共服务支出

7337.34

7088.32

249.02




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7314.92

7088.32

226.60




2010301

  行政运行

6272.60

6272.60





2010350

  事业运行

188.59

188.59





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

853.73

627.13

226.60




20105

统计信息事务

22.42


22.42




2010599

  其他统计信息事务支出

22.42


22.42




203

国防支出

20.10


20.10




20306

国防动员

5.87


5.87




2030601

  兵役征集

5.87


5.87




20399

其他国防支出

14.24


14.24




2039901

  其他国防支出

14.24


14.24




204

公共安全支出

124.30


124.30




20402

公安

72.37


72.37




2040204

  治安管理

72.37


72.37




20406

司法

51.93


51.93




2040604

  基层司法业务

39.87


39.87




2040605

  普法宣传

11.36


11.36




2040610

  社区矫正

0.70


0.70




205

教育支出

3.11


3.11




20508

进修及培训

3.11


3.11




2050803

  培训支出

3.11


3.11




206

科学技术支出

22.95


22.95




20607

科学技术普及

22.95


22.95




2060702

  科普活动

22.95


22.95




207

文化体育与传媒支出

1056.21


1056.21




20701

文化

102.23


102.23




2070104

  图书馆

13.00


13.00




2070108

  文化活动

89.23


89.23




20702

文物

18.00


18.00




2070206

  历史名城与古迹

18.00


18.00




20703

体育

935.98


935.98




2070308

  群众体育

935.98


935.98




208

社会保障和就业支出

8321.52

679.33

7642.18




20802

民政管理事务

558.49


558.49




2080204

  拥军优属

241.55


241.55




2080205

  老龄事务

316.95


316.95




20805

行政事业单位离退休

679.33

679.33





2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.29

26.29





2080502

  事业单位离退休

18.34

18.34





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

377.19

377.19





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

257.51

257.51





20807

就业补助

5105.57


5105.57




2080702

  职业培训补贴

28.13


28.13




2080799

  其他就业补助支出

5077.44


5077.44




20810

社会福利

195.07


195.07




2081002

  老年福利

195.07


195.07




20811

残疾人事业

80.50


80.50




2081199

  其他残疾人事业支出

80.50


80.50




20816

红十字事业

15.53


15.53




2081699

  其他红十字事业支出

15.53


15.53




20819

最低生活保障

452.57


452.57




2081901

  城市最低生活保障金支出

347.63


347.63




2081902

  农村最低生活保障金支出

104.94


104.94




20820

临时救助

230.29


230.29




2082001

  临时救助支出

230.29


230.29




20821

特困人员救助供养

1.70


1.70




2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.70


1.70




20825

其他生活救助

125.14


125.14




2082501

  其他城市生活救助

125.14


125.14




20899

其他社会保障和就业支出

877.32


877.32




2089901

  其他社会保障和就业支出

877.32


877.32




210

医疗卫生与计划生育支出

756.28

179.04

577.24




21007

计划生育事务

383.01


383.01




2100799

  其他计划生育事务支出

383.01


383.01




21010

食品和药品监督管理事务

54.22


54.22




2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

54.22


54.22




21011

行政事业单位医疗

179.04

179.04





2101101

  行政单位医疗

57.97

57.97





2101102

  事业单位医疗

121.07

121.07





21013

医疗救助

140.00


140.00




2101399

  其他医疗救助支出

140.00


140.00




212

城乡社区支出

24657.83

1849.67

22808.17




21201

城乡社区管理事务

7673.56

1849.67

5823.89




2120104

  城管执法

754.37

641.11

113.26




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6919.19

1208.56

5710.63




21203

城乡社区公共设施

3323.85


3323.85




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3323.85


3323.85




21205

城乡社区环境卫生

11093.46


11093.46




2120501

  城乡社区环境卫生

11093.46


11093.46




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

91.38


91.38




2120803

  城市建设支出

91.38


91.38




21299

其他城乡社区支出

2475.59


2475.59




2129999

  其他城乡社区支出

2475.59


2475.59




213

农林水支出

5382.03

456.87

4925.16




21301

农业

2063.16

456.87

1606.30




2130104

  事业运行

749.58

456.87

292.71




2130122

  农业生产支持补贴

2.37


2.37




2130199

  其他农业支出

1311.22


1311.22




21302

林业

215.50


215.50




2130205

  森林培育

25.44


25.44




2130299

  其他林业支出

190.06


190.06




21303

水利

208.03


208.03




2130314

  防汛

47.59


47.59




2130399

  其他水利支出

160.44


160.44




21307

农村综合改革

2320.12


2320.12




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

263.00


263.00




2130799

  其他农村综合改革支出

2057.12


2057.12




21399

其他农林水支出

575.22


575.22




2139999

  其他农林水支出

575.22


575.22




214

交通运输支出

15.97


15.97




21499

其他交通运输支出

15.97


15.97




2149999

  其他交通运输支出

15.97


15.97




221

住房保障支出

11577.67

191.08

11386.58




22102

住房改革支出

191.08

191.08





2210201

  住房公积金

191.08

191.08





22103

城乡社区住宅

11386.58


11386.58




2210399

  其他城乡社区住宅支出

11386.58


11386.58




229

其他支出

15.38


15.38




22999

其他支出

15.38


15.38




2299901

  其他支出

15.38


15.38




 


2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

56,340.03

一、一般公共服务支出

7,333.61

7,333.61


二、政府性基金预算财政拨款

78.68

二、外交支出






三、国防支出

20.10

20.10




四、公共安全支出

124.30

124.30




五、教育支出

3.11

3.11




六、科学技术支出

22.95

22.95




七、文化体育与传媒支出

1,056.21

1,056.21




八、社会保障和就业支出

7,744.12

7,744.12




九、医疗卫生与计划生育支出

756.28

756.28




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

23,826.25

23,734.87

91.38



十二、农林水支出

5,089.32

5,089.32




十三、交通运输支出

15.97

15.97




十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

11,577.67

11,577.67




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

15.38

15.38


本年收入合计

56,418.70

本年支出合计

57,585.27

57,493.89

91.38

年初财政拨款结转和结余

9,608.90

年末财政拨款结转和结余

8,442.34

5,833.62

2,608.72

      一般公共预算财政拨款

6,987.48





      政府性基金预算财政拨款

2,621.42





总计

66,027.60

总计

66,027.60

63,327.51

2,700.09

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

7333.61

7088.32

245.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7311.19

7088.32

222.87

2010301

  行政运行

6272.60

6272.60


2010350

  事业运行

188.59

188.59


2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

850.01

627.13

222.87

20105

统计信息事务

22.42


22.42

2010599

  其他统计信息事务支出

22.42


22.42

203

国防支出

20.10


20.10

20306

国防动员

5.87


5.87

2030601

  兵役征集

5.87


5.87

20399

其他国防支出

14.24


14.24

2039901

  其他国防支出

14.24


14.24

204

公共安全支出

124.30


124.30

20402

公安

72.37


72.37

2040204

  治安管理

72.37


72.37

20406

司法

51.93


51.93

2040604

  基层司法业务

39.87


39.87

2040605

  普法宣传

11.36


11.36

2040610

  社区矫正

0.70


0.70

205

教育支出

3.11


3.11

20508

进修及培训

3.11


3.11

2050803

  培训支出

3.11


3.11

206

科学技术支出

22.95


22.95

20607

科学技术普及

22.95


22.95

2060702

  科普活动

22.95


22.95

207

文化体育与传媒支出

1056.21


1056.21

20701

文化

102.23


102.23

2070104

  图书馆

13.00


13.00

2070108

  文化活动

89.23


89.23

20702

文物

18.00


18.00

2070206

  历史名城与古迹

18.00


18.00

20703

体育

935.98


935.98

2070308

  群众体育

935.98


935.98

208

社会保障和就业支出

7744.12

679.33

7064.79

20802

民政管理事务

558.49


558.49

2080204

  拥军优属

241.55


241.55

2080205

  老龄事务

316.95


316.95

20805

行政事业单位离退休

679.33

679.33


2080501

  归口管理的行政单位离退休

26.29

26.29


2080502

  事业单位离退休

18.34

18.34


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

377.19

377.19


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

257.51

257.51


20807

就业补助

4528.17


4528.17

2080702

  职业培训补贴

28.13


28.13

2080799

  其他就业补助支出

4500.04


4500.04

20810

社会福利

195.07


195.07

2081002

  老年福利

195.07


195.07

20811

残疾人事业

80.50


80.50

2081199

  其他残疾人事业支出

80.50


80.50

20816

红十字事业

15.53


15.53

2081699

  其他红十字事业支出

15.53


15.53

20819

最低生活保障

452.57


452.57

2081901

  城市最低生活保障金支出

347.63


347.63

2081902

  农村最低生活保障金支出

104.94


104.94

20820

临时救助

230.29


230.29

2082001

  临时救助支出

230.29


230.29

20821

特困人员救助供养

1.70


1.70

2082102

  农村特困人员救助供养支出

1.70


1.70

20825

其他生活救助

125.14


125.14

2082501

  其他城市生活救助

125.14


125.14

20899

其他社会保障和就业支出

877.32


877.32

2089901

  其他社会保障和就业支出

877.32


877.32

210

医疗卫生与计划生育支出

756.28

179.04

577.24

21007

计划生育事务

383.01


383.01

2100799

  其他计划生育事务支出

383.01


383.01

21010

食品和药品监督管理事务

54.22


54.22

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

54.22


54.22

21011

行政事业单位医疗

179.04

179.04


2101101

  行政单位医疗

57.97

57.97


2101102

  事业单位医疗

121.07

121.07


21013

医疗救助

140.00


140.00

2101399

  其他医疗救助支出

140.00


140.00

212

城乡社区支出

23734.87

1849.67

21885.20

21201

城乡社区管理事务

7396.44

1849.67

5546.77

2120104

  城管执法

754.37

641.11

113.26

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6642.07

1208.56

5433.51

21203

城乡社区公共设施

3323.85


3323.85

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3323.85


3323.85

21205

城乡社区环境卫生

11093.46


11093.46

2120501

  城乡社区环境卫生

11093.46


11093.46

21299

其他城乡社区支出

1921.13


1921.13

2129999

  其他城乡社区支出

1921.13


1921.13

213

农林水支出

5089.32

456.87

4632.46

21301

农业

1770.46

456.87

1313.59

2130104

  事业运行

456.87

456.87


2130122

  农业生产支持补贴

2.37


2.37

2130199

  其他农业支出

1311.22


1311.22

21302

林业

215.50


215.50

2130205

  森林培育

25.44


25.44

2130299

  其他林业支出

190.06


190.06

21303

水利

208.03


208.03

2130314

  防汛

47.59


47.59

2130399

  其他水利支出

160.44


160.44

21307

农村综合改革

2320.12


2320.12

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

263.00


263.00

2130799

  其他农村综合改革支出

2057.12


2057.12

21399

其他农林水支出

575.22


575.22

2139999

  其他农林水支出

575.22


575.22

214

交通运输支出

15.97


15.97

21499

其他交通运输支出

15.97


15.97

2149999

  其他交通运输支出

15.97


15.97

221

住房保障支出

11577.67

191.08

11386.58

22102

住房改革支出

191.08

191.08


2210201

  住房公积金

191.08

191.08


22103

城乡社区住宅

11386.58


11386.58

2210399

  其他城乡社区住宅支出

11386.58


11386.58

229

其他支出

15.38


15.38

22999

其他支出

15.38


15.38

2299901

  其他支出

15.38


15.38

合计

57493.89

10444.31

47049.58

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出

8383.72

8383.72


301

01

  基本工资

622.36

622.36


301

02

  津贴补贴

1278.67

1278.67


301

03

  奖金

456.29

456.29


301

06

  伙食补助费

132.72

132.72


301

07

  绩效工资

1033.36

1033.36


301

08

机关事业单位基本养老保险费

377.19

377.19


301

09

职业年金缴费

257.51

257.51


301

10

职工基本医疗保险缴费

121.07

121.07


301

11

公务员医疗补助缴费

57.97

57.97


301

12

其他社会保障缴费

58.30

58.30


301

13

住房公积金

191.08

191.08


301

14

医疗费

0.00

0.00


301

99

  其他工资福利支出

3797.19

3797.19


302


商品和服务支出

1661.05


1661.05

302

01

  办公费

145.83


145.83

302

02

  印刷费

5.11


5.11

302

03

  咨询费




302

04

  手续费

0.22


0.22

302

05

  水费

8.47


8.47

302

06

  电费

71.73


71.73

302

07

  邮电费

62.06


62.06

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

482.56


482.56

302

11

  差旅费

7.62


7.62

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

104.48


104.48

302

14

  租赁费

17.10


17.10

302

15

  会议费

7.57


7.57

302

16

  培训费

32.21


32.21

302

17

  公务接待费

12.63


12.63

302

18

  专用材料费

10.93


10.93

302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费

3.10


3.10

302

27

  委托业务费

111.66


111.66

302

28

  工会经费

102.97


102.97

302

29

  福利费

164.52


164.52

302

31

  公务用车运行维护费

20.60


20.60

302

39

  其他交通费用

144.82


144.82

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出

144.86


144.86

303


对个人和家庭的补助

91.59

91.59


303

01

  离休费

12.78

12.78


303

02

  退休费

31.85

31.85


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

20.62

20.62


303

05

  生活补助

23.91

23.91


303

07

  医疗费补助




303

08

  助学金




303

09

  奖励金

1.59

1.59


303

10

个人农业生产补贴




303

99

  其他个人和家庭的补助支出

0.86

0.86


310


资本性支出

307.94


307.94

310

02

  办公设备购置

158.59


158.59

310

03

  专用设备购置

10.80


10.80

310

07

  信息网络及软件购置更新

138.55


138.55

310

13

  公务用车购置




310

19

  其他交通工具购置




310

22

  无形资产购置




310

99

  其他资本性支出




合计

10444.31

8475.32

1968.99

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1463.50

88.30

48.78



55.00

36.15

16.50

15.55

38.50

20.60

33.30

12.63

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

212

城乡社区支出

91.38


91.38

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

91.38


91.38

2120803

  城市建设支出

91.38


91.38

合计

91.38


91.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年度资产负债情况表



金额单位:万元


数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

113,201.7

79,286.1

   (一)流动资产

——

——

102,083.6

67,238.1

   (二)固定资产

——

——

11,094.2

11,890.5

          其中:1.房屋(平方米)

17,601.2

17,601.2

8,724.1

8,724.1

                2.通用设备(台/套/辆

128.0

146.0

219.7

258.8

                   (1)车辆

9.0

10.0

132.5

148.0

                          一般公务用车

3.0

3.0

58.7

58.7

                          执法执勤用车

4.0

5.0


68.4

                          特种专业技术用车





                          其他用车

2.0

2.0


20.9

                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)




0.0

               3.专用设备(台/套

5.0

44.0

2.7

13.9

                    单价100万元以上专用设备





               4.其他固定资产

——

——

2,237.6

3,018.3

        减:累计折旧及减值准备

——

——



   (三)长期投资

——

——



   (四)在建工程

——

——



   (五)无形资产

——

——

23.9

157.4

        减:累计摊销

——

——



   (六)其他资产

——

——



二、负债合计

——

——

91,528.0

57,701.6

三、净资产合计

——

——

21,673.7

21,584.5

 

 

 

 


第三部分  上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

2018年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度收入总计为58271.71万元、支出总计为59290.68万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加2607.04万元、5419.94万元。主要原因:夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加,城区环卫、垃圾清运经费、老小区视频监控项目经费、云南对口帮扶梁河县光伏扶贫经费增加。

二、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计58271.71万元,其中:财政拨款收入56418.70万元,占96.82%;其他收入1853.01万元,占3.18%;。

三、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计59290.68万元,其中:基本支出10444.31万元,占17.62%;项目支出48846.37万元,占82.38%。

四、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度财政拨款收支总决算56418.70万元、57585.27。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加4064.06万元、5487.54,增长7.65%、10.53%。主要原因:夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加,城区环卫、垃圾清运经费支出增加。

五、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出57493.89万元,占本年支出合计的87.07%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8702.93万元,增长17.84%。主要原因:夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加,城区环卫、垃圾清运经费、老小区视频监控项目经费、云南对口帮扶梁河县光伏扶贫经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出57493.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)7333.61万元,占12.76%;国防支出(类)20.10万元,占0.03%;公共安全支出(类)124.30万元,占0.22%;教育支出(类)3.11万元,占0.01%;科学技术支出(类)22.95万元,占0.04%;文化体育与传媒支出(类)1056.21万元,占1.84%;社会保障和就业支出(类)7744.12万元,占13.47%;医疗卫生与计划生育支出(类)756.28万元,占1.32%;城乡社区支出(类)23734.87万元,占41.28%;农林水支出(类)5089.32万元,占8.85%;交通运输支出(类)15.97万元,占0.03%;住房保障支出(类)11577.67万元,占20.14%;其他支出(类)15.38万元,占0.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43881.55万元,支出决算为57493.89万元,完成年初预算的131.03%。决算数大于预算数的主要原因:夏阳街道老旧住宅小区综合改造、盈港路沿街环境综合整治、城东新村屋面改造等政府性投资项目投入支出增加,城区环卫、垃圾清运经费支出增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要用于:主要用于机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行基本支出经费。年初预算为6437.15万元,支出决算为6272.60万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,减少相关支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。主要用于:党建在职人员经费。年初预算为165.58万元,支出决算为188.59万元。决算数大于预算数的主要原因:根据2018年实际情况调增在职人员经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。主要用于:基层党建工作、干部管理教育经费等党建项目经费。年初预算为802.92万元,支出决算为850.01万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:根据实际工作开展需要,适当增加相关支出。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。主要用于:住户调查补贴、调查用品费、交通办公费;辅助调查员补贴及调查用品费;统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴;辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为22.37万元,支出决算为22.42万元。决算数大于预算数的主要原因:根据实际工作开展需要,适当增加相关支出。

5、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。主要用于:兵役征兵工作。年初预算为8.40万元,支出决算为5.87万元。决算数小于预算数的主要原因:征兵任务减少,根据实际情况,减少相关支出。

6、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。主要用于:民兵整组训练等民防国防工作。年初预算为8.60万元,支出决算为14.24万元。决算数大于预算数的主要原因:2018年上海举办首届进博会,增加民兵集中轮训备勤相关支出。

7、公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。主要用于:政府性投资项目“新青浦佳园消防设施改造”、“佳乐苑消防设施改造”。年初预算为0万元,支出决算为72.37万元。决算数小于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。

8、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。主要用于:安置帮教、调解工作及标准化司法所便民配套设施建设。年初预算为29.10万元,支出决算为39.87万元。决算数大于预算数的主要原因:根据《市司法局关于开展司法所标准化建设评估工作的通知》等文件要求,增加标准化司法所便民配套设施建设费。

9、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。主要用于:普法宣传、活动费。年初预算为11.40万元,支出决算为11.36万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,基本完成年初预算

10、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。主要用于:社区矫正工作。年初预算为0.70万元,支出决算为0.70万元。决算数等于预算数。

11、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。主要用于:教育费附加企业直补。年初预算为20万元,支出决算为3.11万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际情况安排补贴经费。

12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。主要用于:各类科普科技科普工作、活动。年初预算为28万元,支出决算为22.95万元。决算数小于预算数的主要原因:创新屋年初没有添置新设备以及今年付款方式较去年有所变化,以一定数量验收分批支付,导致付款延期

13、文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。主要用于:文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为13万元,支出决算为13万元。决算数等于预算数。

14、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。主要用于:各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为89.56万元,支出决算为89.23万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,基本完成年初预算

15、文化体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。主要用于:万寿塔日常托管经费。年初预算为18万元,支出决算为18万元。决算数等于预算数。

16、文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。主要用于:本街道举办的各类体育健身、赛事活动,文体中心社区公共文化体育设施经费、政府性投资项目“夏阳街道文体分中心装修工程”。年初预算为887.10万元,支出决算为935.98万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:政府性投资项目“夏阳街道文体分中心装修工程”” 开展及资金结算时间跨度较长

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。主要用于:优抚对象补助、拥军优属活动支出。年初预算为236.26万元,支出决算为241.55万元。决算数大于预算数的主要原因:军转干部解困款2018年标准提高,增加相关支出。

18、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。主要用于:老龄活动经费、居家养老服务工作经费、敬老院支出。年初预算为411.01万元,支出决算为316.95万元。决算数小于预算数的主要原因:居家养老服务因招投标工作滞后,项目启动较晚,调减相关支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:机关离休退休人员费用。年初预算为26.36万元,支出决算为26.29万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际情况,基本完成年初预算

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:退休人员费用。年初预算为36.34万元,支出决算为18.34万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际情况安排退休人员经费

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:主要用于:机关公务员及城管(参公)人员、事业人员社保养老金缴交。年初预算为437.49万元,支出决算为377.19万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际人员变动,减少相关支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:机关公务员及城管(参公)人员、事业人员职业年金缴交。年初预算为121.81万元,支出决算为257.51万元。决算数大于预算数的主要原因:根据《关于本市事业单位缴纳职业年金实行实账积累的通知》(沪人社养发〔2016〕9 号),机关和参照公务员法管理的事业单位缴纳职业年金实行记账方式积累2018年转为实账积累方式,相关支出增加。

23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。主要用于:职业培训经费补贴。年初预算为60.80万元,支出决算为28.13万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际培训情况,安排补贴经费。

24、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要用于:万人就业人员经费及万人就业工作经费。年初预算为4647.65万元,支出决算为4500.04万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:万人就业人员退休,调减万人就业人员经费。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于:政府性投资项目“夏阳街道东方、东盛等十个居委会业务用房及老年活动室修缮工程”、“2017年夏阳街道老年人日间服务中心装修工程(青安、南菁园)。年初预算为240万元,支出决算为195.07万元。决算数小于预算数的主要原因:政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长。

26、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。主要用于:残疾人失业无业补助等残疾人事务支出。年初预算为100.12万元,支出决算为80.50万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际人数,减少相关支出。

27、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于:红十字宣传教育、公益活动支出。年初预算为15.90万元,支出决算为15.53万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:根据实际情况,基本完成年初预算

28、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。主要用于:城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为323.83万元,支出决算为347.63万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:2018年补贴标准提高,增加相关支出。

29、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。主要用于:农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。年初预算为93.94万元,支出决算为104.94万元。决算数小于预算数的主要原因:2018年补贴标准提高,增加相关支出

30、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要用于:主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出(春节帮困)。年初预算为0万元,支出决算为230.29万元。决算数大于预算数的主要原因:春节帮困送温暖活动项目资金原由区民政局下拨,年初未安排预算,并现根据实际运用和功能类科目分类的需要,增加调整该项目资金.

31、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。主要用于:特困人员实物补助。年初预算为6.70万元,支出决算为1.70万元。决算数小于预算数的主要原因:年内补贴人数减少,支出减少。

32、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。主要用于:临时补助(城镇)、支内回户人员生活补助金及节日费、孤儿艾滋儿童生活费、安置帮教、困难救助等社会救助支出。年初预算为110.27万元,支出决算为125.14万元。决算数小于预算数的主要原因:安置帮教困难救助、支出型贫困家庭生活补助年内实际申请补助人数较少。

33、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于:社区居家养老服务补贴、老年人日间服务中心社会化管理经费、委托社会组织社会化发放医疗服务费用、慈善超市工作经费、镇保农保发放经费。等。年初预算为953.96万元,支出决算为877.32万元。决算数小于预算数的主要原因:老年人日间服务中心社会化管理未找到合适第三方评估服务机构,当年未支出;委托社会组织社会化医疗服务项目无相关社会组织提供服务,当年度支出减少;慈善超市2018年尚未运营,社会化管理经费当年未支出。

34、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要用于:农村部分家庭计划生育奖励费、0-3岁科学育儿、流动人口公共服务均等化下乡等。年初预算为430万元,支出决算为383.01万元。决算数小于预算数的主要原因:独生子女死亡特殊家庭保险本年区里没有安排;支边支内退休回沪年老一次性奖励、农村部分家庭计划生育奖励费年内实际补贴人数减少;0-3岁科学育儿年内早教人数减少,减少相关支出。

35、医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。主要用于:食品药品安全项目经费。年初预算为71.62万元,支出决算为54.22万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际情况调整预算调减相关培训费。

36、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于:事业人员单位医疗缴交。年初预算为82.67万元,支出决算为57.97万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际人员变动,减少相关支出

37、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:事业人员单位医疗经费。年初预算为139.52万元,支出决算为121.07万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际人员变动,减少相关支出。

38、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。主要用于:大病基金。年初预算为300万元,支出决算为140万元。决算数小于预算数的主要原因:政策群众知晓度较低,年内实际申请家庭数量少。

39、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。主要用于:夏阳城管监察分队职工工资、津贴、绩效等各种奖金及分队日常运行基本支出经费,城管市容环境管理、执法装备配置等项目经费。年初预算为742.69万元,支出决算为754.37万元。决算数大于预算数的主要原因:根据2017年实际情况追加在职人员经费。

40、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。主要用于:农民建房、集中居住等工作经费、网格化中心项目、公共安全整治项目等项目经费。年初预算为3672.69万元,支出决算为6642.07万元。决算数大于预算数的主要原因:年中追加无违村居奖励经费。

41、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。主要用于:“夏阳街道美丽乡村环境建设工程”、“夏阳街道垃圾填埋场生态修复“、“2017年区创建全国文明城区(提名)暨迎国家卫生区复审项目”等政府性投资项目。年初预算为2690.98万元,支出决算为3323.85万元。决算数大于预算数的主要原因:根据政府性投资项目实际开展及资金结算进度,增加相关支出。

42、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于:主要用于:垃圾分类减量工作、城市环卫、市政设施管理养护经费、河长制工作、河道整治经费, “盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程”、“夏阳街道界泾港路、沙埭浜路等示范道路”等政府性投资项目。年初预算为9484.72万元,支出决算为11093.46万元。决算数大于预算数的主要原因:2018年上海举办进博会、青浦卫生城区创建,整治、环卫清运经费支出增加;政府性投资项目“夏阳街道界泾港路、沙埭浜路等示范道路”项目支出年初未安排预算,根据实际情况,增加该项目支出。

43、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。主要用于:统战工作,平安建设、综治维稳、人口管理工作,宣传创建工作,村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费等。年初预算为3375.31万元,支出决算为1921.13万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作情况,减少公建配套用房购房经费;智慧小区由区统一建设,减少相关支出;老小区视频监控年初按整年经费预计,实际建成、检验合格并投入使用较晚,减少相关支出。

44、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。主要用于:人员支出及公用支出。年初预算为463.58万元,支出决算为456.87万元。决算数小于预算数的主要原因:根据人员及日常办公实际,减少相关支出。

45、农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。主要用于:绿色农产品认证补贴;无公害农产品认证补贴;诚信、规范合作社创建补贴;新品种、新技术引进、推广应用;无公害、绿色农产品检测费。年初预算为21.90万元,支出决算为2.37万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作需要,减少相关支出。

46、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。主要用于:水稻保险经费;建立水产养殖档案补贴;创建标准化水产养殖场补贴;绿肥种植补贴;冬季深翻;机直播补贴;绿肥种子补贴;农机购置补贴;机械化育插秧补贴;水稻病虫害防治药剂补贴;创建粮食生产标准化农场补贴;基质土;粮食烘干费用补贴;农机服务组织统一服务补贴;农药包装废弃物回收工作经费及粮食补贴农药运输经费补贴;疫病免疫物资工具;蔬果生产安全管理工作补贴等;农业项目前期费用、设施农用地续备费用;土地修复费;违法用地、违章建筑、土地减量化流转费;公益林土地流转费;粮食、公益林流转补贴;铁丝围网;仓库租赁费;林业养护组长年度考核;开沟和土地平整;公益林市场化养护费;公益林补植、更种树木;农药石灰汽柴油警示牌工具等;林地建筑垃圾和生活垃圾清理费;病虫害测报;青昆路沿线公益林养护;外青松公路沿线公益林养护;夏阳街道村级区域镇村级河道市场化保洁;美丽乡村长效管理资金;土地利用多规合一管理技术服务费。年初预算为1596.60万元,支出决算为1311.22万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作需要,减少相关支出。

47、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。主要用于:政府性投资项目 “夏阳生态公益林”。年初预算为0万元,支出决算为25.44万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。

48、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。主要用于:公益林配套资金。年初预算为0万元,支出决算为190.06万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。

49、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。主要用于:防汛建设经费。年初预算为74.88万元,支出决算为47.59万元。决算数小于预算数的主要原因:根据实际工作情况,储备队伍减少,防汛作业、防汛防台宣传经费支出减少。

50、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。主要用于:2018年镇村级河道长效管理;2018年灌溉设施长效管理及农业水价综合改革试点;水利设施管理(2018镇级管理计划)。年初预算为287.57万元,支出决算为160.44万元。决算数小于预算数的主要原因:根据相关工作开展实际,减少相关支出。

51、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。主要用于:村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为235万元,支出决算为263万元。决算数大于(小于)预算数的主要原因:根据上级考核文件,对村居及街镇“以奖代拨”考核奖励资金支出增加。

52、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。主要用于:体制财力保障;基层政权保障经费。年初预算为2078.52万元,支出决算为2057.12万元。决算数小于预算数的主要原因:根据相关工作开展实际,减少相关支出。

53、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。主要用于:云南对口帮扶经费。年初预算为50万元,支出决算为575.22万元。决算数大于预算数的主要原因:云南对口帮扶梁河县光伏扶贫经费年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。

54、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。主要用于:交管站项目经费。年初预算为29.93万元,支出决算为15.97万元。决算数小于预算数的主要原因:根据2018年实际情况,三无居家船棚整治项目没有实施。

55、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:人员住房公积金支出年初预算为189.06万元,支出决算为191.08万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费根据实际情况,支出增加。

56、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。主要用于:夏阳街道老旧住宅小区综合改造试点工程”、“夏阳城东新村屋面改造”等政府性投资项目。年初预算为1500万元,支出决算为11386.58万元。决算数大于预算数的主要原因:政府性投资项目根据实际开展及资金结算进度,增加相关支出;“夏阳城东新村屋面改造”、“夏阳街道美丽家园小区非机动车库整治”项目年初未安排预算,增加项目支出。

57、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于:政府性投资项目“佳乐苑消防设施改造”。年初预算为0万元,支出决算为15.38万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未安排,根据实际情况,增加该项目经费。

六、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10444.31万元,包括人员经费8475.32万元,公用经费1968.99万元。基本支出中:

1、工资福利支出8383.72万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1661.05万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助91.59万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出307.94万元,主要用于:办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为88.30万元,支出决算为48.79万元,完成预算的55.25%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为36.15万元,完成预算的65.72%;公务接待费支出决算为12.63万元,完成预算的37.93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:八项规定后,厉行节约,公务接待费、机关公务用车购置、运行经费减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少49.04万元,降低50.13%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少45.53万元,降低55.74%;公务接待费支出决算减少3.51万元,降低21.73%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置数量减少,新车运维成本较低。公务接待费支出减少的主要原因是八项规定后厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算36.15万元,占74.09%;公务接待费支出决算12.63万元,占25.91%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出36.15万元。其中:

公务用车购置支出为15.55万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新,2018年街道新增城管执法用车1辆。

公务用车运行维护支出20.60万元。主要用于公务车辆的日常维修保养、运行2018年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处(本级)所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出12.63万元。其中:

国内公务接待支出12.63万(含外宾接待支出0万元)。主要用于本街道各科室、各事业单位、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费,公务接待批次128次、公务接待人次2514人。其中:接待外宾批次0个、人次0人。

八、关于上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计91.37万元,具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要用于:青东农场生态环境综治整治、“青东农场生态修复”、”“城中东路市政市容整治”等政府性投资项目,年初预算为1000.00万元,支出决算为91.38万元。决算数小于预算数的主要原因:政府性投资项目开展及资金结算时间跨度较长

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度机关运行经费支出1463.50万元,比2017年度增加608.43万元,增长71.15%。主要原因是2018年预算编制改革,部分开支由公用经费负担。

(二)政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为3115.87万元,其中:货物采购金额1064.42万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2051.45万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3555.25万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额3555.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1209.12万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额1738.98万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

1)截至20181231日,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2.房屋

1)截至20181231日,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为655.19平方米。

2)截至20181231日,上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的青浦县建设委员会产权的房屋为118平方米。

(四)预算绩效管理情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本街道建立了如下预算绩效管理制度:《夏阳街道内部控制规范》(试行)、《夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道网格化中心绩效管理制度》、《夏阳街道社区发展服务中心内部控制规范》、《夏阳社区党建服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道房屋管理所预算绩效管理制度》,明确了将提高预算管理绩效纳入本街道预算控制目标,同时也将绩效管理原则作为本街道预算编制应遵循的基本原则之一,对项目预算实施全过程绩效管理,编制预算时设立绩效目标,执行预算时进行跟踪问效,项目结束后实施绩效评价,强化结果应用,接受财政绩效监督。全过程绩效管理实施情况:2018年度开展的绩效跟踪评价项目10个:网格化万人就业项目经费、三资管理项目经费、涉及预算金额、镇保农保经费、党建工作经费、环卫项目经费、老小区物业管理达标考核经费、盈港路夏阳街道段沿街环境综合整治工程、夏阳街道老旧住宅小区综合改造试点工程、大病基金项目、自治办住宅小区综合治理经费,涉及金额18022.75万元;2018年度开展的绩效评价项目2个:公共安全整治项目、文体中心文化活动体育赛事社区公共体育设施经费,涉及预算金额17940.14万元,平均得分87.05分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。