返回上一级

字号

打印

2014年上海市青浦报社部门决算

主动公开

青浦区人民政府

2015.10.28

    一、单位主要职能:
    上海市青浦报社是区委机关报。主要职能是:围绕区委中心工作把握正确导向,传播科学知识和各类信息。
    二、部门决算单位构成:
    上海市青浦报社(本级)。
    三、部门人员构成:
    编制人数14人,其中事业编制14人。年末实有人数14人,其中:在职14人,退休2人。
    四、相关决算报表:

2014年度上海市青浦报社收入支出决算总表

    2014年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 决算数
一、财政拨款收入 507.86 一、一般公共服务   一、基本支出 279.39
  其中:政府性基金   二、外交支出       人员经费 210.64
二、上级补助收入   三、国防支出       日常公用经费 68.75
三、事业收入   四、公共安全支出   二、项目支出 187.45
    其中:财政专户管理资金   五、教育支出       基本建设类项目  
四、经营收入   六、科学技术支出       行政事业类项目 187.45
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出 445.59 三、上缴上级支出  
六、其他收入   八、社会保障和就业支出 5.48 四、经营支出  
    九、医疗卫生支出 9.09 五、对附属单位补助支出  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区事务支出   支出经济分类
    十二、农林水事务支出   基本支出和项目支出合计 466.84
    十三、交通运输支出      工资福利支出 198.36
    十四、资源勘探信息等事务支出      商品和服务支出 255.2
    十五、商业服务业等支出       对个人和家庭的补助 12.28
    十六、金融支出       对企事业单位的补贴  
    十七、援助其他地区支出       赠与  
    十八、国土资源气象等事务       债务利息支出  
    十九、住房保障支出 6.68     基本建设支出  
    二十、粮油物资储备事务       其他资本性支出 1
    二十一、国债还本付息支出       贷款转贷及产权参股  
    二十二、其他支出       其他支出  
           
本年收入合计 507.86 本年支出合计 466.84
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 91.92       交纳所得税  
      基本支出结转和结余         提取职工福利基金  
                 转入事业基金  
      项目支出结转和结余         其他  
           年末结转和结余 132.94
      经营结余         基本支出结转和结余  
          项目支出结转和结余  
          经营结余  
       
       
合计 599.78 合计 599.78

2014年度收入决算表 

 

项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
507.86
507.86
 
 
 
 
 
 
 
2070501
文化传媒—新闻出版—行政运行
252.41
252.41
 
 
 
 
 
 
 
2070505
文化传媒—新闻出版—出版发行
234.20
234.20
 
 
 
 
 
 
 
2080502
社会保障和就业—事业单位离退休
5.48
5.48
 
 
 
 
 
 
 
2100502
医疗卫生—事业单位医疗
9.09
9.09
 
 
 
 
 
 
 
2210201
住房保障支出—住房公积金
6.68
6.68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2014年度支出决算表

项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 466.84 279.39 187.45      
2070501 文化传媒—新闻出版—行政运行 258.14 258.14        
2070505 文化传媒—新闻出版—出版发行 187.45   187.45      
2080502 社会保障和就业—事业单位离退休 5.48 5.48        
2100502 医疗卫生—事业单位医疗 9.09 9.09        
2210201 住房保障支出—住房公积金 6.68 6.68        
               
               
               

 

2014年度财政拨款支出决算表

    单位:万元
项目 财政拨款支出决算
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
2070501 文化传媒—新闻出版—行政运行 258.14 258.14  
2070505 文化传媒—新闻出版—出版发行 187.45   187.45
2080502 社会保障和就业—事业单位离退休 5.48 5.48  
2100502 医疗卫生—事业单位医疗 9.09 9.09  
2210201 住房保障支出—住房公积金 6.68 6.68  
         
         
  466.84 279.39 187.45

2014年度公共财政预算财政拨款基本支出决算表

 

项目
合计
 
工资福利
支出
 
商品服务
支出
对个人家庭的补助支出
基本建设支出
资本性支出
对企事业单位补助支出
其他支出
科目编码
科目名称
 
2070501
文化传媒—新闻出版—行政运行
258.14
189.27
67.75
0.12
 
1.00
 
 
2070505
文化传媒—新闻出版—出版发行
187.45
 
187.45
 
 
 
 
 
2080502
社会保障和就业—事业单位离退休
5.48
 
 
5.48
 
 
 
 
2100502
医疗卫生—事业单位医疗
9.09
9.09
 
 
 
 
 
 
2210201
住房保障支出—住房公积金
6.68
 
 
6.68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
466.84
198.36
255.20
12.28
 
1.00
 
 

2014年度“三公”经费公共预算财政支出决算表

 

项目
“三公”经费合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
科目编码
科目名称
合计
公务用车购置
公务用车运行维护费
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
2070501
行政运行
0.54
 
 
 
 
0.54
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    五、部门决算情况说明:
   (一)收入情况:
    2014年部门决算收入总计507.86万元。其中:财政拨款收入507.86万元。
   (二)支出情况:
    2014年部门决算支出总计466.84万元。其中:基本支出279.39万元;项目支出187.45万元。
   (三)财政拨款支出情况:
    2014年财政拨款支出总计466.84万元。
    1、“文化与传媒”科目中的行政运行支出258.14万元,主要用于工资福利支出189.27万元,商品和服务支出67.75万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元,资本性支出1.00万元。
    2、“文化与传媒”科目中的出版发行支出187.45万元,主要用于报纸印刷项目和报纸发行等业务经费的支出。
    3、“社会保障和就业”科目5.48万元,主要用于事业单位离退休方面的支出。
    4、“医疗卫生”科目9.09万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。
    5、“住房保障支出”科目6.68万元,主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金等方面的支出。
    六、“三公”经费决算情况说明:
    2014年“三公经费”决算总数0.54万元,比预算节约1.46万元,其中:
    因公出国经费决算0万元。2014年出国团组共0个。
    公务用车购置及运行经费决算0万元,比预算节约0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元。2014年末公务用车保有量共0辆。
    公务接待经费决算0.54万元,比预算节约1.46万元,主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费;与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费;报社工作人员加班误餐等。2014年明细开支如下:1月区两会做版面加班7人客饭129元;5月、7月购买接待和单位会议室用茶叶分别为3480元和1160元;12月费用639元用于2名实习大学生2个月食堂午餐。