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上海市青浦报社2017年度部门决算

主动公开

青浦区人民政府办公室

2018.08.23

  

 
 
第一部分 上海市青浦报社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦报社2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦报社2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市青浦报社概况
 
 
一、主要职能:

 

《青浦报》是区委机关报。主要职能是:坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持正面宣传和贴近实际、贴近群众的原则,紧紧围绕区委、区政府中心工作,大力宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规,宣传区委、区政府为推进本区改革开放和现代化建设所作出的重要决策和部署,宣传本区两个文明建设取得的成就,及时报道全区各行各业在促进改革、发展、稳定的实践中所创造的新鲜经验和动人事迹,积极传播现代科学文化知识和各类信息,弘扬社会正气,塑造美好心灵,努力办出特色和水平,使《青浦报》成为区委、区政府有力的宣传舆论工具和人民群众的良师益友。
二、部门决算单位构成:
根据上述职责,上海市青浦报社下设三个内设机构,即:新闻编辑部、经济发行部、办公室。
从预算单位构成看, 上海市青浦报社部门决算包括:上海市青浦报社本级决算、下属0个行政事业单位决算。
本部门中,行政单位0家,事业单位1家。
纳入上海市青浦报社2017年度部门决算编制范围的单位包括:

序号
单位名称
备注
1
上海市青浦报社(本级)
 

 

 

 
第二部分    上海市青浦报社2017年度决算表
 

 

 

 

2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
660.10
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
515.28
 
 
八、社会保障和就业支出
53.31
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.96
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
13.32
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
660.10
本年支出合计
600.87
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
108.96
年末结转和结余
168.19
总计
769.06
总计
769.06


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
660.10  
660.10  
 
 
 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
574.51
574.51  
 
 
 
 
 
 
207
04
 
新闻出版广播影视
574.51
574.51  
 
 
 
 
 
 
207
04
01
行政运行
339.91  
339.91  
 
 
 
 
 
 
207
04  
08  
  出版发行
234.60  
234.60  
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
53.31  
53.31  
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
53.31  
53.31  
 
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.20
0.20
 
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.46
37.46
 
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
15.65
15.65
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.96
18.96
 
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
18.96
18.96
 
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
18.96
18.96
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
13.32
13.32
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
13.32
13.32
 
 
 
 
 
 
221
02
01  
  住房公积金
13.32
13.32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
600.87  
417.66  
183.21  
 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
515.28  
332.07  
183.21  
 
 
 
 
207
04
 
新闻出版广播影视
515.28  
332.07  
183.21  
 
 
 
 
207
04
01
行政运行
332.07  
332.07  
 
 
 
 
 
207
04  
08  
  出版发行
183.21  
 
183.21  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
53.31  
53.31  
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
53.31  
53.31  
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.20
0.20
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.46
37.46
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
15.65
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.96
18.96
 
 
 
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
18.96
18.96
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
18.96
18.96
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
13.32
13.32
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
13.32
13.32
 
 
 
 
 
221
02
01  
  住房公积金
13.32
13.32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
660.10  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
515.28  
515.28
 
 
 
八、社会保障和就业支出
53.31
 53.31
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.96
 18.96
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
13.32
13.32  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
660.10  
本年支出合计
600.87  
600.87
 
年初财政拨款结转和结余
108.96  
年末财政拨款结转和结余
168.19
168.19  
 
      一般公共预算财政拨款
108.96  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
769.06  
总计
 769.06
769.06
 
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
207
 
 
文化体育与传媒支出
515.28  
332.07  
195.40
207
04
 
新闻出版广播影视
515.28  
332.07  
195.40
207
04
01
行政运行
332.07  
332.07  
 
207
04  
08  
  出版发行
183.21  
 
195.40
208
 
 
社会保障和就业支出
53.31  
53.31  
 
208
05
 
行政事业单位离退休
53.31  
53.31  
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.20
0.20
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.46
37.46
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
15.65
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.96
18.96
 
210
11
 
行政事业单位医疗
18.96
18.96
 
210
11
02
  事业单位医疗
18.96
18.96
 
221
 
 
住房保障支出
13.32
13.32
 
221
02
 
住房改革支出
13.32
13.32
 
221
02
01  
  住房公积金
13.32
13.32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
600.87
417.66
183.21
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
336.47
336.47
 
301
01
  基本工资
50.20
50.20
 
301
02
  津贴补贴
7.49
7.49
 
301
03
  奖金
18.32
18.32
 
301
04
  其他社会保障缴费
27.08
27.08
 
301
06
  伙食补助费
6.75
6.75
 
301
07
  绩效工资
173.52
173.52
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
37.46
37.46
 
301
09
职业年金缴费
15.65
15.65
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
66.28
 
66.28
302
01
  办公费
3.46
 
3.46
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
0.96
 
0.96
302
06
  电费
1.91
 
1.91
302
07
  邮电费
1.08
 
1.08
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
12.41
 
12.41
302
11
  差旅费
1.05
 
1.05
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
1.04
 
1.04
302
14
  租赁费
19.59
 
19.59
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.04
 
0.04
302
17
  公务接待费
0.04
 
0.04
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
1.37
 
1.37
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
5.84
 
5.84
302
29
  福利费
5.04
 
5.04
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
11.56
 
11.56
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
0.89
 
0.89
303
 
对个人和家庭的补助
13.71
13.71
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.20
0.20
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.14
0.14
 
303
11
  住房公积金
13.32
13.32
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
 
310
 
其他资本性支出
1.20
 
1.20
310
02
  办公设备购置
1.20
 
1.20
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
417.66
350.18
67.48
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
1.00
0.04
0.00
00
0
0
0
0
0
0
1.00
0.04
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 
注:上海市青浦报社2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分    上海市青浦报社2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦报社2017年度收支总体情况说明
上海市青浦报社2017年度收入总计为769.06万元、支出总计为769.06万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加62.38万元。主要原因:总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
二、关于上海市青浦报社2017年度收入决算情况说明
上海市青浦报社2017年度收入合计660.10万元,其中:财政拨款收入660.10万元,占100%
三、关于上海市青浦报社2017年度支出决算情况说明
上海市青浦报社2017年度支出合计600.87万元,其中:基本支出417.66万元,占69.51%;项目支出183.21万元,占30.49%
四、关于上海市青浦报社2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦报社2017年度财政拨款收支总决算769.06万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加62.38万元,增长8.83%。主要原因:总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
五、关于上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款支出600.87万元,占本年度支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.15万元,增长0.53%。主要原因:人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款支出600.87万元,主要用于以下方面:“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出515.28万元,占85.76%;“社会保障和就业支出”科目53.31万元,占8.87%;“医疗卫生与计划生育支出”科目18.96万元,占3.15%;“住房保障支出”科目13.32万元,占2.22%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.81万元,支出决算为600.87万元,完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因:总体人员绩效工资福利待遇和社保缴交增加。其中:
1、“文化体育与传媒支出”科目中的新闻出版广播影视支出515.28万元,其中行政运行支出332.07万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为278.71元,支出决算为332.07万元,完成年初预算的119.15%。决算数大于预算数的主要原因:人员绩效工资福利待遇增加。其中出版发行支出183.21万元,主要用于报纸印刷项目和报纸发行等业务经费的支出。年初预算为236.10万元,支出决算为183.21万元,完成年初预算的77.60 %。决算数小于预算数的主要原因:印刷项目版面调减及季度支付项目和考核项目支出跨年度支付。
2、“社会保障和就业支出”科目53.31万元,主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为51.94万元,支出决算为53.31万元,完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
3、“医疗卫生与计划生育支出”科目18.96万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等方面的支出。年初预算为18.27万元,支出决算为18.96万元,完成年初预算的103.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
4、“住房保障支出”科目13.32万元,主要用于事业单位基本支出以及按规定缴纳的住房公积金等方面的支出。年初预算为12.79 万元,支出决算13.32万元,完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资绩效工资增加引起的缴交基数增加。
六、关于上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦报社2017年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计417.66万元,具体包括人员经费350.17万元,公用经费67.49万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”336.47万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出” 66.28万元,主要用于:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、“对个人和家庭的补助支出 13.71万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、“其他资本性支出1.20万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市青浦报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦报社2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.04万元,完成预算的4.00%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务接待费比预算节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.02万元,降低66.67%,其中:因公出国(境)费支出决算未发生,完成预算的100%;;公务用车购置及运行维护费支出决算未发生,完成预算的100%;公务接待费支出决算减少0.96万元,降低96.00%。因公出国(境)费支出未发生。公务用车购置及运行维护费支出未发生。公务接待费支出减少的原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占4.00%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置数为0辆。
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费0万元。2017年,上海市青浦报社所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.04万元。其中:
国内公务接待支出0.04万元(含外宾接待支出0万元)。主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费;与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费等。公务接待批次为3、人次数为20,其中:接待外宾批次为0、人次为0
八、关于上海市青浦报社2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦报社2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦报社2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
上海市青浦报社2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2017年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)135.05万元,其中:货物采购金额2.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额132.40万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额155.00万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.65万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额132.21万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额2.65万元。
(三)国有资产占有情况。
截至20171231日,上海市青浦报社共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦报社2017年度预算绩效管理工作开展如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:建立了《青浦报社预算绩效管理制度》,建立了由报社总编班子会议集体商议,业务部门配合办公室和经济发行部共同参与的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个,涉及预算金额110万元;2017年度开展的绩效评价项目1个,涉及预算金额110万元,平均得分90.44分。绩效评级为“优”的项目1个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》
绩效评价结果信息表

项目名称
青浦报印刷费
预算金额
110万元
评价分值
100
评价结论
90.44(优秀)
主要绩效
项目规划合理,立项依据充分,财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好,较好地完成了年度出刊计划和配送工作,使《青浦报》覆盖本区8个镇和3个街道。
存在问题
监督检查机制有待完善,信息变更不及时,绩效目标编制有待提升。
整改建议
建立完善监督验收机制;及时更新订阅者信息和地址,完善信息库建设,减少低效投送;根据区绩效管理要求,积极推进绩效目标申报,不断提高绩效目标编制质量。
整改情况
根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进。

 

 

 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:上缴财政国库的广告收入和利息收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。