上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.23
第一部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心概况
纳入上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
|
单位名称
|
备注
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1
|
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心(本级)
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收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
421.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0.97
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
405.48
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
1.87
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
421.91
|
本年支出合计
|
408.32
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
12.74
|
年末结转和结余
|
26.33
|
总计
|
434.65
|
总计
|
434.65
|
2016年度收入决算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 0.97 | ||||||||
210 | 5 | 医疗保障 | 0.97 | |||||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗支出 | 0.97 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 419.07 | ||||||||
216 | 5 | 旅游业管理与服务支出 | 419.07 | |||||||
216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 419.07 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1.87 | ||||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 1.87 | |||||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1.87 | ||||||
合计 | 421.91 |
2016年度支出决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 0.97 | 0.97 | ||||||
210 | 5 | 医疗保障 | 0.97 | 0.97 | |||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗支出 | 0.97 | 0.97 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | |||||
216 | 5 | 旅游业管理与服务支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | ||||
216 | 5 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 405.48 | 55.73 | 349.75 | |||
221 | 住房保障支出 | 1.87 | 1.87 | ||||||
221 | 2 | 住房改革支出 | 1.87 | 1.87 | |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1.87 | 1.87 | ||||
合计 | 408.32 | 58.57 | 349.75 |
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
421.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
0.97
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
405.48
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
1.87
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
421.91
|
本年支出合计
|
|
408.32
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
12.74
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
26.33
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
434.65
|
总计
|
|
434.65
|
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
0.97
|
0.97
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
0.97
|
0.97
|
|
210
|
05
|
02
|
其他旅游业管理与服务支出
|
0.97
|
0.97
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
216
|
05
|
|
旅游业管理与服务支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
216
|
05
|
99
|
其他旅游业管理与服务支出
|
405.48
|
55.73
|
349.75
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1.87
|
1.87
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1.87
|
1.87
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
1.87
|
1.87
|
|
合计
|
408.32
|
58.57
|
349.75
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
36.3
|
36.3
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
6.55
|
6.55
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
1.07
|
1.07
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
1.18
|
1.18
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
1.14
|
1.14
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
23.47
|
23.47
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1.93
|
1.93
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
0.77
|
0.77
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.19
|
0.19
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
19.21
|
|
19.21
|
302
|
01
|
办公费
|
2.11
|
|
2.11
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
11.32
|
|
11.32
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
1.97
|
|
1.97
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.06
|
|
0.06
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.38
|
|
0.38
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
0.65
|
|
0.65
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
2057
|
|
2.57
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.11
|
|
0.11
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1.94
|
|
1.94
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
1.87
|
|
1.87
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
|
0.07
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1.12
|
|
1.12
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
1.12
|
|
1.12
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
58.57
|
36.30
|
22.27
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
5.8
|
3.23
|
5
|
2.85
|
|
|
|
|
|
|
0.8
|
0.38
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
项目名称
|
|
预算金额
|
|
评价分值
|
|
评价结论
|
|
主要绩效
|
|
存在问题
|
|
整改建议
|
|
整改情况
|
|