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上海市青浦区机关事务管理局2018年度单位预算

主动公开

青浦区人民政府办公室

2018.02.10

目  录

 

 一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4.2018年部门财政拨款收支预算总表
    5.2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6.2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7.2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明


    上海市青浦区机关事务管理局主要职能

    上海市青浦区机关事务管理局主要职能负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项;负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制;负责区直机关固定资产配置采购和管理;负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管;负责全区公共机构节能管理;负责保障区四套班子的日常公务用车,负责管理机关车队;负责全区政府采购工作;负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务;负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障;承办区政府交办的其他事项。

    中共青浦区区级机关工作委员会主要职责:根据区委授权,主管本区区级机关系统党的建设工作等。

    中共青浦区委区政府信访办公室主要职责:贯彻执行党和国家、市和区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章,受理人民群众来信来访来电;接办中央和市委、市政府等领导机关交办以及市直属部门转办、交办的信访件;协调处理区委、区政府领导委托办理的信访事项。负责落实区委、区政府领导对信访件的批示精神,向有关各镇、街道、部委办、区属公司及有关单位转办、交办信访事项;检查、督促办理需要报告处理结果的信访件等。

    中共青浦区委党史研究室、地方志办公室主要职责:贯彻落实党中央、市委和区委有关党史工作的方针、政策,研究制定党史工作的规划和计划;组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作;组织党史业务培训和经验交流;指导镇、街道、区级机关等单位开展党史研究工作等。

    青浦区妇女联合会:贯彻落实男女平等基本国策,按照党的中心任务,依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求,确定妇联工作任务,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展;发挥妇联在协商民主中的作用,参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实推进区妇女儿童服务指导中心建设,加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型,弘扬先进文化,注重培育和践行社会主义核心价值观,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动,以“双学双比”为抓手,促进女性创业就业;以巾帼文明岗创建为载体,引领职业女性岗位建功;以各类女性协会、联谊会等为平台,凝聚各类优秀女性,促进女性人才成长。广泛了解妇情民意,反映妇女儿童诉求,宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规,依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风,开展家庭教育指导,提升家庭文明素养。加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系,整合各方力量为妇女儿童服务。

    上海市青浦区机关事务管理局机构设置

    机构设置:上海市青浦区机关事务管理局青浦区机关事务管理局内设机构为“三科一室”,办公室、办公用房和资产管理科、行政保卫和公务用车管理科、财务科。机管局下属3家事业单位:1、青浦区政府采购中心(参公)2、青浦区机关后勤管理中心3、事业人员服务所。
    上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构,具体为:综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
    中共青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构,即办公室、综合科。
    中共青浦区委党史研究室、地方志办公室设3个内设机构,即秘书科、党史编研科、志书年鉴科。
    中共青浦区委区政府信访办公室设3个内设机构,即秘书科、信访科、督查科。

    名词解释

   (一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

   (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

   (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
    2018年部门预算编制说明

    2018年,上海市青浦区机关事务管理局部门预算支出总额为273807903元,其中:财政拨款支出预算273807903元。财政拨款支出预算中,基本支出102929356元;项目支出170878547元。财政拨款支出主要内容如下:
    “一般公共服务支出”科目145065494元,主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
    “社会保障和就业支出”科目10933652元,主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
    “医疗卫生与计划生育支出”科目5010847元,主要用于单位在职人员医疗保险支出。
    “住房保障支出”科目31497910元,主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
    “城乡社区支出”科目81300000元,主要用于全区机关事业单位办公用房维修支出。

2018年部门财务收支预算总表
  单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 273,807,903 一、一般公共服务支出 145,065,494
1. 一般公共预算资金 273,807,903 二、社会保障和就业支出 10,933,652
2. 政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 5,010,847
二、事业收入   四、住房保障支出 31,497,910
三、事业单位经营收入   五、城乡社区支出 81,300,000
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入 273,807,903 支出 273,807,903

2018年部门收入预算总表
        单位:元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入
其他收入
201     一般公共服务支出 145,065,494 145,065,494      
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 128,590,974 128,590,974      
201 03 03 机关服务 128,590,974 128,590,974      
201 29   群众团体事务 8,956,300 8,956,300      
201 29 99 其他群众团体事务支出 8,956,300 8,956,300      
201 36   其他共产党事务支出 7,518,220 7,518,220      
201 36 99 其他共产党事务支出 7,518,220 7,518,220      
208     社会保障和就业支出 10,933,652 10,933,652      
208 05   行政事业单位离退休 10,933,652 10,933,652      
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 171,420 171,420      
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640      
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,092,130 9,092,130      
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,259,462 1,259,462      
210     医疗卫生与计划生育支出 5,010,847 5,010,847      
210 11   行政事业单位医疗 5,010,847 5,010,847      
210 11 01 行政单位医疗 3,979,483 3,979,483      
210 11 02 事业单位医疗 1,031,364 1,031,364      
212     城乡社区支出 81,300,000 81,300,000      
212 03   城乡社区公共设施 81,300,000 81,300,000      
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 81,300,000 81,300,000      
221     住房保障支出 31,497,910 31,497,910      
221 02   住房改革支出 31,497,910 31,497,910      
221 02 01 住房公积金 1,497,910 1,497,910      
221 02 03 购房补贴 30,000,000 30,000,000      
                 
`                
合计 273,807,903 273,807,903      

2018年部门支出预算总表
    单位:元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 145,065,494 85,486,947 59,578,547
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 128,590,974 85,486,947 43,104,027
201 03 03 机关服务 128,590,974 85,486,947 43,104,027
201 29   群众团体事务 8,956,300   8,956,300
201 29 99 其他群众团体事务支出 8,956,300   8,956,300
201 36   其他共产党事务支出 7,518,220   7,518,220
201 36 99 其他共产党事务支出 7,518,220   7,518,220
208     社会保障和就业支出 10,933,652 10,933,652  
208 05   行政事业单位离退休 10,933,652 10,933,652  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 171,420 171,420  
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,092,130 9,092,130  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,259,462 1,259,462  
210     医疗卫生与计划生育支出 5,010,847 5,010,847  
210 11   行政事业单位医疗 5,010,847 5,010,847  
210 11 01 行政单位医疗 3,979,483 3,979,483  
210 11 02 事业单位医疗 1,031,364 1,031,364  
212     城乡社区支出 81,300,000   81,300,000
212 03   城乡社区公共设施 81,300,000   81,300,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 81,300,000   81,300,000
221     住房保障支出 31,497,910 1,497,910 30,000,000
221 02   住房改革支出 31,497,910 1,497,910 30,000,000
221 02 01 住房公积金 1,497,910 1,497,910  
221 02 03 购房补贴 30,000,000   30,000,000
合计 273,807,903 102,929,356 170,878,547

2018年部门财政拨款收支预算总表
      单位:元
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 273,807,903 一、一般公共服务支出 145,065,494 145,065,494  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 10,933,652 10,933,652  
    三、医疗卫生与计划生育支出 5,010,847 5,010,847  
    四、住房保障支出 31,497,910 31,497,910  
    五、城乡社区支出 81,300,000 81,300,000  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 273,807,903 支出 273,807,903 273,807,903  

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    单位:元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 145,065,494 85,486,947 59,578,547
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 128,590,974 85,486,947 43,104,027
201 03 03 机关服务 128,590,974 85,486,947 43,104,027
201 29   群众团体事务 8,956,300   8,956,300
201 29 99 其他群众团体事务支出 8,956,300   8,956,300
201 36   其他共产党事务支出 7,518,220   7,518,220
201 36 99 其他共产党事务支出 7,518,220   7,518,220
208     社会保障和就业支出 10,933,652 10,933,652  
208 05   行政事业单位离退休 10,933,652 10,933,652  
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 171,420 171,420  
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640  
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,092,130 9,092,130  
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,259,462 1,259,462  
210     医疗卫生与计划生育支出 5,010,847 5,010,847  
210 11   行政事业单位医疗 5,010,847 5,010,847  
210 11 01 行政单位医疗 3,979,483 3,979,483  
210 11 02 事业单位医疗 1,031,364 1,031,364  
212     城乡社区支出 81,300,000   81,300,000
212 03   城乡社区公共设施 81,300,000   81,300,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 81,300,000   81,300,000
221     住房保障支出 31,497,910 1,497,910 30,000,000
221 02   住房改革支出 31,497,910 1,497,910 30,000,000
221 02 01 住房公积金 1,497,910 1,497,910  
221 02 03 购房补贴 30,000,000   30,000,000
             
             
合计 273,807,903 102,929,356 170,878,547

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    单位:元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
注:2018年无政府性基金预算财政拨款预算,故本表无数据。      

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
      单位:元
项目 一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 48,574,316 48,574,316  
301 01 基本工资 4,855,884 4,855,884  
301 02 津贴补贴 6,306,984 6,306,984  
301 03 奖金 1,804,765 1,804,765  
301 06 食堂补助费 965,280 965,280  
301 07 绩效工资 8,589,150 8,589,150  
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9,092,130 9,092,130  
301 09 职业年金缴费 1,259,462 1,259,462  
301 10 职工基本医疗保险缴费 5,010,847 5,010,847  
301 12 其他社会保障缴费 1,417,715 1,417,715  
301 13 住房公积金 1,497,910 1,497,910  
301 99 其他工资福利支出 7,774,189 7,774,189  
302   商品和服务支出 52,940,080   52,940,080
302 01 办公费 1,953,574   1,953,574
302 02 印刷费 245,000   245,000
302 05 水费 1,300,000   1,300,000
302 06 电费 2,500,000   2,500,000
302 09 物业管理费 21,918,100   21,918,100
302 11 差旅费 274,000   274,000
302 13 维修费 470,000   470,000
302 14 租赁费 21,122,600   21,122,600
302 15 会议费 152,130   152,130
302 16 培训费 124,500   124,500
302 17 公务接待费 93,000   93,000
302 28 工会经费 365,056   365,056
302 29 福利费 591,840   591,840
302 31 公务用车运行维护费 805,000   805,000
302 39 其他交通费用 1,025,280   1,025,280
303   对个人和家庭的补助 847,800 847,800  
303 01 离休费 101,960 101,960  
303 02 退休费 575,840 575,840  
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 170,000 170,000  
310   其他资本性支出 662,900   662,900
310 02 办公设备购置 662,900   662,900
合计 103,025,096 49,422,116 53,602,980

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
        单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1892000   493000 1399000 594000 805000 53602980

 相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区机关事务管理局2018年“三公”经费财政拨款预算合计为1838000元,比2017年预算减少2901000元。公务用车购置费减少638000元。公务用车运行费减少1552000元,由于公务用车改革之后,车辆保留数减少,费用也减少。公务接待费减少657000元,执行八项规定之后接待人次批次减少。

上海市青浦区机关事务管理局的“三公”经费,主要内容如下:
    公务用车购置及运行费1399000元,其中公务车辆购置费594000元,主要用于安排编制内公务车辆的报废更新;;公务车辆运行维护费805000元,用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    公务接待费493000元,主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出,以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。

二、机关运行经费经费

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,上海市青浦区机关事务管理局2018年度机关运行经费财政拨款预算53602980元。

三、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算40610760元,其中:政府采购货物预算4888360元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16244000元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额9747000元。
 
    四、预算绩效情况

2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额7739100元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称:(盖章)
项目名称 外管食堂社会化服务管理费 
项目类型 市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费  其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务    资产购置类□    其他事业专业类□ 
项目负责人  戴秀河 联系人 丁军 联系电话  59732890-20120
开始时间 2018年1月1日 结束时间 2018年12月31日
项目概况 食堂社会化服务经费包括教育局、卫生中心、民政司法残联、体育统计、建交大楼、建管委、人保局、财政局、农委公路所等11家食堂的社会化服务管理费
立项依据 机关后勤服务需要
项目设立的必要性 保障所涉机关单位干部职工的工作(早)午餐;
整合服务资源;
保证项目实施的制度、措施 机关餐饮服务管理制度、食堂社会化服务合同等
项目总预算(元) 7739100 项目当年预算(元) 7739100
同名项目上年预算额(元) 5813000 同名项目上年预算执行数(元) 5813000
  子项目名称 预算金额(元)
项目当年投入资金构成 教育局食堂社会化服务管理费 1930000
人保局食堂社会化服务管理费 455000
体育统计食堂社会化服务管理费 455000
建交大楼食堂社会化服务管理费 780000
卫生中心食堂社会化服务管理费 650000
民政司法残联食堂社会化服务管理费 585000
建管委食堂社会化服务管理费 382800
特保基地食堂社会化服务管理费 975000
行政服务中心食堂社会化服务管理费 455000
财政局食堂社会化服务管理费 585000
 农委公路所食堂社会化服务管理费 486300
项目实施计划  按有关合同执行
项目总目标  预算执行95%、无安全事故、投诉率低
年度绩效目标  投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥95%
财务制度健全性 制度完备齐全
资金使用合规性 合规
专款专用率 1
财政资金到位率 1
产出目标 及时提供中餐服务 1
负责餐厅卫生、清洁工作 1
食堂用工人员健康状况 良好
效果目标 保障有关单位职工就餐 保障
投诉率 ≦5%
安全事故
影响力目标 长效管理制度建设 完善
单位职工就餐满意度 ≥90%
   
备注  
填报单位负责人(签名):戴秀河     填报人:吴薪  填报日期:2018年1月24日