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上海市青浦区机关事务管理局 2018年度决算

主动公开

2019.08.29

目  录

第一部分 上海市青浦区机关事务管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区机关事务管理局2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区机关事务管理局2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区机关事务管理局概况

一、主要职能

负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项;负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制;负责区直机关固定资产配置采购和管理;负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管;负责全区公共机构节能管理;负责保障区四套班子的日常公务用车,负责管理机关车队;负责全区政府采购工作;负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务;负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障;承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

青浦区机关事务管理局内设机构为“三科一室”,办公室、办公用房和资产管理科、行政保卫和公务用车管理科、财务科。机管局下属3家事业单位:1、青浦区政府采购中心(参公)2、青浦区机关后勤管理中心3、事业人员服务所。

第二部分    上海市青浦区机关事务管理局2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

23375.63

一、一般公共服务支出

12874.63

  其中:政府性基金预算财政拨款


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出


四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位上缴收入


六、科学技术支出


六、其他收入


七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

1744.05



九、医疗卫生与计划生育支出

420.43



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

6772.84



十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

841.51



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出


本年收入合计

23375.63

本年支出合计

2265.46

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

635.64

年末结转和结余

1357.81

总计

24011.27

总计

24011.27

2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

23375.63 

23375.63 







201



一般公共服务支出

13596.81

13596.81







201

03


政府办公厅及相关机构事务

12160.13

12160.13







201

03

03

机关服务

12160.13

12160.13







201

29


群众团体事务

762.94

762.94







201

29

99

其他群众团体事务支出

762.94

762.94







201

36


其他共产党事务支出

673.73

673.73







201

36

99

其他共产党事务支出

673.73

673.73







208



社会保障和就业支出

1744.05

1744.05







208

05


行政事业单位离退休

1744.05

1744.05







208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21.10

21.10







208

05 

02 

事业单位离退休

15.14

15.14







208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

836.74

836.74







208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

871.07

871.07







210



医疗卫生与计划生育支出

420.43

420.43







210

11


行政事业单位医疗

420.43

420.43







210

11

01

行政单位医疗

333.91

333.91







210

11

02

事业单位医疗

86.52

86.52







212



城乡社区支出

6772.84

6772.84







212

03


城乡社区公共设施

6772.84

6772.84







212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

6772.84

6772.84







221



住房保障支出

841.50

841.50







221

02


住房改革支出

841.50

841.50







221

02 

01 

住房公积金

153.77

153.77







221

02

03 

购房补贴

687.73

687.73







2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类
  科目编码

科目名称



合计

22653.46 

10655.51 

11997.95 





201



一般公共服务支出

12874.63

8337.26

4537.38





201

03


政府办公厅及相关机构事务

11477.72

8337.26

3140.46





201

03

03

机关服务

11477.82

8337.26

3140.46





201

29


群众团体事务

723.23


723.23





201

29

99

其他群众团体事务支出

723.23


723.23





201

36


其他共产党事务支出

673.69


673.69





201

36

99

其他共产党事务支出

673.69


673.69





208



社会保障和就业支出

1744.05

1744.05






208

05


行政事业单位离退休

1744.05

1744.05






208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21.10

21.10






208

05 

02 

事业单位离退休

15.14

15.14






208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

836.74

836.74






208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

871.07

871.07






210



医疗卫生与计划生育支出

420.43

420.43






210

11


行政事业单位医疗

420.43

420.43






210

11

01

行政单位医疗

333.91

333.91






210

11

02

事业单位医疗

86.52

86.52






212



城乡社区支出

6772.84


6772.84





212

03


城乡社区公共设施

6772.84 


6772.84 





212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

6772.84


6772.84





221



住房保障支出

841.51

153.77

687.73





221

02


住房改革支出

841.51

153.77

687.73





221

02 

01 

住房公积金

153.77 

153.77 






221

02

03 

购房补贴

687.73 


687.73 





2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

23375.63 

一、一般公共服务支出

12874.63

12874.63


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1744.05

1744.05




九、医疗卫生与计划生育支出

420.43

420.43




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

6772.84

6772.84




十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

841.51 

841.51 




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出




本年收入合计

23375.63 

本年支出合计

2265.46 

 2265.46


年初财政拨款结转和结余

635.64 

年末财政拨款结转和结余

1357.81 

1357.81 


        一般公共预算财政拨款

635.64 





        政府性基金预算财政拨款






总计

24011.27 

总计

24011.27 

24011.27  


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201



一般公共服务支出

12874.63

8337.26

4537.38

201

03


政府办公厅及相关机构事务

11477.72

8337.26

3140.46

201

03

03

机关服务

11477.82

8337.26

3140.46

201

29


群众团体事务

723.23


723.23

201

29

99

其他群众团体事务支出

723.23


723.23

201

36


其他共产党事务支出

673.69


673.69

201

36

99

其他共产党事务支出

673.69


673.69

208



社会保障和就业支出

1744.05

1744.05


208

05


行政事业单位离退休

1744.05

1744.05


208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21.10

21.10


208

05 

02 

事业单位离退休

15.14

15.14


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

836.74

836.74


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

871.07

871.07


210



医疗卫生与计划生育支出

420.43

420.43


210

11


行政事业单位医疗

420.43

420.43


210

11

01

行政单位医疗

333.91

333.91


210

11

02

事业单位医疗

86.52

86.52


212



城乡社区支出

6772.84


6772.84

212

03


城乡社区公共设施

6772.84 


6772.84 

212

03

99

其他城乡社区公共设施支出

6772.84


6772.84

221



住房保障支出

841.51

153.77

687.73

221

02


住房改革支出

841.51

153.77

687.73

221

02 

01 

住房公积金

153.77 

153.77 


221

02

03 

购房补贴

687.73 


687.73 

合计

22653.46 

10655.51 

11997.95 

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301


工资福利支出

5621.89

5621.89


301

01

  基本工资

487.50

487.50


301

02

  津贴补贴

934.17

934.17


301

03

  奖金

256.32

256.32


301

06

  伙食补助费

96.46

96.46


301

07

  绩效工资

867.60

867.60


301

08

机关事业单位基本养老保险费

746.39

746.39


301

09

职业年金缴费

871.07

871.07


301

10

职工基本医疗保险缴费

420.43

420.43


301

11

公务员医疗补助缴费




301

12

其他社会保障缴费

157.52

157.52


301

13

住房公积金

153.77

153.77


301

14

医疗费




301

99

  其他工资福利支出

630.66

630.66


302


商品和服务支出

4900.60


4900.60

302

01

  办公费

206.04


206.04

302

02

  印刷费




302

03

  咨询费




302

04

  手续费




302

05

  水费

22.63


22.63

302

06

  电费

205.74


205.74

302

07

  邮电费

62.47


62.47

302

08

  取暖费




302

09

  物业管理费

2061.11


2061.11

302

11

  差旅费

7.68


7.68

302

12

  因公出国(境)费用




302

13

  维修(护)费

7.89


7.89

302

14

  租赁费

2060.85


2060.85

302

15

  会议费

4.94


4.94

302

16

  培训费

5.18


5.18

302

17

  公务接待费

3.25


3.25

302

18

  专用材料费




302

24

  被装购置费




302

25

  专用燃料费




302

26

  劳务费




302

27

  委托业务费




302

28

  工会经费

35.51


35.51

302

29

  福利费

47.46


47.46

302

31

  公务用车运行维护费

80.50


80.50

302

39

  其他交通费用

88.34


88.34

302

40

  税金及附加费用




302

99

  其他商品和服务支出




303


对个人和家庭的补助

68.51

68.51


303

01

  离休费

7.95

7.95


303

02

  退休费

28.29

28.29


303

03

  退职(役)费




303

04

  抚恤金

16.44

16.44


303

05

  生活补助




303

07

  医疗费补助

14.73

14.73


303

08

  助学金




303

09

  奖励金




303

10

个人农业生产补贴




303

99

  其他个人和家庭的补助支出

1.10

1.10


310


资本性支出

64.50


64.50

310

02

  办公设备购置

39.67


39.67

310

03

  专用设备购置




310

07

  信息网络及软件购置更新




310

13

  公务用车购置

24.83


24.83

310

19

  其他交通工具购置




310

22

  无形资产购置




310

99

  其他资本性支出




合计

10655.50

5690.40

4965.1

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4965.10

154.80

147.73



105.5

105.33

25

24.83

80.5

80.5

49.3

42.34

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

229



其他支出




229

08


彩票发行销售机构业务费安排的支出




229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出







合计




注:上海市青浦区机关事务管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 


2018年度资产负债情况表



金额单位:万元


数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

12216.67 

11257.11 

     (一)流动资产

——

——

1121.19

1838.70 

     (二)固定资产

——

——

1109.55

9389.50 

            其中:1.房屋(平方米)

8504.34

8504.34 

4804.29

4804.29 

                2.通用设备(台/套/辆)

 72

31 

1765.65 

 779.35

                   (1)车辆

 67

26 

1446.60

 460.30

                          一般公务用车





                         执法执勤用车





                          特种专业技术用车





                          其他用车

 5

 5

 319.05

 319.05

                   (2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)





               3.专用设备(台/套)





                    单价100万元以上专用设备





               4.其他固定资产

——

——

 4525.53

 3805.85

          减:累计折旧及减值准备

——

——



     (三)长期投资

——

——



     (四)在建工程

——

——



     (五)无形资产

——

——


 28.93

          减:累计摊销

——

——



     (六)其他资产

——

——



二、负债合计

——

——

 485.55

480.87 

三、净资产合计

——

——

11731.11

10776.24 


第三部分  上海市青浦区机关事务管理局2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2018年度收入总计为23375.63万元、支出总计为22653.46万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加3502.11万元、3360.65万元。主要原因:部门增加。

二、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计23375.63万元,其中:财政拨款收入23375.63万元,占100%;

三、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计22653.46万元,其中:基本支出10655.51万元,占47.04%;项目支出11997.95万元,占52.96%;

四、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2018年度财政拨款收入、支总决算23375.63万元、22653.46万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加3502.11万元、3360.65万元,增长17.62%、17.42%。主要原因:部门增加。

五、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出22653.46万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3360.65万元,增长17.42%。主要原因:部门增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出22653.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)12874.63万元,占56.83%;社会保障和就业支出1744.05万元,占7.70 %;医疗卫生与计划生育支出420.43万元,占1.86%;城乡社区支出6772.84万元,占29.90%;住房保障支出841.51万元,占3.71%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26023.63万元,支出决算为22653.46万元,完成年初预算的87.05%。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。其中:

1、一般公共服务支出12874.63万元。主要用于:公共服务支出。年初预算为14506.55万元,支出决算为12874.63万元,完成年初预算的88.75%。决算数小于预算数的主要原因:精简项目,压缩开支。

2、社会保障和就业支出1744.05万元。主要用于:保障人员经费。年初预算为1093.37万元,支出决算为1744.05万元,完成年初预算的159.51%,主要原因:部门增加。

3、医疗卫生与计划生育支出420.43万元。主要用于:保障人员医疗卫生和计划生育支出。年初预算为501.08万元,支出决算为420.43万元,完成年初预算的83.90%,主要原因:经费调整。

4、城乡社区支出6772.84万元。主要用于:保障办公用房建设维修等。年初预算为6772.84万元,支出决算为6772.84万元,完成年初预算的100%。

5、住房保障支出841.51万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为3149.79万元,支出决算为841.51万元,完成年初预算的26.72%。决算数小于预算数的主要原因:保障全区公务员购房补贴政策变化。

六、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10655.5万元,包括人员经费5690.4万元,公用经费4965.1万元。基本支出中:

1、工资福利支出5621.89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出4965.1万元,主要用于:办公费、物业费、租赁费等。

3、对个人和家庭的补助68.51万元,主要用于:离退休费、医疗费等。

七、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区机关事务管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为154.8万元,支出决算为147.73万元,完成预算的95.43%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为105.33万元,完成预算的99.84%;公务接待费支出决算为42.40万元,完成预算的86%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少接待、压缩经费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少16.75万元,降低10.18%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.61万元,降低17.67%;公务接待费支出决算增加5.86万元,增长16.04%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是精简支出。公务接待费支出增加的主要原因是部门增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算105.33万元,占71.3%;公务接待费支出决算42.40万元,占28.7%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出105.33万元。其中:

公务用车购置支出为24.83万元。主要用于公务车辆购置,公务用车购置数量1辆。

公务用车运行维护支出80.5万元。主要用于公务用车日常维护。2018年,上海市青浦区机关事务管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3、公务接待费支出42.40万元。其中:

国内公务接待支出42.40万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务来访接待,公务接待556批次、3117人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区机关事务管理局2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区机关事务管理局2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度机关运行经费支出4965.10万元,比2017年度增加1219.38万元,增长32.55%。主要原因是部门增加。

(二)政府采购支出情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为11618.4万元,其中:货物采购金额181.26万元、工程采购金额6772.84万元、服务采购金额4664.31万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

(1)上海市青浦区机关事务管理局按以下格式进行说明:

截至2018年12月31日,上海市青浦区机关事务管理局共有车辆31辆,其中,一般公务用车26辆、其他用车5辆。

2.房屋

截至2018年12月31日,上海市青浦区机关事务管理局使用的房屋中由上海市青浦区机关事务管理局拥有产权并统一使用的房屋为8504.34平方米。

(四)预算绩效管理情况

上海市青浦区机关事务管理局2018年度预算绩效管理工作开展情况如下: 2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个,涉及预算金额8830万元;2018年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额5371.2万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。