中国共产主义青年团青浦委员会2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.29
第一部分 中国共产主义青年团青浦委员会单位概况
一、主要职能
共青团青浦区委员会:贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求,领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在区青联中发挥核心作用,指导区学联工作,受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,培育和践行社会主义核心价值观,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况,向党和政府反映青年的意见和要求,协助政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。
青浦区妇女联合会:贯彻落实男女平等基本国策,按照党的中心任务,依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求,确定妇联工作任务,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展;发挥妇联在协商民主中的作用,参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实推进区妇女儿童服务指导中心建设,加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型,弘扬先进文化,注重培育和践行社会主义核心价值观,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动,以“双学双比”为抓手,促进女性创业就业;以巾帼文明岗创建为载体,引领职业女性岗位建功;以各类女性协会、联谊会等为平台,凝聚各类优秀女性,促进女性人才成长。广泛了解妇情民意,反映妇女儿童诉求,宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规,依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风,开展家庭教育指导,提升家庭文明素养。加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系,整合各方力量为妇女儿童服务。
二、机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构,具体为:办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位,为中国共产主义青年团校。
上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构,具体为:综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
第二部分 共产主义青年团青浦委员会2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1281.96
|
一、一般公共服务支出
|
1196.91
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.97
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.61
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
1281.96
|
本年支出合计
|
1234.43
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
50
|
年末结转和结余
|
97.53
|
总计
|
1331.96
|
总计
|
1331.96
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1281.96
|
1281.96
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1244.44
|
1244.44
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1244.44
|
1244.44
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
437.77
|
437.77
|
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
806.67
|
806.67
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1234.43
|
475.29
|
759.14
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1196.91
|
437.77
|
759.14
|
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1196.91
|
437.77
|
759.14
|
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
437.77
|
437.77
|
|
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
759.14
|
|
759.14
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
15.75
|
15.75
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1281.96
|
一、一般公共服务支出
|
1196.91
|
1196.91
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1.97
|
1.97
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1281.96
|
本年支出合计
|
1234.43
|
1234.43
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
97.53
|
97.53
|
|
一般公共预算财政拨款
|
50
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
1331.96
|
总计
|
1331.96
|
1331.96
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1196.91
|
437.77
|
759.14
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1196.91
|
437.77
|
759.14
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
437.77
|
437.77
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
759.14
|
|
759.14
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1.97
|
1.97
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1.97
|
1.97
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
18.94
|
18.94
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
18.94
|
18.94
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
15.75
|
15.75
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.19
|
3.19
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.61
|
16.61
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.61
|
16.61
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.61
|
16.61
|
|
合计
|
1234.43
|
475.29
|
759.14
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
323.41
|
323.41
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
55.42
|
55.42
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
120.23
|
120.23
|
|
301
|
03
|
奖金
|
76.53
|
76.53
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
11.59
|
11.59
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
19.03
|
19.03
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.15
|
37.15
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.46
|
3.46
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
63.98
|
|
63.98
|
302
|
01
|
办公费
|
16.38
|
|
16.38
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.27
|
|
1.27
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
3.09
|
|
3.09
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.62
|
|
0.62
|
302
|
16
|
培训费
|
0.51
|
|
0.51
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.13
|
|
0.13
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3
|
|
3
|
302
|
29
|
福利费
|
4.86
|
|
4.86
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
19.94
|
|
19.94
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
14.17
|
|
14.17
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
83.37
|
83.37
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.97
|
1.97
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
18.94
|
18.94
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
16.61
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16.61
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303
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12
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提租补贴
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303
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13
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购房补贴
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45.61
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45.61
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.24
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0.24
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310
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其他资本性支出
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4.54
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4.54
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310
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02
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办公设备购置
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4.54
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4.54
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
|
99
|
其他资本性支出
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合计
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475.29
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
(境)费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
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预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
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决算数
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68.52
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17.9
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3.23
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14.4
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3.09
|
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3.5
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0.13
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2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注:中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入支出总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入总计为1281.96万元、支出总计为1234.43万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加335.95万元和309.68万元。主要原因:人员公用经费增加。
二、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入合计1281.96万元,其中:财政拨款收入1281.96万元,占100%。
三、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度支出合计1234.43万元,其中:基本支出475.29万元,占38.50%;项目支出759.14万元,占61.50%。
四、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度财政拨款收支总决算1281.96万元和1234.43万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加335.95万元和309.68万元,增长35.51%和33.49%。主要原因:人员公用经费增加。
五、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1234.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加309.68万元,增长33.49%。主要原因:人员公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1234.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1196.91万元,占96.96%;社会保障和就业支出1.97万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出18.94万元,占1.53%;住房保障支出16.61万元,占1.35%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.16万元,支出决算为1234.43万元,完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。其中:
1、一般公共服务支出1196.91万元。主要用于:日常办公经费。年初预算为1124.74万元,支出决算为1196.91万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出1.97万元。主要用于:社会保障经费。年初预算为1.97万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出18.94万元。主要用于:保障人员医疗费。年初预算为18.94万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出16.61万元。主要用于:保障人员住房支出。年初预算为10.51万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的158.04%。决算数大于预算数的主要原因:住房保障政策变动,经费增加。
六、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出475.29万元,包括人员经费406.78万元,公用经费68.52万元。基本支出中:
1、工资福利支出323.41万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出63.98万元,主要用于:办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助83.37万元,主要用于:离退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出4.54万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.9万元,支出决算为3.23万元,完成预算的18.04%,其中:因公出国(境)费决算为3.09万元,完成预算的21.46%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的3.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.63万元,出国经费15年列支于机管局,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.09万元,15年支出预算在机管局列支;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.47万元,降低78.33XX%。因公出国(境)费支出增加主要原因是15年费用由机管局列支。公务接待费支出减少的主要原因是减少招待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.09万元,占95.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占4.02%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出3.09万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:住宿、机票等
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.13万元。其中:
国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来访人员,公务接待6批次,64人。
八、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度中国共产主义青年团青浦区委员会机关运行经费支出68.52万,比2015年度减少7.13万元,降低9.42%。主要原因是减少经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)6.25万元,其中:货物采购金额6.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
,中国共产主义青年团青浦区委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求;绩效评价开展情况:2016年度未开展的绩效评价项目。
第四部分 名词解释
无。