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中国共产主义青年团青浦委员会2016年度部门决算

主动公开

青浦区人民政府办公室

2017.10.29

 第一部分    中国共产主义青年团青浦委员会单位概况

 

 

 
一、主要职能
共青团青浦区委员会:贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求,领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在区青联中发挥核心作用,指导区学联工作,受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,培育和践行社会主义核心价值观,造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液,为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善纵横交织的青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况,向党和政府反映青年的意见和要求,协助政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。
青浦区妇女联合会:贯彻落实男女平等基本国策,按照党的中心任务,依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求,确定妇联工作任务,依法代表和维护妇女合法权益,促进妇女发展;发挥妇联在协商民主中的作用,参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设;切实推进区妇女儿童服务指导中心建设,加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设;采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力;整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动,教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;通过评选先进典型,弘扬先进文化,注重培育和践行社会主义核心价值观,全面提高广大妇女综合素质,促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动,以“双学双比”为抓手,促进女性创业就业;以巾帼文明岗创建为载体,引领职业女性岗位建功;以各类女性协会、联谊会等为平台,凝聚各类优秀女性,促进女性人才成长。广泛了解妇情民意,反映妇女儿童诉求,宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规,依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设,弘扬家庭美德,培养良好家风,开展家庭教育指导,提升家庭文明素养。加强网上妇联建设,依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系,整合各方力量为妇女儿童服务。
二、机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构,具体为:办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位,为中国共产主义青年团校。
上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构,具体为:综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
第二部分  共产主义青年团青浦委员会2016年度部门决算表

 

2016 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1281.96
一、一般公共服务支出
1196.91
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
1.97
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.94
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
16.61
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
1281.96
本年支出合计
1234.43
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
50
年末结转和结余
97.53
总计
1331.96
总计
1331.96


2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1281.96  
1281.96  
 
 
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
1244.44  
1244.44  
 
 
 
 
 
 
201
29
 
群众团体事务
1244.44  
1244.44  
 
 
 
 
 
 
201
29
01
行政运行
437.77
437.77
 
 
 
 
 
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
806.67
806.67
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1.97
1.97
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.97
1.97
 
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.97
1.97
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.94
18.94
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
18.94
18.94
 
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
15.75  
15.75  
 
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
3.19  
3.19  
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
16.61  
16.61  
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
16.61  
16.61  
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
16.61  
16.61  
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
1234.43  
475.29  
759.14  
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
1196.91
437.77
759.14
 
 
 
 
201
29
 
群众团体事务
1196.91
437.77
759.14
 
 
 
 
201
29
01
行政运行
437.77
437.77
 
 
 
 
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
759.14
 
759.14
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
1.97
1.97
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.97
1.97
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.97
1.97
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.94
18.94
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
18.94
18.94
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
15.75
15.75
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
3.19
3.19
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
16.61
16.61
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
16.61
16.61
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
16.61
16.61
 
 
 
 
 
 
2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1281.96  
一、一般公共服务支出
 1196.91
1196.91  
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 1.97
 1.97
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 18.94
 18.94
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 16.61
 16.61
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
1281.96  
本年支出合计
1234.43  
 1234.43
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 97.53
97.53  
 
      一般公共预算财政拨款
50  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
1331.96  
总计
 1331.96
1331.96  
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
1196.91
437.77
759.14
201
29
 
群众团体事务
1196.91
437.77
759.14
201
29
01
行政运行
437.77
437.77
 
201
29
99
其他群众团体事务支出
759.14
 
759.14
208
 
 
社会保障和就业支出
1.97
1.97
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.97
1.97
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
1.97
1.97
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
18.94
18.94
 
210
05
 
医疗保障
18.94
18.94
 
210
05
01
行政单位医疗
15.75
15.75
 
210
05
02
事业单位医疗
3.19
3.19
 
221
 
 
住房保障支出
16.61
16.61
 
221
02
 
住房改革支出
16.61
16.61
 
221
02
01
住房公积金
16.61
16.61
 
合计
1234.43
475.29
759.14
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
323.41
323.41
 
301
01
  基本工资
55.42
55.42
 
301
02
  津贴补贴
120.23
120.23
 
301
03
  奖金
76.53
76.53
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
11.59
11.59
 
301
07
  绩效工资
19.03
19.03
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
37.15
37.15
 
301
09
职业年金缴费
3.46
3.46
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
63.98
 
63.98
302
01
  办公费
16.38
 
16.38
302
02
   印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
 
 
 
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
1.27
 
1.27
302
12
  因公出国(境)费用
3.09
 
3.09
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.62
 
0.62
302
16
  培训费
0.51
 
0.51
302
17
  公务接待费
0.13
 
0.13
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
3
 
3
302
29
  福利费
4.86
 
4.86
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
19.94
 
19.94
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
14.17
 
14.17
303
 
对个人和家庭的补助
83.37
83.37
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.97
1.97
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
18.94
18.94
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
16.61
16.61
 
303
12
   提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
45.61
45.61
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.24
0.24
 
310
 
其他资本性支出
4.54
4.54
 
310
02
  办公设备购置
4.54
4.54
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
475.29
 
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
68.52
17.9
3.23
14.4
3.09
 
 
 
 
 
 
3.5
0.13
 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度部门决算情况说明
 

 

 

一、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入支出总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入总计为1281.96万元、支出总计为1234.43万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加335.95万元和309.68万元。主要原因:人员公用经费增加。
二、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度收入合计1281.96万元,其中:财政拨款收入1281.96万元,占100%
三、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度支出合计1234.43万元,其中:基本支出475.29万元,占38.50%;项目支出759.14万元,占61.50%
四、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度财政拨款收支总决算1281.96万元和1234.43万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加335.95万元和309.68万元,增长35.51%33.49%。主要原因:人员公用经费增加。
五、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1234.43万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加309.68万元,增长33.49%。主要原因:人员公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1234.43万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1196.91万元,占96.96%;社会保障和就业支出1.97万元,占0.16%;医疗卫生与计划生育支出18.94万元,占1.53%;住房保障支出16.61万元,占1.35%.
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.16万元,支出决算为1234.43万元,完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。其中:
1、一般公共服务支出1196.91万元。主要用于:日常办公经费。年初预算为1124.74万元,支出决算为1196.91万元,完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出1.97万元。主要用于:社会保障经费。年初预算为1.97万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的100%
3、医疗卫生与计划生育支出18.94万元。主要用于:保障人员医疗费。年初预算为18.94万元,支出决算为18.94万元,完成年初预算的100%
4、住房保障支出16.61万元。主要用于:保障人员住房支出。年初预算为10.51万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的158.04%。决算数大于预算数的主要原因:住房保障政策变动,经费增加。
六、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出475.29万元,包括人员经费406.78万元,公用经费68.52万元。基本支出中:
1、工资福利支出323.41万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出63.98万元,主要用于:办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助83.37万元,主要用于:离退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出4.54万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.9万元,支出决算为3.23万元,完成预算的18.04%,其中:因公出国(境)费决算为3.09万元,完成预算的21.46%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的3.71%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.63万元,出国经费15年列支于机管局,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.09万元,15年支出预算在机管局列支;公务用车购置及运行维护费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务接待费支出决算减少0.47万元,降低78.33XX%。因公出国(境)费支出增加主要原因是15年费用由机管局列支。公务接待费支出减少的主要原因是减少招待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.09万元,占95.67%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.13万元,占4.02%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出3.09万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:住宿、机票等
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.13万元。其中:
国内公务接待支出0.13万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来访人员,公务接待6批次,64人。
八、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度中国共产主义青年团青浦区委员会机关运行经费支出68.52万,比2015年度减少7.13万元,降低9.42%。主要原因是减少经费开支。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)6.25万元,其中:货物采购金额6.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额6.25万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 20161231 中国共产主义青年团青浦区委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
中国共产主义青年团青浦区委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求;绩效评价开展情况:2016年度未开展的绩效评价项目。

          第四部分 名词解释

 无。