中共青浦区委统一战线部2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
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2017
年财务收支预算总表
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编制部门:中共上海市青浦区统战部
|
单位:元
|
||
|
|
|
|
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|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
18,199,799
|
一、一般公共服务支出
|
15,932,911
|
|
1.
一般公共预算资金
|
18,199,799
|
二、社会保障和就业支出
|
203,440
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
2,063,448
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
157,583,027
|
支出总计
|
18,199,799
|
|
2017
年收入预算总表
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门:中共上海市青浦区统战部
|
|
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,932,911
|
15,932,911
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
15,932,911
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
7,185,400
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
203,440
|
203,440
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
203,440
|
203,440
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
203,440
|
203,440
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
617,448
|
617,448
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,446,000
|
1,446,000
|
|
|
|
|
合计
|
18,199,799
|
18,199,799
|
|
|
|
|||
|
2017
年支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门:中共上海市青浦区统战部
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
|
7,185,400
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
203,440
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
203,440
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
203,440
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
617,448
|
617,448
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,446,000
|
1,446,000
|
|
|
合计
|
18,199,799
|
11,014,399
|
7,185,400
|
|||
|
2017
年财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制部门:中共上海市青浦区统战部
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、 一般公共预算资金
|
18,199,799
|
一、一般公共服务支出
|
15,932,911
|
15,932,911
|
|
|
二、 政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
203,440
|
203,440
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
六、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
18,199,799
|
支出总计
|
18,199,799
|
18,199,799
|
|
|
2017
年一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:中共上海市青浦区统战部
|
单位:元
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
|
7,185,400
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
203,440
|
203,440
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
203,440
|
203,440
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
203,440
|
203,440
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2,063,448
|
2,063,448
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
617,448
|
617,448
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,446,000
|
1,446,000
|
|
|
合计
|
18,199,799
|
11,014,399
|
7,185,400
|
|||
|
2017
年一般公共预算基本支出表
编制单位:中共上海市青浦区统战部
|
||||
|
单位:元
|
||||
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
小计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
|
总计
|
|
11,014,399.33
|
9,330,429.33
|
1,683,970.
|
|
301
|
工资福利支出
|
7,056,301.33
|
7,056,301.33
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,313,584.
|
1,313,584.
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
3,722,340.
|
3,722,340.
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,655,577.33
|
1,655,577.33
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
364,800.
|
364,800.
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
1,673,470.
|
|
1,673,470.
|
|
30201
|
办公费
|
469,500.
|
|
469,500.
|
|
30202
|
印刷费
|
166,000.
|
|
166,000.
|
|
30206
|
电费
|
1.
|
|
1.
|
|
30211
|
差旅费
|
155,000.
|
|
155,000.
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
61,000.
|
|
61,000.
|
|
30216
|
培训费
|
127,181.
|
|
127,181.
|
|
30217
|
公务接待费
|
76,000.
|
|
76,000.
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
102,908.
|
|
102,908.
|
|
30229
|
福利费
|
136,800.
|
|
136,800.
|
|
30239
|
其他交通费用
|
379,080.
|
|
379,080.
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2,274,128.
|
2,274,128.
|
|
|
30301
|
离休费
|
103,440.
|
103,440.
|
|
|
30302
|
退休费
|
100,000.
|
100,000.
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
617,448.
|
617,448.
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
1,446,000.
|
1,446,000.
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
7,240.
|
7,240.
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
10,500.
|
|
10,500.
|
|
31002
|
办公设备购置
|
10,500.
|
|
10,500.
|
|
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:
中共上海市青浦区委统战部
|
|
单位:元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
中共青浦区委统战部“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
|
|
|
|
|
|
单位:元
|
|||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
||||||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||||||
|
1854000
|
1600000
|
254000
|
|
|
|
1683970
|
|||
2017年度本部门政府采购预算75400元,其中:政府采购货物预算75400元。
2017 年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额129000元。 项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||
|
( 2017
年 )
|
|||||||
|
申报单位名称:(盖章)
|
|||||||
|
项目名称
|
民革青浦区委工作经费
|
||||||
|
项目类型
|
经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□
|
||||||
|
项目负责人
|
叶明
|
联系人
|
崔平
|
联系电话
|
13301919338
|
||
|
开始时间
|
2017-01-01
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
|
项目概况
|
项目:课题调研、两会提案、社情民意,各类会议经费,宣传活动经费:送医下乡、敬老等社会服务费、帮困慰问费、党刊订阅、党派区委刊物编辑、印刷,支部活动经费。
|
||||||
|
立项依据
|
中国国民党革命委员会章程
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
中国国民党革命委员会(简称“民革”),是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
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组织发展工作,既是民主党派自身建设的重要内容,也是关系到中国共产党领导的多党合作和政治协商制度长期存在与发展的重大问题。做好组织发展工作,是民主党派发挥参政党作用的需要,也是加强自身建设的需要。
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项目总预算(元)
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129000
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项目当年预算(元)
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129000
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同名项目上年预算额(元)
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0
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同名项目上年预算执行数(元)
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0
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项目当年投入资金构成
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子项目名称
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预算金额(元)
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预算明细
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支部活动经费
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27000
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课题调研经费
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35000
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各类会议经费
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45000
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宣传活动经费
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22000
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项目实施计划
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注重质量是组织发展的核心问题。民主党派作用的大小主要取决于成员政治素质和代表性。在组织发展中注重质量,是民主党派坚持正确的政治方向的必然要求,也是提高参政党自身素质和参政能力的迫切需要。要坚持发展自觉接受中国共产党领导、承认民主党派章程、具有较高专业水平和社会影响力的代表性人士。只追求数量,不注重质量,不符合组织发展方针的要求。 保持特色。各民主党派在发展中形成的特色,是其存在和发展的重要依据。坚持各自特色,有利于民主党派发挥各自优势,更好地履行参政党职能。 组织发展与后备干部队伍建设相结合。后备干部队伍建设是民主党派顺利实现新老交替的基础性工作。组织发展与后备干部队伍建设相结合,注意吸收政治素质好、层次高、代表性强、有发展潜力的无党派知识分子,并把他们及时充实到后备干部队伍中来。 |
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项目总目标
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发扬民主党派的优良传统,在新世纪与共产党长期亲密合作。在新世纪新阶段,参政党建设的根本内容就是要使广大成员继承和发扬与中国共产党团结合作的优良传统,坚定不移地接受中国共产党的领导,在政治上保持一致,在多党合作道路上不断前进。 二是坚持社会主义方向,致力于中国特色社会主义事业。当前,我国已进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段,民主党派要围绕中心,服务大局,通过加强参政党建设,把成员的智慧、力量凝聚到改革与建设的伟大实践中,为建设中国特色社会主义做出新贡献。 三是适应时代发展要求,进一步提高参政议政、民主监督水平。参政议政、民主监督是民主党派的基本职能。社会主义现代化建设事业的发展,要求民主党派参政议政、民主监督的能力不断提高。要通过加强参政党建设,培养一支知识丰富、领域宽广、多专多能的高素质的参政议政队伍,在参政议政、民主监督方面更加切实有效地发挥作用。 |
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年度绩效目标
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课题调研、两会提案、社情民意,并上报各级组织,召开好各类会议,做好宣传活动:敬老等社会服务费、帮困慰问费、党派区委工作刊物编辑、印刷,保证基层支部开展正常活动。
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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资金使用合规性
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合规
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金到位及时性
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及时
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预算执行率
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=100.00%
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专款专用率
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=100.00%
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资金到位率
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=100.00%
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项目管理制度的健全性
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健全
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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产出目标
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课题调研完成率
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=100.00%
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刊物印刷完成率
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=100.00%
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两会提案完成率
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=100.00%
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支部活动完成率
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=100.00%
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各类会议完成率
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=100.00%
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效果目标
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课题调研
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成文
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党员思想认识
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提高
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两会集体提案
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提交立案
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支部活动会议
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增强支部队伍建设
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各类会议
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增强组织凝聚力
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影响力目标
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人员到位率
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=100.00%
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长效管理制度建设
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完善
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项目立项的规范性
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规范
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备注
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