中共上海市青浦区委统战部2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.29
第一部分 中共上海市青浦区委统战部概况
一、中共上海市青浦区委统一战线部主要职能
中共青浦区委统一战线工作部是中共青浦区委主管全区统战工作的职能部门,青浦区台湾工作办公室(挂青浦区台湾事务办公室牌子)是中共青浦区委主管涉台工作的职能部门,青浦区民族宗教事务办公室是青浦区人民政府主管全区民族宗教工作的职能部门,青浦区侨务办公室是青浦区人民政府主管全区侨务工作的职能部门,四个机构实行合署办公。
1.组织贯彻执行中央、市委关于统一战线的方针、政策;负责全区统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作;向区委汇报和反映本区统一战线的全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查本区统一战线政策执行情况,负责协调统一战线各方面的关系;在本区统一战线成员中积极开展思想政治工作。
2.联系本区各民主党派和无党派人士,及时反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督的作用,协助区委做好同民主党派、无党派人士进行政治协商、情况通报等的组织联系工作;支持、帮助本区各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助各民主党派区委做好专职干部人事管理工作。
3.负责本区党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐和考察党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好本区党外后备干部和新的党外代表人物队伍的建设工作。
4.检查督促本区有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况;联系本区少数民族和宗教界的代表人士;指导、协调处理本区民族宗教方面的重要事宜。
5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团;做好重点人士、重点社团的接待服务工作。
6.指导本区非公有制经济领域的统战工作;调查研究并反映本区非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出建议;全面贯彻落实“团结、帮助、引导、教育”的方针,认真做好本区非公有制经济代表人士的思想政治工作;负责指导区工商联党组的工作。
7.指导本区党外知识分子工作;调查研究本区党外知识分子的情况,协调关系,落实政策,提出建议;联系并培养本区党外知识分子代表人士;指导“区知识分子联谊会”开展工作。
8.指导本区镇、街道、委、办、局等基层党委(组)的统战工作;联系、指导本区人民团体和统战性社会团体的统战工作。
9.承办区委和市委统战部交办的其他事项。
(二)区台湾工作办公室(区台湾事务办公室)主要职责
1.贯彻执行中共中央、国务院关于对台工作的方针、政策和市委、市政府有关工作部署;结合本区实际,向区委、区政府汇报和反映情况并提出开展我区对台工作的意见和建议。
2.按照“组织、指导、管理、协调”这一职能,归口管理全区对台工作;宣传和落实党的对台方针政策及有关法律、法规,并对贯彻和执行情况进行监督、检查;依法维护台胞台商的合法权益。
3.会同有关部门统筹、指导本区对台经贸工作和在教育、卫生、农业等各个领域的交往与合作;做好回大陆探亲、访友、经贸和交流的台湾各界人士的接待工作;对有意在本地区投资的台商做好宣传和引导工作,支持和帮助台资企业的发展。
4.组织开展对台宣传教育;指导各单位实施对干部群众和青少年的涉台教育计划;做好本区应邀赴台人员的行前教育工作。
5.做好对台湾中上层人士和各界知名人士的联络工作。
6.会同有关部门处理涉台各种突发事件以及台胞台属的来信来访工作。
7.联系、指导和协助青浦区“台联会”以及上海市台资企业协会青浦区工委会的工作。
8.加强对台工作调查研究,向市、区领导提供有关信息;承担区委对台工作领导小组、区府台 侨事务工作协调小组的日常工作。
9.关心本区台胞台属,指导有关部门做好贫困台属的扶贫工作和定居台胞工作;协助有关部门做好代表人士政治安排的推荐工作。
10.承办区委、区政府、市台办交办的其他事项。
(三)区民族宗教事务办公室主要职责
1.贯彻执行有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2.依法维护本区少数民族合法权益,协调民族关系;组织开展民族团结进步活动;参与来青少数民族流动人口的管理工作。
3.参与本区少数民族干部的培养、选拔和使用工作;联系少数民族代表人士,指导区“民族联”开展工作。
4.参与本区与少数民族地区的对口支援及经济技术协作;指导、协调、督促、检查清真食品工作。
5.依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。
6.帮助宗教团体在宪法和法律的范围内,按照各教特点,搞好自传、自治、自养工作,走独立自主、自办教会道路;指导宗教团体开展对外和对港、澳、台地区的友好交往活动。
7.推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育,团结和动员广大少数民族同胞和信教群众自觉维护社会安定团结。
8.配合有关部门抵制境外敌对势力的渗透活动,揭露和打击披着民族和宗教外衣进行的破坏活动和其他犯罪活动;参与综合治理封建迷信活动;预防和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。
9.帮助、指导爱国宗教团体加强自身建设,帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员。
10.指导基层的民族宗教工作。
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(四)区侨务办公室主要职责
1.贯彻执行有关侨务工作的方针、政策和法律、法规、规章。
2.负责编制本区侨务工作的年度计划;收集国内外侨情和本区侨务工作情况并向有关部门提供侨务信息;负责统筹、协调涉侨部门和社会团体开展华侨、华人、港澳同胞工作。
3.为本区引进华侨、华人、港澳同胞资金、技术、人才提出有关建议。
4.负责开展对华侨、华人、港澳同胞的宣传、文化交流;配合市侨办以及有关部门加强同华侨和华人传播媒体、文化社团及华文学校的联系工作;协助区委宣传部协调本区侨务宣传及对重大和敏感的涉侨新闻的审定工作。
5.依法保护归侨、侨眷的合法权益和华侨、华人、港澳同胞在国内的合法权益;会同有关部门开展为侨资企业和来沪发展华侨、华人的服务工作;承担区府台侨事务工作协调小组的日常事务工作;负责对改革开放以来移居海外的代表人士的工作;会同有关部门做好贫困归侨、侨眷的服务工作;指导社区侨务工作;负责侨务信访工作。
6.主管华侨、华人、港澳同胞对本区的捐赠事项,依法监督检查捐赠物资和款项使用情况,会同有关部门制订有关奖惩办法。
7.配合有关部门通过侨务渠道开展对台工作。
8.负责组织侨务出访工作;统筹、协调重大侨务接待工作;承办需请区领导会见重要华侨、华人、港澳同胞知名人士的审核报批工作。
9.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、中共上海市青浦区委统一战线部机构设置。
区委统战部、台湾工作办公室、民族宗教事务办公室、侨务办公室共设5个科室,即:办公室(增挂宣传教育科牌子)、党派团体科(增挂党外干部、知识分子科牌子)、民族科、宗教科、台湾事务综合科、侨务工作协调科。
第二部分 中共上海市青浦区委员会统战部2016年度部门表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1895.12
|
一、一般公共服务支出
|
1708.67
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.79
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
55.54
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.92
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
1895.12
|
本年支出合计
|
1832.93
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
25
|
年末结转和结余
|
87.19
|
总计
|
1920.12
|
总计
|
1920.12
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1895.12
|
1895.12
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1770.87
|
1770.87
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1770.87
|
1770.87
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
1254.41
|
1254.41
|
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
516.46
|
516.46
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
1832.93
|
1378.66
|
454.27
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1708.67
|
1254.41
|
454.27
|
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1708.67
|
1254.41
|
454.27
|
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
1254.41
|
1254.41
|
|
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
454.27
|
|
454.27
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1895.12
|
一、一般公共服务支出
|
1708.67
|
1708.67
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.79
|
17.79
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
55.54
|
55.54
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
50.92
|
50.92
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
1895.12
|
本年支出合计
|
1832.93
|
1832.93
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
年末财政拨款结转和结余
|
87.20
|
87.20
|
|
一般公共预算财政拨款
|
25
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
1920.12
|
总计
|
1920.12
|
1920.12
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1708.67
|
1254.41
|
454.27
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1708.67
|
1254.41
|
454.27
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
1254.41
|
1254.41
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
454.27
|
|
454.27
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.79
|
17.79
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
17.79
|
17.79
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
55.54
|
55.54
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
55.54
|
55.54
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
55.54
|
55.54
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
50.92
|
50.92
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
50.92
|
50.92
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50.92
|
50.92
|
|
合计
|
1832.93
|
1378.66
|
454.27
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
937.50
|
937.50
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
140.34
|
140.34
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
394.08
|
394.08
|
|
301
|
03
|
奖金
|
274.53
|
274.53
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
30.42
|
30.42
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
94.24
|
94.24
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.90
|
3.90
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
168.03
|
|
168.03
|
302
|
01
|
办公费
|
62.64
|
|
62.64
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
6.65
|
|
6.65
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
9.49
|
|
9.49
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.32
|
|
1.32
|
302
|
16
|
培训费
|
1.51
|
|
1.51
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.25
|
|
2.25
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
8.55
|
|
8.55
|
302
|
29
|
福利费
|
15.74
|
|
15.74
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
59.89
|
|
59.89
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
270.10
|
270.10
|
|
303
|
01
|
离休费
|
16.51
|
16.51
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.28
|
1.28
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
55.54
|
55.54
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
50.92
|
50.92
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
145.38
|
145.38
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.46
|
0.46
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
3.03
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
3.03
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1378.66
|
1207.60
|
171.06
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
171.06
|
43
|
26.17
|
28.3
|
13.43
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14.7
|
12.74
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
注:中共上海市青浦区委员会统战部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 中共上海市青浦区委员会统战部2016年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度收入总计为1895.12万元、支出总计为1832.93万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加452.79万元、543万元。主要原因:公用人员经费增加。
二、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度收入决算情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度收入合计1895.12万元,其中:财政拨款收入1895.12万元,占100%;
三、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度支出合计1832.93万元,其中:基本支出1378.66万元,占75.22%;项目支出454.27万元,占24.78%;
四、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度财政拨款收、支总决算1895.12万元、1832.93万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加452.79万元、543万元,增长31.39%、42.1%。主要原因:公用人员经费增加。
五、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出1895.12万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加452.79万元,增长31.39%。主要原因:公用人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出1832.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1708.67万元,占93.22%;社会保障和就业支出17.79万元,占0.97%;医疗卫生与计划生育支出55.54万元,占3.03%;住房保障支出50.92万元,占2.78%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.32万元,支出决算为1832.93万元,完成年初预算的117.02%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务增加及人员经费增加。其中:
1、一般公共服务支出1708.67万元。主要用于:公共服务支出。年初预算为1462.73万元,支出决算为1708.67万元,完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出17.79万元。主要用于:保障人员经费。年初预算为18.14万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因:保障人员经费减少。
3、医疗卫生与计划生育支出55.54万元。主要用于:保障人员医疗卫生和计划生育支出。年初预算为55.54万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出50.92万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为29.91万元,支出决算为50.92万元,完成年初预算的170.24%。决算数大于预算数的主要原因:住房保障政策变动,经费增加。
六、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1378.66万元,包括人员经费1207.6万元,公用经费171.06万元。基本支出中:
1、工资福利支出937.5万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等
2、商品和服务支出171.06万元,主要用于:办公费、印刷费、差旅、会务、培训等
3、对个人和家庭的补助270.1万元,主要用于:离退休费、医疗费、购房补贴等
七、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为43万元,支出决算为26.17万元,完成预算的60.86%,其中:因公出国(境)费决算为13.43万元,完成预算的47.46%;公务接待费支出决算为12.74万元,完成预算的86.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少出国考察。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.17万元,增长101.31%,其中:因公出国(境)费支出决算增加13.43万元%;公务接待费支出决算减少0.26万元,降低2%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年未发生出国经费。公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.43万元,占51.32%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.74万元,占48.68%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出13.43万元。全年安排因公出国(境)团组4个、累计4人次。开支内容包括:
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出12.74万元。其中:
国内公务接待支出12.74万(含外宾接待支出0万元)。主要用于公务来访接待,列明公务接待批次32、人次396,其中:接待外宾批次0、人次0。
八、关于中共上海市青浦区委员会统战部2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,
作下述说明:中共上海市青浦区委员会统战部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算拨款支出的单位,作下述说明:
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度中共上海市青浦区委员会统战部机关运行经费支出171.06万,比2015年度减少24.63万元,降低12.59%。主要原因是减少办公开支。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)10.99万元,其中:货物采购金额10.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额10.99万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
,中共上海市青浦区委员会统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
中共上海市青浦区委员会统战部2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求;绩效评价开展情况:2016年度未开展的绩效评价项目。
无。