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中共青浦区委组织部2017年度单位预算

主动公开

青浦区人民政府办公室

2017.10.29

        一、中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的主要职能:

区委组织部主要职能:研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;做好党员因私出国(境)党籍保留(停止)和恢复组织生活的审批工作;指导镇、社区(街道)、委办局党委(党工委、党组)的后备干部队伍建设;承办区党的代表大会等有关工作;组织新时期党的建设的理论研究。拟定区委管理的领导班子、领导干部调整配备的方案,提出具体的意见和建议;负责干部的民主推荐、组织考察和办理任免手续;协助市委组织部管理干部的退休报批手续;指导领导班子的思想作风建设。研究制定干部队伍建设的规定和措施,指导和实施培养选拔中青年干部、女干部、非党干部工作。负责组织工作和干部工作的督促检查。主管干部教育工作,制定本区干部教育工作规划,组织培训区委管理的干部和优秀的中、青年后备干部。研究和指导党的组织、干部、人事制度的改革。研究新形势下加强和改进领导干部日常管理工作,制定相关意见和措施,切实做好领导班子、领导干部和各级党委(党组)及组织(人事)部门贯彻执行党的干部路线方针政策的监督工作,负责全区因公出国(境)人员政治审查。检查了解知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查贯彻落实知识分子政策,做好区级拔尖人才、优秀企业经营管理人员和优秀大学生队伍建设。指导退(离)休干部工作,并参与制定有关政策。研究制定新时期加强组织部门自身建设的意见和措施。加强对全区党员电化教育指导和管理工作。
区编办主要职能:贯彻执行党和国家及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草机构编制工作的地方性实施意见,并组织实施。管理本区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关和镇级机构改革方案;协调并组织实施本区行政管理和机构改革工作。审核、协调区级党政机关,区人大、政协机关,区法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定本区事业单位管理体制和机构改革总体方案;负责本区事业单位机构编制日常管理工作;负责事业单位法人登记管理工作。负责机关、事业单位处级、副处级机构级别的审核及报批工作,负责机关、事业单位科级、副科级机构级别的审批工作。指导、协调镇机构改革和机构编制管理工作。督促检查本区机关、事业单位贯彻执行党和国家以及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。研究拟定本区机关、事业单位职责、机构、编制的调整和设置工作,办理以区委、区政府或区机构编制委员会名义批复、印发的有关部门机构编制管理工作的拟文手续。
区社工委主要职能:贯彻执行党的路线、方针和政策,保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实,发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题,及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议,为区委决策提供依据。根据党管人才的原则,充分发挥党组织的影响力和凝聚力,发现、引导、团结各类优秀人才。根据区委授权,加强对直属的“两新”组织党组织的领导;配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设;协助做好“两新”领域的统战工作,发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。支持“两新”领域工作、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。发挥党的基层组织作用,教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动,遵守社会公德,建立社会诚信,树立良好的社会风气。
二、中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的机构设置:
中共上海市青浦区委组织部、上海市青浦区机构编制委员会办公室设8个内设机构,包括:办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督室、党代表联络工作办公室、机构编制科(增挂机构编制督查科牌子)、行政审批制度改革科。
中共上海市青浦区社会工作委员会设2个内设机构,包括办公室、基层工作指导科。
第二部分    中共上海市青浦区委组织部016年度部门决算表

 

2016 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2136.79
一、一般公共服务支出
1987.90
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
22.16
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
44.76
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
42.49
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
2136.79
本年支出合计
2097.31
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
15.9
年末结转和结余
55.37
总计
2152.69
总计
2152.69


2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2136.79  
2136.79  
 
 
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
2027.37  
2027.37  
 
 
 
 
 
 
201
32
 
组织事务
2027.37  
2027.37  
 
 
 
 
 
 
201
32
01
行政运行
1102.03  
1102.03  
 
 
 
 
 
 
201
32
99
其他组织事务支出
925.34
925.34
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
22.16
22.16
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
22.16
22.16
 
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.16
22.16
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
44.76
44.76
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
44.76
44.76
 
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
42.70
42.70
 
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
2.06  
2.06  
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
42.49  
42.49  
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
42.49  
42.49  
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
42.49  
42.49  
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
2097.31  
1211.45  
885.87  
 
 
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
1987.90
1102.03
885.87
 
 
 
 
201
32
 
组织事务
1987.90
1102.03
885.87
 
 
 
 
201
32
01
行政运行
1102.03
1102.03
 
 
 
 
 
201
32
99
其他组织事务支出
885.87
 
885.87
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
22.16
22.16
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
22.16
22.16
 
 
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.16
22.16
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
44.76
44.76
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
44.76
44.76
 
 
 
 
 
210
05
01
行政单位医疗
42.70
42.70
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
2.06
2.06
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
42.49
42.49
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
42.49
42.49
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
42.49
42.49
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2136.79  
一、一般公共服务支出
 1987.90
1987.90  
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 22.16
22.16  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 44.76
44.76  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 42.49
42.49  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
2136.79  
本年支出合计
 2097.31
 2097.31
 
年初财政拨款结转和结余
15.9  
年末财政拨款结转和结余
 55.37
55.37  
 
      一般公共预算财政拨款
15.9  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
2152.69  
总计
 
2152.69  
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
1987.90
1102.03
885.87
201
32
 
组织事务
1987.90
1102.03
885.87
201
32
01
行政运行
1102.03
1102.03
 
201
32
99
其他组织事务支出
885.87
 
885.87
208
 
 
社会保障和就业支出
22.16
22.16
 
208
05
 
行政事业单位离退休
22.16
22.16
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
22.16
22.16
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
44.76
44.76
 
210
05
 
医疗保障
44.76
44.76
 
210
05
01
行政单位医疗
42.70
42.70
 
210
05
02
事业单位医疗
2.06
2.06
 
221
 
 
住房保障支出
42.49
42.49
 
221
02
 
住房改革支出
42.49
42.49
 
221
02
01
住房公积金
42.49
42.49
 
合计
2097.31
1211.45
885.87
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
810.02
810.02
 
301
01
  基本工资
125.51
125.51
 
301
02
  津贴补贴
350.83
350.83
 
301
03
  奖金
208.08
208.08
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
28.25
28.25
 
301
07
  绩效工资
16.42
16.42
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
74.61
74.61
 
301
09
职业年金缴费
6.32
6.32
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
148.50
 
148.50
302
01
  办公费
44.78
 
44.78
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
 
 
 
302
06
  电费
 
 
 
302
07
  邮电费
 
 
 
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
2.54
 
2.54
302
12
  因公出国(境)费用
7.10
 
7.10
302
13
  维修(护)费
 
 
 
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.96
 
0.96
302
16
  培训费
1.05
 
1.05
302
17
  公务接待费
0.91
 
0.91
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
6.94
 
6.94
302
29
  福利费
11.34
 
11.34
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
41.73
 
41.73
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
31.16
 
31.16
303
 
对个人和家庭的补助
248.35
248.35
 
303
01
  离休费
20.41
20.41
 
303
02
  退休费
1.75
1.75
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
44.76
44.76
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
42.49
42.49
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
137.96
137.96
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.97
0.97
 
310
 
其他资本性支出
4.58
 
4.58
310
02
  办公设备购置
4.58
 
4.58
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
1211.45
 
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
153.08
22.8
8.06
18.5
7.1
 
 
 
 
 
 
4.3
0.97
 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

第三部分  中共上海市青浦区委组织部2016年度部门决算情况说明
 

 

 

一、关于中共上海市青浦区委组织部单位2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度收入总计为2136.79万元、支出总计为2097.32万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加492.82508.09万元。主要原因:人员公用经费增加。
二、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度收入合计2136.79万元,其中:财政拨款收入2136.79万元,占100%.
三、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度支出合计2097.32万元,其中:基本支出1211.45万元,占57.76%;项目支出885.87万元,占42.24%.
四、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度财政拨款收支总决算2136.79万元和2097.32万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加492.82508.09万元,增长29.98%31.97%,主要原因:人员公用经费增加。
五、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出2097.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加508.09万元,增长31.97%。主要原因:人员公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出2097.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1987.90万元,占94.78%;社会保障和就业支出22.16万元,占1.06%;医疗卫生与计划生育支出44.76万元,占2.13%;住房保障支出42.49万元,占2.03%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1921.88万元,支出决算为2097.32万元,完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。其中:
1、一般公共服务支出1987.90万元。主要用于:日常办公经费。年初预算为1829.87万元,支出决算为1987.90万元,完成年初预算的108.64%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出22.16万元。主要用于:社会保障经费。年初预算为22.95万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
3、医疗卫生与计划生育支出44.76万元。主要用于:保障人员医疗费。年初预算为44.76万元,支出决算为44.76万元,完成年初预算的100%
4、住房保障支出42.49万元。主要用于:保障人员住房支出。年初预算为24.30万元,支出决算为42.49万元,完成年初预算的174.86%。决算数大于预算数的主要原因:住房保障政策变动,经费增加。
六、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.45万元,包括人员经费1058.37万元,公用经费153.08万元。基本支出中:
1、工资福利支出810.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出148.50万元,主要用于:办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助248.35万元,主要用于:离退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出4.58万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.8万元,支出决算为8.06万元,完成预算的35.35%,其中:因公出国(境)费决算为7.1万元,完成预算的38.38%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的22.56%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:精简会议,减少招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.84万元,增长560.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增加7.1万元,增长100%;公务接待费支出决算减少0.25万元,降低20.49%。因公出国(境)费支出增加主要原因是组织部16年出国经费单列,15年包含在机管局预算中。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.1万元,占88.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占12.03%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出7.1万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:机票、住宿、伙食、培训。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.97万元。其中:
国内公务接待支出0.97万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来访人员,接待批次30次,人数182人。
八、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区委组织部机关运行经费支出153.08万,比2015年度增加6.27万元,增长4.27%。主要原因是日常经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)4.58万元,其中:货物采购金额4.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.58万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 20161231 2016年度上海市青浦区委组织部共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
2016年度上海市青浦区委组织部预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求;绩效评价开展情况:2016年度未开展的绩效评价项目。

        第四部分  名词解释

 无。