中共青浦区委组织部2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.29
一、中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的主要职能:
区委组织部主要职能:研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;做好党员因私出国(境)党籍保留(停止)和恢复组织生活的审批工作;指导镇、社区(街道)、委办局党委(党工委、党组)的后备干部队伍建设;承办区党的代表大会等有关工作;组织新时期党的建设的理论研究。拟定区委管理的领导班子、领导干部调整配备的方案,提出具体的意见和建议;负责干部的民主推荐、组织考察和办理任免手续;协助市委组织部管理干部的退休报批手续;指导领导班子的思想作风建设。研究制定干部队伍建设的规定和措施,指导和实施培养选拔中青年干部、女干部、非党干部工作。负责组织工作和干部工作的督促检查。主管干部教育工作,制定本区干部教育工作规划,组织培训区委管理的干部和优秀的中、青年后备干部。研究和指导党的组织、干部、人事制度的改革。研究新形势下加强和改进领导干部日常管理工作,制定相关意见和措施,切实做好领导班子、领导干部和各级党委(党组)及组织(人事)部门贯彻执行党的干部路线方针政策的监督工作,负责全区因公出国(境)人员政治审查。检查了解知识分子工作情况,参与制定知识分子政策,检查贯彻落实知识分子政策,做好区级拔尖人才、优秀企业经营管理人员和优秀大学生队伍建设。指导退(离)休干部工作,并参与制定有关政策。研究制定新时期加强组织部门自身建设的意见和措施。加强对全区党员电化教育指导和管理工作。
区编办主要职能:贯彻执行党和国家及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草机构编制工作的地方性实施意见,并组织实施。管理本区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定本区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关和镇级机构改革方案;协调并组织实施本区行政管理和机构改革工作。审核、协调区级党政机关,区人大、政协机关,区法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。研究拟定本区事业单位管理体制和机构改革总体方案;负责本区事业单位机构编制日常管理工作;负责事业单位法人登记管理工作。负责机关、事业单位处级、副处级机构级别的审核及报批工作,负责机关、事业单位科级、副科级机构级别的审批工作。指导、协调镇机构改革和机构编制管理工作。督促检查本区机关、事业单位贯彻执行党和国家以及本市有关机构编制工作的方针、政策和法律、法规、规章的情况以及机构编制的落实情况。研究拟定本区机关、事业单位职责、机构、编制的调整和设置工作,办理以区委、区政府或区机构编制委员会名义批复、印发的有关部门机构编制管理工作的拟文手续。
区社工委主要职能:贯彻执行党的路线、方针和政策,保证区委的各项决定在“两新”领域贯彻落实,发挥维护全局、综合协调和共谋发展的作用。前瞻性地研究党建工作中的新情况、新问题,及时向区委提出加强和改进党对“两新”组织工作领导的意见和建议,为区委决策提供依据。根据党管人才的原则,充分发挥党组织的影响力和凝聚力,发现、引导、团结各类优秀人才。根据区委授权,加强对直属的“两新”组织党组织的领导;配合区委组织部指导各镇、街道、园区和有关单位做好“两新”领域党的基层组织建设和党员队伍建设等工作。协助做好“两新”领域党的宣传、思想工作和精神文明建设;协助做好“两新”领域的统战工作,发挥民主党派和无党派人士在经济建设和社会发展中的作用。支持“两新”领域工作、共青团等群团组织按照各自章程独立地开展工作。发挥党的基层组织作用,教育、引导和督促“两新”组织依法开展各类经济、社会活动,遵守社会公德,建立社会诚信,树立良好的社会风气。
二、中共上海市青浦区委组织部、区编办、社工委的机构设置:
中共上海市青浦区委组织部、上海市青浦区机构编制委员会办公室设8个内设机构,包括:办公室、干部科、组织科、人才工作科、干部监督室、党代表联络工作办公室、机构编制科(增挂机构编制督查科牌子)、行政审批制度改革科。
中共上海市青浦区社会工作委员会设2个内设机构,包括办公室、基层工作指导科。
第二部分 中共上海市青浦区委组织部016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
2136.79
|
一、一般公共服务支出
|
1987.90
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.16
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
44.76
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
42.49
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
2136.79
|
本年支出合计
|
2097.31
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
15.9
|
年末结转和结余
|
55.37
|
总计
|
2152.69
|
总计
|
2152.69
|
2016
年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2136.79
|
2136.79
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
2027.37
|
2027.37
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
2027.37
|
2027.37
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
1102.03
|
1102.03
|
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
925.34
|
925.34
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44.76
|
44.76
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
44.76
|
44.76
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
42.70
|
42.70
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
2097.31
|
1211.45
|
885.87
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1987.90
|
1102.03
|
885.87
|
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1987.90
|
1102.03
|
885.87
|
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
1102.03
|
1102.03
|
|
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
885.87
|
|
885.87
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44.76
|
44.76
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
44.76
|
44.76
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
42.70
|
42.70
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2136.79
|
一、一般公共服务支出
|
1987.90
|
1987.90
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22.16
|
22.16
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
44.76
|
44.76
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
42.49
|
42.49
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
2136.79
|
本年支出合计
|
2097.31
|
2097.31
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
15.9
|
年末财政拨款结转和结余
|
55.37
|
55.37
|
|
一般公共预算财政拨款
|
15.9
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
2152.69
|
总计
|
|
2152.69
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1987.90
|
1102.03
|
885.87
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1987.90
|
1102.03
|
885.87
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
1102.03
|
1102.03
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
885.87
|
|
885.87
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
22.16
|
22.16
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
22.16
|
22.16
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
44.76
|
44.76
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
44.76
|
44.76
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
42.70
|
42.70
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
2.06
|
2.06
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
42.49
|
42.49
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
42.49
|
42.49
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
42.49
|
42.49
|
|
合计
|
2097.31
|
1211.45
|
885.87
|
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
810.02
|
810.02
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
125.51
|
125.51
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
350.83
|
350.83
|
|
301
|
03
|
奖金
|
208.08
|
208.08
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
28.25
|
28.25
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
16.42
|
16.42
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
74.61
|
74.61
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
6.32
|
6.32
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
148.50
|
|
148.50
|
302
|
01
|
办公费
|
44.78
|
|
44.78
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.54
|
|
2.54
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
7.10
|
|
7.10
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.96
|
|
0.96
|
302
|
16
|
培训费
|
1.05
|
|
1.05
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.91
|
|
0.91
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.94
|
|
6.94
|
302
|
29
|
福利费
|
11.34
|
|
11.34
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
41.73
|
|
41.73
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
31.16
|
|
31.16
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
248.35
|
248.35
|
|
303
|
01
|
离休费
|
20.41
|
20.41
|
|
303
|
02
|
退休费
|
1.75
|
1.75
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
44.76
|
44.76
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
42.49
|
42.49
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
137.96
|
137.96
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.97
|
0.97
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.58
|
|
4.58
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.58
|
|
4.58
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
1211.45
|
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
153.08
|
22.8
|
8.06
|
18.5
|
7.1
|
|
|
|
|
|
|
4.3
|
0.97
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
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合计
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注:上海市青浦区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 中共上海市青浦区委组织部2016年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委组织部单位2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度收入总计为2136.79万元、支出总计为2097.32万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加492.82和508.09万元。主要原因:人员公用经费增加。
二、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度收入合计2136.79万元,其中:财政拨款收入2136.79万元,占100%.
三、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度支出合计2097.32万元,其中:基本支出1211.45万元,占57.76%;项目支出885.87万元,占42.24%.
四、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度财政拨款收支总决算2136.79万元和2097.32万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加492.82和508.09万元,增长29.98%和31.97%,主要原因:人员公用经费增加。
五、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出2097.32万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加508.09万元,增长31.97%。主要原因:人员公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出2097.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1987.90万元,占94.78%;社会保障和就业支出22.16万元,占1.06%;医疗卫生与计划生育支出44.76万元,占2.13%;住房保障支出42.49万元,占2.03%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1921.88万元,支出决算为2097.32万元,完成年初预算的109.13%。决算数大于预算数的主要原因:公共服务内容增加。其中:
1、一般公共服务支出1987.90万元。主要用于:日常办公经费。年初预算为1829.87万元,支出决算为1987.90万元,完成年初预算的108.64%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出22.16万元。主要用于:社会保障经费。年初预算为22.95万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的96.56%。决算数小于预算数的主要原因:人员减少。
3、医疗卫生与计划生育支出44.76万元。主要用于:保障人员医疗费。年初预算为44.76万元,支出决算为44.76万元,完成年初预算的100%。
4、住房保障支出42.49万元。主要用于:保障人员住房支出。年初预算为24.30万元,支出决算为42.49万元,完成年初预算的174.86%。决算数大于预算数的主要原因:住房保障政策变动,经费增加。
六、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1211.45万元,包括人员经费1058.37万元,公用经费153.08万元。基本支出中:
1、工资福利支出810.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出148.50万元,主要用于:办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助248.35万元,主要用于:离退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出4.58万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为22.8万元,支出决算为8.06万元,完成预算的35.35%,其中:因公出国(境)费决算为7.1万元,完成预算的38.38%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的22.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:精简会议,减少招待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加6.84万元,增长560.66%,其中:因公出国(境)费支出决算增加7.1万元,增长100%;公务接待费支出决算减少0.25万元,降低20.49%。因公出国(境)费支出增加主要原因是组织部16年出国经费单列,15年包含在机管局预算中。公务接待费支出减少的主要原因是减少接待。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.1万元,占88.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.97万元,占12.03%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出7.1万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:机票、住宿、伙食、培训。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.97万元。其中:
国内公务接待支出0.97万(含外宾接待支出0万元)。主要用于接待来访人员,接待批次30次,人数182人。
八、关于中共上海市青浦区委组织部2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区委组织部2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区委组织部机关运行经费支出153.08万,比2015年度增加6.27万元,增长4.27%。主要原因是日常经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)4.58万元,其中:货物采购金额4.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额4.58万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
,2016年度上海市青浦区委组织部共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台(套),单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
2016年度上海市青浦区委组织部预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求;绩效评价开展情况:2016年度未开展的绩效评价项目。
第四部分 名词解释
无。