上海市青浦区中小企业服务中心2019年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区经济委员会
2019.02.02
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4.2019年单位财政拨款收支预算总表
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区中小企业服务中心主要职能
上海市青浦区中小企业服务中心是隶属于上海市青浦区经济委员会的事业单位。
主要职能包括:
围绕国家和上海产业发展方向,根据我区经济社会和中小企业发展的实际,建设综合性的公共服务平台;指导和组织公共服务机构开展企业服务;推动国家、本市和本区中小企业相关政策的落实,辅导和受理企业申报政府扶持类和评选类项目,并对政策落实情况实施评估分析;受理和协调解决企业运行中的诉求;组织开展政策宣传和咨询、人才培训、法律服务、市场开拓等活动;落实上海市中小企业服务发展中心和青浦区经济委员会交办的各项任务。
上海市青浦区中小企业服务中心是全额财政拨款事业单位。
上海市青浦区中小企业服务中心机构设置
上海市青浦区中小企业服务中心无内设机构
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年,上海市青浦区中小企业服务中心预算支出总额为395.89万元,其中:财政拨款支出预算395.89万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算395.89万元,比上年执行数增加55.04万元,主要原因是用于职工社会保障和项目经费支出的预算有所增加;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年持平。财政拨款支出主要内容如下:
1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)293.62万元,其中:
“ 事业运行(项)”293.62万元,主要用于:保障本单位正常运转发生的基本支出和服务中小企业的专项经费。
2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”75.23万元,其中:
“ 事业单位离退休(项)”27.85万元,主要用于:归口管理的事业单位离退休人员费用支出
“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)” 33.84万元, 主要用于:在职人员缴纳养老保险等费用。
“ 机关事业单位职业年金缴费支出(项)”13.54万元,主要用于:本年度在职人员缴纳职业年金。
3. “医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”16.08万元,其中:
“ 事业单位医疗(项)”16.08万元,主要用于:本单位工作人员医疗保险费用支出。"
4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)”10.96万元,其中:
“ 住房公积金(项)”10.96万元,主要用于:按国家政策规定为本单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
2019年单位财务收支预算总表
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 3,958,887 | 一、一般公共服务支出 | 2,936,184 | 2,012,784 | 563,400 | 360,000 |
| 1、一般公共预算资金 | 3,958,887 | 二、社会保障和就业支出 | 752,300 | 752,300 | ||
| 2、政府性基金 | 三、卫生健康支出 | 160,759 | 160,759 | |||
| 二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 109,644 | 109,644 | |||
| 三、事业单位经营收入 | ||||||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 3,958,887 | 支出总计 | 3,958,887 | 3,035,487 | 563,400 | 360,000 |
2019年单位收入预算总表
| 单位:元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,936,184 | 2,936,184 | |||||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 2,936,184 | 2,936,184 | ||||
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,936,184 | 2,936,184 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 752,300 | 752,300 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 752,300 | 752,300 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 278,480 | 278,480 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,438 | 338,438 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,382 | 135,382 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 160,759 | 160,759 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 109,644 | 109,644 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109,644 | 109,644 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109,644 | 109,644 | |||
| 合计 | 3,958,887 | 3,958,887 | ||||||
2019年单位支出预算总表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,936,184 | 2,576,184 | 360,000 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 2,936,184 | 2,576,184 | 360,000 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,936,184 | 2,576,184 | 360,000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 752,300 | 752,300 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 752,300 | 752,300 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 278,480 | 278,480 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,438 | 338,438 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,382 | 135,382 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,759 | 160,759 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,644 | 109,644 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109,644 | 109,644 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109,644 | 109,644 | |
| 合计 | 3,958,887 | 3,598,887 | 360,000 | |||
2019年单位财政拨款收支预算总表
| 单位:元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 3,958,887 | 一、一般公共服务支出 | 2,936,184 | 2,936,184 | |
| 二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 752,300 | 752,300 | ||
| 三、卫生健康支出 | 160,759 | 160,759 | |||
| 四、住房保障支出 | 109,644 | 109,644 | |||
| 收入总计 | 3,958,887 | 支出总计 | 3,958,887 | 3,958,887 | |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,936,184 | 2,756,184 | 360,000 | ||
| 201 | 13 | 商贸事务 | 2,936,184 | 2,756,184 | 360,000 | |
| 201 | 13 | 50 | 事业运行 | 2,936,184 | 2,576,184 | 360,000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 752,300 | 752,300 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 752,300 | 752,300 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 278,480 | 278,480 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338,438 | 338,438 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,382 | 135,382 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 160,759 | 160,759 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 160,759 | 160,759 | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,644 | 109,644 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109,644 | 109,644 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 109,644 | 109,644 | |
| 合计 | 3,958,887 | 3,598,887 | 360,000 | |||
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
| 单位:元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 无 | ||||||
| 合计 | ||||||
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 2644213 | 2644213 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 386220 | 386220 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 71736 | 71736 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 212960 | 212960 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 74256 | 74256 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1284361 | 1284361 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338438 | 338438 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 135382 | 135382 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 140860 | 140860 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 553400 | 553400 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 84400 | 84400 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50000 | 50000 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30000 | 30000 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50000 | 50000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 20000 | 20000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 40000 | 40000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 12000 | 12000 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10000 | 10000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 29900 | 29900 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 34900 | 34900 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 46800 | 46800 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 95400 | 95400 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 391274 | 391274 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 278480 | 278480 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 109644 | 109644 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3150 | 3150 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 10000 | 10000 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置费 | 10000 | 10000 | |
| 合 计 | 3598887 | 3035487 | 563,400 | ||
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
| 单位:万元 | ||||||
| 2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1.2万元,比2018年预算减少0.3万元。其中:
(一)因公出国(境)费0万元,与2018年持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2018年持平。
(三)公务接待费1.2万元。比2018年预算减少0.3万元,主要原因是厉行节约,基本安排在食堂招待。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算6.4万元,其中:政府采购货物预算6.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金36万元。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2019年 ) | ||||||||
| 申报单位名称:上海市青浦区经济委员会 | ||||||||
| 项目名称 | 中小企业服务专项经费 | |||||||
| 项目类别 | 经常性项目■ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 事业/专业类■ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□综合类 | |||||||
| 资金来源 | 政府拨款 | |||||||
| 项目负责人 | 陆蓓蕾 | 联系人 | 钱尉蓝 | |||||
| 联系电话 | 59861128 | |||||||
| 开始时间 | 2019-1-1 | 结束时间 | 2019-11-30 | |||||
| 项目概况 | 推进辖区中小企业服务体系建设,推动政策落地,推进产业项目建设,监测企业运行,协调处置企业诉求,组织各类服务活动 | |||||||
| 立项依据 | 《中华人民共和国中小企业促进法》2003年1月1日起施行、《上海市促进中小企业发展条例》2011年6月1日起施行、《关于进一步完善本市中小企业服务体系的指导意见》沪经信企〔2013〕229号、《关于公布青浦区街镇、区属公司中小企业服务机构的通知》青经发〔2013〕153号 | |||||||
| 项目设立的必要性 | 我区企业大多属于中小企业,数量占到整个企业数量的99%以上。中小微企业就业贡献在80%以上,创新贡献在70%以上,GDP贡献在60%以上,税收贡献在50%以上。中小企业发展的优劣和对我区经济平稳有序发展起到至关重要的作用。 | |||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 建立健全全区中小企业服务体系,承担区服务企业联席会议办公室和组团式联系服务企业领导小组办公室职能,制订全区服务企业年度工作计划,制订全区组团式联系服务企业工作计划,制订全区产业项目闭环管理工作方案实施产业项目推进,围绕企业、政策和产业项目开展全方位服务活动。 | |||||||
| 项目实施计划 | 举办全区性服务企业工作推进会;上半年编印重点企业名录;组织全区组团式联系服务企业工作、政策推送解读、诉求受理处置、企业运行检测和产业项目闭环管理工作;举办全区性政策巡讲活动以及全区企业服务体系培训。引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。 | |||||||
| 项目总目标 | 举办全区性服务企业工作推进会;上半年编印重点企业名录;组织全区组团式联系服务企业工作、政策推送解读、诉求受理处置、企业运行检测和产业项目闭环管理工作;举办全区性政策巡讲活动以及全区企业服务体系培训。引导并支持基层单位和服务机构开展中小企业专业服务活动。 | |||||||
| 年度绩效目标 | 受惠企业达到10000家以上,企业满意率达到98%以上 | |||||||
| 项目总预算(元) | 360,000.00 | 项目当年预算(元) | 360,000.00 | |||||
| 同名项目上年预算额(元) | 360,000.00 | 同名项目上年预算执行数(元) | 252,681.00 | |||||
| 项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
| 二级项目名称 | 三级明细名称 | 单价 | 数量 | 金额 | ||||
| 中小企业服务专项经费 | 政策宣传和服务活动 | 210000 | 1 | 210000 | ||||
| 重点企业名录编印 | 150000 | 1 | 150000 | |||||
| 分解目标 | ||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
| 资金使用合规性 | 合规 | |||||||
| 资金到位率 | =100.00% | |||||||
| 专款专用率 | =100.00% | |||||||
| 预算执行率 | ≧95.00% | |||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | |||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | |||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | |||||||
| 产出目标 | 政策宣传和服务活动 | 10场次,参与企业2000家次 | ||||||
| 体系建设 | 4场次,参与机构200家次 | |||||||
| 名录编印 | 1册,发放500家企业 | |||||||
| 效果目标 | 企业满意度 | ≧98.00% | ||||||
| 影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
| 人员到位率 | =100.00% | |||||||
| 利益相关方对财政项目支出效果满意度 | ≧95.00% | |||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||
| 备注 | ||||||||
