返回上一级

字号

打印

2014年上海市青浦区经济委员会部门决算

QA3302000-2015-107

主动公开

〔〕号

青浦区经济委员会

2015.10.28

 2014年上海市青浦区经济委员会部门决算

第一部分  青浦区经济委员会概况
一、主要职能
(一)贯彻执行有关工业、国内外贸易、国际经济合作和粮食管理工作的方针、政策和法律、法规、规章;研究起草符合本区实际的相关政策和实施意见并组织实施。
(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,研究制定本区工业、商贸服务业以及对外经济发展规划和年度计划并组织实施;根据国家产业政策和本市产业发展规划,对本区工业、商贸服务业经济结构进行分析评估,研究制定本区工业、商贸服务业布局规划和结构调整的政策措施,并组织实施;引导和扶持工业和商贸服务业的发展。
(三)分析、监测本区工业、商贸服务业和对外经济贸易的运行态势、质量,统计并发布相关信息,进行预测预警、信息发布和信息引导,协调解决行业运行中的有关问题并提出政策建议;负责电力、成品油日常运行的协调管理工作;拟定并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。
(四)负责提出本区工业、商贸服务业固定资产投资规模和方向的建议;推进工业项目向园区集中、集聚,合理调整布局;负责工业开发区建设发展的综合协调。
(五)负责指导行业技术创新和技术进步,推动技术改造,推进产业结构调整,提升产业能级;推进以企业为主体的技术中心建设;推进产学研结合和相关科研成果产业化,提高行业综合素质和核心竞争力;推进工商领域知识产权工作及企业信息化电子商务化;指导和帮助企业建立技术创新机制;推进本区战略性新兴产业发展。
(六)培育和发展各类商品市场,指导协调本区批发市场规划,协调城乡商业网点布局,推进标准化菜市场体系建设;负责商贸服务行业的管理、组织和指导,推进生产性服务业发展,促进服务业和制造业融合发展;推进商业保理试点工作;负责单用途商业预付卡的管理工作。
(七)负责推进本区商贸服务业和现代流通业的发展,组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责对餐饮业、酒类业、盐业、物资回收等服务行业的指导和监督管理。
(八)负责协调整顿和规范本区市场经济秩序工作,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理;会同有关部门做好应对自然灾害、突发事件等所需物质的生产、储备和调运工作;参与农产品等重要商品流通安全工作;根据有关法规条文,会同相关部门进行市场联合检查,规范行为,净化市场。
(九)加强对本区粮食市场管理,负责军粮供应、帮困粮油供应管理工作;负责区级储备粮的监督管理,按上级规定,对区级储备粮总量的收购、储存、轮换计划等实施监控;负责粮食流通统计和粮食信息化建设工作;负责粮食收购企业的资格审核。
(十)按权限负责本区外商投资企业的设立、增资、股权变更等有关事宜的审核和申报工作;对本区企业申请进出口贸易备案登记的指导;设立境外企业的申报及国际劳务合作等对外经济技术交流业务的管理;负责对本区外商投资企业管理和协调。
(十一)负责指导本区内外资引进和外商投资工作,组织拟定改善投资环境的措施;负责对外招商引资及国际经贸信息的传递和指导,为境内外投资企业提供政策咨询及其他协调服务工作;整合全区招商资源,搭建招商平台,建立招商网络;负责对外经济合作工作,落实本区对外经济合作事项。
(十二)推进本系统行业协会的建设与发展,指导行业协会开展工作
(十三)承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区经济委员会部门决算包括:经委本级决算、下属事业单位青浦区中小企业服务中心决算、青浦区酒类专卖管理局决算。
纳入经委部门2014年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号
单位名称
备注
1
青浦区经济委员会本级
 
2
青浦区中小企业服务中心
 
3
青浦区酒类专卖管理局
 

 

 

 

编制人数75人,其中:行政编制48人、事业编制27人。年末实有人数73人,其中:在职73人。离休26人,退休163人。
 
 
第二部分 青浦区经济委员会2014年部门决算表
一、收支决算总表(附表1
单位:元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
项目(按支出性质和经济分类)
行次
决算数
栏次
 
2
栏次
 
4
栏次
 
6
一、财政拨款收入
1
20,446.70
一、一般公共服务支出
37
4619.86
一、基本支出
60
2706.17
  其中:政府性基金
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
    人员经费
61
2498.63
二、上级补助收入
3
15.86
三、国防支出
39
0.00
    日常公用经费
62
207.54
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
二、项目支出
63
30269.10
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
    基本建设类项目
64
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
    行政事业类项目
65
30269.10
六、其他收入
7
12,129.74
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
三、上缴上级支出
66
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
44
1196.91
四、经营支出
67
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
45
33.80
五、对附属单位补助支出
68
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
46
15110.44
 
69
 
 
11
 
十一、城乡社区支出
47
0.00
支出经济分类
70
 
 
12
 
十二、农林水支出
48
0.00
基本支出和项目支出合计
71
32975.27
 
13
 
十三、交通运输支出
49
0.00
  工资福利支出
72
1215.52
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
50
7472.77
  商品和服务支出
73
30467.81
 
15
 
十五、商业服务业等支出
51
2974.68
  对个人和家庭的补助
74
1283.10
 
16
 
十六、金融支出
52
0.00
  对企事业单位的补贴
75
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
53
0.00
  赠与
76
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
  债务利息支出
77
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
55
39.80
  基本建设支出
78
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
56
1527.00
  其他资本性支出
79
8.84
 
21
 
二十一、国债还本付息支出
57
0.00
  贷款转贷及产权参股
80
0.00
 
22
 
二十二、其他支出
58
0.00
  其他支出
81
0.00
 
23
 
 
59
 
 
82
 
本年收入合计
24
32,592.30
本年支出合计
83
32975.27
    用事业基金弥补收支差额
25
0.00
    结余分配
84
0.00
    年初结转和结余
26
1,770.53
      交纳所得税
85
0.00
      基本支出结转
27
34.14
      提取职工福利基金
86
0.00
      项目支出结转和结余
28
1,736.39
      转入事业基金
87
0.00
      经营结余
29
0.00
       其他
88
0.00
 
30
 
    年末结转和结余
89
1387.56
 
31
 
      基本支出结转
90
130.87
 
32
 
      项目支出结转和结余
91
1256.69
 
33
 
      经营结余
92
0.00
 
34
 
 
93
 
 
35
 
 
94
 
总计
36
34,362.83
总计
95
34362.83
二、收入决算表(附表2
单位:万元
 
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中:
本级横向财政拨款
非本级财政拨款
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
32592.30
20446.70
15.86
0.00
0.00
0.00
12129.74
12109.54
20.20
201
一般公共服务支出
3239.53
2851.97
15.86
0.00
0.00
0.00
371.70
355.10
16.60
20113
商贸事务
3239.53
2851.97
15.86
0.00
0.00
0.00
371.70
355.10
16.60
2011301
  行政运行
1191.45
1191.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011350
  事业运行
242.13
226.27
15.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
  其他商贸事务支出
1805.95
1434.26
0.00
0.00
0.00
0.00
371.70
355.10
16.60
208
社会保障和就业支出
1221.70
1221.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1221.70
1221.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
1070.21
1070.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
151.49
151.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
39.01
39.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
39.01
39.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
23.17
23.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
  事业单位医疗
15.83
15.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
15110.44
3515.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11595.44
11595.44
0.00
21111
污染减排
15110.44
3515.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11595.44
11595.44
0.00
2111103
  减排专项支出
15110.44
3515.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11595.44
11595.44
0.00
215
资源勘探信息等支出
7472.77
7472.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企业发展和管理支出
2422.19
2422.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150899
  其他支持中小企业发展和管理支出
2422.19
2422.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等支出
5050.58
5050.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2159906
  重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
5050.58
5050.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
3941.09
3778.49
0.00
0.00
0.00
0.00
162.60
159.00
3.60
21602
商业流通事务
134.49
130.89
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
0.00
3.60
2160299
  其他商业流通事务支出
134.49
130.89
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
0.00
3.60
21606
涉外发展服务支出
829.20
829.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160699
  其他涉外发展服务支出
829.20
829.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
2977.40
2818.40
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
159.00
0.00
2169999
  其他商业服务业等支出
2977.40
2818.40
0.00
0.00
0.00
0.00
159.00
159.00
0.00
221
住房保障支出
40.75
40.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
40.75
40.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
40.75
40.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
1527.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22201
粮油事务
1527.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2220115
  粮食风险基金
1527.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表(附表3
单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
32975.27
2706.17
30269.10
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
4619.86
1318.21
3301.65
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
4619.86
1318.21
3301.65
0.00
0.00
0.00
2011301
  行政运行
1144.67
1144.67
0.00
0.00
0.00
0.00
2011350
  事业运行
221.84
173.54
48.30
0.00
0.00
0.00
2011399
  其他商贸事务支出
3253.35
0.00
3253.35
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1196.91
1196.91
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1196.91
1196.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
  归口管理的行政单位离退休
1060.15
1060.15
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
136.77
136.77
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
33.80
33.80
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
33.80
33.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
  行政单位医疗
19.10
19.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
  事业单位医疗
14.71
14.71
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
15110.44
0.00
15110.44
0.00
0.00
0.00
21111
污染减排
15110.44
0.00
15110.44
0.00
0.00
0.00
2111103
  减排专项支出
15110.44
0.00
15110.44
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
7472.77
0.00
7472.77
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企业发展和管理支出
2422.19
0.00
2422.19
0.00
0.00
0.00
2150899
  其他支持中小企业发展和管理支出
2422.19
0.00
2422.19
0.00
0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等支出
5050.58
0.00
5050.58
0.00
0.00
0.00
2159906
  重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
5050.58
0.00
5050.58
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
2974.68
117.44
2857.24
0.00
0.00
0.00
21602
商业流通事务
125.54
117.44
8.10
0.00
0.00
0.00
2160299
  其他商业流通事务支出
125.54
117.44
8.10
0.00
0.00
0.00
21606
涉外发展服务支出
639.20
0.00
639.20
0.00
0.00
0.00
2160699
  其他涉外发展服务支出
639.20
0.00
639.20
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
2209.94
0.00
2209.94
0.00
0.00
0.00
2169999
  其他商业服务业等支出
2209.94
0.00
2209.94
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
39.80
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
39.80
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
39.80
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
222
粮油物资储备支出
1527.00
0.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
22201
粮油事务
1527.00
0.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
2220115
  粮食风险基金
1527.00
0.00
1527.00
0.00
0.00
0.00
四、财政拨款支出决算表(附表4
单位:万元
 
    
财政拨款支出决算
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
 
 
一般公共服务支出
4238.94
1318.21
2920.74
201
13
 
商贸事务
4238.94
1318.21
2920.74
201
13
01
  行政运行
1144.67
1144.67
0.00
201
13
50
  事业运行
209.92
173.54
36.39
201
13
99
  其他商贸事务支出
2884.35
0.00
2884.35
208
 
 
社会保障和就业支出
1196.91
1196.91
0.00
208
05
 
行政事业单位离退休
1196.91
1196.91
0.00
208
05
01
  归口管理的行政单位离退休
1060.15
1060.15
0.00
208
05
02
  事业单位离退休
136.77
136.77
0.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
33.80
33.80
0.00
210
05
 
医疗保障
33.80
33.80
0.00
210
05
01
  行政单位医疗
19.10
19.10
0.00
210
05
02
  事业单位医疗
14.71
14.71
0.00
211
 
 
节能环保支出
3515.00
0.00
3515.00
211
02
 
环境监测与监察
0.00
0.00
0.00
211
02
99
  其他环境监测与监察支出
0.00
0.00
0.00
211
11
 
污染减排
3515.00
0.00
3515.00
211
11
03
  减排专项支出
3515.00
0.00
3515.00
215
 
 
资源勘探信息等支出
7472.77
0.00
7472.77
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
2422.19
0.00
2422.19
215
08
99
  其他支持中小企业发展和管理支出
2422.19
0.00
2422.19
215
99
 
其他资源勘探电力信息等支出
5050.58
0.00
5050.58
215
99
06
  重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息
5050.58
0.00
5050.58
216
 
 
商业服务业等支出
2815.62
117.44
2698.19
216
02
 
商业流通事务
125.49
117.44
8.05
216
02
99
  其他商业流通事务支出
125.49
117.44
8.05
216
06
 
涉外发展服务支出
639.20
0.00
639.20
216
06
99
  其他涉外发展服务支出
639.20
0.00
639.20
216
99
 
其他商业服务业等支出
2050.94
0.00
2050.94
216
99
99
  其他商业服务业等支出
2050.94
0.00
2050.94
221
 
 
住房保障支出
39.80
39.80
0.00
221
02
 
住房改革支出
39.80
39.80
0.00
221
02
01
  住房公积金
39.80
39.80
0.00
222
 
 
粮油物资储备支出
1527.00
0.00
1527.00
222
01
 
粮油事务
1527.00
0.00
1527.00
222
01
15
  粮食风险基金
1527.00
0.00
1527.00
      
20839.86
2706.17
18133.70
五、一般公共预算基本支出表(附表5
单位:万元
科目名称
合计
工资福利支出
商品服务支出
对个人家庭的补助支出
基本建设支出
资本性支出
对企事业单位补助支出
其他支出
一般公共服务支出
1318.21
1081.62
184.57
46.07
0.00
5.96
0.00
0.00
商贸事务
1318.21
1081.62
184.57
46.07
0.00
5.96
0.00
0.00
  行政运行
1144.67
930.40
165.47
45.89
0.00
2.91
0.00
0.00
  事业运行
173.54
151.22
19.09
0.17
0.00
3.05
0.00
0.00
社会保障和就业支出
1196.91
0.00
0.00
1196.91
0.00
0.00
0.00
0.00
行政事业单位离退休
1196.91
0.00
0.00
1196.91
0.00
0.00
0.00
0.00
  归口管理的行政单位离退休
1060.15
0.00
0.00
1060.15
0.00
0.00
0.00
0.00
  事业单位离退休
136.77
0.00
0.00
136.77
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗卫生与计划生育支出
33.80
33.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
医疗保障
33.80
33.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  行政单位医疗
19.10
19.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  事业单位医疗
14.71
14.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
117.44
100.10
16.85
0.32
0.00
0.17
0.00
0.00
商业流通事务
117.44
100.10
16.85
0.32
0.00
0.17
0.00
0.00
  其他商业流通事务支出
117.44
100.10
16.85
0.32
0.00
0.17
0.00
0.00
住房保障支出
39.80
0.00
0.00
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
住房改革支出
39.80
0.00
0.00
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
  住房公积金
39.80
0.00
0.00
39.80
0.00
0.00
0.00
0.00
 
2706.17
1215.52
201.41
1283.10
0.00
6.13
0.00
0.00
六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表(附表6
单位:万元
 
项目
“三公”经费合计
因公出国(境)费用
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
公务用车购置
公务用车运行维护费
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
23.37
5.33
3.27
0.00
3.27
14.76
201
一般公共服务支出
19.60
5.33
0.00
0.00
0.00
14.27
20113
商贸事务
19.60
5.33
0.00
0.00
0.00
14.27
2011301
  行政运行
1.21
0.00
0.00
0.00
0.00
1.21
2011350
  事业运行
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
2011399
  其他商贸事务支出
18.13
5.33
0.00
0.00
0.00
12.80
216
商业服务业等支出
3.77
0.00
3.27
0.00
3.27
0.50
21602
商业流通事务
3.77
0.00
3.27
0.00
3.27
0.50
2160299
  其他商业流通事务支出
3.77
0.00
3.27
0.00
3.27
0.50

 

  

第三部分青浦区经济委员会2014年部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数、预算调整数、中央和市下达的专项资金、国库集中支付的专项资金以及除财政拨款以外的其他资金等。
一、关于青浦区经济委员会2014年部门决算收入支出情况说明
青浦区经济委员会2014年部门决算收入总计32592.30万元。其中,财政拨款收入20446.70万元;上级补助收入15.86万元;其他收入12129.74万元。
二、关于青浦区经济委员会2014年部门决算支出情况说明
青浦区经济委员会2014年部门决算支出总计32975.27万元。其中,基本支出2706.17万元;项目支出30269.10万元;
三、关于青浦区经济委员会2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区经济委员会2014年部门决算财政拨款支出总计20839.86万元,其中:基本支出2706.17万元,项目支出18133.70万元。
行政运行财政拨款支出1144.67万元。主要用于保障所属行政单位正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。
事业运行财政拨款支出209.92万元。主要用于保障所属事业单位正常运转发生的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费、办公设备购置等日常公用经费支出。
社会保障和就业财政拨款支出1196.91万元。主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员费用支出。
医疗卫生和计划生育财政拨款支出33.8万元。主要用于所属行政事业单位工作人员医疗保险费用支出。
减排专项财政拨款支出3515万元。主要用于支持企业实施节能减排工作的经费支出。
其他支持中小企业发展和管理支出2422.19万元。主要用于服务支持中小企业发展经费支出。
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息5050.58万元。主要于支持战略性重点产业和技术改造项目经费支出。
其他商业流通事务支出125.49万元。主要于支持商贸业发展经费支出。
其他涉外发展服务支出639.2万元。主要用于支持企业发展对外贸易经费支出。
住房公积金39.8万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。
粮食风险基金1527万元。主要用于加强本区储备粮管理的经费支出。
关于青浦区经济委员会2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区经济委员会2014部门决算公共预算财政拨款基本支出总计2706.17万元,具体情况如下:
1. 工资福利支出1215.52万元,主要用于部门工作人员的基本工资、津贴补贴及社会保障缴费等人员经费
2. 商品服务支出201.41万元,主要用于保障所属行政事业单位正常运转发生的日常公用支出,如办公费、水电费、差旅费、会议费、通讯费等。
3. 对个人家庭的补助支出1283.10万元,主要用于归口管理的行政事业单位离退休人员经费。
4. 资本性支出6.13万元。主要用于所属事业单位办公设备购置。
五、关于青浦区经济委员会2014年部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出说明
2014年青浦区经济委员会“三公”经费公共预算财政拨款支出23.37万元,完成预算的31.84%
1、   因公出国(境)费用5.33万元,用于本单位1人随区政府出访团组开展的招商推介活动支出。
2、   公务用车购置及运行维护费3.27万元,主要用于公务车辆购买保险、日常运行维护费用。2014年末公务用车保有量共1辆。
3、   公务接待费14.76万元,主要用于招商引资商务接待和其他公务接待。2014年公务接待共54批次约1900人,其中招商引资商务接待 42批次约650人
六、关于青浦区经济委员会2014年度行政经费统计数
汇总青浦区经济委员会2014年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计3080.6万元。
 

公众意见