上海市青浦区政府网站运行中心2019年单位预算
无
主动公开
无
青浦区科学技术委员会
2019.02.01
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4.2019年单位财政拨款收支预算总表
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
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2019
年单位财务收支预算总表
|
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|
单位:元
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本年收入
|
本年支出
|
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|||||||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|||||||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||||||
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||
一、财政拨款收入
|
1,330,634
|
一、科学技术支出
|
1,010,482
|
791,482
|
219,000
|
|
|
||||
1.
一般公共预算资金
|
1,330,634
|
二、社会保障和就业支出
|
201,444
|
201,444
|
|
|
|
||||
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
68,347
|
68,347
|
|
|
|
||||
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
50,361
|
50,361
|
|
|
|
||||
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
||||||
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
||||||
收入总计
|
1,330,634
|
支出总计
|
1,330,634
|
1,111,634
|
219,000
|
|
|
||||
|
|||||||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
201,444
|
201,444
|
|||||
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
201,444
|
201,444
|
||||
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143,888
|
143,888
|
|||
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57,556
|
57,556
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68,347
|
68,347
|
|||||
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
||||
210
|
11
|
02
|
事业行政单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
|||
221
|
住房保障支出
|
50,361
|
50,361
|
|||||
221
|
02
|
住房改革支出
|
50,361
|
50,361
|
||||
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50,361
|
50,361
|
|||
合计
|
1,330,634
|
1,330,634
|
|
项目
|
支出预算
|
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
类
|
款
|
项
|
|
|||||
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
201,444
|
201,444
|
|
||||
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
201,444
|
201,444
|
|
|||
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143,888
|
143,888
|
|
||
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57,556
|
57,556
|
|
||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68,347
|
68,347
|
|
||||
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
|
|||
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
50,361
|
50,361
|
|
||||
221
|
02
|
住房改革支出
|
50,361
|
50,361
|
|
|||
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50,361
|
50,361
|
|
||
合计
|
1,330,634
|
1,330,634
|
|
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
1,330,634
|
一、科学技术支出
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
201,444
|
201,444
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
68,347
|
68,347
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
50,361
|
50,361
|
|
收入总计
|
1,330,634
|
支出总计
|
1,330,634
|
1,330,634
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||
类
|
款
|
项
|
|
||||||
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
|||
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
|||
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,010,482
|
1,010,482
|
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
201,444
|
201,444
|
|
|||||
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
201,444
|
201,444
|
|
||||
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
143,888
|
143,888
|
|
|||
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
57,556
|
57,556
|
|
|||
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
68,347
|
68,347
|
|
|||||
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
|
||||
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
68,347
|
68,347
|
|
|||
221
|
住房保障支出
|
50,361
|
50,361
|
|
|||||
221
|
02
|
住房改革支出
|
50,361
|
50,361
|
|
||||
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
50,361
|
50,361
|
|
|||
合计
|
1,330,634
|
1,330,634
|
|
|
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
工资福利支出
|
1,111,634
|
1,111,634
|
||
301
|
01
|
基本工资
|
160,272
|
160,272
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
45,060
|
45,060
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
28,560
|
28,560
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
532,407
|
532,407
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
143,888
|
143,888
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
57,556
|
57,556
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
68,347
|
68,347
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
25,183
|
25,183
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
50,361
|
50,361
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
219,000
|
219,000
|
|
302
|
01
|
办公费
|
33,011
|
33,011
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
20,000
|
20,000
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
5,000
|
5,000
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
1,000
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5,000
|
5,000
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
10,000
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
30,000
|
30,000
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
5,000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
15,000
|
15,000
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
20,000
|
20,000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
14,389
|
14,389
|
|
302
|
29
|
福利费
|
21,600
|
21,600
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
39,000
|
39,000
|
|
合计
|
1,330,634
|
1,111,634
|
219,000
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
|
|