上海市青浦区科学技术委员会(本级)2019年单位预算

主动公开

青浦区科学技术委员会

2019.02.01

 
 
青浦区科学技术委员会(本级)主要职能
 
青浦区科学技术委员会是全额拨款预算单位。
主要职能包括:
(一)贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策,并组织实施;研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略,并组织实施;研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。
(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,研究拟订本区科技发展的年度计划,并组织实施;提出本区科技体制改革的政策和措施;负责本区科学技术进步工作,优化科技资源配置,推进本区创新体系建设。
(三)负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理;负责本区重大科技专项的组织实施;与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作,共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策;协助研究拟订张江高新技术产业开发区(青浦园区)发展规划,指导其业务工作;负责上海市高新技术企业的认定(初审)工作;负责推动本区现代生物与医药产业发展;推动农村科技工作,指导农业重大科技产业的示范工程。
(四)开展国内外科技合作与交流;配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策;制定本区科学技术普及工作规划并组织实施,实行政策引导,推动科普工作发展。
(五)研究多渠道增加科技投入的措施;归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作;负责归口管理本区科技发展基金。
(六)负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。
(七)负责本区知识产权工作,做好专利的创造、运用、保护、管理工作。
(八)负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。
(九)统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施,会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用;指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。
(十)负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通;推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。
(十一)统筹推进本区电子政务工作,加强网上办事;组织协调本区信息安全保障体系的建立;指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件;会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。
(十二)推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。
(十三)贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策;负责国防科技动员和信息动员管理工作。
(十四)组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作,制定相关教育培训工作规划,加强 人才队伍培育建设;指导行业协会有关工作。
(十五)负责本区无线电管理工作。
(十六)负责有关行政诉讼应诉工作。
(十七)承办区政府交办的其他事项。
 
青浦区科学技术委员会(本级)机构设置
青浦区科学技术委员会设8 个内设机构,包括:办公室、科技业务科、科技管理科、技术市场科(增挂信用管理科牌子)、知识产权科、地震管理科、信息产业发展科、信息化应用推进科。
 
名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 
2019 年单位预算编制说明
2019 年,青浦区科学技术委员会预算支出总额为27,366.46万元,其中:财政拨款支出预算15,950.17万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算15,950.17万元,比上年执行数减少9,023.4万元,主要原因是减少信息化建设项目资金;政府性基金拨款支出预算0万元,与上年执行数持平,主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下:
1. “一般公共服务支出”科目25.4万元,主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2. “科学技术支出”科目7,984.02万元,主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持、信息化建设项目等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目105.56万元,主要用于行政单位离退休人员费、基本养老保险及职业年金缴费支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目35.22万元,主要用于行政单位医疗卫生等支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目5,142万元,主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作经费、政府专项工作经费、北斗导航配套项目等支出。
6. “商业服务业等支出”科目2,600万元,主要用于软件信息化扶持项目支出。
7. “国土海洋气象等支出”科目21.22万元,主要用于地震业务工作经费支出。
8. “住房保障支出”科目36.75万元,主要用于行政单位住房公积金等支出。
 
2019 年单位财务收支预算总表
       
 
                                        单位:元
本年收入
本年支出
 
项目
预算数
项目
预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
人员经费
公用经费
 
一、财政拨款收入
159,501,700
一、一般公共服务支出
254,000
 
 
254,000
 
1. 一般公共预算资金
159,501,700
二、科学技术支出
194,003,104
5,426,969
2,413,835
186 ,162,3 00
 
2. 政府性基金
 
三、社会保障和就业支出
1,055,632
1,055,632
 
 
 
二、事业收入
 
四、医疗卫生与计划生育支出
352,176
352,176
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
五、资源勘探信息等支出
51,420,000
 
 
51,420,000
 
四、其他收入
114,162,900
六、商业服务业等支出
26,000,000
 
 
26,000,000
 
 
 
七、国土海洋气象等支出
212,200
 
 
212,200
 
 
 
八、住房保障支出
367,488
367,488
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
273,664,600
支出总计
273,664,600
7 ,202,265
2,413,835
264 ,048,5 00
 
                     
 
2019 年单位收入预算总表
                                单位:元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
201
 
 
一般公共服务支出
254,000
254,000
 
 
 
201
14
 
知识产权事务
254,000
254,000
 
 
 
201
14
99
其他知识产权事务支出
254,000
254,000
 
 
 
206
 
 
科学技术支出
194,003,104
79,840,204
 
 
114,162,900
206
01  
 
科学技术管理事务
9,640,204
9,640,204
   
 
206
01
01  
行政运行
7,840,804
7,840,804
   
 
206
01  
02  
一般行政管理事务
1,799,400
1,799,400
   
 
206
04  
 
技术研究与开发
3,000,000
3,000,000
   
 
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,000,000
3,000,000
   
 
206
99
 
其他科学技术支出
181,362,900
67,200,000
   
114,162,900
206
99
99
其他科学技术支出
181,362,900
67,200,000
   
114,162,900
208
   
社会保障和就业支出
1,055,632
1,055,632
     
208
05
 
行政事业单位离退休
1,055,632
1,055,632
     
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
198,160
198,160
     
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
612,480
612,480
     
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
244,992
244,992
     
210
   
医疗卫生与计划生育支出
352,176
352,176
     
210
11
 
行政事业单位医疗
352,176
352,176
     
210
11
01
行政单位医疗
352,176
352,176
     
215
   
资源勘探信息等支出
51,420,000
51,420,000
     
215
02
 
制造业
3,000,000
3,000,000
     
215
02  
99  
其他制造业支出 
3,000,000
3,000,000
   
 
215
05
 
工业和信息产业监管
47,306,700
47,306,700
     
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
47,306,700
47,306,700
     
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
1,113,300
     
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
1,113,300
     
216
   
商业服务业等支出
26,000,000
26,000,000
     
216
99
 
其他商业服务业等支出
26,000,000
26,000,000
     
216
99
99
其他商业服务业等支出
26,000,000
26,000,000
     
220
   
国土海洋气象等支出
212,200
212,200
     
220
04
 
地震事务
212,200
212,200
     
220
04
99
其他地震事务支出
212,200
212,200
     
221
   
住房保障支出
367,488
367,488
     
221
02
 
住房改革支出
367,488
367,488
     
221
02
01
住房公积金
367,488
367,488
     
合计
273,664,600
159,501,700
   
114,162,900
 
2019 年单位支出预算总表
                                         单位:元
项目
支出预算
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
254,000
 
254,000
 
201
14
 
知识产权事务
254,000
 
254,000
 
201
14
99
其他知识产权事务支出
254,000
 
254,000
 
206
 
 
科学技术支出
194,003,104
7,840,804
186,162,300
 
206
01  
 
科学技术管理事务
9,640,204
7,840,804
1,799,400
 
206
01
01  
行政运行
7,840,804
7,840,804
 
 
206
01  
02  
一般行政管理事务
1,799,400
 
1,799,400
 
206
04  
 
技术研究与开发
3,000,000
 
3,000,000
 
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,000,000
 
3,000,000
 
206
99
 
其他科学技术支出
181,362,900
 
181,362,900
 
206
99
99
其他科学技术支出
181,362,900
 
181,362,900
 
208
   
社会保障和就业支出
1,055,632
1,055,632
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1,055,632
1,055,632
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
198,160
198,160
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
612,480
612,480
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
244,992
244,992
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
352,176
352,176
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
352,176
352,176
 
 
210
11
01
行政单位医疗
352,176
352,176
 
 
215
   
资源勘探信息等支出
51,420,000
 
51,420,000
 
215
02
 
制造业
3,000,000
 
3,000,000
 
215
02  
99  
其他制造业支出 
3,000,000
 
3,000,000
 
215
05
 
工业和信息产业监管
47,306,700
 
47,306,700
 
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
47,306,700
 
47,306,700
 
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
 
1,113,300
 
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
 
1,113,300
 
216
   
商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
216
99
 
其他商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
216
99
99
其他商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
220
   
国土海洋气象等支出
212,200
 
212,200
 
220
04
 
地震事务
212,200
 
212,200
 
220
04
99
其他地震事务支出
212,200
 
212,200
 
221
   
住房保障支出
367,488
367,488
 
 
221
02
 
住房改革支出
367,488
367,488
 
 
221
02
01
住房公积金
367,488
367,488
 
 
合计
273,664,600
9,616,100
264 ,048,5 00
 
 
2019 年单位财政拨款收支预算总表
                        单位:元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
159,501,700
一、一般公共服务支出
254,000
254,000
 
二、政府性基金
 
二、科学技术支出
79,840,204
79,840,204
 
 
 
三、社会保障和就业支出
1,055,632
1,055,632
 
 
 
四、医疗卫生与计划生育支出
352,176
352,176
 
 
 
五、资源勘探信息等支出
51,420,000
51,420,000
 
 
 
六、商业服务业等支出
26,000,000
26,000,000
 
 
 
七、国土海洋气象等支出
212,200
212,200
 
 
 
八、住房保障支出
367,488
367,488
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
收入总计
159,501,700
支出总计
159,501,700
159,501,700
 
 
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
                                   单位:元
项目
一般公共预算支出
 
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
201
 
 
一般公共服务支出
254,000
 
254,000
 
201
14
 
知识产权事务
254,000
 
254,000
 
201
14
99
其他知识产权事务支出
254,000
 
254,000
 
206
 
 
科学技术支出
79,840,204
7,840,804
71,999,400
 
206
01  
 
科学技术管理事务
9,640,204
7,840,804
1,799,400
 
206
01
01  
行政运行
7,840,804
7,840,804
 
 
206
01  
02  
一般行政管理事务
1,799,400
 
1,799,400
 
206
04  
 
技术研究与开发
3,000,000
 
3,000,000
 
206
04
04
科技成果转化与扩散
3,000,000
 
3,000,000
 
206
99
 
其他科学技术支出
67,200,000
 
67,200,000
 
206
99
99
其他科学技术支出
67,200,000
 
67,200,000
 
208
   
社会保障和就业支出
1,055,632
1,055,632
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1,055,632
1,055,632
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
198,160
198,160
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
612,480
612,480
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
244,992
244,992
 
 
210
   
医疗卫生与计划生育支出
352,176
352,176
 
 
210
11
 
行政事业单位医疗
352,176
352,176
 
 
210
11
01
行政单位医疗
352,176
352,176
 
 
215
   
资源勘探信息等支出
51,420,000
 
51,420,000
 
215
02
 
制造业
3, 000,000
 
3, 000,000
 
215
02  
99  
其他制造业支出 
3, 000,000
 
3, 000,000
 
215
05
 
工业和信息产业监管
47,306,700
 
47,306,700
 
215
05
99
其他工业和信息产业监管支出
47,306,700
 
47,306,700
 
215
08
 
支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
 
1,113,300
 
215
08
99
其他支持中小企业发展和管理支出
1,113,300
 
1,113,300
 
216
   
商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
216
99
 
其他商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
216
99
99
其他商业服务业等支出
26,000,000
 
26,000,000
 
220
   
国土海洋气象等支出
212,200
 
212,200
 
220
04
 
地震事务
212,200
 
212,200
 
220
04
99
其他地震事务支出
212,200
 
212,200
 
221
   
住房保障支出
367,488
367,488
 
 
221
02
 
住房改革支出
367,488
367,488
 
 
221
02
01
住房公积金
367,488
367,488
 
 
合计
159,501,700
9,616,100
149,885,600
 
 
 
 
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
                     单位:元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:青浦区科学技术委员会 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
 
2019 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
                      单位:元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
7,002,305
7,002,305
 
301
01
基本工资
949,512
949,512
 
301
02
津贴补贴
3,255,447
3,255,447
 
301
03
奖金
888,626
888,626
 
301
06
伙食补助费
220,800
220,800
 
301
08  
机关事业单位基本养老保险缴费 
612,480
612,480
 
301
09  
职业年金缴费 
244,992
244,992
 
301
10
职工基本医疗保险缴费
352,176
352,176
 
301
12
其他社会保障缴费
107,184
107,184
 
301
13
住房公积金
367,488
367,488
 
301
99  
其他工资福利支出
3,600
3,600
 
302
 
商品和服务支出
2,336,535
 
2,336,535
302
01
办公费
85,592
 
85,592
302
02
印刷费
30,000
 
30,000
302
03
咨询费
5, 000
 
5, 000
302
04
手续费
1, 500
 
1, 500
302
05
水费
5, 000
 
5, 000
302
06
电费
200,000
 
200,000
302
07
邮电费
8,0 00
 
8,0 00
302
09
物业管理费
1,333,875
 
1,333,875
302
11
差旅费
60,000
 
60,000
302
13
维修(护)费
100,000
 
100,000
302
15
会议费
30,000
 
30,000
302
16
培训费
35,000
 
35,000
302
17
公务接待费
15,000
 
15,000
302
26
劳务费
15,000
 
15,000
302
28
工会经费
61,248
 
61,248
302
29
福利费
99,360
 
99,360
302
31
公务用车运行维护费
35,000
 
35,000
302
39
其他交通费用
209,160
 
209,160
302
99
其他商品和服务支出
7,800
 
7,800
303
 
对个人和家庭的补助
199,960
199,960
 
303
01
离休费
103,760
103,760
 
303
02
退休费
94,4 00
94,4 00
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出 
1,800
1,800
 
310
 
其他资本性支出
77,300
 
77,300
310
02
办公设备购置费
77,300
 
77,300
合计
9,616,100
7,202,265
2,413,835
 
 2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
                单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
 5
 
 1.5
 3.5
 
 3.5
 241.38
 
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019 年“三公”经费预算数为5万元,与2018年预算持平。 其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,   2018年预算持平,主要原因是该经费列入区外事办预算。
(二)公务用车购置及运行费预算3.5万元,与2018年预算持平。
(三)公务接待费预算1.5万元,与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019 年青浦区科学技术委员会财政拨款的机关运行经费预算为241.38万元。
三、政府采购情况
2019 年度本部门政府采购预算905.82万元,其中:政府采购货物预算41.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算863.94万元。
2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额905.82万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额543.49万元。
四、绩效目标设置情况
2019 年度,本单位编报绩效目标的项目共23个,涉及项目预算资金 14988.56 万元
上海市财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区科学技术委员会
 
项目名称
青浦区北斗基地专项资金
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□  其他一次性项目□
 
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                       政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
项目负责人
张幸旦
联系人
方费佳
联系电话
59283678
 
开始时间
2019-1-1
结束时间
2019-12-31
 
项目概况
“十三五”期间内,对获得国家、市级资金扶持的北斗导航领域重点科技创新项目给予 1:1 的匹配支持( 702.64 万元)。对北斗导航研发与转化功能型平台进行资金,对落地项目的运维费用与市科委进行 1:1 分摊(按 1000 万元暂估,实际匹配资金按市科委相关文件为准)。
 
立项依据
青浦区人民政府办公室关于转发《“十三五”期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法的通知》(青府办发〔 2016 123 号);青浦区人民政府办公室转发《青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见(试行)的通知》 ( 青府办发〔 2015 49 ) ;《关于本市推进研发与转化功能型平台建设的实施意见》(沪府办规〔 2018 6 号)。
 
项目设立的必要性
进一步发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地的集聚优势,推动北斗导航重大产业创新战略项目加快发展。
 
 
保证项目实施的制度、措施
青浦区人民政府办公室关于转发《“十三五”期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法的通知》(青府办发〔 2016 123 号)。
 
 
项目总预算(元)
3,000,000
项目当年预算(元)
3,000,000
 
同名项目上年预算额(元)
40,000,000
同名项目上年预算执行数(元)
20,131,100
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
青浦区北斗基地专项资金
3,000,000
 
 
 
 
 
   
项目实施计划
开展青浦区北斗导航产业政策宣讲解读;走访调研我区北斗导航产业总体发展情况;组织或协同上海西虹桥导航产业发展有限公司及北斗平台公司等组织开展北斗导航产业方面活动;对国家或市级北斗导航产业科技项目进行资金配套。
 
项目总目标
加快我区“中国北斗产业技术创新西虹桥基地” (以下简称“北斗西虹桥基地”)建设,推动北斗导航产业发展,尽快形成产业规模和优势,加快重大产业创新战略发展。
 
年度绩效目标
预算执行率≥ 100% 100% 专款专用率;开展至少 2 次北斗导航产业政策解读会议。
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
预算资金到位率
=100%
 
预算执行率
=100%
 
专款专用率
=100%
 
财务制度建立情况
建立
 
产出目标
北斗导航产业政策解读会
2
 
项目政策解读培训
80
 
政策宣读覆盖企业数
40
 
效果目标
解读会与会人员满意度
98%
 
影响力目标
立项依据的充分性
充分
 
项目立项的规范性
规范
 
备注
 
 
                   
 
 
 
上海市财政支出项目绩效目标申报表
 
(2019 )
 
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区科学技术委员会
 
项目名称
青浦区软件信息服务业扶持项目
 
项目类型
区委区政府已确定的新增项目□   结转项目□  其他一次性项目□
 
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                       政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
项目负责人
张幸旦
联系人
黄现国
联系电话
69717111
 
开始时间
2019-1-1
结束时间
2019-12-31
 
项目概况
支持青浦区软件信息企业注册开办;鼓励青浦区内软件信息企业自主研发时向银行申请项目贷款;针对区内软件信息企业购房、租房、购房费用以及服务器、宽带费用予以相应的补贴;奖励优秀的软件信息企业的核心成员;促进我区内企业内部信息化应用的推广与使用;支持企业开展两化融合管理体系贯标评定。
 
立项依据
1 、《青浦区关于加强招商引资,加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见》(青府发〔 2013 16 号)中“一、加快发展现代服务业”。
2
、区政府《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区
加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发〔 2016 79 号)青浦区加快发展现代服务业实施细则第十条软件信息。
 
项目设立的必要性
利用现代服务业资金,为加快青浦区软件信息产业发展步伐,推动企业信息化的应用与推广,增强信息化对本区经济社会协调发展的支撑作用,逐步实现区域创新驱动和转型发展。
 
 
保证项目实施的制度、措施
区政府《青浦区人民政府办公室转发区经委关于青浦区加快发展现代服务业实施细则的通知》(青府办发〔 2016 79 号)现代服务业管理相关规定。
 
 
项目总预算(元)
26,000,000
项目当年预算(元)
26,000,000
 
同名项目上年预算额(元)
20,534,000
同名项目上年预算执行数(元)
20,534,000
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
青浦区软件信息业资金
26,000,000
 
 
 
 
 
   
项目实施计划
按照政策排片表做好区级项目的申报、立项和配套财政资金扶持工作。
 
项目总目标
依据青府办发〔 2016 79 号文件要求,重点支持推动现代服务业发展。
 
年度绩效目标
资金使用规范,符合预算用途;项目管理规范,符合管理程序。
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
预算资金到位率
=100%
 
预算执行率
=100%
 
专款专用率
=100%
 
财务制度建立情况
建立
 
产出目标
项目指标完成率
90%
 
项目实施完成率
=100%
 
效果目标
获得资助单位满意度
=100%
 
申请未获得资助单位满意度
=100%
 
影响力目标
立项依据的充分性
充分
 
项目立项的规范性
规范
 
备注