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上海市青浦区信息化服中心2017年度决算

主动公开

青浦区科学技术委员会

2018.08.23

 

 
 
第一部分上海市青浦区信息化服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区信息化服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市青浦区信息化服务中心2017年度决算情况说明
第四部分名词解释
 

第一部分    上海市青浦区信息化服务中心概况
 
一、主要职能
(一)组织实施全区信息化应用推进过程中的有关服务工作。
(二)组织信息化工程项目的具体实施和运行、维护、管理工作,并落实相关的技术服务和技术咨询。
(三)从事全区电子政务核心网络与信息系统(公务网、政务外网、政府网站、云计算平台等)的建设、运行、维护和管理工作。
(四)实施本区网络与信息安全和应急管理工作。
(五)落实全区社保卡管理和发放工作。
(六)组织实施门户网站功能模块开发。
(七)为政府网上办事服务等业务提供技术支持以推进网站“电子政务”建设。
(八)协调、指导并监督二级子网站的建设。
(九)对各二级子网站实施管理,对其上网信息行使督察职能。
(十)完成上级有关部门交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区信息化服务中心 不设内设机构 ,配备事业编制 29 名,现有在编人员 28 人。
 
 
 
第二部分    上海市XX2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
778.03
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
620.87
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
97.32
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
33.63
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
23.20
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
778.03
本年支出合计
775.02
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
3.01
总计
778.03
总计
778.03


2017 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
778.03  
778.03  
 
 
 
 
 
 
206
 
 
科学技术支出
623.88
623.88
 
 
 
 
 
 
206
04
 
技术研究与开发
623.88
623.88
 
 
 
 
 
 
206
04
01
  机构运行
623.88
623.88
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
97.32
97.32
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
97.32
97.32
 
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.11
0.11
 
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
69.43
69.43
 
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
27.78
27.78
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
33.63
33.63
 
 
 
 
 
 
210
11
 
医疗保障
33.63  
33.63  
 
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
33.63  
33.63  
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
 
 

2017 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
775.02  
775.02  
 
 
 
 
 
206
 
 
科学技术支出
620.87
620.87
 
 
 
 
 
206
04
 
技术研究与开发
620.87
620.87
 
 
 
 
 
206
04
01
  机构运行
620.87
620.87
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
97.32
97.32
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
97.32
97.32
 
 
 
 
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.11
0.11
 
 
 
 
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
69.43
69.43
 
 
 
 
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
27.78
27.78
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
33.63
33.63
 
 
 
 
 
210
11
 
医疗保障
33.63  
33.63  
 
 
 
 
 
210
11
02
  事业单位医疗
33.63  
33.63  
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
221
02
01
  住房公积金
23.20  
23.20  
 
 
 
 
 
 


2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
778.03  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 620.87
 620.87
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
97.32  
97.32  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
33.63  
33.63  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 23.20
 23.20
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
778.03  
本年支出合计
 775.02
 775.02
 
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
3.01  
3.01  
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
778.03  
总计
778.03  
778.03  
 
 


2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
206
 
 
科学技术支出
620.87
620.87
 
206
04
 
技术研究与开发
620.87
620.87
 
206
04
01
  机构运行
620.87
620.87
 
208
 
 
社会保障和就业支出
97.32
97.32
 
208
05
 
行政事业单位离退休
97.32
97.32
 
208
05
02
  事业单位离退休
0.11
0.11
 
208
05
05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
69.43
69.43
 
208
05
06
  机关事业单位职业年金缴费支出
27.78
27.78
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
33.63
33.63
 
210
11
 
医疗保障
33.63  
33.63  
 
210
11
02
  事业单位医疗
33.63  
33.63  
 
221
 
 
住房保障支出
23.20  
23.20  
 
221
02
 
住房改革支出
23.20  
23.20  
 
221
02
01
   住房公积金
23.20  
23.20  
 
合计
775.02
775.02
 
 

 
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
606.91
606.91
 
301
01
  基本工资
84.81
84.81
 
301
02
  津贴补贴
38.81
38.81
 
301
03
  奖金
0.24
0.24
 
301
04
  其他社会保障缴费
44.81
44.81
 
301
06
  伙食补助费
15.04
15.04
 
301
07
  绩效工资
325.99
325.99
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
69.43
69.43
 
301
09
职业年金缴费
27.78
27.78
 
301
99
  其他工资福利支出
 
 
 
302
 
商品和服务支出
144.14
 
144.14
302
01
  办公费
2.35
 
2.35
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
0.18
 
0.18
302
05
  水费
0.32
 
0.32
302
06
  电费
97.77
 
97.77
302
07
  邮电费
1.98
 
1.98
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
 
 
 
302
11
  差旅费
1.18
 
1.18
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
0.10
 
0.10
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.05
 
0.05
302
17
  公务接待费
0.65
 
0.65
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
0.12
 
0.12
302
27
  委托业务费
2
 
2
302
28
  工会经费
6.38
 
6.38
302
29
  福利费
9.71
 
9.71
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
21.34
 
21.34
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
 
 
 
303
 
对个人和家庭的补助
23.97
23.97
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
0.11
0.11
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
0.39
0.39
 
303
11
  住房公积金
23.20
23.20
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.27
0.27
 
310
 
其他资本性支出
 
 
 
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
775.02
630.88
144.14
 


2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
0.65
0.65
 
 
 
 
 
 
 
 
0.65
0.65
 


2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市青浦区信息化服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区信息化服务中心2017年度决算
况说明
 
一、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度收入总计为778.03万元、支出总计为778.03万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加15.27万元。主要原因:人员经费增加。
二、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度收入决算情况说明
本年 收入合计778.03万元,其中:财政拨款收入778.03万元,占100%
三、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度支出决算情况说明
本年 支出合计775.02万元,其中:基本支出775.02万元,占100%
四、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算778.03万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加15.78万元,增长2.07%。主要原因:人员经费增加。
五、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出775.02万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加48.52万元,增长6.68%。主要原因:人员经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出775.02万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)620.87万元,占80.11%,社会保障和就业支出(类)97.32万元,占12.56%,医疗卫生和计划生育支出(类)33.63万元,4.34%,住房保障支出(类)23.20万元,占2.99%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为740.68万元,支出决算为775.02万元,完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加。其中:
1 、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。主要用于: 事业单位的基本支出。 年初预算为596.78万元,支出决算为620.87万元,完成年初预算的104.04%。决算数大于预算数的主要原因: 人员变动及基本工资标准调整。
2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于: 事业单位退休支出。 年初预算为0.4万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的27.5%。决算数小于预算数的主要原因:活动支出减少。
3 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:事业单位基本养老保险支出。年初预算为63.78万元,支出决算为69.43万元,完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整及人员变动。
4 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:事业单位职业年金缴费支出。年初预算为25.51万元,支出决算为27.78万元,完成年初预算的108.90%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整及人员变动。
5 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。主要用于: 事业单位医疗保障方面的支出。 年初预算为31.89万元,支出决算为33.63万元,完成年初预算的105.46%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整及人员变动。
6 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:事业单位住房公积金支出。年初预算为22.32万元,支出决算为23.20万元,完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因:基数调整及人员变动。
六、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出775.02万元,包括人员经费630.88万元,公用经费144.14万元。基本支出中:
1 、工资福利支出606.91万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。
2 、商品和服务支出144.14万元,主要用于:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3 、对个人和家庭的补助支出23.97万元,主要用于:退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.65万元,支出决算为0.65万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.65万元,完成预算的100%2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0万元,降低0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0万元,降低0%
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.65万元,占100%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。
2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 0 万元。 2017 年, 上海市青浦区信息化服务中心 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3 、公务接待费支出0.65万元。其中:
国内公务接待支出0.65万(含外宾接待支出0万元)。主要用于各类公务接待, 2017 年度本单位公务接待累计共 131 批次、 271 人次,其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。
八、关于 上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市青浦区信息化服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2017 年度上海市青浦区信息化服务中心无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至 2017 12 31 上海市青浦区信息化服务中心 共有车辆 0 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备,单位无价值 100 万元以上专用设备。
(四)预算绩效管理情况
上海市青浦区信息化服务中心2018年度无开展绩效评价的项目。


第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。