上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2016.10.28
第一部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心单位概况
一、主要职责
负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个,核对员岗位5个。
第二部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
121.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
82.07
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
72.8
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
9.27
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
30.99
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
30.99
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
106.48
|
四、经营支出
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
4.17
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
113.06
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
70.29
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
40.26
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.51
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.41
|
其他资本性支出
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
121.36
|
本年支出合计
|
113.06
|
||
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
年初结转和结余
|
14.65
|
交纳所得税
|
|
||
基本支出结转
|
14.51
|
提取职工福利基金
|
|
||
项目支出结转和结余
|
0.14
|
转入事业基金
|
|
||
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
年末结转和结余
|
22.95
|
||
|
|
基本支出结转
|
22.81
|
||
|
|
项目支出结转和结余
|
0.14
|
||
|
|
经营结余
|
|
||
总计
|
136.01
|
总计
|
136.01
|
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
106.48
|
75.49
|
30.99
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
4.17
|
4.17
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
4.17
|
4.17
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
4.17
|
4.17
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.41
|
2.41
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.41
|
2.41
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.41
|
2.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
113.06
|
82.07
|
30.99
|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
70.29
|
70.29
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
44.92
|
44.92
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
3.55
|
3.552
|
|
301
|
03
|
奖金
|
4.43
|
4.43
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
14.54
|
14.54
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.85
|
2.85
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
9.27
|
|
9.27
|
302
|
01
|
办公费
|
0.79
|
|
0.79
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.07
|
|
0.07
|
302
|
06
|
电费
|
1.1
|
|
1.1
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
5.04
|
|
5.04
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.08
|
|
0.08
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
0.82
|
|
0.82
|
302
|
29
|
福利费
|
1.29
|
|
1.29
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.08
|
|
0.08
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.51
|
2.51
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2.41
|
2.41
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.03
|
0.03
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合 计
|
82.07
|
72.8
|
9.27
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注: 上海市青浦区居民经济状况核对中心无”三公”经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
注:上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算收入情况说明
本单位2015年度决算收入总计121.36万元,其中:财政拨款收入121.36万元,占100%。
二、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算支出情况说明
本单位2015年度决算支出总计113.06万元,其中:基本支出82.07万元,占72.59%;项目支出30.99万元,占27.41%。
三、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
本单位2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计113.06万元,具体情况如下:
1、基本支出82.07万元,其中:人员经费72.8万元;日常公用经费9.27万元。。
2、专项支出30。99万元。其中宣传印刷制作费19.99万元,培训费2.5万元,档案管理费5万元,网络维护费3.5万元.
四、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心单位2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计113.06万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”70.29万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出” 9.27万元,主要用于:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出
3、“对个人和家庭补助支出”2.51万元,主要用于:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助。
五、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心单位2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
本单位2015年度未发生“三公”经费支出数。
六、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度机关运行经费决算数
本单位2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2015年度无政府性基金预算财政拨款支出.
八、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额5.76万元,其中:政府采购货物预算执行5.76万元。
九、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位没有实行绩效目标管理的项目。
十、关于上海市青浦区居民经济状况核对中心2015年度国有资产占有使用情况
截至