上海市青浦区居民经济状况核对中心2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2018.02.02
第一部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心主要职能
负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作。
第二部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心机构设置
根据上述职责,上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个,核对员岗位5个。
第三部分 名词解释
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)……:指……。
第四部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心2018年部门预算编制说明
2018年,上海市青浦区居民经济状况核对中心预算支出总额为139.43万元,其中:财政拨款支出预算139.43万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算139.43万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:
1、 “2080299”科目其他民政管理事业支出116.18万元,主要用于人员经费和公用经费和专项支出;
2、“2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出10.41万元,主要用于职工养老保险费的缴费支出;
3、“2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出4.16万元,主要用于职工职业年金缴费支出;
4、"2101102"科目事业单位医疗支出4.95万元,主要用于职工医疗保险的缴费支出;
5、"2210201"科目住房公积金支出3.73万元,主要用于职工住房公积金的缴费支出。
第五部分 单位预算表
2018年单位财务收支预算总表
|
||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
|||||
本年收入
|
本年支出
|
|||||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|||
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||
人员经费
|
公用经费
|
|||||
一、财政拨款收入
|
1,394,304
|
一、社会保障和就业支出
|
1,394,304
|
732,325
|
175,200
|
400,000
|
1、一般公共预算资金
|
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
|
49,470
|
|
|
2、政府性基金
|
|
三、住房保障支出
|
|
37,309
|
|
|
二、事业收入
|
|
|
|
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
1,394,304
|
支出总计
|
1,394,304
|
819,104
|
175,200
|
400,000
|
2018年单位收入预算总表
|
|
||||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
|||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,161,718
|
1,161,718
|
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
104,148
|
104,148
|
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41,659
|
41,659
|
|
|
|
210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
49,470
|
49,470
|
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
37,309
|
37,309
|
|
|
|
合计
|
1,394,304
|
1,394,304
|
|
|
|
2018年单位支出预算总表
|
|
||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,161,718
|
761,718
|
400,000
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
104,148
|
104,148
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41,659
|
41,659
|
|
210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
49,470
|
49,470
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
37,309
|
37,309
|
|
合计
|
1,394,304
|
994,304
|
400,000
|
2018年单位财政拨款收支预算总表
|
|
|||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
||||
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
一、一般公共预算资金
|
1,394,304
|
一、基本支出
|
994304
|
994304
|
|
二、政府性基金
|
|
1、人员经费
|
819,104
|
819,104
|
|
|
|
(1)工资福利支出
|
781,195
|
781,195
|
|
|
|
(2)对个人和家庭的补助支出
|
37909
|
37909
|
|
|
|
2、公用经费
|
175200
|
175200
|
|
|
|
二、专项支出
|
400000
|
400000
|
|
|
|
1、专项支出
|
400000
|
400000
|
|
收入总计
|
1,394,304
|
支出总计
|
1,394,304
|
1,394,304
|
|
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
2
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,161,718
|
761,718
|
400,000
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
104,148
|
104,148
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
41,659
|
41,659
|
|
210
|
5
|
2
|
事业单位医疗
|
49,470
|
49,470
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
37,309
|
37,309
|
|
合计
|
1,394,304
|
994,304
|
400,000
|
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
|
||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
|||||
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
|
|
|||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
单位:元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
781,195.
|
781,195.
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
111,600.
|
111,600.
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
22,128.
|
22,128.
|
|
301
|
3
|
奖金
|
|
|
|
301
|
4
|
其他社会保障缴费
|
66,360.
|
66,360.
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
22,848.
|
22,848.
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
387,732.
|
387,732.
|
|
301
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
104,148.
|
104,148.
|
|
301
|
9
|
职业年金缴费
|
41,659.
|
41,659.
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
24,720.
|
24,720.
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
175,200.
|
|
175,200.
|
302
|
1
|
办公费
|
80,000.
|
|
80,000.
|
302
|
4
|
手续费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
302
|
5
|
水费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
302
|
6
|
电费
|
12,000.
|
|
12,000.
|
302
|
7
|
邮电费
|
1,000.
|
|
1,000.
|
|
10
|
差旅费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
2,000.
|
|
2,000.
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
9,300.
|
|
9,300.
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10,420.
|
|
10,420.
|
302
|
29
|
福利费
|
17,280.
|
|
17,280.
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
31,200.
|
|
31,200.
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
37,909.
|
37,909.
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
37309
|
37309
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
600.
|
600.
|
|
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
|
|
||||||
青浦区居民经济状况核对中心
|
|
|
|
单位:万元
|
||
2018年“三公”经费预算数
|
2018年机关运行经费预算数
|
|||||
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
|
|
|
|
|
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第六部分 其他相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年本单位无“三公”经费预算。
二、机关运行经费预算
2018年本单位无机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2018年度本单位政府采购预算9万元,其中:政府采购货物预算9万元。
四、绩效目标设置情况
2018年度,本单位编报绩效目标的项目共1个,涉及项目预算资金40万元。