上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区民政局
2018.08.22
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度决算
第一部分 上海市
青浦区居民经济状况核对中心
概况
一、主要职责
负责管理本区社区保障项目申请家庭的经济状况审核及其他相关工作。
二、机构设置
根据上述职责,上海市青浦区居民经济状况核对中心共设置主任岗位1个,核对员岗位5个。
第二部分
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017
年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
131.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
125.13
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
3.92
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.84
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
|
131.89
|
本年支出合计
|
131.89
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
总计
|
131.89
|
总计
|
131.89
|
2017年度收入决算表
单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
131.89
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
113.81
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
113.81
|
|
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
113.81
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
11.32
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.09
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.23
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
3.92
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.92
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.84
|
|
|
|
|
|
|
2017年度支出决算表
单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类
科目编码 |
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
合计
|
131.89
|
92.98
|
38.91
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
|
|
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
11.32
|
11.32
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.09
|
8.09
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.23
|
3.23
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
|
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
一、一般公共预算财政拨款
|
131.89
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
125.13
|
125.13
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
3.92
|
3.92
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
2.84
|
2.84
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
131.89
|
本年支出合计
|
131.89
|
131.89
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
总计
|
131.89
|
总计
|
131.89
|
131.89
|
|
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
208
|
02
|
|
民政管理事务
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
113.81
|
74.90
|
38.91
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
11.32
|
11.32
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.09
|
8.09
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
3.23
|
3.23
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.92
|
3.92
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
3.92
|
3.92
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
3.92
|
3.92
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
2.84
|
2.84
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
2.84
|
2.84
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
2.84
|
2.84
|
|
合计
|
131.89
|
92.98
|
38.91
|
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
82.5
|
82.5
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
58.56
|
58.56
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
4.79
|
4.79
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
5.34
|
5.34
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
2.48
|
2.48
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
8.09
|
8.09
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
3.24
|
3.24
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7.51
|
|
7.51
|
302
|
01
|
办公费
|
0.07
|
|
0.07
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.12
|
|
0.12
|
302
|
06
|
电费
|
1.57
|
|
1.57
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.001
|
|
0.001
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
3.29
|
|
3.29
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.09
|
|
1.09
|
302
|
29
|
福利费
|
0.98
|
|
0.98
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
0.01
|
|
0.01
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.36
|
|
0.36
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
2.97
|
2.97
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
303
|
03
|
退职(役)费
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
2.85
|
2.85
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.05
|
0.05
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
合计
|
98.98
|
85.47
|
7.51
|
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
合计
|
因公出国
(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:
上海市青浦区居民经济状况核对中心无
”
三公
”
经费及机关运行经费支出,故本表无数据。
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
注:上海市青浦区居民经济状况核对中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区居民经济状况核对中心
2017
年度决算情
况说明
一、关于
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度收入总计为
131.89
万元、支出总计为
131.89
万元。与2016年度相比,收入、支出总计各
减少
14.03
万元
和
7.29万元
。主要原因:
1、
其他收入上缴财政;
2、
年内有人员调进调出
,导致人员和公用经费减少
。
二、关于
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度收入决算情况说明
本年
收入合计
131.89
万元,其中:财政拨款收入
131.89
万元,占
100
%
。
三、关于
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度支出决算情况说明
本年
支出合计
131.89
万元,其中:基本支出
92.98
万元,占
70.5
%;项目支出
38.91
万元,占
29.5
%
。
四、关于
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市
青浦区居民经济状况核对中心
2017年度财政拨款收支总决算
131.89
万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各
减少
12.33
万元
和
7.29万元
。主要原因:
年内有人员调进调出
,导致人员和公用经费减少。
五、关于
上海市
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2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市
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2
017年度一般公共预算财政拨款支出
131.89
万元,占本年支出合计的
100
%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出
减少
7.29
万元,
减少
5.53
%。主要原因:
年内有
人员调进调出
,导致人员和公用经费减少
。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市
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2
017年度一般公共预算财政拨款支出
131.89
万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)
131.89
万元,占
100
%
。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市
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20
17年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
139.93
万元,支出决算为
131.89
万元,完成年初预算的
94.25
%。决算数小于预算数的主要原因:
年内有人员调进调出
,导致人员和公用经费减少
。
主要用于以下方面:
社会保障和就业支出
(类)
125.13
万元,占
94.88
%;
医疗卫生与计划生育支出
(类)
3.92
万元,占
2.97
%
;
住房保障支出(类)2.84万元,占2.15%。
六、关于
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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市
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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出
131.89
万元,包括人员经费
85.47
万元,公用经费
7.51
万元。基本支出中:
1、“工资福利支出”
82.5
万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费。
2、“商品和服务支出”
7.51
万元,主要用于:办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出
。
3、“对个人和家庭补助支出”
2.97
万元,主要用于:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助。
七、关于
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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
上海市青浦区居民经济状况核对中心
201
7
年度未发生“三公”经费支出数。
八、关于
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2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
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2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
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2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
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2017年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
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2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为
8.98
万元,货物采购金额
8.98
万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至201
7
年12月31日,
上海市
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共有车辆
0
辆,单位价值50万元以上通用设备
0
台(套),单位价值100万元以上专用设备
0
台(套)。