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上海市青浦区老龄事业发展中心2017年度决算

主动公开

青浦区民政局

2018.08.22

 

 
 
 
 
上海市 青浦区老龄事业发展中心
2017年度决算
 

目  录
 
第一部分 上海市 青浦区老龄事业发展中心 概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
 

第一部分    上海市 青浦区老龄事业发展中心 概况
 
一、主要职能
围绕 “五个老有”开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动;做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等;承担上级交办的相关老龄工作任务。
二、机构设置
上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位,配备人员编制 19名,设党政领导职数1正2副。
根据上述职责,上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个,分别为:七级领导管理岗位1个,八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分    上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017 年度决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1151.36
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
204.03
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
918.47
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
16.49
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
204.03
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
11.61
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
1151.36
本年支出合计
1150.61
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
 
年末结转和结余
0.75
总计
1151.36
总计
1151.36


2017年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1151.36  
1151.36  
 
 
 
 
 
205
 
 
教育支出
 
 
 
 
 
 
 
205
02
 
普通教育
 
 
 
 
 
 
 
205
02
05
高等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
 
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
 
208
02  
05
老龄事务
536.99  
536.99  
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
5.02
5.02
 
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
34.77
 
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.66
13.66
 
 
 
 
 
208
10
99
其他社会福利支出
328.69
328.69
 
 
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
16.59
16.59
 
 
 
 
 
212
08
03
城市建设支出
204.03
204.03
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
 
 
 
 
 

2017年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
合计
1150.61  
542.06  
608.55  
 
 
 
205
 
 
教育支出
 
 
 
 
 
 
205
02
 
普通教育
 
 
 
 
 
 
205
02
05
高等教育
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
208
02  
05
老龄事务
536.40  
460.57
75.83  
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
5.02
5.02
 
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
34.77
 
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.59
13.59
 
 
 
 
208
10
99
其他社会福利支出
328.69
 
328.69
 
 
 
210
11
02
事业单位医疗
16.50
16.50
 
 
 
 
212
08
03
城市建设支出
204.03
 
204.03
 
 
 
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
 
 
 
 
 
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
947.33  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
204.03  
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
918.47  
918.47  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
16.5  
16.50
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
204.03  
 
204.03  
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
  11.61
11.61  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
1151.36  
本年支出合计
  1150.61
946.58  
  204.03
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
  0.75
0.75  
 
      一般公共预算财政拨款
 
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
1151.36  
总计
1151.36  
947.33  
  204.03
 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
205
 
 
教育支出
 
 
 
205
02
 
普通教育
 
 
 
205
02
05
高等教育
 
 
 
… 
… 
 
 
 
207
 
 
文化体育与传媒支出
 
 
 
207
99
 
其他文化体育与传媒支出
 
 
 
208
02
05
老龄事务
536.40
460.57
75.83
208
05
02
事业单位离退休
5.02
5.02
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
34.77
34.77
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
13.59
13.59
 
208
10
99
其他社会福利支出
328.69
 
328.69
210
11
02
事业单位医疗
16.50
16.50
 
221
02
01
住房公积金
11.61
11.61
 
合计
946.58
542.06
404.52
 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
301
 
工资福利支出
394.64
394.64
 
301
01
  基本工资
147.99
147.99
 
301
02
  津贴补贴
61.02
61.02
 
301
03
  奖金
0.16
0.16
 
301
04
  其他社会保障缴费
21.5
21.50
 
301
06
  伙食补助费
9.38
9.38
 
301
07
  绩效工资
62.09
62.09
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
34.77
34.77
 
301
09
职业年金缴费
13.59
13.59
 
301
99
  其他工资福利支出
44.14
44.14
 
302
 
商品和服务支出
130.05
 
130.05
302
01
  办公费
1.57
 
1.57
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
2.04
 
2.04
302
06
  电费
24.80
 
24.80
302
07
  邮电费
0.7
 
0.7
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
77.14
 
77.14
302
11
  差旅费
12.44
 
12.44
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
2.32
 
0.83
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
 
 
 
302
16
  培训费
0.07
 
0.07
302
17
  公务接待费
0.07
 
0.07
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
 
 
 
302
27
  委托业务费
 
 
 
302
28
  工会经费
3.39
 
3.39
302
29
  福利费
4.32
 
4.32
302
31
  公务用车运行维护费
1.14
 
1.14
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
1.57
 
1.57
303
 
对个人和家庭的补助
16.93
16.93
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
5.02
5.02
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
 
 
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
11.61
11.61
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.3
0.3
 
310
 
其他资本性支出
0.44
 
0.44
310
02
  办公设备购置
 
 
 
310
03
  专用设备购置
0.44
 
0.44
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
542.06
411.57
130.49
 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
 
3.8
1.23
 
 
2.8
1.23
 
 
2.8
1.14
1.00
0.09
 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元

项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
212
 
 
城乡社区支出
204.03
0
204.03
212
08
 
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出
204.03
0
204.03
212
08
03
城市建设支出
204.03
0
204.03
229
 
 
其他支出
0
0
0
229
08
 
彩票发行销售机构业务费安排的支出
0
0
0
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
0
0
0
合计
204.03
 
204.03


第三部分  上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017 年度决算情 况说明
 
一、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度收入总计为 1151.36 万元、支出总计为 1150.61 万元。与2016年度相比,收入、支出总计各 增加 553.33 万元 546.33万元 主要原因: 基本建设类项目 增加
二、关于 上海 青浦区老龄事业发展中心 2017年度收入决算情况说明
本年 收入合计 1151.36 万元,其中:财政拨款收入 1151.36 万元,占 100 %
三、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度支出决算情况说明
本年 支出合计 1150.61 万元,其中:基本支出 542.06 万元,占 47 %;项目支出 608.55 万元,占 53 %
四、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度财政拨款收支总决算 2301.97 万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加 553.33 万元 546.33万元 增长 92.53 % 90.41%, 主要原因: 基本建设类项目 增加
五、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出 946.58 万元,占本年支出合计的 82.27 % 。与2016年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 342.3 万元,增长 56.64 %。主要原因: 基本建设类项目 增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出 946.58 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 918.47万元, 97.03 % ;医疗卫生与计划生育支出 16.49万元,占1.74%; 住房保障支出 11.61万元,占1.23%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 939.85 万元,支出决算为 946.58 万元,完成年初预算的 100.7 %。决算数大于预算数的主要原因: 人员经费增加
六、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 542.06 万元,包括人员经费 411.57 万元,公用经费 130.49 万元。基本支出中:
1、工资福利支出 394.64 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金 、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;
2、商品和服务支出 130.05 万元,主要用于:办公费、 水费、电费、邮电费、物业管 理费、差旅费、  维修(护)费 、培训费、 公务接待费 、工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出
3、对个人和家庭的补助16.93,主要用于: 退休费 、住房公积金、其他 对个人和家庭的补助支出
4.其他资本性支出0.44万元,主要用于: 专用设备购置
七、关于上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市 青浦区 老龄事业发展中心 2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.8 万元,支出决算为 1.23 万元,完成预算的 32.37 %,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.14 万元,完成预算的 30 %;公务接待费支出决算为 0.09 万元,完成预算的 2.37 %。201 7年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因: 公用经费减少
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少 0.67 万元,降低 54.47 %,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.63 万元,降低 55.26 %;公务接待费支出决算减少 0.04 万元,降低 44.44 %。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算 1.14 万元,占 92.68 %;公务接待费支出决算 0.09 万元,占 7.32 %。具体情况如下:
1 、公务用车购置及运行维护费支出 1.14 万元。其中:
公务用车运行维护支出 1.14 万元。
2017年, 上海市 青浦区老龄事业发展中心 所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3、公务接待费支出 0.09 万元。其中:
国内公务接待支出 0.09
八、关于 上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计 204.03 万元,具体情况如下:
1、 212 (类) 08 (款) 03 (项)。主要用于: 城市建设 。年初预算为 204.03 元,支出决算为 204.03 万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度 机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况
上海市 青浦区老龄事业发展中心 2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为 0.3 万元,其中:货物采购金额 0.3 万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至201 7 1231日, 上海市 青浦区老龄事业发展中心 共有车辆 1 辆,其中, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
 

第四部分    名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(无事业收入的单位保留事业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同)。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 主要是:XXXXXXXX收入等
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。