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上海市青浦区老龄事业发展中心单位2016年度部门决算

主动公开

青浦区民政局

2017.10.10

 

 
第一部分    上海市青浦区老龄事业发展中心单位概况
 
一、主要职能
围绕 五个老有 开展为老服务及组织老年人参加各类学习交流展示活动;做好老年人口数据监测统计及老龄相关工作调研等;承担上级交办的相关老龄工作任务。
二、机构设置
上海市青浦区老龄事业发展中心为正科级全额拨款的事业单位,配备人员编制19名,设党政领导职数12副。
根据上述职责,上海市青浦区老龄事业发展中心拟设置岗位总数为19个。其中管理岗位18个,分别为:七级领导管理岗位1个,八级领导管理岗位2个、九级普通管理岗位15个、专业技术岗位1个。

第二部分     上海市青浦区老龄事业发展中心单位2016年度部门决算表
2016 年度收入支出决算总表
单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
598.03
一、一般公共服务支出
 
  其中:政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
二、上级补助收入
 
三、国防支出
 
三、事业收入
 
四、公共安全支出
 
四、经营收入
 
五、教育支出
 
五、附属单位上缴收入
 
六、科学技术支出
 
六、其他收入 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
589.96
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
2.76
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
11.56
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
本年收入合计
598.03
本年支出合计
604.28
用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
年初结转和结余
30.99
年末结转和结余
24.74
总计
629.02
总计
629.02


2016 年度收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
598.03  
598.03  
 
 
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
565.69  
565.69  
 
 
 
 
 
 
208
02
 
民政管理事务
559.87  
559.87  
 
 
 
 
 
 
208
02
05
老龄事务
559.87  
559.87  
 
 
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
5.82  
5.82  
 
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
5.82  
5.82  
 
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
19.76  
19.76  
 
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
19.76  
19.76  
 
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
19.76
19.76
 
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
12.58
12.58
 
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
12.58
12.58
 
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
12.58
12.58
 
 
 
 
 
 
 

2016 年度支出决算表
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
 
功能分类
科目编码
科目名称
 
 
合计
604.28  
530.88  
73.40  
 
 
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
589.96
516.56
73.40
 
 
 
 
208
02
 
民政管理事务
588.01
514.61
73.40  
 
 
 
 
208
02
05
老龄事务
588.01
514.61
73.40
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
1.95
1.95
 
 
 
 
 
208
05
02
事业单位离退休
1.95
1.95
 
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2.76
2.76
 
 
 
 
 
210
05
 
医疗保障
2.76
2.76
 
 
 
 
 
210
05
02
事业单位医疗
2.76
2.76
 
 
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
11.56
11.56
 
 
 
 
 
221
02
 
住房改革支出
11.56
11.56
 
 
 
 
 
221
02
01
住房公积金
11.56
11.56
 
 
 
 
 
 


2016 年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
598.03  
一、一般公共服务支出
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
 589.96
589.96  
 
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
 2.76
2.76  
 
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
 
 
十九、住房保障支出
 11.56
11.56  
 
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
本年收入合计
598.03  
本年支出合计
604.28  
 604.28
 
年初财政拨款结转和结余
30.99  
年末财政拨款结转和结余
24.74
27.74  
 
      一般公共预算财政拨款
30.99  
 
 
 
 
      政府性基金预算财政拨款
 
 
 
 
 
总计
629.02  
总计
 629.02
629.02  
 
 


2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
589.96
516.56
73.40
208
02
 
民政管理事务
588.01
514.61
73.40
208
02
05
老龄事务
588.01
514.61
73.40
208
05
 
行政事业单位离退休
1.95
1.95
 
208
05
02
事业单位离退休
1.95
1.95
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
2.76
2.76
 
210
05
 
医疗保障
2.76
2.76
 
210
05
02
事业单位医疗
2.76
2.76
 
221
 
 
住房保障支出
11.56
11.56
 
221
02
 
住房改革支出
11.56
11.56
 
221
02
01
住房公积金
11.56
11.56
 
合计
604.28
530.88
73.40
 

 
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  单位:万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
379.49
379.49
 
301
01
  基本工资
174.49
174.49
 
301
02
  津贴补贴
48.10
48.10
 
301
03
  奖金
16.74
16.74
 
301
04
  其他社会保障缴费
 
 
 
301
06
  伙食补助费
10.00
10.00
 
301
07
  绩效工资
 
 
 
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
58.06
58.06
 
301
09
职业年金缴费
28.59
28.59
 
301
99
  其他工资福利支出
43.51
43.51
 
302
 
商品和服务支出
134.51
 
134.51
302
01
  办公费
0.66
 
0.66
302
02
  印刷费
 
 
 
302
03
  咨询费
 
 
 
302
04
  手续费
 
 
 
302
05
  水费
2.02
 
2.02
302
06
  电费
24.56
 
24.56
302
07
  邮电费
0.70
 
0.70
302
08
  取暖费
 
 
 
302
09
  物业管理费
76.94
 
76.94
302
11
  差旅费
14.39
 
14.39
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
1.41
 
1.41
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
0.05
 
0.05
302
16
  培训费
0.14
 
0.14
302
17
  公务接待费
0.11
 
0.11
302
18
  专用材料费
 
 
 
302
24
  被装购置费
 
 
 
302
25
  专用燃料费
 
 
 
302
26
  劳务费
1.00
 
1.00
302
27
  委托业务费
0.6
 
0.6
302
28
  工会经费
3.59
 
3.59
302
29
  福利费
1.20
 
1.20
302
31
  公务用车运行维护费
1.77
 
1.77
302
39
  其他交通费用
 
 
 
302
40
  税金及附加费用
 
 
 
302
99
  其他商品和服务支出
5.37
 
5.37
303
 
对个人和家庭的补助
16.70
16.70
 
303
01
  离休费
 
 
 
303
02
  退休费
1.95
1.95
 
303
03
  退职(役)费
 
 
 
303
04
  抚恤金
 
 
 
303
05
  生活补助
 
 
 
303
07
  医疗费
2.76
2.76
 
303
08
  助学金
 
 
 
303
09
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
11.56
11.56
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
 
 
 
303
99
  其他对个人和家庭的补助支出
0.43
0.43
 
310
 
其他资本性支出
0.18
 
0.18
310
02
  办公设备购置
0.18
 
0.18
310
03
  专用设备购置
 
 
 
310
07
  信息网络及软件购置更新
 
 
 
310
13
  公务用车购置
 
 
 
310
19
  其他交通工具购置
 
 
 
310
99
  其他资本性支出
 
 
 
合计
530.88
396.19
134.69
 


2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
3.1
1.90
0
0
2.80
1.77
0
0
2.80
1.77
0.3
0.13
 


2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
注:上海市XX单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市青浦区老龄事业发展中心单位2016年度部门决算情况说明
 
一、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度收入总计为598.03万元、支出总计为604.28万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加3.62万元、27.13万元。主要原因:人员经费、公用经费增加。
二、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度收入决算情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度收入合计598.03万元,其中:财政拨款收入598.03万元,占100%
三、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度支出决算情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度支出合计604.28万元,其中:基本支出530.88万元,占88%;项目支出73.40万元,占12%
四、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度财政拨款收支总决算1202.31万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加3.62万元和27.13万元,增长0.61%4.70%。主要原因:人员经费、公用经费增加。
五、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出604.28万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加27.13万元,增长4.70%。主要原因:人员经费、公用经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出604.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)589.96万元,占97.6%;医疗卫生与计划生育支出(类)2.76万元,占0.5%;住房保障支出(类)11.56万元,占1.9%
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.17万元,支出决算为604.28万元,完成年初预算的105%。其中:
1 、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)588.01万元。主要用于:老龄事务的支出。支出决算为588.01万元,
2 、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)1.95万元。主要用于:退休人员补贴。支出决算为1.95万元。
3 、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2.76万元。主要用于:医疗费用。年初预算为19.76万元,支出决算为2.76万元,完成年初预算的14%
4 、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.56万元。主要用于:为职工缴纳住房公积金。年初预算为12.58万元,支出决算为11.56万元,完成年初预算的91%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:退休人员。
六、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出530.88万元,包括人员经费396.19万元,公用经费134.69万元。基本支出中:
1 、工资福利支出379.49万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2 、商品和服务支出134.51万元,主要用于:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3 、对个人和家庭的补助支出16.7万元,主要用于:退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4 、其他资本性支出0.18万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市青浦区老龄事业发展中心单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市老龄事业发展中心单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.1万元,支出决算为1.9万元,完成预算的61%,其中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元,完成预算的63%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的43%2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:公用经费减少。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.16万元,降低7.81%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.29万元,降低13.95%;公务接待费支出决算增加0.13万元。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元,占93%;公务接待费支出决算0.13万元,占7%。具体情况如下:
1 、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次
2 、公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出 1.77 万元。
2016 年,上海市青浦区老龄事务发展中心单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3 、公务接待费支出0.13万元。其中:
国内公务接待支出0.13万。公务接待批次为3、人次为20
八、关于 上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区老龄事业发展中心单位 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016 年度上海市青浦区老龄事业发展中心单位机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%
(二)政府采购支出情况。
2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)1.69万元,其中:货物采购金额1.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016 12 31 日, 上海市青浦区老龄事业发展中心单位共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
上海市青浦区老龄事业发展中心单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
0 万元
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
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整改情况