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上海市青浦区民政局(本级)2017年度单位预算公开

主动公开

青浦区民政局

2017.01.23

 

目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017 年预算单位财务收支预算总表
2017 年预算单位收入预算总表
2017 年预算单位支出预算总表
2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
 
上海市青浦区民政局(本级)主要职能
主要职能包括  
(一)贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施,并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划,编制本区民政事业发展规划,指导本区民政工作的改革与发展。
(二)负责本区社会救助工作。         
(三)负责拥军优属和优待抚恤工作,指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
(四)负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休(退职)职工的接收安置工作;指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
(五)负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
(六)负责协调推进本区老龄工作。
(七)负责本区社会组织管理的综合协调管理工作
(八)负责本区福利彩票发行管理工作。
(九)负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
(十)负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准,推进殡葬改革。
(十一)负责有关行政诉讼应诉工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
 
 
上海市青浦区民政局(本级)机构设置
青浦区民政局机关行政编制为 28 名,设 10 个内设机构,具体为:办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。
 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年部门预算编制说明
2017 年,青浦区民政局预算支出总额为 31306.88 万元,其中:财政拨款支出预算 31306.88 万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算 29487.53 万元,政府性基金拨款支出预算 1819.35 万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “社会保障和就业支出”科目 2862.02 万元,主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目 1327.361 万元,主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗。
3. “住房保障支出”科目 152.24 万元,主要用于住房改革支出。
4. “其他支出”科目 1762.25 万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,包括社会福利的彩票公益金支出。
 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位财务收支预算总表
编制单位:                                                              单位:元

本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
313,068,785
一、社会保障和就业支出
280,650,221
1. 一般公共预算资金
294,875,265
二、医疗卫生与计划生育支出
13,273,622
2. 政府性基金
18,193,520
三、住房保障支出
1,522,422
二、事业收入
 
四、其他支出
17,622,520
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
收入总计
313,068,785
支出总计
313,068,785

 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位收入预算总表
编制单位:                                                             单位:元

项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
280,650,221
280,650,221
 
 
 
208
02
01
行政运行
7,075,863.00
7,075,863.00
 
 
 
208
02
04
拥军优属
8,877,440.00
8,877,440.00
 
 
 
208
02
05
老龄事务
3,877,000.00
3,877,000.00
 
 
 
208
02
06
民间组织管理
11,980,000.00
11,980,000.00
 
 
 
208
02
07
行政区划和地名管理
200,000.00
200,000.00
 
 
 
208
02
08
基层政权和社区建设
1,915,000.00
1,915,000.00
 
 
 
208
02
99
其他民政管理事务支出
1,350,000.00
1,350,000.00
 
 
 
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
322,688.00
322,688.00
 
 
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
789,370.00
789,370.00
 
 
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39,520.00
39,520.00
 
 
 
208
07
05
公益性岗位补贴
34,620,000.00
34,620,000.00
 
 
 
208
08
04
优抚事业单位支出
300,000.00
300,000.00
 
 
 
208
08
05
义务兵优待
16,185,600.00
16,185,600.00
 
 
 
208
08
99
其他优抚支出
5,350,000.00
5,350,000.00
 
 
 
208
09
01
退役士兵安置
11,982,000.00
11,982,000.00
 
 
 
208
09
02
军队移交政府的离退休人员安置
1,050,000.00
1,050,000.00
 
 
 
208
09
04
退役士兵管理教育
800,000.00
800,000.00
 
 
 
208
10
02
老年福利
157,935,240.00
157,935,240.00
 
 
 
208
20
01
临时救助支出
11,515,900.00
11,515,900.00
 
 
 
208
22
01
移民补助
571,000.00
571,000.00
 
 
 
208
25
01
其他城市生活救助
3,743,600.00
3,743,600.00
 
 
 
208
99
01
其他社会保障和就业支出
170,000.00
170,000.00
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13,273,622
13,273,622
 
 
 
210
11
01
行政单位医疗
473,622.00
473,622.00
 
 
 
210
13
01
城乡医疗救助
12,000,000.00
12,000,000.00
 
 
 
210
14
01
优抚对象医疗救助
800,000.00
800,000.00
 
 
 
221
 
 
住房保障支出
1,522,422
1,522,422
 
 
 
221
02
01
住房公积金
473,622.00
473,622.00
 
 
 
221
02
03
购房补贴
1,048,800.00
1,048,800.00
 
 
 
229
 
 
其他支出
17,622,520
17,622,520
 
 
 
229
60
02
用于社会福利的彩票公益金支出
13,390,000.00
13,390,000.00
 
 
 
229
60
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
4,232,520.00
4,232,520.00
 
 
 
合计
313,068,785
313,068,785
 
 
 

 
2017 年预算单位支出预算总表
编制单位:                                                             单位:元

项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
280,650,221
8,227,441
272,422,780
208
02
01
行政运行
7,075,863.00
7,075,863.00
 
208
02
04
拥军优属
8,877,440.00
 
8,877,440.00
208
02
05
老龄事务
3,877,000.00
 
3,877,000.00
208
02
06
民间组织管理
11,980,000.00
 
11,980,000.00
208
02
07
行政区划和地名管理
200,000.00
 
200,000.00
208
02
08
基层政权和社区建设
1,915,000.00
 
1,915,000.00
208
02
99
其他民政管理事务支出
1,350,000.00
 
1,350,000.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
322,688.00
322,688.00
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
789,370.00
789,370.00
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39,520.00
39,520.00
 
208
07
05
公益性岗位补贴
34,620,000.00
 
34,620,000.00
208
08
04
优抚事业单位支出
300,000.00
 
300,000.00
208
08
05
义务兵优待
16,185,600.00
 
16,185,600.00
208
08
99
其他优抚支出
5,350,000.00
 
5,350,000.00
208
09
01
退役士兵安置
11,982,000.00
 
11,982,000.00
208
09
02
军队移交政府的离退休人员安置
1,050,000.00
 
1,050,000.00
208
09
04
退役士兵管理教育
800,000.00
 
800,000.00
208
10
02
老年福利
157,935,240.00
 
157,935,240.00
208
20
01
临时救助支出
11,515,900.00
 
11,515,900.00
208
22
01
移民补助
571,000.00
 
571,000.00
208
25
01
其他城市生活救助
3,743,600.00
 
3,743,600.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
170,000.00
 
170,000.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13,273,622
473,622
12,800,000
210
11
01
行政单位医疗
473,622.00
473,622.00
 
210
13
01
城乡医疗救助
12,000,000.00
 
12,000,000.00
210
14
01
优抚对象医疗救助
800,000.00
 
800,000.00
221
 
 
住房保障支出
1,522,422
1,522,422
0
221
02
01
住房公积金
473,622.00
473,622.00
 
221
02
03
购房补贴
1,048,800.00
1,048,800.00
 
229
 
 
其他支出
17,622,520
0
17,622,520
229
60
02
用于社会福利的彩票公益金支出
13,390,000.00
 
13,390,000.00
229
60
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
4,232,520.00
 
4,232,520.00
合计
313,068,785
10,223,485
302,845,300

 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:                                                             单位:元

财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
294,875,265
一、社会保障和就业支出
280,650,221
280079221
571,000
二、政府性基金
18,193,520
二、医疗卫生与计划生育支出
13,273,622
13,273,622
 
 
 
三、住房保障支出
1,522,422
1,522,422
 
 
 
四、其他支出
17,622,520
 
17,622,520
 
 
 
 
 
 
收入总计
313,068,785
支出总计
313,068,785
294875265
18,193,520

 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:                                                              单位:元

项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
280,079,221
8,227,441
271,851,780
208
02
01
行政运行
7,075,863.00
7,075,863.00
 
208
02
04
拥军优属
8,877,440.00
 
8,877,440.00
208
02
05
老龄事务
3,877,000.00
 
3,877,000.00
208
02
06
民间组织管理
11,980,000.00
 
11,980,000.00
208
02
07
行政区划和地名管理
200,000.00
 
200,000.00
208
02
08
基层政权和社区建设
1,915,000.00
 
1,915,000.00
208
02
99
其他民政管理事务支出
1,350,000.00
 
1,350,000.00
208
05
01
归口管理的行政单位离退休
322,688.00
322,688.00
 
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
789,370.00
789,370.00
 
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39,520.00
39,520.00
 
208
07
05
公益性岗位补贴
34,620,000.00
 
34,620,000.00
208
08
04
优抚事业单位支出
300,000.00
 
300,000.00
208
08
05
义务兵优待
16,185,600.00
 
16,185,600.00
208
08
99
其他优抚支出
5,350,000.00
 
5,350,000.00
208
09
01
退役士兵安置
11,982,000.00
 
11,982,000.00
208
09
02
军队移交政府的离退休人员安置
1,050,000.00
 
1,050,000.00
208
09
04
退役士兵管理教育
800,000.00
 
800,000.00
208
10
02
老年福利
157,935,240.00
 
157,935,240.00
208
20
01
临时救助支出
11,515,900.00
 
11,515,900.00
208
25
01
其他城市生活救助
3,743,600.00
 
3,743,600.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
170,000.00
 
170,000.00
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
13,273,622
473,622
12,800,000
210
11
01
行政单位医疗
473,622.00
473,622.00
 
210
13
01
城乡医疗救助
12,000,000.00
 
12,000,000.00
210
14
01
优抚对象医疗救助
800,000.00
 
800,000.00
221
 
 
住房保障支出
1,522,422
1,522,422
0
221
02
01
住房公积金
473,622.00
473,622.00
 
221
02
03
购房补贴
1,048,800.00
1,048,800.00
 
合计
294,875,265
10,223,485
284,651,780

 
 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:                                                              单位:元

项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
208
22
01
移民补助
571,000.00
 
571,000.00
229
 
 
其他支出
 
 
 
229
60
02
用于社会福利的彩票公益金支出
13,390,000.00
 
13,390,000.00
229
60
99
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
4,232,520.00
 
4,232,520.00
合计
18,193,520
0
18,193,520

 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:                                                             单位:元

项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
6802631
6802631
 
301
1
  基本工资
1035576
1035576
 
301
2
  津贴补贴
2823060
2823060
 
301
3
  奖金
1072398
1072398
 
301
4
  社会保障缴费
1401177
1401177
 
301
6
  伙食补助费
268800
268800
 
301
7
  绩效工资
 
 
 
301
99
  其他工资福利支出
201620
201620
 
302
 
商品和服务支出
1478964
0
1478964
302
1
  办公费
100000
 
100000
302
2
  印刷费
30000
 
30000
302
3
  咨询费
 
 
 
302
4
  手续费
 
 
 
302
5
  水费
15000
 
15000
302
6
  电费
80000
 
80000
302
7
  邮电费
80000
 
80000
302
8
  取暖费
 
 
 
302
9
  物业管理费
530005
 
530005
302
11
  差旅费
 
 
 
302
12
  因公出国(境)费用
 
 
 
302
13
  维修(护)费
10000
 
10000
302
14
  租赁费
 
 
 
302
15
  会议费
10000
 
10000
302
16
  培训费
69202
 
69202
302
17
  公务接待费
20000
 
20000
302
28
  工会经费
78937
 
78937
302
29
  福利费
100800
 
100800
302
31
  公务用车运行维护费
 
 
 
302
39
  其他交通费用
260520
 
260520
302
99
  其他商品和服务支出
94500
 
94500
303
 
对个人和家庭的补助
1911390
1911390
 
303
1
  离休费
218688
218688
 
303
2
  退休费
104000
104000
 
303
3
  退职(役)费
 
 
 
303
4
  抚恤金
 
 
 
303
5
  生活补助
64000
64000
 
303
7
  医疗费
 
 
 
303
8
  助学金
 
 
 
303
9
  奖励金
 
 
 
303
11
  住房公积金
473622
473622
 
303
12
  提租补贴
 
 
 
303
13
  购房补贴
1048800
1048800
 
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
2280
2280
 
310
 
其他资本性支出
30500
 
30500
310
2
  办公设备购置
30500
 
30500
 
10223485
8714021
1509464

 
上海市青浦区民政局(本级) 2017 “三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位:                                                              单位:万元

“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
2
 
2
 
 
 
150.94

 
上海市青浦区民政局(本级)相关情况说明
青浦区民政局本级 2017 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元,其中因公出国(境)费预算 0 万元,
公务接待费预算 2 万元, 专用车运行费预算 0 万元。
二、机关运行经费预算
  本单位 2017 年度机关运行经费财政拨款预算 150.94 万元
三、政府采购情况
2017 年度本单位政府采购预算 506.3 万元,其中:政府采购货物预算 3.05 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 423.25 万元。
四、预算绩效情况
2017 年度,本单位实行绩效目标管理的项目 19 个,涉及预算金额 30284.53 万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
 
上海市财政支出项目绩效目标申报表
2017 年)

申报单位名称:(盖章)上海市青浦区民政局(本级)
 
项目名称
社区市民综合帮扶资助经费
 
项目类型
市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
 
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
 
资金用途
基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
 
项目负责人
杨益民
联系人
顾晏
联系电话
59732327
 
开始时间
2017/1/1
结束时间
2017/12/31
 
项目概况
对困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶,扩大帮困救助覆盖面。
 
立项依据
《上海市民政局关于开展社区市民综合帮扶试点工作的通知》沪民救发[2006]89号;《上海市民政局关于建立社区市民综合帮扶专项资金的通知》沪民救发[2006]106号。
 
项目设立的必要性
该项目的实施,着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题,对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效救助,缓解困难程度,保障基本生活。
 
 
保证项目实施的制度、措施
按照相关实行办法,由家庭成员提出申请,并向镇级帮扶组织提交有关资料,镇级帮扶组织进行审核、审批,区帮扶组织对其进行核对、汇总、监督和管理,再上报上海市民帮困互助基金会。帮扶信息录入市民综合帮扶业务管理系统。
 
 
项目总预算(元)
1100000
项目当年预算(元)
1100000
 
同名项目上年预算额(元)
0
同名项目上年预算执行数(元)
0
 
 
子项目名称
预算金额(元)
 
项目当年投入资金构成
社区市民综合帮扶资助经费
1100000
 
 
 
 
 
 
 
项目实施计划
该项目系常规工作,帮扶组织按月受理、审核、审批、发放帮扶金、录入系统。每月都要实施本项目。
 
项目总目标
进一步推进帮困救助工作,形成帮困长效机制,协助政府做好社会帮困工作,为本区困难群众提供帮助,缓解困难程度,保障基本生活,促进社会和谐。
 
年度绩效目标
为区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的,影响其基本生活的,进行有效的必要的帮扶。由民间组织操作,减少矛盾,弘扬社会互助精神。
 
分解目标
 
分解目标内容
绩效指标
指标目标值
 
投入和管理目标
预算执行率
100%
 
财务制度健全性
健全
 
管理制度建设
健全、规范
 
产出目标
帮扶及时率
100%
 
补贴对象合理性
合理
 
 
 
 
效果目标
受益人员满意度
>=90%
 
 
 
 
 
 
 
影响力目标
数据统计上报情况
规范
 
信息共享情况
健全
 
 
 
 
备注
 
 
填报单位负责人(签名):       填报人:               填报日期: