上海市青浦区民政局(本级)2017年度单位预算公开
无
主动公开
无
青浦区民政局
2017.01.23
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017
年预算单位财务收支预算总表
2017
年预算单位收入预算总表
2017
年预算单位支出预算总表
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017
年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区民政局(本级)主要职能
主要职能包括
(一)贯彻执行有关民政、社会组织工作的法律、法规、规章和方针、政策;结合本区实际,研究起草本区民政、社会组织工作的政策、措施,并组织实施。根据本区经济和社会发展总体规划,编制本区民政事业发展规划,指导本区民政工作的改革与发展。
(二)负责本区社会救助工作。
(三)负责拥军优属和优待抚恤工作,指导加强革命烈士纪念建筑物的管理工作。
(四)负责军队退伍义务兵、复员士官、转业士官、复员军官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休(退职)职工的接收安置工作;指导军队离退休干部服务机构的建设和管理。
(五)负责本区城乡基层政权建设和社区建设工作。
(六)负责协调推进本区老龄工作。
(七)负责本区社会组织管理的综合协调管理工作
(八)负责本区福利彩票发行管理工作。
(九)负责本区婚姻登记和收养登记管理工作。
(十)负责殡葬管理工作。研究制订本区殡葬事业的发展规划、殡葬管理政策和标准,推进殡葬改革。
(十一)负责有关行政诉讼应诉工作。
(十二)承办区政府交办的其他事项。
上海市青浦区民政局(本级)机构设置
青浦区民政局机关行政编制为
28
名,设
10
个内设机构,具体为:办公室、组织人事科、计划财务科、社会科、优抚科、安置科、基层政权建设科、老龄工作科、社团管理科、婚姻管理科。
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年部门预算编制说明
2017
年,青浦区民政局预算支出总额为
31306.88
万元,其中:财政拨款支出预算
31306.88
万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算
29487.53
万元,政府性基金拨款支出预算
1819.35
万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.
“社会保障和就业支出”科目
2862.02
万元,主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、临时救助、其他生活救助、其他社会保障和就业支出。
2.
“医疗卫生与计划生育支出”科目
1327.361
万元,主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、优抚对象医疗。
3.
“住房保障支出”科目
152.24
万元,主要用于住房改革支出。
4.
“其他支出”科目
1762.25
万元,主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出,包括社会福利的彩票公益金支出。
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位财务收支预算总表
编制单位:
单位:元
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
313,068,785
|
一、社会保障和就业支出
|
280,650,221
|
|
1.
一般公共预算资金
|
294,875,265
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
13,273,622
|
|
2.
政府性基金
|
18,193,520
|
三、住房保障支出
|
1,522,422
|
|
二、事业收入
|
|
四、其他支出
|
17,622,520
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
收入总计
|
313,068,785
|
支出总计
|
313,068,785
|
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位收入预算总表
编制单位:
单位:元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280,650,221
|
280,650,221
|
|
|
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
7,075,863.00
|
7,075,863.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
8,877,440.00
|
8,877,440.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
3,877,000.00
|
3,877,000.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
11,980,000.00
|
11,980,000.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
200,000.00
|
200,000.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
1,915,000.00
|
1,915,000.00
|
|
|
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,350,000.00
|
1,350,000.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
322,688.00
|
322,688.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
789,370.00
|
789,370.00
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39,520.00
|
39,520.00
|
|
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000.00
|
34,620,000.00
|
|
|
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
300,000.00
|
300,000.00
|
|
|
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
16,185,600.00
|
16,185,600.00
|
|
|
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
5,350,000.00
|
5,350,000.00
|
|
|
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
11,982,000.00
|
11,982,000.00
|
|
|
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
1,050,000.00
|
1,050,000.00
|
|
|
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
800,000.00
|
800,000.00
|
|
|
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
157,935,240.00
|
157,935,240.00
|
|
|
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
11,515,900.00
|
11,515,900.00
|
|
|
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
571,000.00
|
571,000.00
|
|
|
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
3,743,600.00
|
3,743,600.00
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
170,000.00
|
170,000.00
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,273,622
|
13,273,622
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
12,000,000.00
|
12,000,000.00
|
|
|
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗救助
|
800,000.00
|
800,000.00
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,522,422
|
1,522,422
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,048,800.00
|
1,048,800.00
|
|
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
17,622,520
|
17,622,520
|
|
|
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
13,390,000.00
|
13,390,000.00
|
|
|
|
|
229
|
60
|
99
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
4,232,520.00
|
4,232,520.00
|
|
|
|
|
合计
|
313,068,785
|
313,068,785
|
|
|
|
|||
2017
年预算单位支出预算总表
编制单位:
单位:元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280,650,221
|
8,227,441
|
272,422,780
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
7,075,863.00
|
7,075,863.00
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
8,877,440.00
|
|
8,877,440.00
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
3,877,000.00
|
|
3,877,000.00
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
11,980,000.00
|
|
11,980,000.00
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
1,915,000.00
|
|
1,915,000.00
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,350,000.00
|
|
1,350,000.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
322,688.00
|
322,688.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
789,370.00
|
789,370.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39,520.00
|
39,520.00
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000.00
|
|
34,620,000.00
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
300,000.00
|
|
300,000.00
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
16,185,600.00
|
|
16,185,600.00
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
5,350,000.00
|
|
5,350,000.00
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
11,982,000.00
|
|
11,982,000.00
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
1,050,000.00
|
|
1,050,000.00
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
157,935,240.00
|
|
157,935,240.00
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
11,515,900.00
|
|
11,515,900.00
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
571,000.00
|
|
571,000.00
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
3,743,600.00
|
|
3,743,600.00
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
170,000.00
|
|
170,000.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,273,622
|
473,622
|
12,800,000
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
12,000,000.00
|
|
12,000,000.00
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗救助
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,522,422
|
1,522,422
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,048,800.00
|
1,048,800.00
|
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
17,622,520
|
0
|
17,622,520
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
13,390,000.00
|
|
13,390,000.00
|
|
229
|
60
|
99
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
4,232,520.00
|
|
4,232,520.00
|
|
合计
|
313,068,785
|
10,223,485
|
302,845,300
|
|||
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位财政拨款收支预算总表
编制单位:
单位:元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
294,875,265
|
一、社会保障和就业支出
|
280,650,221
|
280079221
|
571,000
|
|
二、政府性基金
|
18,193,520
|
二、医疗卫生与计划生育支出
|
13,273,622
|
13,273,622
|
|
|
|
|
三、住房保障支出
|
1,522,422
|
1,522,422
|
|
|
|
|
四、其他支出
|
17,622,520
|
|
17,622,520
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
313,068,785
|
支出总计
|
313,068,785
|
294875265
|
18,193,520
|
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:
单位:元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
280,079,221
|
8,227,441
|
271,851,780
|
|
208
|
02
|
01
|
行政运行
|
7,075,863.00
|
7,075,863.00
|
|
|
208
|
02
|
04
|
拥军优属
|
8,877,440.00
|
|
8,877,440.00
|
|
208
|
02
|
05
|
老龄事务
|
3,877,000.00
|
|
3,877,000.00
|
|
208
|
02
|
06
|
民间组织管理
|
11,980,000.00
|
|
11,980,000.00
|
|
208
|
02
|
07
|
行政区划和地名管理
|
200,000.00
|
|
200,000.00
|
|
208
|
02
|
08
|
基层政权和社区建设
|
1,915,000.00
|
|
1,915,000.00
|
|
208
|
02
|
99
|
其他民政管理事务支出
|
1,350,000.00
|
|
1,350,000.00
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
322,688.00
|
322,688.00
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
789,370.00
|
789,370.00
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
39,520.00
|
39,520.00
|
|
|
208
|
07
|
05
|
公益性岗位补贴
|
34,620,000.00
|
|
34,620,000.00
|
|
208
|
08
|
04
|
优抚事业单位支出
|
300,000.00
|
|
300,000.00
|
|
208
|
08
|
05
|
义务兵优待
|
16,185,600.00
|
|
16,185,600.00
|
|
208
|
08
|
99
|
其他优抚支出
|
5,350,000.00
|
|
5,350,000.00
|
|
208
|
09
|
01
|
退役士兵安置
|
11,982,000.00
|
|
11,982,000.00
|
|
208
|
09
|
02
|
军队移交政府的离退休人员安置
|
1,050,000.00
|
|
1,050,000.00
|
|
208
|
09
|
04
|
退役士兵管理教育
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
208
|
10
|
02
|
老年福利
|
157,935,240.00
|
|
157,935,240.00
|
|
208
|
20
|
01
|
临时救助支出
|
11,515,900.00
|
|
11,515,900.00
|
|
208
|
25
|
01
|
其他城市生活救助
|
3,743,600.00
|
|
3,743,600.00
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
170,000.00
|
|
170,000.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
13,273,622
|
473,622
|
12,800,000
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
210
|
13
|
01
|
城乡医疗救助
|
12,000,000.00
|
|
12,000,000.00
|
|
210
|
14
|
01
|
优抚对象医疗救助
|
800,000.00
|
|
800,000.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,522,422
|
1,522,422
|
0
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
473,622.00
|
473,622.00
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
1,048,800.00
|
1,048,800.00
|
|
|
合计
|
294,875,265
|
10,223,485
|
284,651,780
|
|||
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
编制单位:
单位:元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
208
|
22
|
01
|
移民补助
|
571,000.00
|
|
571,000.00
|
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
60
|
02
|
用于社会福利的彩票公益金支出
|
13,390,000.00
|
|
13,390,000.00
|
|
229
|
60
|
99
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
|
4,232,520.00
|
|
4,232,520.00
|
|
合计
|
18,193,520
|
0
|
18,193,520
|
|||
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:
单位:元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
6802631
|
6802631
|
|
|
301
|
1
|
基本工资
|
1035576
|
1035576
|
|
|
301
|
2
|
津贴补贴
|
2823060
|
2823060
|
|
|
301
|
3
|
奖金
|
1072398
|
1072398
|
|
|
301
|
4
|
社会保障缴费
|
1401177
|
1401177
|
|
|
301
|
6
|
伙食补助费
|
268800
|
268800
|
|
|
301
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
201620
|
201620
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
1478964
|
0
|
1478964
|
|
302
|
1
|
办公费
|
100000
|
|
100000
|
|
302
|
2
|
印刷费
|
30000
|
|
30000
|
|
302
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
5
|
水费
|
15000
|
|
15000
|
|
302
|
6
|
电费
|
80000
|
|
80000
|
|
302
|
7
|
邮电费
|
80000
|
|
80000
|
|
302
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
9
|
物业管理费
|
530005
|
|
530005
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修(护)费
|
10000
|
|
10000
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
10000
|
|
10000
|
|
302
|
16
|
培训费
|
69202
|
|
69202
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
20000
|
|
20000
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
78937
|
|
78937
|
|
302
|
29
|
福利费
|
100800
|
|
100800
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
260520
|
|
260520
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
94500
|
|
94500
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1911390
|
1911390
|
|
|
303
|
1
|
离休费
|
218688
|
218688
|
|
|
303
|
2
|
退休费
|
104000
|
104000
|
|
|
303
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
303
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
5
|
生活补助
|
64000
|
64000
|
|
|
303
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
473622
|
473622
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
1048800
|
1048800
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2280
|
2280
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
30500
|
|
30500
|
|
310
|
2
|
办公设备购置
|
30500
|
|
30500
|
|
合 计
|
10223485
|
8714021
|
1509464
|
||
上海市青浦区民政局(本级)
2017
年
“三公”经费和机关运行经费预算情况表
编制单位:
单位:万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
2
|
|
2
|
|
|
|
150.94
|
上海市青浦区民政局(本级)相关情况说明
青浦区民政局本级
2017
年“三公”经费财政拨款预算为
2
万元,其中因公出国(境)费预算
0
万元,
公务接待费预算
2
万元,
专用车运行费预算
0
万元。
二、机关运行经费预算
本单位
2017
年度机关运行经费财政拨款预算
150.94
万元
三、政府采购情况
2017
年度本单位政府采购预算
506.3
万元,其中:政府采购货物预算
3.05
万元、政府采购工程预算
80
万元、政府采购服务预算
423.25
万元。
四、预算绩效情况
2017
年度,本单位实行绩效目标管理的项目
19
个,涉及预算金额
30284.53
万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表
(
2017
年)
|
申报单位名称:(盖章)上海市青浦区民政局(本级)
|
|||||||
|
项目名称
|
社区市民综合帮扶资助经费
|
||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||
|
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
|
|||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||
|
项目负责人
|
杨益民
|
联系人
|
顾晏
|
联系电话
|
59732327
|
||
|
开始时间
|
2017/1/1
|
结束时间
|
2017/12/31
|
||||
|
项目概况
|
对困难群体中存在的急、难、愁问题给与及时有效的帮扶,扩大帮困救助覆盖面。
|
||||||
|
立项依据
|
《上海市民政局关于开展社区市民综合帮扶试点工作的通知》沪民救发[2006]89号;《上海市民政局关于建立社区市民综合帮扶专项资金的通知》沪民救发[2006]106号。
|
||||||
|
项目设立的必要性
|
该项目的实施,着力解决困难群众最关心、最直接、最现实的利益问题,对各类救助政策未能涵盖或涵盖后仍有困难的家庭实行有效救助,缓解困难程度,保障基本生活。
|
||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
按照相关实行办法,由家庭成员提出申请,并向镇级帮扶组织提交有关资料,镇级帮扶组织进行审核、审批,区帮扶组织对其进行核对、汇总、监督和管理,再上报上海市民帮困互助基金会。帮扶信息录入市民综合帮扶业务管理系统。
|
||||||
|
项目总预算(元)
|
1100000
|
项目当年预算(元)
|
1100000
|
||||
|
同名项目上年预算额(元)
|
0
|
同名项目上年预算执行数(元)
|
0
|
||||
|
|
子项目名称
|
预算金额(元)
|
|||||
|
项目当年投入资金构成
|
社区市民综合帮扶资助经费
|
1100000
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
项目实施计划
|
该项目系常规工作,帮扶组织按月受理、审核、审批、发放帮扶金、录入系统。每月都要实施本项目。
|
||||||
|
项目总目标
|
进一步推进帮困救助工作,形成帮困长效机制,协助政府做好社会帮困工作,为本区困难群众提供帮助,缓解困难程度,保障基本生活,促进社会和谐。
|
||||||
|
年度绩效目标
|
为区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的,影响其基本生活的,进行有效的必要的帮扶。由民间组织操作,减少矛盾,弘扬社会互助精神。
|
||||||
|
分解目标
|
|||||||
|
分解目标内容
|
绩效指标
|
指标目标值
|
|||||
|
投入和管理目标
|
预算执行率
|
100%
|
|||||
|
财务制度健全性
|
健全
|
||||||
|
管理制度建设
|
健全、规范
|
||||||
|
产出目标
|
帮扶及时率
|
100%
|
|||||
|
补贴对象合理性
|
合理
|
||||||
|
|
|
||||||
|
效果目标
|
受益人员满意度
|
>=90%
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
影响力目标
|
数据统计上报情况
|
规范
|
|||||
|
信息共享情况
|
健全
|
||||||
|
|
|
||||||
|
备注
|
|
||||||
|
填报单位负责人(签名): 填报人: 填报日期:
|
|||||||
|
|
|||||||
