2019年青浦区军队离休退休干部休养所预算公开
无
主动公开
无
无
青浦区民政局
2019.01.25
上海市青浦区2019年区级单位预算 | ||||||||||||
预算单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所 |
目 录 |
一、单位主要职能 |
二、单位机构设置 |
三、名词解释 |
四、单位预算编制说明 |
五、单位预算表 |
1. 2019年单位财务收支预算总表 |
2. 2019年单位收入预算总表 |
3. 2019年单位支出预算总表 |
4.2019年单位财政拨款收支预算总表 |
5.2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
6.2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
7.2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 |
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 |
六、其他相关情况说明 |
七、绩效目标申报表 |
上海市青浦区军队离休退休干部休养所主要职能 |
主要职责 遵照党中央、国务院、中央军委决策,上海市人民政府双退领导小组部署,于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来,先后共接收军队离休退休干部32名,其中已病故7名,现有离休干部2名,退休干部23名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作,按照政策规定,切实落实他们的政治待遇,生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等,为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上,形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。 |
上海市青浦区军队离休退休干部休养所机构设置 |
机构设置 无内设机构 |
名词解释 |
(一)基本支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。 (二)项目支出预算:是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。 (三)“三公”经费:是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 (五)……:指……。 |
2019年单位预算编制说明 |
2019年,上海市青浦区军队离休退休干部休养所预算支出总额为598.18万元,其中:财政拨款支出预算598.18万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算598.18万元,政府性基金拨款支出预算x,xxx万元。财政拨款支出主要内容如下: |
1. “人员经费”科目181.82万元,主要用于职工工资社保等 |
2. “公用经费”科目29.36万元,主要用于日常办公一般经费 |
3. “项目”科目387万元,主要用于老干部工资福利、体检、活动等专项 |
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 5,981,835 | 一、一般公共服务支出 | 5,981,835 | 1,818,235 | 293,600 | 3,870,000 |
1、一般公共预算资金 | 二、 | |||||
2、政府性基金 | 三、 | |||||
二、事业收入 | 四、 | |||||
三、事业单位经营收入 | ||||||
四、其他收入 | ||||||
收入总计 | 5,981,835 | 支出总计 | 5,981,835 | 1,818,235 | 293,600 | 3,870,000 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||||
208 | 09 | 退役安置 | ||||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5,981,835 | 5,981,835 | |||
合计 | 5,981,835 | 5,981,835 |
2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
208 | 09 | 退役安置 | ||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5,981,835 | 2,111,835 | 3,870,000 |
… | … | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||
合计 | 5,981,835 | 2,111,835 | 3,870,000 |
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 5,981,835 | 一、一般公共服务支出 | 5,981,835 | 5,981,835 | |
二、政府性基金 | 二、… | ||||
三、 | |||||
收入总计 | 5,981,835 | 支出总计 | 5,981,835 | 5,981,835 |
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | |||||
208 | 09 | 退役安置 | ||||
208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 5,981,835 | 2,111,835 | 3,870,000 |
… | … | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | ||||
合计 |
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位:元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1160413 | 1160413 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 206568 | 206568 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 26760 | 26760 | |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 105084 | 105084 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | 28560 | 28560 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 486245 | 486245 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160433 | 160433 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 64173 | 64173 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 82590 | 82590 | |
302 | 商品和服务支出 | 293600 | 293,600 | ||
302 | 01 | 办公费 | 42357 | 42357 | |
302 | 02 | 印刷费 | 10000 | 10000 | |
302 | 05 | 水费 | 15000 | 15000 | |
302 | 06 | 电费 | 25000 | 25000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 10000 | 10000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 30000 | 30000 | |
302 | 14 | 离退休干部党组织工作经费 | 7600 | 7600 | |
302 | 15 | 公务招待费 | 10000 | 10000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 16043 | 16043 | |
302 | 29 | 福利费 | 21600 | 21600 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70000 | 70000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 36000 | 36000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 657822 | 657822 | ||
303 | 01 | 离休费 | 47560 | 47560 | |
303 | 02 | 退休费 | 103840 | 103840 | |
303 | 05 | 生活补助 | 186270 | 186270 | |
303 | 07 | 医疗费 | 264000 | 264000 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 56152 | 56152 | |
310 | 其他资本性支出 | ||||
310 | 2 | 办公设备购置 | |||
合计 | 2,111,835. | 1,818,235. | 293,600. |
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
1 | 7 | 7 |
其他相关情况说明 |
一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为8万元,比2018年预算增加(减少)0万元(持平)。其中: (一)因公出国(境)费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。 (二)公务用车购置及运行费7万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。 (三)公务接待费1万元。比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是……。 二、机关运行经费预算 2019年XX(单位)财政拨款的机关运行经费预算为XXX万元。(若无,则写“本单位无机关运行经费。”) 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算XXX万元,其中:政府采购货物预算XXX万元、政府采购工程预算XXX万元、政府采购服务预算XXX万元。 (2019年度无政府采购预算的单位,作下述说明:本单位2019年度未安排政府采购预算。) 四、绩效目标设置情况 2019年度,本单位编报绩效目标的项目共XXX个,涉及项目预算资金XXX万元。 |
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2019年 ) | |||||||
申报单位名称: | |||||||
项目名称 | |||||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
开始时间 | 结束时间 | ||||||
项目概况 | |||||||
立项依据 | |||||||
项目设立的必要性 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | |||||||
项目总预算(元) | 项目当年预算(元) | ||||||
同名项目上年预算额(元) | 同名项目上年预算执行数(元) | ||||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | |||||||
项目实施计划 | |||||||
项目总目标 | |||||||
年度绩效目标 | |||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | |||||||
产出目标 | |||||||
效果目标 | |||||||
影响力目标 | |||||||
备注 |