上海市青浦区军队离休退休干部休养所2018年度单位预算

主动公开

青浦区民政局

2018.02.02

 

第一部分     上海市青浦区军队离休退休干部休养所主要职能
主要职责
遵照党中央、国务院、中央军委决策,上海市人民政府双退领导小组部署,于一九八六年三月成立青浦区军队离休退休干部休养所。军休所自建所以来,先后共接收军队离休退休干部32名,其中已病故7名,现有离休干部2名,退休干部23名。军休所的主要职责是做好军休干部的服务管理工作,按照政策规定,切实落实他们的政治待遇,生活待遇。所内设有办公室、会议室、图书室、荣誉室、健身房等,为军休人员创造了一个政治思想向上、增强身心健康、活动宽敞舒适、环境整洁卫生的文明和谐之家。在充分发挥行政、党支部、管委会三位一体的基础上,形成了以人为本、思想领先、诚心服务、发挥余热、严守纪律、团结向上的良好风尚。并初步建成了一个贯彻党的路线、紧跟时代步伐、适应社会发展、满足军休人员需求的新型和谐的军休之家。
 

第二部分     上海市青浦区军队离休退休干部休养所机构设置

 
机构设置
无内设机构
 

第三部分     上海市青浦区军队离休退休干部休养所2018年部门预算编制说明

 
2018年,上海市青浦区军队离休退休干部休养所预算支出总额为421.63万元,其中:财政拨款支出预算421.63万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算421.63万元,政府性基金拨款支出预算x,xxx万元。财政拨款支出主要内容如下:
1. “人员经费”科目158.03万元,主要用于职工工资社保等
2. “公用经费”科目28.6万元,主要用于日常办公一般经费
3. “项目”科目235万元,主要用于老干部工资福利、体检、活动等专项
 

第四部分     单位预算表

 

2018年预算单位财务收支预算总表
       
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
单位:元
       
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
4,216,330
一、一般公共服务支出
4,216,330
1. 一般公共预算资金
4,216,330
二、…
 
2. 政府性基金
 
三、
 
二、事业收入
 
 
 
三、事业单位经营收入
 
 
 
四、其他收入
 
 
 
收入总计
4,216,330
支出总计
4,216,330

 

2018年预算单位收入预算总表

                 
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
     
单位:元
                 
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他收入
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
 
 
208
09
 
退役安置
 
 
 
 
 
208
09
03
  军队移交政府离退休干部管理机构
4,216,330
4,216,330
 
 
 
合计
4,216,330
4,216,330
 
 
 

 

2018年预算单位支出预算总表

             
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
 
单位:元
             
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
208
09
 
退役安置
 
 
 
208
09
03
  军队移交政府离退休干部管理机构
4,216,330
1,866,330
2,350,000
合计
4,216,330
1,866,330
2,350,000

 

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

           
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
   
单位:元
           
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
4,216,330
一、一般公共服务支出
4,216,330
4,216,330
 
二、政府性基金
 
二、…
 
 
 
 
 
三、
 
 
 
收入总计
4,216,330
支出总计
4,216,330
4,216,330
 

 

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

             
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
 
单位:元
             
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
208
09
 
退役安置
 
 
 
208
09
03
  军队移交政府离退休干部管理机构
4,216,330
1,866,330
2,350,000
合计
4,216,330
1,866,330
2,350,000

 

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

             
编制单位:
 
单位:元
             
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 

2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

           
编制单位:上海市青浦区军队离休退休干部休养所
   
单位:元
           
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
1,093,485.
1,093,485.
 
301
01
  基本工资
191,080.
191,080.
 
301
02
  津贴补贴
26,760.
26,760.
 
301
04
  其他社会保障缴费
92,029.
92,029.
 
301
06
  伙食补助费
28,560.
28,560.
 
301
07
  绩效工资
484,665.
484,665.
 
301
08
  机关事业单位基本养老保险缴费
140,501.
140,501.
 
301
09
  职业年金缴费
56,200.
56,200.
 
301
99
  其他工资福利支出
73,690.
73,690.
 
302
 
商品和服务支出
286,000.
 
286,000.
302
01
  办公费
51,350.
 
51,350.
302
05
  水费
10,000.
 
10,000.
302
06
  电费
30,000.
 
30,000.
302
07
  邮电费
10,000.
 
10,000.
302
13
  维修(护)费
10,000.
 
10,000.
302
14
会议费
5,000.
 
5,000.
302
15
公务招待费
10,000.
 
10,000.
302
28
  工会经费
14,050.
 
14,050.
302
29
  福利费
21,600.
 
21,600.
302
31
  公务用车运行维护费
70,000.
 
70,000.
302
39
  其他交通费用
36,000.
 
36,000.
303
 
对个人和家庭的补助
486,845.
486,845.
 
303
01
  离休费
47,560.
47,560.
 
303
02
  退休费
103,840.
103,840.
 
303
05
  生活补助
186,270.
186,270.
 
303
07
  医疗费
100,000.
100,000.
 
303
11
  住房公积金
49,175.
49,175.
 
310
 
其他资本性支出
18,000
 
18,000
310
2
  办公设备购置
18,000
 
18,000
合计
1,866,330.
1,580,330.
286,000.

 

2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

           
单位:万元
“三公”经费预算数
机关运行经费预算数
合计
因公出国()
公务接待费
公务用车购置及运行费
小计
购置费
运行费
8
 
1
7
 
7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分     相关情况说明

 
一、“三公”经费预算
    ××单位2018年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费为7万元,,比2016年预算增加(减少、持平)1.4万元。 其中:
    因公出国(境)费预算××万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加××万元,主要是增加安排……(减少××万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费)。
    公务接待费预算××万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加××万元,主要是增加安排……(减少:主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费)。
    公务用车购置及运行费预算7万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算增加1.4万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费(减少:主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费)。
(无“三公”经费预算的部门或单位,作下述说明:2018年度未安排“三公”经费预算。)
二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,××单位2018年度机关运行经费财政拨款预算××万元。
    (无机关运行经费的部门或单位,作下述说明:上海市青浦区军队离休退休干部休养所2018年度未安排机关运行经费预算。)
三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2018年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.8万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额XXX万元。
  (无政府采购预算的部门或单位,作下述说明:上海市青浦区军队离休退休干部休养所2018年度未安排政府采购预算。)
四、预算绩效情况
    2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
   2018年无实行绩效目标管理项目的部门,作下述说明:上海市XX单位2018年度无实行绩效目标管理的项目。)